績效項目自評報告(精選29篇)
績效項目自評報告 篇1
為了加強項目專項資金的管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金的使用效益,客觀、公正地反映績溪縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目實施績效,我委對全縣20xx年度國家基本公共衛生服務項目管理、項目產出、項目效益情況進行了客觀、綜合的自評,現將績效評價有關情況報告如下:
(一)項目實施基本情況
該項目的主要內容包括居民健康檔案的建立和規范管理、健康教育工作、預防接種工作、兒童保健、孕產婦保健、老年人管理、傳染病防治和突發公共衛生事件報告及處理、慢性病人的健康管理、重性精神疾病的管理、衛生監督協管、中醫健康服務、結核病患者的健康管理12項基本公共衛生服務項目。該項目涉及5個縣直醫療衛生單位和11所鄉鎮衛生院。具體績效目標完成情況如下:
1.居民健康檔案:全縣常住人口為161000人,累計建立居民健康檔案149415份,建檔率為92.8%;建立規范電子健康檔案136500份,規范電子建檔率為84.78%。
2.健康教育:全縣各鄉鎮衛生院、村衛生室、社區衛生服務中心(站)均設立了健康知識宣傳欄,定期開展衛生咨詢活動和健康講座,發放宣傳教育資料17種,累計逾73064份,設置健康教育宣傳欄106處,開展健康主題日咨詢活動,健康教育講座674次,接受健康教育人群達4萬余人次。
3.預防接種。認真貫徹《疫苗管理法》,不斷加強預防接種門診的規范化建設,提升內涵管理水平,不斷提高服務質量。認真抓好擴大國家免疫規劃實施工作,切實做好適齡兒童計免建卡、建證、接種工作。超額完成全年工作任務。。
4.老年人保健:全縣納入管理老年人29079人,規范管理24481人,規范管理率為84.19%。
5.高血壓患者管理:全縣納入管理高血壓患者19859人,規范管理17339人,規范管理率為87.31%。
6.糖尿病患者管理:全縣納入管理糖尿病患者3867人,規范管理3421人,規范管理率為88.47%。
7.傳染病報告管理與突發公共衛生事件處置:各醫療機構在傳染病管理、制度建設、人員培訓、重點場所的消毒等方面均得到加強,建立了傳染病管理制度、疫情報告制度及衛生突發事件應急預案等。全年無突發公共衛生事件報告,法定傳染病疫情報告率、突發公共衛生事件相關信息報告率,重點傳染病個案調查率,暴發疫情調查處理率均達到100%。
8.結核病患者健康管理:20xx年全縣各醫療機構共推介轉診結核病病人289例,管理追蹤103人,健康隨訪103人共1115人次。
9.重型精神病管理:按照應管盡管的原則,全年全縣建立檔案的重型精神疾病患者733人,規范管理713人,規范管理率達97.27%。
10.兒童保健管理:7歲以下兒童保健覆蓋率為90%。
11.孕產婦管理:孕產婦系統管理率85%以上。
12.衛生監督協管:建立健全了衛生監督協管制度,舉辦衛生監督檢查員培訓班,在鄉鎮衛生院聘用了衛生監督協管員,對監督對象進行了摸底,開展了996次巡查,巡查覆蓋率達100%,信息報告次數143次。
13.中醫藥保健管理:我縣中醫藥保健管理項目,于20__年10月份正式啟動實施,各項目執行單位嚴格按照項目實施方案,認真組織實施,實際按規范開展中醫藥健康管理服務的人數達25579人,目標人群覆蓋率達70%以上。
(二)項目實施管理
20xx年初,召開了全縣基本公共衛生服務項目工作會議,制定下發《關于做好績溪縣20xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》和《關于印發績溪縣20xx年度基本公共衛生服務項目績效考核方案的通知》,明確年度工作職責和任務,按照省、市部署,繼續推行“兩卡制”,項目經費撥付按照工分值進行撥付。年終對全部承擔項目工作的單位考核實現了全覆蓋,并將考核結果和考核分數直接掛鉤,并對考核優異的單位予以經費獎勵。我縣按照政府購買基本公共衛生服務原則,基本公共衛生服務補助經費主要用于基層醫療衛生機構按照規定免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務,實行鄉鎮衛生院基本公共衛生服務經費按季度預撥制度,并將新增的5元經費全部用于新冠疫情防控工作,全縣所有承當項目工作的醫療衛生機構全部實行年度績效考核。
(三)績效自評開展情況
根據《績溪縣基本公共衛生與家庭醫生簽約服務“兩卡制”績效考核方案》要求,我縣于20xx年12月組織各項目管理單位開展年度基本公共衛生服務項目績效考核工作,結合“兩卡制”平臺的運行,原則上從“兩卡制”信息系統抓取工分值,按各項目考核得分為90分及以上,質量系數為1計算,考核分數低于90分,質量系數為考核分數/90校正工分值;我縣20xx年工分值為0.75元/1工分,項目資金按照工分值進行分配。
(四)績效目標實現情況分析:
1.項目資金情況分析。國家基本公共衛生服務項目:20xx年國家原有的12項基本公共衛生服務項目按照常住人口人均補助標準65元測算,資金總額為1040萬元,中央分擔資金總額的60%,為624萬元,已到位624萬元;省級分擔資金總額的20%,為208萬元,全部到位;縣級配套資金總額的20%,為208萬元,全部到位。目前項目資金按照年底各單位校正后的工分值進行分配,資金執行率100%。
2.項目績效指標完成情況分析。20xx年我縣基本公共衛生服務各項目全部完成工作目標。“兩卡制”運行后,按照省市級要求,重點人群(老、高、糖)已取消紙質檔案。
(五)績效自評工作的問題和建議
1.下一步將提升“兩卡制”項目信息平臺能力,對納入“兩卡制”的項目實行系統數據分析和系統績效考核,更客觀的體現績效考核。暫未納入“兩卡制”平臺的項目,將加大對各項指標的考核力度,所有數據全部采用各個業務管理平臺
2.積極推進婦幼健康、預防接種等系統的互聯互通,力爭早日納入“兩卡制”平臺管理。
績效項目自評報告 篇2
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.項目實施主體。根據國家基本公共衛生服務項目及國家省衛生健康委的具體工作要求,全市基層醫療衛生機構(包括鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心、村衛生室和社區衛生服務站)均開展了國家基本公共衛生服務項目工作,各級衛生健康行政部門負責牽頭組織項目的實施,各級疾控中心、衛生監督所、婦計中心負責指導項目實施,各基層醫療機構具體實施國家基本公共衛生服務項目,各項目單位均指定專人負責,并組建了項目工作領導組織,嚴格按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》服務內容,真抓實干,全面有序推進國家基本公共衛生服務項目深入開展。
2.項目覆蓋范圍。全市范圍內常住人口及連續居住半年以上的流動人口,均可免費享受國家基本公共衛生服務。
3.項目主要內容。包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血壓、2型糖尿病)患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核病患者健康管理、中醫藥健康管理、傳染病和突發公共衛生事件報告和處理、衛生監督協管等原12類服務內容項目。
(二)項目績效目標情況
各縣(市)、區均按照要求落實項目資金,20xx年全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經費1874萬元,全部用于鄉村和城市社區疫情防控;各縣(市)、區均能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉鎮衛生院根據考核結果足額發放了村醫補助資金;大部分基層醫療衛生機構按照財務制度和會計制度要求,將項目經費獨立核算,項目資金使用符合要求。
二、項目實施及管理情況
各縣(市)、區均制定了項目實施方案、資金管理制度、績效考核辦法,建立工作機制,明確基本公共衛生服務項目管理機構或人員,專業公共衛生機構、基層醫療衛生機構的職責分工較為明確;落實服務責任區域,建立家庭醫生服務團隊,推行家庭醫生簽約服務工作;采用了多種方式,通過多種媒體平臺宣傳國家基本公共衛生服務項目,不斷提高居民知曉率;專業公共衛生機構對基層進行了日常指導、人員培訓、績效考核,績效考核結果及時通報,將考核結果與補助資金掛鉤,疾控業務專業指導評價鄉鎮覆蓋率達到100%;對上級以及本級考核中發現的問題能及時整改;均建立了以居民健康檔案為基礎的信息系統,并開放了健康檔案在線查詢。
三、項目績效自評開展情況
本次績效評價依據《關于做好20xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》、《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》、《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》等執行;內容包括項目組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等,采取資料審核、線上考核、電話調查與日常評價相結合的方式;評價范圍覆蓋所有縣(市)、區,考核對象包括衛生健康行政部門、專業公共衛生機構、基層醫療衛生機構,抽樣范圍覆蓋80所鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)和833所村衛生室(社區衛生服務站);績效考核系統評價覆蓋所有健康檔案。
四、項目績效自評結論
我市20xx年度的國家基本公共衛生服務項目整體執行情況良好,項目管理規范,建檔率及各類人群健康管理率均已達標,群眾獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高,群眾主動參與和健康意識進一步增強,使轄區居民享受到國家基本公共衛生服務帶來的健康實惠,產生社會效益良好,達到預期效果。
五、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
各縣(市)、區均按照要求落實項目資金,20xx年度全市安排項目資金24362萬元(其中中央財政15987.4萬元、省財政4872.4萬元、地方財政3502.2萬元),人均達到65元,安排新增5元經費1874萬元,全部用于鄉村和城市社區疫情防控;各縣(市)、區能及時、足額撥付項目資金,并按要求安排了項目督導培訓等工作經費,截止目前,資金撥付比例達到100%;鄉鎮衛生院根據考核結果足額發放了村醫補助資金;大部分基層醫療衛生機構按照財務制度和會計制度要求,將項目經費獨立核算,項目資金使用符合要求。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。截至20xx年12月底,全市電子檔案建檔率為90.52%,健康檔案使用率57.85%;適齡兒童免疫規劃疫苗接種率達96.48%;新生兒訪視率、0-6歲兒童健康管理率分別為95.70%、93.63%,早孕建冊率、產后訪視率分別為84.33%、95.70%;65歲以上老年人健康管理率為72.54%;高血壓患者管理42.5萬人,規范管理率為77.7%,2型糖尿病患者管理12.37萬人,規范管理率為77.93%;嚴重精神障礙患者管理1.81萬人,規范管理率為83.69%;肺結核患者管理率為94.40%;傳染病、突發公共衛生事件信息報告率均達100%,衛生計生監督協管巡查23684次,信息報告率100%;老年人中醫藥健康管理39.63萬人,管理率73.56%,0-3歲兒童中醫藥健康管理7.9萬人,管理率80.07%;各基層醫療衛生機構均能按照要求開展健康教育活動。
2.效益指標完成情況分析。我市國家基本公共衛生服務項目服務對象綜合知曉率達到68.89%,滿意度達到91.67%,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小,基本公共衛生服務水平不斷提高。
六、績效自評工作經驗和問題
(一)工作經驗
1.信息系統建設更加完善,完成績效考核系統部署全覆蓋。為進一步提高基本公共衛生服務質量,規范基本公共衛生服務供給,蕪湖市在實施基本公共衛生服務“兩卡制”試點工作基礎上,所有縣(市)、區在全省范圍率先完成績效考核系統部署,建立基于信息系統的動態績效考核機制。績效考核系統將定量考核和定性考核相結合,通過信息化進行整合,實現人機結合考核方式,一是實現考核范圍從隨機抽取到全范圍衡量;二是實現考核方式從全人工考核到人機協同考核;三是實現資金分配從手動分配到系統校正分配。考核結果更精確、更公平、更科學,讓數據多跑路,進一步減輕基層負擔。
2.項目宣傳形式多樣,居民知曉率逐年提高。我市將基本公共衛生項目宣傳作為一項提升居民知曉率的有效手段,長期堅持、每年開展。通過合理確定宣傳對象、精心設計宣傳內容,開展形式多樣、全面覆蓋的宣傳活動。通過廣泛宣傳,使轄區居民在公共場所、醫療衛生機構能夠接觸、接受到基本公共衛生服務項目的知識,清晰、正確、科學的掌握服務內容及政策,逐年提高基本公共衛生項目知曉率,從而提高各項服務參與度;鏡湖區新建200平米健康教育體驗館,具有多媒體展示、互動游戲、知識問答等功能區域,可展示生命的孕育、健康生活方式的普及以及慢性病防治等健康知識,集知識性與趣味性一體,拓展健康教育新方式。
3.建立區域協同和上下聯動機制,工作質量穩步提升。統籌市區居民健康檔案資源,納入公共庫管理,建立區域間健康檔案遷移共享工作機制,以常住地為原則就近為居民提供健康管理服務;同時建立區域協同健康檔案核查工作機制,深入市直、區直各機關單位、企業、學校、軍事單位建立完善健康檔案和采集人像工作。加強與二級以上醫院信息系統對接,通過市衛健委官網、皖事通、城市令(蕪湖市政府官方APP)提供健康檔案在線查詢,不僅能查詢基層健康檔案信息,目前已實現上級醫院就診、體檢信息的在線查詢。
(二)存在的問題
1.組織管理方面。一是部分基層醫療機構對村衛生室(社區衛生服務站)的考核過程材料不完整;二是培訓工作不夠扎實,部分基層醫療機構培訓項目不全;三是部分基層醫療衛生機構內部分工、與村衛生室(社區衛生服務站)分工不合理。
2.資金管理方面。一是部分縣(市)、區補助資金未按時間節點要求及時、足額撥付;二是部分縣(市)、區村衛生室公共衛生補助經費比例不足;三是部分基層醫療衛生機構項目經費預算執行率偏低,結余過大。
3.項目執行方面。一是部分縣(市)、區的老年人年度健康體檢輔助檢查項目不能按照規范要求做全,存在或多或少的缺項;二是部分機構慢性病管理不規范,用藥情況等填寫不全個別血壓(血糖)控制不滿意的未能按規范要求增加隨訪;三是部分機構的表單填寫存在不規范現象,如缺項、邏輯錯誤等。
績效項目自評報告 篇3
為加強和規范專項資金管理,根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》(奉政辦發[20__]24號)和《寧波市奉化區項目支出績效評價管理辦法》(奉財政發[20xx]7號)精神,按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現對20xx年度重大公共衛生項目績效核對,并自評如下:
一、項目實施情況
(一)加強管理,慢性病防控工作持續推進。根據國家基本公共衛生服務規范及省市工作要求,區疾控中心以日常督導和季度考核為契機,依托區域慢病管理信息化質控系統和示范區動態資料收集方案,加強審核重點慢性病數據的邏輯性、完整性、準確性,確保及時反饋整改,進一步提升慢病防治效果和管理效率。
(二)完善舉措,傳染病防控成效明顯。全區傳染病防控工作以強化信息化建設為基礎,持續完善各類應急預案和技術方案,主抓疫情動態監測、分析、預警和處置。強化可疑傳染病暴發和聚集性癥候群主動監測,防止聚集性疫情發生和暴發。
(三)規范管理,免疫規劃工作穩步推進。一是加快信息化建設。積極推動全區疫苗冷鏈監測信息化,做到10家預防接種門診、3家產科醫院以及3家犬傷門診全覆蓋,保證疫苗全程冷鏈,確保疫苗管理安全規范。
(四)創新舉措,精神衛生工作亮點紛呈。強化組織領導。組織召開聯席會議,根據“分工合作、屬地管理、互通有無、力求實效”的工作原則,明確各部門的職責任務和信息反饋流程機制,指出《關于實施健康中國行動的實施意見》中的“三大任務”、“七大目標”和“十三項重點項目”,深化社會心理服務體系建設和精神衛生綜合治理管理工作。
(五)重點防控,艾滋病性病工作有效提升。啟動第四輪艾滋病綜合防治示范區建設。制定出臺《寧波市奉化區創建第四輪全國艾滋病綜合防治示范區實施方案》,召開動員部署會,啟動實施艾滋病防治“六大工程”;以“互聯網+宣教檢測”的形式,重點招募男同志愿者,成立愛心之旅公益服務中心社會組織,成功申報寧波市艾滋病患者綜合干預與管理服務項目和20xx-20__年國家艾滋病防治基金項目,開發艾滋病患者心理干預工作包,探索艾滋病患者互聯網+心理干預技術及模式。
(六)率先實施結核病就診“一站式”結報系統,精準助力“最多跑一次”改革。在定點醫院建立一站式補助費用即時結報,為患者提供醫療費用補助力度最大,結算效率最佳的零跑服務。在寧波大市內率先實施“高三學生肺結核潛伏性感染篩查”試點項目。緊密結合奉化區學校結核病防控實際,積極探索在高三學生群體中開展潛伏感染主動篩查和預防性服藥治療的可行性和必要性,進一步完善了我區學校結核病防治工作體系,對于避免和減少肺結核對高三學生群體的影響,具有非常重要的現實意義。
(七)落實公共衛生婦幼項目,增強婦幼健康獲得感。繼續開展城鄉婦女免費“兩癌”檢查。6月初,區婦幼保健質控中心組織兩癌篩查區級專家對各項目點的篩查工作進行了現場質控。進一步完善預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作。推廣即時減免方法,保障各項措施的落實和服務對象獲得實惠。實施農村育齡婦女免費增補葉酸項目。提高孕前增補葉酸健康教育普及率,指導備孕婦女掌握增補葉酸正確方法,降低神經管缺陷發生。
二、資金使用和管理
按照專項資金管理的要求,對重大公共衛生服務項目資金專項管理, 年初按照項目資金財政下達部門預算,經局黨委審議,印發了根據《關于下達20xx年度二級單位預算的通知》(奉衛[20xx]36號),對重大公共衛生項目經費專項補助按照各個項目申報的年初預算指標下達。重大公共衛生服務項目主要包括:計生四項免費技術、兩免檢測項目、農村婦女增補葉酸、疾病篩查和產前篩查、艾滋病防制、適齡兒童窩溝封閉、兩癌篩查、結核病防治項目、農村飲用水監測、慢性病綜合防治經費、重性精神病項目、健康教育項目、中小學生近視篩查。
三、項目完成情況
重大公共衛生服務項目屬于社會公益性項目,是黨和政府惠民工程,是落實“預防為主,普及健康”衛生方針的大事,也是我國公共衛生制度建設的重要組成部分。20xx年精準防控,持續做好疾病預防控制工作。
(一)進一步提升慢病防治效果和管理效率
全區高血壓規范管理率70.04、控制率61.39% ;糖尿病規范管理率70.03%、控制率56.76% 。加強慢性病、死因動態監測,落實春季查螺和碘缺乏病工作,強化數據分析。20__年奉化區居民期望壽命81.25歲,其中男性79.40歲,女性83.34歲。
穩步推進重點人群結直腸癌篩查工作。完成開展問卷調查16433例,腸鏡檢查986例,任務完成率140.86%,發現結直腸癌16例,癌前病變91例,其它良性病變450例,癌及癌前病變檢出率10.85%,陽性病變檢出率56.49%。
(二)強化可疑傳染病暴發和聚集性癥候群監測
調整中心應急機動隊,組建區鎮(街道)兩級流調梯隊,重新修訂下發各類突發公共衛生事件應急處置技術方案58個;重點部署落實登革熱防控工作,加強白紋伊蚊監測及消殺,進一步優化登革熱預警監測系統,完善在醫療機構門診診療系統中相關病例快速預警提示功能,提高登革熱等蟲媒傳染病的`報告敏感性;高質量開展國家病毒性肝炎調查項目;妥善處置一犬傷多人事件,嚴格落實人感染H7N9禽流感、腸道傳染病、手足口病、流感以及狂犬病等疫情監測防控。全年無甲類傳染病報告,報告按甲類管理的新型冠狀病毒肺炎3例,乙類報告發病率233.98/10萬,同比下降21.91%,丙類報告發病率1268.93/10萬,同比下降46.71%;報告處置聚集性疫情40起,突發公共衛生事件2起。
(三)保證疫苗全程冷鏈,確保疫苗管理安全規范
新冠疫情期間疫苗接種服務工作,完善疫苗接種線上預約模式,確保線上預約全覆蓋,接種服務運行正常化。全區國家免疫規劃疫苗接種率均達到90%以上。著力助推疫苗保險試點工作。規范開展AEFI監測,以疫苗保險試點工作為契機,以政府基礎保險與商業補充保險相結合的綜合補償體系為基礎,統籌經費18.6萬元為全區0-6歲兒童開展預防接種損害補充保險,進一步保障兒童健康及預防接種效益。開展重點人群流感疫苗免費接種項目。為防控流感病毒的人際傳播,保障我區老年人群的健康,根據省、市政府民生實事項目要求,制定《奉化區70周歲以上老年人流感疫苗免費接種實施方案》,召開項目工作培訓部署會,開展老年人群摸底登記,扎實推進流感接種項目,力爭完成流感疫苗接種15000劑次。結合疫苗試點工作,統籌3萬元經費為全區70周歲以上免費接種流感疫苗老年人購買補充保險,有效保障項目實施。
(四)深化社會心理服務體系建設和精神衛生綜合治理管理工作
開通24小時心理疏導熱線,開展重點人群心理危機干預、探索學校心理咨詢服務等工作,共計進行心理測評238人,接待各類咨詢159人次,開展各類心理輔導活動16次。制定出臺《奉化區精神分裂癥患者應用長效針劑門診治療項目擴面工作方案》,全面推廣使用長效針劑,保障嚴重精神障礙患者治療,目前共有33名患者使用;開展失獨家庭心理援助項目,為各鎮(街道)34戶失獨家庭開展26次入戶心理援助工作;開展老年人心理關愛項目,組建老年人心理評估、心理干預隊伍,為居敬和秀水試點社區751位老年人開展心理評估和講座,對臨界人群心理干預12人次。目前穩妥處置應急事件61起,全區共管理嚴重精神障礙患者2589人,報告患病率5.03‰,管理率100%。20xx年1月至20xx年12月,2124人享受門診一站式補助金額109.75萬元,124人享受住院補助金額43.56萬元,總計2248人享受補助金額153.31萬元。
(五)啟動第四輪艾滋病綜合防治示范區建設
制定出臺《寧波市奉化區創建第四輪全國艾滋病綜合防治示范區實施方案》,啟
動實施艾滋病防治“六大工程”;以“互聯網+宣教檢測”的形式,重點招募男同志愿者,成立愛心之旅公益服務中心社會組織。全區報告HIV/AIDS 30例,同比下降14.39%,開展HIV檢測95966人次,占常駐人口18.63%,陽性檢出率4.38(1/萬);推進性病規范化診療服務試點工作。明確職責分工,落實各項試點工作,開展預防與控制梅毒規劃終期評估。報告五類性病965例,同比下降32.23%。
(六)強化“一站式”結報系統的運行
針對肺結核患者因無力承擔治療費用而放棄治療的問題,切實增強患者服藥依從性和規范管理,有效提升我區肺結核防控水平。已累計為2227人次的患者提供該項服務,共計結報金額22.09萬元。“高三學生肺結核潛伏性感染篩查”試點項目在寧波市奉化區武嶺中學順利開展。本次共計對8個班級299名學生開展肺結核癥狀篩查和結核菌素皮膚試驗檢查(簡稱PPD),篩查未發現肺結核可疑癥狀者,共發現1例PPD強陽性學生,該學生目前正在接受預防性服藥治療。
(七)繼續開展城鄉婦女免費“兩癌”檢查
6月初,區婦幼保健質控中心組織兩癌篩查區級專家對各項目點的篩查工作進行了現場質控。20xx年共檢查目標人群9792例,檢查率97.92%,發現宮頸癌5例,其他惡性腫瘤1例,宮頸高級病變30例;乳腺癌13例,乳腺良性疾病20__例。進一步完善預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作。推廣即時減免方法,保障各項措施的落實和服務對象獲得實惠。20xx年有4044名孕產婦享受了免費檢測,有10名梅毒孕婦,131名乙肝陽性孕婦的新生兒給予免費治療,總共免費經費達15萬余元。孕產婦艾滋病、梅毒和乙肝孕期檢測率99.73%,艾滋病、梅毒感染孕產婦治療率100%。實施農村育齡婦女免費增補葉酸項目。提高孕前增補葉酸健康教育普及率,指導備孕婦女掌握增補葉酸正確方法,降低神經管缺陷發生。20xx年目標人群增補葉酸知曉率100%,葉酸服用人數為1898人,服用率98.34%,葉酸服用依從性達到96.68%。
四、存在的主要問題
1.高血壓、糖尿病管理仍存在不真實現象,主要表現為規范管理率不達標;
2.窩溝封閉質控完好率未達標。傳染病防控及應急管理工作有待進一步強化。
3、肺結核報告發病率未達“十三五”規劃43/10萬指標,結核病病原學陽性率54%,未達到標準60%,部分單位社區肺結核患者健康服務管理未規范落實;
4、艾滋病檢測發現率69.9%,未達標準80%,防制工作中存在對重點人群的宣傳、監測不到位現象。
績效項目自評報告 篇4
蕭縣20__年基本公共衛生服務項目工作,在縣委、縣政府高度重視下,在省、市衛生健康部門的精心指導下,通過與財政等有關部門協調配合,精心組織,規范實施,取得了較好成效,有效維護了居民身體健康,促進了社會和諧穩定,居民獲得感和滿意度明顯提高。現將該項目年度績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
蕭縣承擔開展基本公共衛生服務的為23個鄉鎮,4個社區中心,全縣常住人口119.8萬人。各鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)及所轄村衛生室(社區衛生服務站)是基本公共衛生服務項目的實施主體,負責免費為轄區居民提供基本公共衛生服務,實行轄區劃片包干,分工到人,全面落實包保責任制。
項目內容包括:居民健康檔案管理,健康教育服務,預防接種,傳染病及突發公共衛生事件報告和處理,0-6兒童管理,孕產婦健康管理,65歲以上老年人健康管理,重性精神疾病健康管理,衛生監督協管,慢性病管理,肺結核管理,中醫藥健康管理等12類項目。
(二)項目績效目標情況
20__年,全縣基本公共衛生服務項目資金年初按照基層醫療衛生機構的人均經費補助標準、兩卡制工分值對全縣基本公共衛生服務項目資金進行年度預算,全年考核決算制。
項目依據:《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》。
實施目的:通過實施基本公共衛生服務項目,對影響居民健康的主要衛生問題實施干預,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。
實施范圍:轄區內常住居民(指居住半年以上的戶籍及非戶籍居民)。以0-6兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者、等人群為重點。
實施期限:20__年1月1日至20__年12月31日。
績效目標:到20__年底,各項服務應達到以下目標:電子健康檔案建檔率保持在90%以上,穩步提高使用率;適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上;兒童健康管理率達到90%以上;孕產婦系統管理率達到90%以上;老年人健康管理率達到70%以上;高血壓患者管理人數穩步提高,規范管理率達到60%以上;2型糖尿病患者管理人數穩步提高,規范管理率達到60%以上;嚴重精神障礙患者管理人數穩步提高,規范管理率達到80%以上;肺結核患者管理率達到90%以上;老年人、兒童中醫藥健康管理率分別達到65%以上;傳染病、突發公共衛生事件報告率分別達到95%以上;健康教育、衛生監督協管完成規定的年度工作任務。
二、項目實施及管理情況
(一)加強組織領導。
20__年縣政府辦公室下發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》。縣衛健委成立了以劉學東主任為組長的領導小組,并設立了辦公室,具體負責試點方案和配套文件的制定、印發、解讀和督查工作。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心均成立了相關組織,負責本轄區具體工作。由此保障了全縣兩卡制工作的正常開展。
(二)印發工作實施方案
原縣衛計委印發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛疾控〔20__〕1號)文件,明確了項目工作目標、工作內容、組織實施和有關工作要求。
(三)制定項目經費按工作量分配的政策
《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛疾控〔20__〕1號)要求,基本公共衛生服務項目經費實行全縣統籌,認真核定鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)和村衛生室(社區衛生服務站)在基本公共衛生服務項目中的實際服務細項,嚴格考核其實際工作量,依據校正后工分值進行分配。提供服務的醫療衛生機構及個人的年度工分值通過信息系統獲得,經過績效考核得到校正后工分值,匯總得到全縣年度校正后總工分值,由此計算每標準化校正后工分值經費額度。
(四)制定績效考核及資金分配辦法
為進一步完善基本公共衛生服務“兩卡制”工作績效考核辦法,落實項目經費按工作量分配的政策,蕭縣衛健委、蕭縣財政局聯合印發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”試點工作績效考核及資金分配辦法》(蕭衛疾控〔20__〕18號),對 “兩卡制”試點工作考核對象、績效考核及資金分配原則、考核標準及分值、考核組織及頻次、考核結果應用及獎懲辦法、資金分配及結算辦法六個方面作出了明確規定。規定績效考核及資金分配原則為分級考核原則、以信息系統自動考核為主,現場抽查復核為輔原則、資金按實際工作量分配,體現“優勞優得、多勞多得、不勞不得”的資金分配原則、資金分配實行分塊預算,體現向村衛生室(站)傾斜原則。
三、項目績效自評開展情況
為強化績效考核評價工作,在各鄉鎮(社區)組織全面考核的基礎上,縣衛健委對所有鄉鎮(社區)全部進行了考核,考核采取系統考核結合現場考核并隨機抽取轄區內一所村站。對每家單位建檔人群隨機抽取老、高、糖、孕、兒五類人員各1名,調查知曉率與滿意度.經年度綜合考評得分前五名予以6萬元、5萬元、4萬元、3萬元、2萬元獎勵,后三名予以通報批評。
四、項目績效自評結論
從考評總體情況來看,全縣總體服務人員能及時完成各項工作指標,合理運用健康一體機為轄區內居民開展隨訪服務,熟識運用“兩卡制”系統通過認證服務規范有序獲取工分值,提高了服務的真實性、規范性,兩卡制系統產生的工分值總體穩步上升。
五、績效目標實現情況分析
(一)項目資金撥付情況
本年度下達資金8187.6萬元,其中:中央補助6630.2萬元,省級補助1557.4萬元,縣區級補助0萬元。達到人均68.34的補助標準。其中國家基本公共衛生服務用于疫情防控工作新增5元經費全部落實鄉鎮(村)、社區(服務站)。截至目前為止,資金已全部落實下發,其中,鄉鎮(社區)占項目資金總額的48%,村衛生室(社區衛生服務站)占項目資金總額的52%。
(二)項目績效指標完成情況
截至20__年底,國家基本公共衛生服務各項目標任務完成情況如下:全縣城鄉居民電子健康檔案累計建檔111.58萬人、建檔率達93.14%;孕產婦早孕建冊率達88.59%、產后訪視率達95.77%;0-6歲兒童健康管理率達91.18%;65歲以上老年人健康管理15萬人、健康管理率達84.99%,高血壓患者健康管理人數12.1萬人、規范管理率84.75%,糖尿病患者健康管理人數4.2萬人、規范管理率84.3%;全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達0.53萬人,健康管理率達92%;全縣已建立預防接種證1.06萬人、建證率達99.9%,適齡兒童免疫規劃接種率均達95%以上;65歲以上老年人中醫藥管理人數12.69萬人,健康管理率達84.45%,0-3歲兒童中醫藥健康管理人數3.8萬人,健康管理率達92.5%;共發現245例肺結核患者,納入健康管理的患者244例,健康管理率達99.59%;傳染病疫情報告及時率達100%,突發公共衛生事件信息報告率達100%;服務對象綜合知曉率達90%以上;服務對象滿意度達90%以上。
六、下步工作打算
20__年要進一步規范做好基本公共衛生服務,提高服務水平、服務質量。一是根據規范要求,認真開展基本公共衛生服務“兩卡制”工作,提高兩卡制系統工分值規范獲取。二是要加強健康一體機使用,充分利用健康一體機進行隨訪服務。三是認真再核查轄區內居民電子健康檔案并及時的更新聯系電話,確保居民對基本公共衛生服務的認可,提高滿意度。四是進一步加強項目資金管理,嚴格執行財務管理制度,規范項目資金使用管理,確保項目資金不出現違規問題。
績效項目自評報告 篇5
靈璧縣隸屬于宿州市,轄19個鄉鎮和1個省級經濟開發區,基本公衛服務人口104.4萬,靈璧縣衛健委轄基層衛生機構22個,其中社區衛生服務中心1個、鄉鎮衛生院21個。20__年,靈璧縣進一步規范基本公共衛生服務項目管理,提高項目服務質量,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。根據宿州市衛健委《關于開展20__年度宿州市基本公共衛生服務項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我縣20__年全年基本公共衛生服務項目績效考評自評情況報告如下:
一、項目組織管理
20__年,我縣根據上級相關文件精神,進一步完善基本公衛項目的組織管理、制度建設和任務目標。一是及時調整工作領導班子,成立了以縣衛健委主任為組長、分管主任為副組長,相關業務股室負責人為成員的基本公共衛生服務領導小組,由縣疾控中心、衛生監督所、婦計中心、中醫醫院等單位相關專家組成的基本公共衛生項目考核小組,及時組織各單位公衛人員開展《基本公共衛生服務工作規范》(第三版)培訓。二是完善實施方案,制定下發了《靈璧縣衛健委基本公共衛生服務“兩卡制”工作實施細則》、《靈璧縣基本公共衛生服務“兩卡制”工作培訓方案》、《靈璧縣20__年基本公共衛生服務項目實施方案》、《靈璧縣20__年基本公衛服務暨家庭醫生簽約服務績效考核方案》等一系列相關文件,進一步明確了項目任務、職能分工、服務方式、資金管理、日常監督以及績效考核任務。三是細化任務分解,各基層衛生機構均建立了基本公共衛生服務領導組織,完善基本公衛服務工作各項制度,對村級公共衛生服務工作制定了考核方案,資金發放標準,按時開展對村級的績效考核、業務指導和培訓;能夠按時上報國家基本公共衛生服務項目管理信息平臺數據和基本公共衛生服務項目報表;能夠對上期考核結果進行整改。
二、項目產出情況
居民健康檔案:對高血壓、糖尿病、65歲以上老年人、嚴重精神障礙患者、0-6歲兒童和孕產婦等重點人群建立健康檔案,20__年居民電子健康檔案建檔率為87.19%,建立電子健康檔案人數(人)910292人,電子健康檔案建檔率87.19%,電子健康檔案使用率71.82%。孕產婦健康管理:20__年孕產婦早孕建冊率85.14%。高血壓和糖尿病管理:進一步擴大慢性病患者家庭醫生簽約服務覆蓋面,規范落實高血壓和Ⅱ型糖尿病患者的體檢、隨訪評估、分類干預和轉診等服務,努力提高慢性病患者健康管理質量。開展高血壓、糖尿病醫防融合工作,將慢性病隨訪、體檢與門診服務相結合,提高患者依從性和工作效率。20__年高血壓規范管理率為56.3%,血壓控制率為84.16%,糖尿病規范管理率為60.7%,血糖控制率為84.05%。0-6歲兒童健康管理率達91.87%,新生兒訪視率87.77%;65歲以上老年人健康管理107177人、健康管理率達72.42%,全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達4734人,健康管理率達96.63%;全縣已建立預防接種證10050人、建證率達96.35%,適齡兒童免疫規劃接種率達98%以上;65歲以上老年人中醫藥管理人數100285人,健康管理率達67.75%,0-3歲兒童中醫藥健康管理人員42764人,管理率達92.36%以上;肺結核患者健康管理率達100%;傳染病疫情報告及時率達100%,突發公共衛生事件信息報告率達100%;服務對象綜合知曉率達90%以上;服務對象滿意度達95%以上。
三、項目資金管理
根據省市要求,進一步規范全縣基層醫療機構的財務管理制度。要求各項目實施單位的資金支出必須嚴格按照《安徽省公共衛生服務補助資金管理實施辦法》嚴格執行,支出票據必須由委財務核算中心進行審核合格后予以支付。各單位對該專項資金實行專人、專賬管理,并設立備查賬簿,由縣衛計委、財政局、審計局等相關部門不定期進行檢查、督查。
1、資金撥付情況。為進一步做好我縣基本公共衛生服務工作,根據《安徽省財政廳 安徽省衛生健康委員會關于清算下達20__年中央及省級部分衛生健康補助資金的通知》(皖財社〔20__〕1228號)文件,我縣國家十二類基本公共衛生服務經費6230.8萬元,該項目資金根據要求實現按季度預撥,年底考核績效矯正。
我縣于20__年按季度分四次撥付縣人民醫院、縣中醫院醫共體共計5555.54萬元,剩余績效考核資金于2月底前撥付完畢。
2、資金管理情況。 一是精心組織實施。縣衛健委于20__年4月成立靈璧縣衛健委基本公共衛生服務資金管理資金領導小組,完善組織領導和工作協調機制,嚴格執行相關項目管理制度,按要求開展基本公共衛生服務項目績效自評。二是嚴格資金使用。委機關建立財務管理制度,基本公共衛生服務資金撥付及時,未出現支出依據不合規、虛列項目支出的情況,未出現截留、擠占、挪用資金的情況,不存在超標準開支情況。
3、社會效益評價情況。20__年,我縣基本公衛資金將績效考核結果作為基本公共衛生服務項目資金核算的主要依據,推行工分值分配模式,采取全區域服務人口資金統籌分配方式和兩卡制工分值分配結合的模式進行分配補助資金,體現多勞多得,并采用獎優罰劣的原則,切實提高基層衛生機構工作積極性。
我縣20__年基本公共衛生服務總體指標完成較好,均能完成評價指標要求的預期值。該項目的實施有效預防和控制主要傳染病和慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的衛生服務。居民健康保健意識和健康知曉率提升,群眾滿意度和獲得感進一步提高。
四、主要做法和經驗
1、開展技能培訓,提高人員素質。為不斷提高基層醫療管理人員的管理水平和基層廣大公衛人員的業務素質,提升基層整體公共衛生服務能力,穩步推進項目工作,20__年我們積極抓好基層公衛人員培訓,項目培訓力度不斷加大。為進一步提高我縣基層公衛工作人員業務水平和操作能力,縣衛健委于20__年5月7日-21日,縣衛健委組織以鄉鎮為單位對兩卡制使用、基本公衛系統的使用等開展培訓,提升鄉村醫務工作人員的信息化水平。
2、加快“兩卡制”進度,嚴格資金使用管理。根據省、市相關文件要求,我縣積極推動基本公衛“兩卡制”工作,努力實現基本公衛項目的“三個轉變”,真正做到“多勞多得、少勞少得、不勞不得”。為確保我縣基本公衛資金使用規范合理,縣衛健委聯合縣發改委、縣財政局印發了《靈璧縣基本公共衛生服務(兩卡制)資金管理實施辦法》,明確了鄉鎮資金分配比例和對基本公共衛生服務十二項服務內容的資金分配比例。同時對資金的使用、監督和風險防范提出來具體要求,切實提高了我縣基本公衛資金使用的規范性,目前已根據工分值獲得情況撥付部分基本公共衛生服務資金,充分體現資金分配公平、公正、公開原則。
3、加大宣傳力度,提高居民健康素養。為貫徹落實項目工作,讓轄區居民形成良好的健康行為習慣,我縣組織各項目執行機構開展豐富多彩、形式多樣的項目宣傳工作,通過開展進鄉村面對面宣傳和利用網絡等多種宣傳方式切實提高居民健康素養。
4、轉變服務觀念,落實工作要求。通過22家鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)及衛生健康部門廣大干部職工的共同努力,基本公共衛生服務工作基本上已經覆蓋了靈璧縣的每一個鄉村、每一位居民。在靈璧縣各村衛生室均張貼有基本公共衛生服務項目相關宣傳海報,同時縣衛健委開發了居民健康檔案及電子病歷瀏覽器,電子健康檔案已基本完成向個人開放,縣域內已經建立電子健康檔案的人群可通過登陸特定網址輸入個人姓名和身份證號碼,查詢個人的電子健康檔案、醫療服務等信息。基本公共衛生服務工作逐漸從居民拒絕服務、被動服務變成了主動與我們的醫務人員聯系、主動到村衛生室、鄉衛生院接受健康體檢、量血壓的服務。通過第三方電話調查發現居民知曉率、滿意度逐步提高,國家免費提供的基本公共衛生服務項目真正落到實處。
五、存在的主要問題
1、對基本公共衛生工作重視程度不夠,“掌權人”當甩手掌柜,部分基層醫療機構院長主任在公共衛生工作上當甩手掌柜,很少學習和研究基本公共衛生工作,不了解轄區工作情況,致使后進局面長期得不到改進。
2、虛假服務的問題仍然比較突出。公衛考核中的虛假問題,自公衛誕生起就是“老大難”,故而也是基本公衛考核的重點檢查項,主要集中表現在以下幾個方面:一是老年人健康體檢數據雷同,二是村醫隨訪數據造假。有的村醫隨訪登記冊同一頁5、6個人的血壓高壓值或低壓值完全相同。有的雖然上門做了隨訪,但不作原始記錄,檔案全憑村醫隨心填寫。有的為了提高控制滿意度,人為修改檔案數據。
3、管理規范落實不到位。形形色色的造假行為,嚴重的違背了國家基本公共衛生的根本目的,嚴重影響了醫療衛生工作的形象,嚴重損害了人民群眾的健康利益。但另一方也體現出,管理規范落實工作不到位:一是健康管理指導不到位,二是衛生院管理制度流于形式,三是慢性病管理不規范,指標完成率低。四是對新版公衛規范了解生疏。一些公衛人員對新版基本公共衛生規范比較生疏,檔案空項、錯項、漏項比較大,有的紙質檔案與電子檔案不一致。
4、基本醫療與基本公衛服務結合不緊密。目前還普遍存在臨床醫生不參與,或很少參與基本公衛服務,醫療數據與公共衛生服務數據不互通,醫防不融合的現象還尤為突出。
5、服務力量仍然較薄弱。基層衛生機構編制較少,從事公共衛生的人員數量不足、文化程度偏低、工作能力不強。隨著基本公共衛生服務工作不斷推進,部分公共衛生人員對公共衛生工作的長期性、復雜性、艱巨性缺乏足夠的認識,認為公共衛生工作任務重、壓力大,加上人員編制配備少、分工不合理、工作方法創新不夠等原因造成信心不足,畏難情緒較大,工作積極性不高。再加上基層醫療衛生機構專業人員短缺,人才引進難,留不住,鄉村醫生年齡老化,業務能力參差不齊,退出機制尚不完善,年老的退不掉,年輕的補不進,在一定程度影響公衛服務整體工作成效。
六、下一步工作安排
1、進一步加強基本公共衛生服務工作的組織領導,建立健全長效管理工作機制,規范開展基本公共衛生服務各項目工作,總結經驗教訓,逐條逐項抓好整改,整體提高項目實施水平。
2、繼續深入推進基本公衛“兩卡制”實施。20__年靈璧縣衛健委將進一步明確職責分工,細化工作安排,大力推動“兩卡制”實施。
3、加強公共衛生隊伍能力建設,加強對村室公共衛生服務人員的基本技能的培訓,努力提高村級基本公共衛生工作人員的整體素質。穩定專業隊伍,合理配置人員,優化人員結構,建立完善基本公共衛生團隊服務工作機制,充分發揮村衛生室的網底作用。
4、加大基本公共衛生服務項目工作的宣傳力度,對轄區居民重點進行服務內容、服務方式和免費政策的宣傳,以爭取廣大群眾的積極參與。
5、加強對項目工作的管理,建立完善目標考核和績效考核制度,強化考核結果應用,保證績效考核與資金撥付相對應,嚴格監督管理與責任追究,確保工作落實到位。
6、做好居民健康檔案建檔、電子檔案建檔、家庭醫生簽約服務、重點人群篩查與隨訪服務等基礎性工作,為基本公共衛生服務信息化建設奠定堅實基礎。
績效項目自評報告 篇6
鶴城區為懷化市市轄區,人口63.25萬。下轄3個鄉鎮62個行政村、7個街道辦事處社區。鶴城區衛生健康局轄基層衛生機構22個,醫務人員330人,其中社區衛生服務中心11個、站5個、鄉鎮衛生院6個。根據上級有關文件要求,為提高城鄉居民以及城市少數民族流動人口享受基本公共衛生服務,加強對基層醫療衛生服務機構的監管,加快推進我區基本公共衛生服務項目的落實,切實提高工作質量和工作效率,現將我區20xx年全年有關工作情況匯報如下:
一、組織管理
根據省市相關要求,成立以我區衛生健康局局長為組長,財政、衛生分管領導為副組長,相關股室負責人為成員的績效考核領導小組。同時還成立了以衛健局局長為組長,分管領導為副組長,相關部門負責人為成員的基本公共衛生服務項目領導小組。領導小組下設辦公室(設基層衛生健康股)由基層衛生健康股股長兼任辦公室主任,負責日常工作管理。區婦幼保健院、區疾病控制中心、區衛生監督所對社區衛生服務中心(站),鄉鎮衛生院進行技術指導和督查考核。
二、基本公共衛生服務項目工作開展實施情況
1.組織管理及日常工作:迎豐街道社區衛生服務中心、城中街道第二社區衛生服務中心、組織管理方面,領導重視,有專人管理,文件、培訓等相關資料完整,且整理成冊,檔案化管理并且在日常工作資料及數據的報送方面較好,坨院街道第一社區衛生服務中心充分利用新聞媒體宣傳家庭醫生簽約和基本公共衛生服務。
2.資金管理:黃金坳鎮中心衛生院、盈口鄉中心衛生院資金管理方面較好,有基本公共衛生財務收支及分配預算方案,方案明細并按照方案要求開展財務工作。
3.居民健康檔案:截至12月30日,鶴城區轄區常住人口數632500人,建立居民電子健康檔案648545份,建檔率102%。已查詢電子健康檔案數355631份,電子健康檔案查詢率56.2%。電子健康檔案的查詢率、使用率及人臉識別率較20xx年大幅度提高,假檔、死檔明顯減少,檔案的真實率和規范率提高。
4.健康教育:社區和鄉村共發放健康教育印刷資料29萬余份,播放影像資料60774小時,開展公共咨詢284次,舉辦健康知識講座154次,參加講座2.35萬人次。各醫療單位領導重視健康教育工作,大部分單位資料比較齊全,對醫務人員進行了專業知識的培訓,定期更換宣傳欄,制定了健康教育和控煙工作計劃,有禁煙標志,大部分單位能及時上傳健康教育季度報表,充分利用采取趕集,節日,發放紀念品等多種形式,積極開展健康教育活動,形成了一套完整的健康教育工作體系。為逐步深入的做好健康教育工作打下了堅實的基礎。
5.孕產婦、0-6歲兒童健康管理:孕產婦、0-6歲兒童健康管理:孕產婦和兒童保健規范開展,建卡和系統管理率穩步提高。全區活產3049人,轄區內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦人數2916人,早孕建冊率95.64%,0-6歲兒童數 29961人,健康管理27390人,健康管理率91.42 %。各單位建立孕產婦群,通過微信群把婦幼政策、婦幼科普知識發到群里,供目標人群學習。
6.預防接種和傳染病管理:轄區內預防接種建證率達99.98%,規劃疫苗接種率在98%以上,登記傳染病病111人,及時上報率100%。免疫規劃體系不斷完善,內部管理進一步規范。各預防接種門診均按照上級主管部門的要求成立了預防接種領導小組, 有固定的預防接種日程安排,防疫專干均能熟練從事預防接種工作,有條件的單位均按規范化標準預防接種門診設置對場地進行了布置。并且按時參加了免疫規劃工作培訓學習和會議,能夠及時向院領導作好匯報,落實免疫規劃工作,所有預防接種門診實行微機管理。各預防接種門診和預防接種點與衛健局.疾控中心簽定了疾病預防控制工作目標管理責任狀,按照責任狀的要求定期進行督促檢查,較好地落實了各項疾病預防控制措施,有力地保障了經濟社會的協調發展。預防接種和傳染病控制方面,無預防接種事故發生。
7.慢性病管理:按照市級下達指標要求,我區高血壓患者的任務數35966人,已管理高血壓患者人數37937人,高血壓患者管理率105%,高血壓患者規范管理管理33636人,規范管理率93.5%74.63%。糖尿病患者的任務數12402人,已管理糖尿病患者16729人,糖尿病患者管理率134.88%,糖尿病患者規范管理15135人,規范管理率90.47%。慢性病患者實行居委會、村為單位的專案管理,專盒,明顯標記存放檔案。
8.65歲以上老年人健康管理:按照市級下達指標要求,我區65歲以上老年人的任務數53460人,年內體檢人數46077人,體檢率86.1%,已建檔案數59238人,管理率110.8%,管理率較上年度有顯著提高。
9.中醫健康管理:全區對0-3歲兒童和65歲老年人,積極開展中醫健康管理服務,0-3歲兒童中醫調養9659人,0-3歲兒童中醫藥健康管理率65.2%,65歲以上老年人體質辨識49807人,65歲以上老年人中醫藥健康管理率68.49%。
10.嚴重精神障礙患者管理:鶴城區嚴重精神障礙患者在冊患者人數2747人,在管人數2697人,規范管理率92.14%。
11.衛生監督協管:各基層醫療衛生單位在衛生監督協管工作方面均建立了衛生監督協管工作制度,配備有專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,能建立轄區內公共場所、醫療機構等相關檔案,工作有計劃總結,協助衛生監督機構開展職業衛生咨詢指導,開展飲用水、學校衛生監督檢查,均能參加衛生監督機構組織的業務培訓。
12.結核病患者健康管理:全區同期內經上級定點醫療機構確診并通知基層醫療衛生機構管理的肺結核患者388人,已管理肺結核患者385人,肺結核患者管理率99.23%,按照要求規則服藥的肺結核患者189人,肺結核患者規則服藥率98.95%。
13.家庭醫生簽約服務:常住人口簽約率已達30%以上。已脫貧四類慢病簽約數2521人,簽約率100%;計劃生育特殊家庭簽約數474人,簽約率100%;平均重點人群簽約率達60%以上。并對簽約對象建立臺賬并專柜管理,對部分生活不能自理的簽約對象,醫務人員采取攜帶設備上門的方式為其體檢建檔和健康教育宣傳。
14.社會滿意度、知曉率調查:經調查,社會群眾對全區基本公共衛生服務工作總體滿意率已達到95%以上,知曉率90%以上,知曉其中滿意度較高的項目是兒童健康管理、孕產婦健康管理管理、高血壓患者健康管理和糖尿病患者健康管理;測評結果表明我區的基本公共衛生服務工作得到了社會群眾的普遍贊同。
三、資金管理
根據省市要求,我區成立了衛生系統會計核算中心,印發了《社區衛生服務機構和鄉鎮衛生院財務管理辦法》及相應的補充通知,出臺了《社區衛生服務中心(站)和鄉鎮衛生院采購藥品實行轉賬支付的有關規定》,進一步規范了全區基層醫療機構的財務管理制度。20xx年我區按人均70元的標準撥付基本公共衛生服務經費共3388.224萬元。村醫按照40%的原則下撥。為促進項目工作落到實處,年初與財政局聯合制定了專門的考核方案方案。績效考核結果作為基本公共衛生服務項目資金核算的主要依據,推行資金管理定量分配模式,采取全區域服務人口資金統籌分配方式進行分配補助資金,并采用獎優罰劣的原則,經過定量項目經費分配與定性指標項目資金分配后的資金結余額,減去當年用于基本公共衛生服務項目的公攤費用(如宣傳等經費)后再進行獎勵分配。設綜合獎、進步獎、鼓勵獎和單項獎四個獎項。
四、項目實施效果
1、工作進程明顯加快。20xx年,隨著基本公共衛生服務社會宣傳廣泛開展,基本公共衛生服務工作得到了社會各界的共同關注與支持,各基本公共衛生服務項目實施單位進一步加強了組織領導,統籌安排部署,強化工作措施,加快工作進程,各項工作任務指標完成率較去年同期均有較大幅度提高。
2、工作方法不斷創新。為切實加快工作進度,提高工作質量,確保各項任務指標的完成,各單位積極開展工作模式的探索,工作方法不斷創新。各基層醫療衛生機構攜帶健康一體機上門為臥床病人體檢并進行健康教育宣傳,家庭醫生簽約服務已達到上級3060標準,獲得當地群眾一致好評。
3、服務能力逐步增強。20xx年,各基本公共衛生服務實施單位通過加強公衛團隊建設,組織開展《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》等內容的培訓,公衛人員對基本公共衛生服務工作有了更深的認識,專業知識的掌握更為全面,服務意識和責任意識不斷增強,公共隊伍整體服務技能和服務水平明顯提高。
4、社會宣傳效果明顯。通過印發宣傳、舉辦宣傳專欄、發放宣傳單、網絡媒體宣傳等多形式多內容進行基本公共衛生服務的政策及相關知識的廣泛宣傳,進一步爭取了各級黨委、政府領導的重視,加強了部門間的協調與配合,動員了社會群眾共同參與,有力促進了各項工作深入開展,居民健康知識知曉率、健康行為形成率、社會群眾滿意率逐步提高。
五、績效考核情況
根據省市的文件要求,結合我區實際情況,區衛生健康局聯合區財政局制定并下發《20xx年基本公共衛生服務項目績點制績效考核實施方案的通知》(鶴衛發〔20xx〕20號),根據考核評價方案我局會同區財政局組織考核。考核結果與基本公共衛生服務經費掛鉤,作為經費撥付的依據。
六、持續抓好基層醫療衛生機構常態化疫情防控
根據《關于印發湖南省基層醫療衛生機構新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指引的通知》(湘衛基層處便函〔20xx〕6號)、《關于印發湖南省新冠肺炎基層醫療衛生機構感染防控工作指引的通知》(湘衛基層處便函〔20xx〕9號) 等要求,繼續完善基層醫療衛生單位預檢分診的規范設置,落實“四早”和“外防輸入、內防反彈”等疫情防控策略,落實發熱患者的發現、登記、信息報告、轉診等工作要求。截至目前全區21個基層醫療衛生單位和行政村衛生均按照疫情防控要求均已落實預檢分診制度,發揮疫情防控“哨點”作用。
七、存在的主要問題
1、醫療設備欠缺。大部分基層醫療機構的實驗室檢查設備落后甚至缺失。都是原省廳配備的因質量原因都不能使用從而導致重點人群:老年人、慢性病人等體檢項目不全從而影響了項目的管理。
2、編制不能滿足基本公共工作需求。導致部分公共衛生人員存在畏難情緒。隨著基本公共衛生服務工作不斷推進,部分公共衛生人員對公共衛生工作的長期性、復雜性、艱巨性缺乏足夠的認識,認為公共衛生工作任務重、壓力大,加上人員編制配備少、分工不合理、工作方法創新不夠等原因造成信心不足,畏難情緒較大,工作積極性不高。
績效項目自評報告 篇7
20__年,高縣衛生健康局整體支出按照年初預算和執行中追加預算進度安排支出,嚴格執行相關財經管理制度,根據《高縣財政局關于開展20__年度財政績效評價工作的通知》(高財發〔20__〕50號)精神,我單位對20__年度部門項目支出績效進行了全面綜合評價,20__年部門項目支出績效自評得分98分。現將項目支出績效自評報告如下:
一、項目概況
項目資金申報及批復情況
高縣衛生健康局20__年度年初共申報項目38個,預算總金額為2171.9416萬元,分別為:紅十字會工作經費0.6萬元、嚴重精神障礙患者鑒定0.6萬元、鄉鎮醫院醫療崗位補助72萬元、獻血經費1萬元、戒毒藥物維持治療2萬元、重性精神疾病綜合防控1.5萬元、培訓費15萬元、兒童殘疾篩查15萬元、重傳委工作經費1.7萬元、醫療質量安全檢查2萬元、醫療糾紛處置3.5萬元、鄉村醫生縣級補助100.75萬元、基層醫療衛生機構管理數據中心網絡租用維護45萬元、鄉村醫生退出機制161.88萬元、艾滋病防治180萬元、新生入學結核病篩查經費30萬元、公共衛生突發事件3萬元、全民預防保健健康體檢補助273.572萬元、麻風病2.4萬元、獨生子女傷殘、死亡扶助41.95萬元、獨生子女父母獎勵19.902萬元、計劃生育宣傳教育19萬元、關愛女孩經費3.6萬元、免費孕前優生健康檢查6.864萬元、計劃生育免費技術服務20萬元、人口和計劃生育信息系統建設(計生E通項目)32萬元、計劃生育生殖健康促進42.6萬元、獨生子女(雙女戶)城鄉居民醫療保險多報10%部分25萬元、計劃生育獎勵137.808萬元、衛生扶貧基金200萬元、職業健康經費80萬元、老年大學經費4萬元、縣機關老協經費3萬元、免費新生兒疾病篩查、產前篩查72.7156萬元、愛國衛生工作經費5萬元、縣級公立醫院取消藥品加成補助35.82萬元、高齡補貼482.68萬元、衛健局黨建經費15萬元。經財政批復,批復的預算金額與項目申報金額一致,符合資金管理辦法等相關規定。
(二)項目績效目標
1.紅十字會工作經費:開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護;提高應急條件下的應急救助能力和水平。
2.嚴重精神障礙患者鑒定:根據高縣人民政府辦公室關于轉發縣綜治委等六部門《進一步加強高縣嚴重精神障礙患者救治救助監護工作的實施意見》的通知(高府辦辦函〔20__〕157號)第8點:加大財政投入,確保經費到位,落實救治救助工作經費。
3.鄉鎮醫院醫療崗位補助:主要用于全縣13個鄉鎮衛生院75個醫療崗位補助,75人*800元/月*12月=720000元。
4.獻血經費:按市目標責任要求,積極動員社會力量投入到無償獻血工作中來,完成全縣無償獻血任務。
5.戒毒藥物維持治療:主要是用于戒毒藥物維持治療延伸服藥點的日常開支,鞏固戒毒成效,規范戒毒藥物維持治療工作。
6.重性精神疾病綜合防控:此項目主要用于全縣19個鄉鎮衛生院和19個衛計辦、主管部門的`嚴重精神障礙信息系統維護費。
7.培訓費:我單位20__年擬對全縣醫療機構開展鄉村醫生業務知識培訓、基本公共衛生服務項目培訓、婦幼衛生工作培訓、全民健康體檢培訓、基層衛生人員基本藥物制度培訓等。
8.兒童殘疾篩查:根據宜市殘聯辦〔20__〕4號文件,將0-6歲兒童殘疾篩查納入縣委、縣政府的民生工程,按縣域人口總數0.3元/人預算項目工作經費。此項目主要用于免費為0-6歲兒童開展殘疾篩查,做到早診斷、早治療、早康復,減少家庭和社會負擔。
9.重傳委工作經費:此項目主要用于重傳委日常工作經費,進一步加強艾滋病、結核病和血吸蟲病等重大傳染病防治工作,有效遏制重大傳染病傳播蔓延。
10.醫療質量安全檢查:按照上級要求,為進一步提高全縣醫療服務質量,保障醫療安全,每年醫療安全檢查2次,每次抽調轄區內縣級醫療單位專家2個組共18人,每次10天,覆蓋全縣19個衛生院和所有縣級醫療衛生單位。
11.醫療糾紛處置:近年來醫患矛盾突出,醫療糾紛頻發,如不及時調解處置,極易造成上訪和不穩定因素。此項目主要用于全縣醫療衛生健康系統聘請法律、醫學專家參與調解勞務費。
12.鄉村醫生縣級補助(村衛生室基藥):根據川財社〔20__〕193號文件要求,對實施基本藥物制度的村衛生室給予每年7000元的省縣財政補助,其中每個村衛生室縣級補助2500元。
13.基層醫療衛生機構管理數據中心網絡租用維護:根據《中共宜賓市委宜賓市人民政府關于解決當前基層衛生服務能力若干問題的意見》(宜委發〔20__〕6號)要求預算縣、鄉、村基層衛生信息化建設。我局申報項目資金45萬元,財政批復45萬元。通過基層醫療衛生機構管理數據中心網絡維護費用的投入,我縣基層醫療衛生機構能夠正常運行,順利開展醫療活動、公共衛生服務。
14.鄉村醫生退出機制:對20__年上半年年滿60周歲以上離崗鄉村醫生679人實行生活困難補助;對20__年下半年年滿60周歲以上離崗鄉村醫生674人實行生活困難補助。
15.艾滋病防治項目:根據《四川省人民政府關于全面加強艾滋病防治工作的意見》(川府發〔20__〕25號)和《宜賓市艾滋病防治行動實施方案(20__-20__)》(宜府辦發〔20__〕24號)文件精神,財政投入不低于轄區人口人均1元。
16.新生入學結核病篩查經費:有效遏制結核病在師生中傳播的風險,保障師生健康。
17.公共衛生突發事件:此項目主要是提升人員培訓,績效考核,減少突發公共衛生事件,提高服務能力等工作經費。
18.全民預防保健健康體檢補助:到20__年底,完成第二輪常住人口免費健康體檢,對體檢人群實行分類分組健康管理。
19.麻風病:我縣現有麻風病人5人,每人每月醫療費400元。
20.獨生子女傷殘、死亡扶助:實施特殊家庭慰問,穩定計生傷殘和失獨家庭思想情緒,解決缺乏勞力的養老和子女贍養問題,改善民生。
21.計劃生育獎勵(包含獨生子女父母獎勵):實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度,解決獨生子女雙女家庭的養老問題,提高家庭發展能力;實施計劃生育家庭特別扶助制度,緩解計劃生育特殊家庭生產、生活、養老等方面的困難,保障和改善民生,促進社會和諧穩定;實施獨生子女父母獎勵制度;實施計劃生育手術并發癥補助。
22.計劃生育宣傳教育:計劃生育宣傳教育按要求,印制中國人口報20份、人口與計生雜志20份、家庭與生活報500份、人口文摘500份、健康報20、大眾健康報420份。進村入戶宣傳折頁5萬份。印制處罰文書3000份。
23.關愛女孩經費:按要求,制作3萬冊宣傳手冊。慰問蕉村鎮吉新村困難家庭廖少蓮的雙胞胎女兒。
24.免費孕前優生健康檢查:20__年國家免費孕前優生健康檢查目標人群數1650對。計劃懷孕夫婦優生科學知識知曉率達到90%以上。免費孕前優生健康檢查人群覆蓋率達到80%以上。免費優生健康檢查檢驗合格率達到90%。檢查結果及評估建議告知率達到100%。早孕及妊娠結果隨訪率達到100%。孕前優生健康檢查滿意度達到80%以上。
25.計劃生育免費技術服務:主要用于安環、取環、人流、女扎、引產、婦女三查及并發癥診治。
26.人口和計劃生育信息系統建設(計生E通項目):高縣衛健E通(計生E通項目)系統是基于Android系統的一個應用,依托移動互聯網,計生工作人員可以隨時隨地采集人口信息數據、查詢統計報表、處理計生業務,提高流動人口管理服務和健康教育水平。
27.計劃生育生殖健康促進:進一步推進基層保健工作,提高廣大群眾對常見病、多發病的防治知識知曉率,不同程度上改變基層群眾的不良衛生習慣,增強健康保健意識,保障群眾的身心健康。
28.獨生子女(雙女戶)城鄉居民醫療保險多報10%部分:獨生子女(雙女戶)城鄉居民醫療保險多報10%部分按上級要求,符合申報條件的獨生子女(雙女戶)醫療過程中進入醫保報銷統籌資金10%報銷。
29.衛生扶貧救助基金:用于開展健康扶貧醫療衛生扶持行動。保障建卡貧困患者縣域內住院和慢性病門診維持治療醫療費用個人支付占比均控制在9%以內以及落實對建檔立卡貧困人口按規定異地就醫醫療救助。
30.職業健康經費:20__年對從事接觸直接入口食品、藥品的生產企業及經營(藥店)人員,醫療機構從事藥房工作人員;直接從事飲用水供、管水人員;公共場所(超市僅限于從事入口食品飲食區域工作人員、餐飲、理發店、KTV、足浴、美容院、私立幼兒園僅限于食堂工作人員)等直接為顧客服務人員;直接從事化妝品生產人員,完成全縣相關行業從業人員健康體檢。
31.老年大學:按上級要求,由老年大學申報,用于老年大學日常開支,全年資金的資金支出為4萬元。
32.老年協會:按上級要求,由老年協會申報,用于老年協會日常開支,全年資金的資金支出為3萬元。
33.免費產前篩查和新生兒疾病篩查經費:免費為高縣籍新生兒開展疾病篩查,加強新生兒疾病篩查,降低出生缺陷,提高人口出生素質,預防和降低出生缺陷,減輕家庭和社會的負擔;免費為高縣籍孕婦開展產前篩查,加強產前篩查,降低出生缺陷,提高人口出生素質,預防和降低出生缺陷,減輕家庭和社會的負擔。
34.愛國衛生工作經費:此項目為機構職能劃轉調整指標。按上級要求,對全縣13個鎮及90個企事業單位提供病媒生物預防控制技術指導和藥品支持。
35.縣級公立醫院取消藥品加成補助:此項目主要用于縣人民醫院和中醫院取消藥品加成補助。
36.高齡補貼:高齡補貼金按上級要求,享受80-89周歲老年人高齡補貼金待遇的,在每年12月30日前由各鄉鎮一次性發放;對享受90周歲以上老年人長壽補貼金待遇的由各鄉鎮按每季度發放。
37.黨建工作經費:此項目為后期財政追加項目,項目經費15萬元。主要用于17個黨建陣地建設。
38.重性精神病人患者看護管理補貼:此項目為機構職能劃轉調整指標。按上級要求,對我縣履行對重性精神病人患者看護義務的監護人發放補貼。
39.鄉鎮衛生院實施基本藥物:全縣政府辦衛生院實施基本藥物零差率銷售,保證國家基本藥物制度這項民生工程落到實處,并將國家基本藥物補助資金足額下撥給衛生院。
40.離崗老年鄉村醫生生活困難補助:此項目為后期追加指標,金額569.11萬元。根據《高縣人民政府辦公室關于印發的通知》(高府辦函〔20__〕57號)文件,對20__-2020__年滿60周歲以上離崗鄉村醫生實行生活困難補助。
41.基本公共衛生服務中央補助資金:20__年老年人健康管理率≧69%,目標完成率64.08%;老年人中醫藥健康管理率≧55%,目標完成率66.4%;高血壓患者管理28693人,目標完成28818人;2型糖尿病患者管理8016人,目標完成8494人;傳染病事件報告率≧100%,目標完成率100%;居民健康檔案電子建檔率≧93%,目標完成率98.88%;適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≧90%,目標完成率100%;0-6歲兒童健康管理率≧85%,目標完成率96.36%;孕產婦系統管理率≧85%,目標完成率93.72%。
42.新型冠狀病毒疫情防控應急處理經費:項目為后期追加指標,資金主要用于全縣開展新冠肺炎疫情防控工作,成立相應組織機構,建立健全防控體系和網絡,指導、督促各鎮、各部門、各企事業單位按要求開展防控工作,實現“零病例”目標,提升全縣防控能力,保證群眾正常生產生活。
43.中小企業復工復產防疫體系建設投入市級補助資金:此項目為后期追加的疫情資金,用于對中小企業購買口罩、消毒液、防護服等防疫物資進行補助,市、縣財政分別按3:7進行補助。
44.公立醫院改革補助:此項目為后期追加指標,用于縣級公立醫院(高縣中醫醫院和高縣人民醫院)能力提升。高縣中醫醫院縣級公立醫院改革補助資金55.54萬元,通過院辦公會討論決定全部投入醫院信息化建設項目,用于提升醫院信息化管理服務能力。高縣人民醫院縣級公立醫院改革補助資金148.09萬元用于透析科血液透析設備采購項目,滿足日益增多的血液透析患者需求。
45.貧困地區定向醫學專科生引進:此項目為后期財政追加項目,項目經費12萬元。根據健康扶貧專項20__年實施方案,加強貧困縣基層醫療衛生隊伍能力建設,提高基層醫療衛生服務水平。
46.全科醫生轉崗培訓:此項目為后期財政追加項目,項目經費2.42萬元。到20__年底,基層醫療衛生機構90%以上的在職在崗執業(助理)醫師完成轉崗培訓。
47.全科醫生崗位補助:根據宜衛辦發〔20__〕430號文件,全科醫生特設崗位補助,中央財政按人均3萬元補助,省財政暫按人均3萬元補助,市財政按暫按人均3萬元補助,縣財政按人均不低于1萬元補助。我縣20__年有1名全科醫生。
48.公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設中央補助資金:此項目為后期追加指標,金額66.88萬元。主要是提升基層醫療衛生機構重大疫情救治能力和人才培訓,為醫療衛生單位發熱門診、哨兵監測設備升級,整合資金購置22套紅外線體溫監測設備和閘機系統,實現傳染病防控“早發現”。關乎民生的建設事業完全符合國家政策,績效目標明確,各項指標制定合理,清晰,可操作性強。
49.高縣重大疫情防控救治能力體系建設項目:此項目為后期追加指標,金額1500萬元。主要是強化我縣疫情防控能力,完善重大疫情防控機制、健全公共衛生應急管理體系建設,提升我縣傳染病救治能力,降低各類傳染病突發事件對人民群眾身心健康和生活安全的危害,升級改造一批疾控中心、醫療機構,擴增檢驗實驗室,配置相關設備,達到新型病毒核酸檢測標準。
50.“6.17”災后重建醫療業務用房維修加固資金:主要用于月江中心衛生院、縣醫院、精神病院醫療業務用房維修加固。
51.高縣醫療服務綜合體建設項目:此項目為后期追加指標,金額6600萬元。新建縣人民醫院門診外科大樓(建筑面積27000平方米,包括門診部、手術室、ICU、外科住院部,同時配套水、電、氣、空調、電梯、污水處理等)、新建中醫醫院項目(新建18825㎡,包括污水處理、地下停車庫等基礎設施及其附屬配套設施等),疾控中心建設項目(新建業務用房7630㎡,配套相關設施設備等。其中含業務用房4100平方米、特殊實驗用房2330平方米、地下車庫1200平方米,同時配套垃圾處理、污水處理、配電、綠化、消防等相關設施)、月江中心衛生院建設項目(新建醫院區域內圍墻約160米,硬化院壩約1600平方米,規劃停車區、病患休閑區、就醫通道,新建門衛值班室及安裝醫院大門電動伸縮門等相關附屬設施設備:新建應急物資庫房約80平方米。)和CT等設備購置。
52.抗疫特別國債項目:主要是提升基層醫療衛生機構重大疫情救治能力,為高縣人民醫院購置相關醫用設備,高縣中醫醫院整體遷建項目及相關附屬設施設備采購、沙河中心衛生院建設項目、月江中心衛生院建設項目,關乎民生的建設事業完全符合國家政策,績效目標明確,各項指標制定合理,清晰,可操作性強。
53.抗疫一線人員相關支出(鄉鎮衛生院集體所有制人員保險):此項目為后期追加指標。主要用于高縣衛生健康系統集體所有制人員190人補繳養老保險。
以上項目實施進度計劃在20__年,具體根據實際情況而定,年底按實際支出結算。
(三)項目資金申報相符性
根據20__年實際支出情況來看,項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行,取得了良好的效果。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位情況。高縣衛健局20__年項目支出9460.58萬元,財政撥款9460.58萬元,截止評價時資金計劃均及時到位,資金到位率100%、到位及時性100%。
2.資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出情況與預算時一致,嚴格控制了資金開支范圍、標準及支付進度等,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況
一是嚴格財務管理制度。對項目資金嚴格按照收支兩線管理。二是加強財務管理,實行專款專用。對于資金的使用范圍、標準、申撥程序及會計核算,我們嚴格按照相關規定進行操作。三是強化審核。嚴格把好各項費用報賬審核關,凡不符合相關政策規定的費用,堅決不予列支。
(三)項目組織實施情況
在項目執行過程中嚴格各項資金管理,完善制度,合理使用,加強監管,確保項目資金的管理使用高效率。
一是加強領導,增強責任制意識,落實管理責任。建立“經辦人——處室負責人——分管領導——主要領導”分級審批流程,確保項目支出監督到位。
二是完善資金監管措施。將各項目劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和權限,貫徹執行所制訂的相關財務制度,加強制度執行的監督,使資金的財務管理有章可循。
三是加強資金管理制度建設。結合單位的實際,制訂出《財務管理規定》《公務接待管理規定》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》等各項規章制度,嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行,費用開支有標準、有預算,正確核算收支,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
四是嚴格實行黨務公開、政務公開,主動接受監督。貫徹執行政府采購政策,執行縣級政府采購制度并監督管理政府采購工作。嚴格執行預決算編審與批復制度規定,在預決算工作結束后出具預決算批復書并依法進行公示公開。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況
1.紅十字會工作經費:20__年按目標責任要求,開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護,完成救護員培訓215人,普及培訓2300人。
2.嚴重精神障礙患者鑒定:20__年嚴重精神障礙患者鑒定支出0.6萬元,項目的實施有助于提高我縣嚴重精神障礙患者救治救助管理水平,減少精神障礙患者肇事肇禍事件發生,保護群眾身心健康。
3.鄉鎮醫院醫療崗位補助:20__年支出72萬元,及時足額發放到位,項目的實施充分保障13個鄉鎮轄區人民群眾的基本醫療服務。
4.獻血經費:20__年按市目標責任要求,組織采血30次,無償獻血1296人次,共采血325000毫升,完成全縣獻血任務。
5.戒毒藥物維持治療:20__年根據目標責任要求為26人提供戒毒藥物維持治療服務,讓更多的吸毒成癮者接受維持治療,維護社會穩定。
6.重性精神疾病綜合防控:20__年重性精神疾病綜合防控支出1.5萬元,項目的實施切實保障人民群眾生命財產安全,維護平安和諧穩定的社會秩序,推動全縣精神衛生事業全面發展。
7.培訓費:20__年對全縣醫療機構開展了鄉村醫生業務知識培訓、基本公共衛生服務項目培訓、婦幼衛生工作培訓、全民健康體檢培訓、基層衛生人員基本藥物制度培訓等共21次培訓。
8.兒童殘疾篩查:20__年免費為0-6歲兒童開展殘疾篩查,實際篩查人數8280人。
9.重傳委工作經費:組織重傳工作會議4次,培訓4次,督導4次,印發宣傳資料。
10.醫療質量安全檢查:20__年完成一年兩次的醫療質量安全檢查。醫療衛生機構醫療質量安全得到進一步提升。
11.醫療糾紛處置:20__年醫療糾紛處置支出3.5萬元,項目的實施確保了醫療糾紛得到有效處置。
12.鄉村醫生縣級補助(村衛生室基藥):全縣村衛生室實施基本藥物零差率銷售,保證國家基本藥物制度這項民生工程落到實處,并將國家基本藥物補助資金足額下撥給村衛生室。
13.基層醫療衛生機構管理數據中心網絡租用維護:順利保障1個數據中心、22個衛生院網絡正常運行。
14.鄉村醫生退出機制:全面完成對20__年上半年年滿60周歲以上離崗鄉村醫生679人實行生活困難補助;對20__年下半年年滿60周歲以上離崗鄉村醫生674人實行生活困難補助。
15.艾滋病防治項目:全縣篩查覆蓋率達到59.24%,排除有無償獻血達到34.48%;隨訪檢測完成率達到91.29%;抗病毒治療覆蓋率達到92.65%;病毒載量送檢率達到90.22%;病毒抑制率為91.03%;孕早期檢測率為95.76%;艾滋病母嬰0傳播。完成全年目標任務。
16.新生入學結核病篩查經費:完成對高縣初一6500人,高一4500人,共計11000人結核篩查。
17.公共衛生突發事件:一是根據應急工作需要,結合傳染病防控、基本公共衛生服務等工作,組織相關人員對全縣各醫療衛生單位應急規范化建設情況進行督查,對工作推進不力,未按時完成建設任務的單位限期改正,二是強化對全體醫務人員的衛生應急知識和技能培訓,有效提高突發公共衛生事件的現場處置能力。
18.全民預防保健健康體檢補助:20__-20__年應體檢7-64歲中131203人。經縣衛健局組織相關人員對項目完成數量、質量情況進行考核驗收:20__-20__年實際體檢7-64歲136370人,其中,20__年體檢98940人,20__年體檢37430人。
19.麻風病:完成我縣現麻風病人5人每人每月400元醫療費的補助。
20.獨生子女傷殘、死亡扶助:實施特殊家庭慰問,穩定計生傷殘和失獨家庭思想情緒,解決缺乏勞力的養老和子女贍養問題,改善民生。
21.計劃生育獎勵(包含獨生子女父母獎勵):農村部分計劃生育家庭獎勵扶助人數(含擴面),年度指標值4481人,全年完成值4481人;扶助獨生子女傷殘家庭人數,年度指標值122人,全年完成值122人;扶助獨生子女死亡家庭人數,年度指標值323人,全年完成值323人。
22.計劃生育宣傳教育:計劃生育宣傳教育項目至20__年12月底,計劃生育宣傳教育項目完成中國人口報、人口與計生雜志、家庭與生活報、人口文摘、健康報、大眾健康報。進村入戶宣傳折頁5萬份,共計資金,190000元,質量全部符合政策條件,成本控制在預算內。
23.關愛女孩經費:關愛女孩項目至20__年12月底完成印刷悄悄話宣傳手冊3萬冊;慰問蕉村鎮吉新村困難家庭廖少蓮的雙胞胎女兒并發放慰問金12000元。質量全部符合政策條件。
24.免費孕前優生健康檢查:20__年國家免費孕前優生健康檢查目標人群數1650對。
25.計劃生育免費技術服務:20__年完成5531例免費計劃生育技術服務。其中,安環6例、取環116例、婦女三查5408人次。
26.人口和計劃生育信息系統建設(計生E通項目):高縣衛健E通(原計生E通),單位需要支付59.856萬(兩年費用),電信公司提供258臺:華為-暢享9(4+64G)終端。每月贈送80元話費包含(全國100分鐘通話+全國10G流量)。電信公司統一組建集團V網,加入該集團V網的250個手機宜賓市范圍內互打免費(限每部手機號每月3000分鐘)。同時電信公司提供衛健E通(原計生E通)APP,2年。
27.計劃生育生殖健康促進:進一步推進基層保健工作,提高廣大群眾對常見病、多發病的防治知識知曉率,不同程度上改變基層群眾的不良衛生習慣,增強健康保健意識,保障群眾的身心健康。
28.獨生子女(雙女戶)城鄉居民醫療保險多報10%部分:20__年獨生子女(雙女戶)城鄉居民醫療保險多報部分項目完成425人次,共計資金251098.48元,質量全部符合政策條件,能按時足額劃撥。
29.衛生扶貧救助基金:20__年12月26日至20__年12月共對全縣貧困人口實施縣域內醫療救助10392人次,共計223.65萬元。同時加強醫療機構的監督管理,嚴禁醫療機構產生不合規醫療費用,實現控制醫療費用覆蓋率100%。
30.職業健康經費:健康證辦理體檢機構上報相關行業從業人員信息,主管局負責收集審核,完成7272人次。
31.老年大學:老年大學項目學員約99人,教學質量全部符合政策條件,審核通關率100%。
32.老年協會:老年協會項目會員約300人,教學質量全部符合政策條件,審核通關率100%。
33.免費產前篩查和新生兒疾病篩查經費:(1)新生兒疾病篩查率達到99.50%。(2)新生兒疾病篩查完成數2208人。(3)新生兒聽力篩查率達到88.15%。(4)新生兒聽力篩查完成數1956人。(5)產前篩查率達到66.16%。(6)產前篩查完成數1468人。
34.愛國衛生工作經費:20__年按要求,完成對全縣13個鎮及90個企事業單位提供病媒生物預防控制技術指導和藥品支持任務。
35.縣級公立醫院取消藥品加成補助:醫療服務收入較上年提高,20__年出院患者手術占比、20__年四級手術比例、20__年平均住院日均較上年提高。醫院高度重視此項民生工程,強化成本管理,層層落實責任,嚴格執行醫療服務收費標準,制定各項費用控制指標,加強監督檢查力度,嚴肅紀律,確保醫改惠及民眾,不增加病員群眾經濟負擔為目標。
36.高齡補貼:老年人高齡補貼金項目完成12195人次,共計資金482.68萬元。
37.黨建工作經費:黨建工作項目至20__年12月底,用于開展各種黨建活動日常經費。至20__年12月底,支付完畢,支付依據合規合法。
38.重性精神病人患者看護管理補貼:20__年完成全縣298人重性精神病人患者看護補貼申請審核發放任務。
39.鄉鎮衛生院實施基本藥物:全縣政府辦衛生院實施基本藥物零差率銷售,保證國家基本藥物制度這項民生工程落到實處,并將國家基本藥物補助資金足額下撥給衛生院。
40.離崗老年鄉村醫生生活困難補助:完成對20__-2020__年滿60周歲以上離崗鄉村醫生615人實行生活困難補助。
41.基本公共衛生服務中央補助資金:縣核定的公衛常住人口41.5萬人,建立電子健康檔案410334份,電子建檔率98.88%,檔案動態使用率達71.18%。發放健康教育印刷資料種類266種,發放健康教育印刷資料165038本,播放健康教育音像資料7501次,設置個數健康教育宣傳欄342個,舉辦健康教育講座1141次,舉辦健康教育咨詢活動390次。已管理的肺結核患者263人,肺結核患者管理率100%;應建立預防接種證33153人,已建立預防接種證33153人,建證率100%,各類疫苗接種率均達到指標要求;協助開展的食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查2239次,衛生計生監督協管信息報告率100%;轄區內活產數2499人,產婦出院后28天內接受過產后訪視的產婦2422人,產后訪視率96.92%;按照規范要求接受1次及以上訪視的新生兒2443人,新生兒訪視率97.76%;已管理2型糖尿病患者8494人,管理率84.64%;已管理的高血壓患者28818人,管理率85.75%;按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者2303人,嚴重精神障礙患者規范管理率94.27%;65歲以上老人接受健康管30678人。
42.新型冠狀病毒疫情防控應急處理經費:20__年,全縣預檢分診累計141635人次,發熱門診累計就診8463人次,鄉村醫生上門隨訪檢測體溫243844人次,外出人員健康服務79925人,全縣累計上報確診病例0例、疑似病例4例,均已排除。集中隔離醫學觀察點累計接收417人,累計解除417人。全縣累計核酸檢測39768人41542人次、環境監測采樣751份、生鮮肉、禽、水產品采樣165份、冷鏈食品采樣95份,均為陰性。全縣疫情防控組織體系健全,規章制度完善,各鎮、各部門各司其職,協心協力,全力加強對重點人群、重點行業、重要環節的防控,全縣防控能力顯著提升,群眾防控意識明顯增強,取得了全縣“零病例”的良好成績。
43.中小企業復工復產防疫體系建設投入市級補助資金:中小企業復工復產補助資金未支出。該筆經費是對20__年4月底前中小企業購買口罩、消毒液、防護服等防疫物資進行補助,市、縣財政分別按3:7進行補助。因收集審核縣內各中小企業購買防疫物資的發票、合同、使用情況、賬號等資料費時較久,故該經費未能于20__年內支付,但已于20__年5月支付給各中小企業。
44.公立醫院改革補助:高縣中醫醫院數字化醫院建設(東華Imedical18.2、聯系SR850)于20__年3月12日啟動實施建設該項目,20__年6月17日建設完成并投入使用,運行狀態平穩。通過電子病歷分級評價三級測評,實現了門診、住院電子病歷系統、病案管理系統、病歷質控制系統等信息化;實現了自助機預約掛號、查詢、繳費、自助打印報告功能、微信公眾號預約掛號、查詢、繳費功能;還實現了本地醫保系統與全國異地醫保系統直接對接,即醫即報,為群眾提供方便快捷的報賬,大大方便了患者就醫。20__年11月26日,高縣人民醫院提交關于購置血液透析機的請示。目前項目資金執行完畢。
45.貧困地區定向醫學專科生引進:截至20__年,在崗25人。定向醫學專科生到鄉鎮衛生院,對所在鄉鎮衛生院的醫生隊伍建設起到了重要作用,鄉鎮衛生院的醫療能力有所提高,充分保障了所在鎮人民群眾的身體健康。
46.全科醫生轉崗培訓:20__年11月轉崗培訓參加結業考試16人,其中2人未參加結業考試,4人結業考試不合格。到20__年底,基層醫療衛生機構80%以上的在職在崗執業(助理)醫師完成轉崗培訓,充分保障人民群眾的身體健康。
47.全科醫生崗位補助:現在崗1人為20__年聘用,20__年按計劃數6人掛網公告后0人報名。20__年底實際在崗1人。特崗醫生設崗到鄉鎮衛生院,對所在鄉鎮衛生院的醫生隊伍建設起到了積極作用,鄉鎮衛生院的醫療能力有所提高,充分保障了所在鎮人民群眾的身體健康。
48.公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設中央補助資金:截至評價日,體溫監測系統采購項目、肺功能儀設備采購項目已于20__年12月全部實施完畢,項目總預算是132.38萬元,公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設資金66.88萬元,債券資金66萬元,實際使用資金120.78萬元,其中公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設資金54.78萬元,債券資金66萬元,節約資金12.1萬元,資金節約率為18%。我單位作為高縣醫療衛生系統的主管單位,積極響應上級文件精神,為各級醫療衛生單位配備肺功能儀設備和體溫監測設備,提高了基層醫療衛生單位醫療救治能力,改善了醫院的重大疫情防控體系;同時投放的基礎醫療設備,解決了鄉鎮衛生院醫生看病設備不齊,看病難,難留人的現狀,提高了醫技人員的工作質量,檢測效率;增加了各醫療衛生單位的經濟效益,社會效益,為各醫療衛生單位的疫情防控提供了完善的監測基礎。
49.高縣重大疫情防控救治能力體系建設項目:截至評價日,高縣重大疫情防控救治能力體系建設項目中的子項目高縣衛生健康局救護車采購項目;縣醫院、中醫院、疾控中心、沙河、來復中心衛生院核算實驗室建設項目;縣人民醫院遠程影像會診平臺建設項目;縣人民醫院心電圖遠程會診平臺項目;中醫院空氣消毒機5臺、有創呼吸機1臺采購項目;來復中心衛生院(可視喉鏡帶軟鏡(大小各1個)、心電監護儀1臺、十二導聯心電圖儀1臺)采購項目;高縣衛生健康局為22家醫療機構各配置熱成像體溫監測儀項目;高縣衛生健康局免疫規劃系統管理系統項目;羅場中心衛生院購置CT設備項目;沙河中心衛生院、來復中心衛生院呼吸機采購項目已于20__年7月前完成,縣人民醫院感染病區建設項目已完工,還未結算;項目總預算是1500萬元,實際使用資金1353.833082萬元。高縣重大疫情防控救治能力體系建設項目全面提升了我縣疫情防控能力,完善了重大疫情防控機制、健全了公共衛生應急管理體系建設,降低各類傳染病突發事件對人民群眾身心健康和生活安全的危害。
50.“6.17”災后重建醫療業務用房維修加固資金:已完成月江中心衛生院、縣醫院、精神病院醫療業務用房維修加固。
51.高縣醫療服務綜合體建設項目:截至評價日,各子項目中月江中心衛生院業務用房改造項目已完成,項目預算資金85萬元,結算價81.085822萬元,節約資金3.914178萬元,資金節約率為5%;縣醫院、中醫院、疾控中心項目正在實施過程中。改善了月江中心衛生院業務用房嚴重不足的現狀,醫院的醫療衛生和生活環境得到了有效提升;同時縣醫院、中醫院、疾控中心正在建設過程中,這些項目推進的同時購置的相關基礎醫療設備,會解決相關醫院醫生看病設備不齊,看病難,難留人的現狀,提高醫技人員的工作質量,檢測效率,也將減輕全民體檢任務和工作量大的壓力。
52.抗疫特別國債項目:高縣中醫醫院整體遷建(新建18825㎡,包括污水處理、地下停車庫等基礎設施及其附屬配套設施等)8670193元;采購救護車1臺、血液回收機1臺、沖擊波治療儀1臺、干擾電治療儀1臺、上下肢主被動訓練儀1臺、深層肌肉刺激儀1臺、生物反饋神經治療儀1臺、電磁場治療儀1臺、中頻電療儀1臺、空氣波壓力循環治療儀1臺、磁震熱治療儀1臺、職能反饋康復系統1套、智能磨砂桌1套、數字評估和訓練系統1套、紅外偏振光治療儀1套、生物反饋胃腸動力儀1臺、病床150張、牽引床25張、生物反饋神經肌肉刺激治療工作站1套、磁刺激儀1套、吞咽神經肌肉低頻電刺激儀1套、等速運動康復訓練系統9套、醫用內窺鏡攝像系統1套、光子治療儀2臺等設備購置5820700元;縣醫院1套磁共振設備采購940萬元;沙河中心衛生院(沙河中心衛生院:新建業務用房5600平方米及附屬設施等)建設510萬元和設備購置90萬元(制氧機5臺、控制器1臺、供氧配電系統140床、心電圖機1臺,病床192張,X射線機1臺);月江中心衛生院(新建醫院區域內圍墻約160米,硬化院壩約1600平方米,規劃停車區、病患休閑區、就醫通道,新建門衛值班室及安裝醫院大門電動伸縮門等相關附屬設施設備:新建應急物資庫房約80平方米)院壩硬化及附屬工程建設45.1萬元和X射線1臺、腹腔鏡、胃腸鏡1套設備購置104.9萬元。有效改善了相關醫療單位業務用房嚴重不足問題,提升了醫院就醫環境和工作環境;同時投放的基礎醫療設備,提升了醫院的硬件水平,解決了群眾看病難,醫院內難留人的現狀,提高了醫技人員的工作質量,檢測效率,也緩減全民體檢任務和工作量大的壓力。
53.抗疫一線人員相關支出(鄉鎮衛生院集體所有制人員保險):截至20__年,集體所有制人員190人,已有187人補繳養老保險,建立養老保險關系。
(二)項目效益情況
全力以赴打好疫情防控阻擊戰。面對突如其來的新冠肺炎疫情,衛生健康系統堅決貫徹執行中省市縣疫情防控決策部署,全方位動員,打好疫情防控總體戰、阻擊戰。堅決落實重大突發公共衛生事件I級響應各項措施,與相關部門、基層組織聯防聯控,對機關干部、醫務人員嚴明作風紀律要求,充分發揮主力軍作用。縣局迅速成立新冠肺炎疫情防控領導小組及6個工作組、1個專家組。各醫療衛生機構廣泛開展健康教育和業務培訓,規范設置發熱門診2個、發熱診室2個、發熱哨點22個,實行預檢分診、發熱門診制度,落實首診負責制,加強院內感染預防與控制等工作。20__年全縣預檢分診累計14.16萬人次,發熱門診累計就診8463人次,鄉村醫生上門隨訪測體溫24.38萬人次,外出人員健康服務累計7.99萬人。累計設置集中醫學觀察站5個,現保留1處,設隔離觀察房36間。全年集中醫學隔離觀察累計417人,累計解除417人,排除疑似病例4例。對重點地區來縣(返縣)集中留觀人員,以及醫務人員、門診住院病人等累計核酸檢測4.15萬人次(縣內4.1萬人次)均陰性。規劃5個核酸檢測機構,其中2個核酸檢測實驗室已投入使用。同時,全面保障醫療應急物資供應,關心、愛護一線醫務人員,做好企業復工復產和學校復課的疫情防控指導。自4月下旬以來,疫情防控進入常態化,各醫療衛生單位堅持打好院感防控陣地戰,縣局對發熱門診、發熱哨點診室的醫療衛生機構,每月開展一輪常態化防控工作督查,全縣始終保持“零感染、零確診”良好態勢。
深化醫改與醫療服務能力建設。貫徹落實縣政府關于《20__年醫改目標管理任務清單》的文件精神,持續深化醫藥衛生體制改革各項工作。堅持分級診療制度,通過建立醫共體,增強基層醫療服務能力。來復中心衛生院、沙河中心衛生院、精神病院成功創建為國家二級乙等醫院。縣人民醫院加快推進卒中中心、胸痛中心建設工作,縣中醫醫院發揮中醫特色,加快高縣名醫館建設及專科建設,重點發展中醫骨傷科、理療康復科等特色專科,積極推進開展三級乙等中醫醫院創建工作,積極推進創建全國基層中醫藥工作先進單位。
重大傳染病防治持續加強。持續扎實抓好傳染病特別是艾滋病、結核病等重點傳染病防控工作,全縣無重大傳染病等公共衛生事件發生。全縣艾滋病感染者和病人報告率達100%。截至11月底,艾滋病抗體篩查203955人(其中孕產婦抗體測率達100%,實現母嬰0傳播),排除獻血人群共計149127人,排除獻血人群后完成達35.93%。HIV/AIDS(艾滋病病毒感染者/病人)隨訪檢測比例已達92.36%。抗病毒治療覆蓋率94.00%。
健康扶貧攻堅扎實開展。今年繼續貫徹執行“十免四補助”“先診療后結算”“一站式結算”等醫療扶貧政策,暢通貧困患者就醫、轉診綠色通道,進一步加強醫療控費工作。截至20__年11月,衛生扶貧救助基金救助9247人次,救助金額187.73萬元。異地就醫貧困患者救助164人次,救助金額51.31萬元。貧困人口縣域內及異地就醫住院、慢性病門診維持治療個人醫療費用支付均控制在醫療總費用的9%以內。
計劃生育政策與老齡工作全面落實。截至11月30日全縣出生人口4709人,符合政策生育率98.49%,政策外多孩率1.51%,自然增長率3.73‰,政策外多孩率全面控制在生育秩序整治的目標以內,兌現計劃生育對象住院補助金555人次、25.11萬元。完成20__年四個季度全縣80周歲以上分段年齡的老齡人口的修正和核定及相關信息收集工作。全年發放高齡補貼12195人,共計482.68萬元。
衛生項目建設取得新進展。投資1840萬元的縣婦計中心已完成主體工程,投資7530萬元的縣中醫院已基本竣工。投資1640萬元的縣疾控中心整體遷建項目已立項申報并解決項目建設用地,有序開展前期工作。年內完成對上爭取資金16076.77萬元,完成包裝儲備項目21個,完成包裝招商引資項目1個。
推進衛生人才隊伍建設。組織全縣368名村級衛生人員,分三批次進行基本公衛、基本醫療等業務的拓展培訓。組織醫務人員上掛、下派、規范化進修學習等211人次。組織參加省市繼續醫學教育培訓班41期,縣內繼續醫學教育培訓班(講座)23期,接受繼續醫學教育4526人次。取得全科醫生資格190人,登記注冊176人。聯合有關部門解決鄉鎮衛生院集體所有制人員加入養老保險問題,已有符合補繳條件且自愿參加養老保險的187名集體所有制人員完成了養老保險關系建立工作,完成率達97.9%。兌付已退出鄉村醫生生活補助162.05萬元。
民生實事完成情況。縣政府民生實事:開展“第二輪全民免費健康體檢”,全縣體檢6.9萬人,其中0~6歲1.61萬人、7~64歲2.76萬人、65歲以上老年人2.53萬人,完成率138%。免費為高縣籍孕婦開展產前篩查1294人,免費為高縣籍新生兒開展疾病篩查1906人。市級民生實事:為40.9萬常住人口提供14項免費基本公共衛生服務,共劃撥補助資金2820.37萬元;為符合條件的計劃生育對象提供計劃生育扶助保障,完成兌現獎勵扶助對象4481人,特別扶助508人,累計扶助資金878.184萬元。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.預算編制工作有待細化、預算的合理性和執行力度還需加強、項目資金支出進度分配不均等。
2.資金結構不合理,工作經費較少,衛健部門項目較多,實施所有項目需耗費大量的人力物力,完全靠每年1.1萬元/人的工作經費有限,影響項目的推進。
3.一些民生工程項目周期長(2年)因驗收工作滯后,造成部分資金大量結存。
(二)改進建議
一是著力加強預算編制管理,科學規劃預算編制工作,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。二是著力加強資金使用管理,在費用報銷支付時,嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。三是著力加強項目支出調度,加強項目開展事前事中事后的跟蹤和支出進度的控制,開展項目績效評價,科學、合理安排支出項目。四是合理增加部分項目推動工作經費。五是加強項目推進,準時完成各項目工作推動,及時兌付相關項目資金。六是加強跟財政部門的溝通,使部門資金編制更符合實際的需要。
績效項目自評報告 篇8
一、項目概況
項目基本情況:元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項目單位職能:承擔全市公路、水路建設市場監管責任;負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理;會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的管理使用;按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。
項目立項依據:赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關于下達統籌整合使用涉農資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(20xx年第二批中央財政專項扶貧資金)的通知》(赤財農〔20xx〕39號);赤水市扶貧開發領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金(扶貧發展資金)項目實施方案的批復》(赤扶領〔20xx〕17號)。
項目實施主體:元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。
項目實施計劃及主要內容:
1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。
2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里,5%水泥混凝土穩定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。
二、目標設置
(一)績效目標申報情況。
績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。
(二)支出績效目標。
1.總體績效目標。
元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運基礎設施,增加群眾收入。
2.階段性績效目標。
我單位沒有跨年度或連續多年實施工作(項目)所設置的當年完成績效目標。總體績效目標和階段性(當年)績效目標一致。
三、預算支出管理情況
(一)項目支出完成率。
20xx年收到財政撥款80萬元,實際支出80萬元,支出完成率100%。
(二)財務合規性。
我單位嚴格按照財務制度規范各項支出,資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定,會計核算準確、合格,不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在超標準開支等情況。
四、預算管理情況
(一)項目管理。
1.項目實施程序。
一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節,逐一分解,落實責任。財務管理上,實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。
二是強化管理。嚴格按照項目管理要求,制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。
2.項目監管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度,制度明確了經費審批權限及程序,經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。
五、項目績效
(一)元厚鎮石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元,實際完成30萬元,占比100%。
(二)云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元,實際支付50萬元,占比100%。
20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績效指標均已完成,實際執行情況良好,自評分為91分(詳見附件:赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表),自評結論為優。
六、存在問題
績效編報質量有待提高。績效目標編報的質量還有待提高,存在績效指標的量化還不夠,時效指標、質量指標不完整等問題。
七、今后改進措施
下一步將加強部門績效目標編報基礎工作,不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓,加強財政預算前期管理,理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時,注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標;同時,關注績效指標的可考核性,從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標,提高績效目標申報表的編報質量。
績效項目自評報告 篇9
一、項目概況
(一)總體要求
深入貫徹落實關于農業生產發展資金管理相關政策要求,充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用,引導家庭農場規范運營,提高家庭農場經營管理能力,促進增收。
(二)任務目標
20xx年支持縣級以上(含縣級)示范家庭農場17個,引導其有序流轉土地、健全管理制度、應用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等,繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示范家庭農場數量較上年增長5個。
二、實施條件
(一)向貧困村傾斜,加大對貧困村的支持力度。
(二)重點對縣級及以上示范家庭農場和家庭農場聯合組織(聯合會、聯盟、協會等)給予支持。
(三)申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。
三、補助對象和標準
扶持縣級(含縣級)以上示范家庭農場,同等條件下,主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優,選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規范、交通便利的家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示范場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管,根據示范等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。
四、補助環節和方式
項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。
(一)土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地,對使用省級土地經營權流轉合同式樣規范流轉合同并依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助,依據備案合同及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定,其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%,果蔬類家庭農場不得超過100%,設施農業類(包括果蔬大棚和養殖棚舍)家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍(土地入股享受同等補助標準)。
(二)信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵御風險購買的農業保險,其貸款利息和保費可從補助資金中列支。
(三)科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作,引進新技術、新品種、新工藝,聘請專家和技術人員、購買相關服務等。
(四)農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標志的`認證和創建等,支持開展農產品質量追溯體系建設。
五、實施要求
(一)制定實施方案。20xx年7月底前,完善項目實施方案,內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等,實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額于8月10日前報省農業農村廳(附件1)。
(二)組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施,各項目承擔主體按項目申報書實施項目(申報書由農業農村和水利局留存),并在20xx年11月底前完成,做好項目驗收相關準備工作。
(三)檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作并建立完整的項目檔案。
(四)績效評價各農場完成了項目清單和績效目標,帶動了200多戶建檔立卡戶增收20xx元。
六、監管措施
(一)組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作。
(二)資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣,各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求,嚴格按照補助環節用足用好項目資金,引導家庭農場健康發展。
(三)項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。各項目縣(市、區)要建立項目執行定期調度督導機制,及時掌握項目執行和資金使用情況。
(四)項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收,適時組織檢查驗收。
績效項目自評報告 篇10
一、資金安排情況
20xx年,市財政相繼下達我區抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預〔20xx〕23號下達基礎設施及抗疫相關支出資金3.4億元、以渝財預〔20xx〕46號下達幼兒園綜合治理及社會事業基礎設施資金0.3億元、以渝財預〔20xx〕50號下達機場車站等重要場站抗疫相關支出和醫療機構核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預〔20xx〕60號下達公共衛生應急醫院等基礎設施建設資金2億元。
按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關要求,我區及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達100%。其中:公共衛生體系建設3.367億元,主要用于黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應急醫院建設、精神病醫院裝修工程;交通基礎設施建設0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態環境治理0.298億元,主要用于城鄉污水管網建設;教育文化基礎設施建設0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎設施建設和教育教學設備采購;市政基礎設施建設0.183億元,主要用于暴雨災后市政設施維修、應急搶治及閘橋閘門系統建設等;重大區域規劃基礎設施建設0.2億元,主要用于渝東南綜合應急救援指揮中心二期項目和渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)項目;疫情相關支出230萬元,主要用于機場、車站等重要場站抗疫相關支出和補助醫療機構核酸檢測成本缺口。
二、績效目標完成情況
總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區公共衛生、教育、交通、市政、生態環保等方面的基礎設施項目建設,有力推動我區開展“六穩”工作、落實“六保”任務,抗疫相關支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區抗疫特別國債資金支出2.89億元,結轉2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達資金2億元,則支出進度達77.68%。截至3月25日,結轉資金已實現支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項目業主單位加快建設進度,并按程序及時支付。
(一)公共衛生體系建設項目。共3個項目,其中:黔江中心醫院精神病醫院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現全年績效目標;黔江中心醫院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計劃新建、改擴建面積103407平方米,采購儀器設備1221臺,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,采購儀器設備1221臺;武陵山區域醫療中心(應急醫院)計劃完成項目的前期工作,實際完成區級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。
(二)交通基礎設施建設項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,并根據約定的績效考核目標撥付資金,全年計劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標。
(三)教育文化基礎設施建設項目。共涉及黔江區民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設備采購等7個項目,已全部完成全年績效目標。其中:新華中學綜合樓項目計劃完成舊教學樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學樓的`拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計劃33所學校采購課桌凳14000套,33所學校實際采購課桌凳14000套;計劃采購104套班班通設備,實際采購104套;職教中心遷建工程計劃推進主體一標房建及主體二標房建工程建設,完成綜合樓教管樓教學樓的裝修等工程,已完成全年績效目標,資金全部實現支出。
(四)生態環境治理項目。涉及鄉鎮污水管網、城市污水管網建設2個項目,全部完成績效目標。其中鄉鎮污水管網項目計劃完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設,實際完成18個鄉鎮約39.4公里二三級生活污水管網建設;城市污水管網建設計劃完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里,實際完成城北片區、雄鷹大道片區、冊山片區污水管網建設24.12公里。
(五)市政基礎設施建設項目。共安排黔江區凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設等5個項目,4個項目完成全年績效目標。其中:泥路硬化工程項目計劃硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三臺山路、丹心路公廁項目計劃完工投用,實際已完工投用;暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統建設項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區凌云寨至西客站道路整治工程計劃完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。
(六)重大區域規劃基礎設施建設項目。渝東南綜合應急救援指揮中心二期計劃新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標;渝東南應急維穩項目建設(武警支隊營區遷建)計劃改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業方式,導致施工進度較慢。
(七)抗疫相關支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫療機構核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計劃建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫療機構核酸檢測成本缺口補助項目計劃完成住院病人核酸檢測40500人次,并對個人承擔部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔部分進行全額補助。
三、存在的主要問題
(一)項目前期工作相對滯后,影響績效目標的實現。近年來,我區嚴格落實國市債務管控政策,嚴禁無資金來源上項目增加隱性債務,除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設。抗疫特別國債等直達資金下達后,才安排用于重點基礎設施項目建設,受資金短缺、基本建設程序需要的時間較長,以及前期工作不深、不細因素影響,導致資金到位后項目遲遲無法推動建設,資金支出進度較慢。
(二)部分客觀因素,影響績效目標的實現。一是暴雨天氣影響項目建設進度。今年我區7—8月持續的暴雨天氣,導致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設進度。二是招投標過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設進度。如:黔江區中心醫院綜合樓建設項目,在公開招投標過程中,因參與投標的企業只有2家,造成流標,影響建設工期約45天。
四、資金監管及評價結果公開、運用情況
(一)嚴格資金分配。嚴格按照上級政策要求,組織區級各單位認真測算基礎設施建設等資金缺口,研究制定資金分配方案,經區政府常務會、區委常委會審議通過后,及時分配資金、錄入直達資金監控系統,并納入調整預算。
(二)加強資金監管。一是成立以區財政局主要負責人為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的直達資金監管工作領導小組,統籌組織、協調推進和督促落實直達資金分配、使用、監督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達資金臺帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關聯支付信息、導入惠企利民數據、處理預警信息等。三是建立直達資金支出進度考核機制。將直達資金支出進度,納入單位年度綜合考核范圍,由區政府辦按月督查支出進度。四是建立直達資金項目定期調度機制。區政府主要領導按月研究、調度項目建設進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,并要求各項目主管單位、實施單位主要領導要按周調度項目推進情況,切實加快項目建設進度。
(三)加強績效管理。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配后,及時在政府公眾信息網上予以公開,主動接受社會監督。二是加強績效監控,及時調整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標不夠細化、量化的問題,督促項目主管單位及時調整,并實行全過程監管。另一方面根據項目建設情況,將支出進度偏慢的項目予以調整。根據財政部辦公廳《關于直達資金有關問題的答復意見》(財辦預〔20xx〕111號)調整黔江中心醫院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用于中心醫院住院綜合樓土建工程(xx年11月開工建設,20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內的直達資金,作為重點報告事項向區人大報告,并按程序納入調整預算,主動接受人大監督。
五、下一步工作打算
(一)進一步加強資金監管。進一步督促各單位嚴格按照規定用途,完善資金使用臺帳,全過程監控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規。并依靠資金監控系統實施全過程監管,資金支出后3個工作日內將支付信息、臺賬信息導入監控系統。
(二)切實加快支出進度。進一步督促相關單位,切實加強項目建設管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結算等工作,并按要求撥付資金,切實加快支出進度。
(三)強化績效管理。一是根據單位自評和財政檢查結果,結合當前項目建設情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調項。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結果,作為預算安排項目的重要依據,切實提高資金安排和使用效益。
(四)統籌做好項目前期工作。根據財力情況統籌安排項目前期工作經費,統籌做深、做細區內重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達到可招投標條件,確保資金一旦到位就能實施招投標,推動項目建設。
績效項目自評報告 篇11
一、項目情況
支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示范工程共涉及49個種養大戶、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中:培育工程所涉及49個種養大戶,每戶補助10萬元,共計490萬元;家庭農場示范工程涉及24戶,共投資390萬元。省級示范工程補助資金2個,每個補助20萬元。市級示范家庭農場22戶,每戶補助10萬元。
項目建設時間為20xx年8月-12月,項目申報內容與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。
二、評價工作開展情況
經現場評價和資料查閱,項目建設內容與實施方案一致,與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。
三、評價結論
項目建設過程中,嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工后,區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查,進行整改和完善。經整改完善、復查驗收合格后,報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中,一是堅持逐級驗收,多級把關;二是邀請村民代表全程參與,提高監督力度;三是進行結果公示,接受社會監督。區級驗收后,及時開展項目總結。總結經驗,查找差距,同時完善搜集、整理項目建設資料,立檔歸案,建立項目信息庫,為迎接上級驗收做好準備。
為實施好此項目。一是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長,相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組,明確了工作任務。二是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收,進行了全程監督管理,嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成,自評得分100分。
四、績效分析
(一)項目決策
達川區地處達州市主城區,總人口121萬,是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區,也是全國、全省糧食生產大縣(區)和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示范縣、生豬調出大縣,全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣(區)之一,全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示范基地縣,達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區;先后獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月,達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區,鄉鎮(街道)由原來的31個減少到24個,行政村由318個減少到237個,村民小組由2919個減少到2260個。
持續推進“一組一場”總體目標任務,20xx年在580個村民小組新増家庭農場580戶,累計家庭農場達到1900戶,新增30.5%;實現1847個村民小組有家庭農場,占村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示范場62戶、市級示范場33戶、省級示范場3戶;實現237個行政村有示范場總數182戶,其中21個鄉鎮擁有省級示范場26個(覆蓋率87.5%)、市級示范場69戶、區級示范場87戶。
一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底,全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模范”“省勞動模范”,60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員;有95人興辦的家庭農場評為市級以上示范場,其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅游模范戶”“全國巾幗現代農業科技示范基地”;8人個農莊獲得市級以上休閑農莊或農業主題公園稱號;5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施,引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米,極大地改善了家庭農場生產條件,降低了生產成本。
(二)項目實施
項目資金下達相關實施單位后,均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務,把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊,做到有據可查;二是落實措施,針對不同項目區和建設任務,明確不同的建設措施,保證計劃的順利實施;三是加強資金項目管理,專人核算、專賬管理、專款專用,并進行項目資金跟蹤審計,保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制,根據批復的項目計劃,對資金的投入撥出進行核算。
(三)項目績效
1.資金計劃及到位。項目總投資750萬元,中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。
2.資金使用。目前已使用項目資金750萬元,資金使用率100%。
通過實施省級家庭農場示范縣創建培育工程、示范工程項目的家庭農場,每個家庭農場年均收入16.2萬元,家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工,務工收入達2.46億元,為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時,推動種植養殖大戶成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。
五、存在主要問題
因自然災害頻繁、農業效益低下,大量有文化的農村青壯年勞動力外流;基礎設施薄弱、投入資金大、回收周期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失,機耕、病蟲害防治等未能采用機械化作業,農業經營成本加大;種植養殖勞動密集性較強,加之平壩淺丘區較少,農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響著家庭農場的良性發展。
六、相關措施建議
一是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社干部等人員的.培訓,為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才,引導他們規范化、標準化創辦家庭農場。
二是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、稅費減免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。
三是持續引導家庭農場規范化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準,培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示范作用強的家庭農場,充分發揮其典型帶動示范引領的作用,促進全區家庭農場高質量發展。
四是持續落地落實金融支持政策。加大示范縣創建宣傳力度,及早謀劃項目,認真組織實施,特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實,計劃并落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上,金額在600萬元以上。
五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場 合作社 農業龍頭企業 協會”的生產經營模式,引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作;充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設,推行標準化生產、質量安全可追溯建設等,將質量管理與品牌建設相結合,保障農產品的品質。
績效項目自評報告 篇12
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標于20xx年年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓)、縣(市、區)專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署,通過全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。
二是質量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進行乙肝感染血清學標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態效益指標,得4分,不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。
存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
績效項目自評報告 篇13
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
(二)項目實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
(三)項目主要內容、涉及范圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
(四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
(一)項目的績效目標、績效指標設定情況
數量指標:聘請專業地勘單位1個;
質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;
保障時限:20xx年度;
成本指標:保障經費≤20萬元;
社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;
可持續影響指標:提升我市地質災害技防能力;
服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。
(二)績效目標的核對情況(如有調整,應說明原因)
無
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。
(二)項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
(一)項目實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。
(二)效果和效益情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
(三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益:通過技術保障,及時發現災險情并進行處置,降低災險情造成的經濟損失。
社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。
(四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
(五)項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
(一)主要問題
技術保障經費已完成撥付手續,未支付。
(二)改進措施與建議
積極完成支付程序。
(三)績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效項目自評報告 篇14
一、項目年度預算安排情況
(一)項目年度預算安排總體情況
20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元,包括項目預算資金644.57萬元,上年結轉專項資金957.72萬元。
(二)項目分布情況及項目年度預算安排數
20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下:
1、項目一:南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。
該項目含3個子項目,分別為:
(1)保障性住房小區城南幸福莊園物業管理服務采購招標:城南幸福莊園物業服務即將到期,同意該小區物業管理服務繼續以政府采購方式,依法依規進行公開招投標,經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關于全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》(第132號)執行,即由縣財政對保障性住房管理經費進行核實,所需經費從保障性住租金中列支,不足部分由縣財政補貼。
(2)南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行維護費用:根據《關于全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》(20xx年南昌縣人民政府辦公室213號),我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責,系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行,費用由縣財政承擔。
(3)南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務:根據省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號)文件精神,原則同意南昌縣綜合性住宅小區(小藍工業園)的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務,由縣房管局作為業主單位按照政府采購方式依法依規進行公開招標采購,經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關于全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》(第132號)執行,即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支,不足部分由縣財政補貼,在依法依規的前提下,由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局,縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。
2、項目二:20xx年度項目工作經費。
該項目含3個子項目,分別為:
(1)物業項目考核獎懲經費:根據《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法(試行)》(南政辦發[20xx]37號)文件精神,為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新,完善物業管理模式,提升物業管理效果,由轄區各鄉鎮人民政府、管理處(管委會)社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作,嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行,采取星級評定制考核,并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業項目進行表彰和獎勵。
(2)新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用:根據20xx年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要(第21號),隨著我縣房地產市場的發展,日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求,現有房地產管理系統運行不夠流暢,業務類別及流程不完善,信息覆蓋面與市房管局存在差距,為提升房地產管理服務水平,會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式,啟動我縣房地產信息系統建設,并與市房管局系統的數據接口保持一致,建設經費由縣財政承擔,建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
(3)白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用:根據南政辦抄字(20xx)95號文件,縣政府研究同意縣房管局白蟻防(滅)治經費(含藥品經費和白蟻特種車經費)由縣財政承擔,并從20xx年起列入年度財政預算,其中白蟻防(滅)治藥品經費具體金額以實際中標價為準,白蟻特種車經費每年2萬元。
3、項目三:南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。
根據南昌縣人民政府辦公室關于印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知(南政辦發[20xx]78號)要求,為提升城市功能與品質,改善城市人居環境,成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組,統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作,研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室,辦公地點設在縣房管局,負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定,總結試點經驗。專項資金用途有三項:一是對物業管理的獎補政策,為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作,通過考核的方式以獎代補,縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮(管委會),由屬地鄉鎮(管理處)自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法,每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評,依據考評結果發放獎補資金;二是對物業企業的扶持資金,參照《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法(試行)》(南政辦發[20xx]37號)精神,根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補,同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內的物業服務;三是對特殊人群的補助資金,對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主,物業服務費先交后補,即業主依照物業服務合同的約定交納物業費,于每年底向屬地鄉鎮申請補助,具體補助標準由屬地鄉鎮制定,費用由鄉鎮承擔。
二、1-7月項目預算執行情況
(一)項目年度預算總體執行情況
根據監控情況,20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元,預算資金執行率為68.61%,結余資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。
(二)項目具體執行情況
1、項目一:南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元,結余資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二:20xx年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元,結余資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三:南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中,資金撥付預計20xx年12月底完成。
三、績效運行監控工作開展情況
(一)績效監控目的、對象和范圍
1、績效監控目的
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標的實現。
2、績效監控對象和范圍
績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金,既包含部門預算項目資金,也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。
(二)績效監控方式方法
績效監控方式為單位自行監控,按照“誰支出、誰監控”原則,組織項目實施科室對照績效目標,對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監控。
(三)績效監控工作過程
1、為了提高績效運行監控工作質量和效率,成立了績效運行監控工作小組,小組辦公室設在綜合科,全面負責本次績效監控工作。
2、組織項目實施科室學習文件,了解績效運行監控工作流程,明確工作責任,工作小組將績效運行監控工作進行分解,對績效監控過程進行指導和監督。
3、加強溝通配合,工作小組指導科室認真收集、整理相關資料,填寫項目支出績效目標執行監控表,要求對偏差原因進行分析說明,對績效目標完成情況進行預計。
四、綜合監控結果
目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放,基本確保績效目標能如期實現。
五、主要經驗及做法
(一)績效運行監控操作規范化
績效運行監控應按照文件中規定的工作流程進行,對照制定的績效目標,據實收集各項目績效監控信息,在收集的基礎上,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明,將上述情況填報至績效監控情況表中,做到內容完整、數據真實、客觀公正。
(二)績效運行監控管理常態化
將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”,發現問題及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現,在監控過程中,努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制,加強現金管理,提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
(一)對于績效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。
(二)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
(一)加強績效運行監控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
(二)規范績效運行監控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
八、其他需要說明的問題
無。
績效項目自評報告 篇15
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
xx市社會保險事業局系事業單位,辦公場所位于xx市八所鎮xx大道北九龍路17號;單位現有編制24人,實際在職人員40人,其中編制人員24人,臨聘人員16人。單位主要為職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障;負責全市職工養老保險、職工醫療保險、居民醫療保險、工傷保險、生育保險工作及相關社會服務等。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
嚴格按照社會保險基金財務制度的規定,合規使用,專款專用。為全市460個機關事業單位退休人員,按規定的范圍和標準,及時足額發放事企差及績效。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
“機關事業單位退休人員事企差及績效”項目是發展建設類中的經常性項目,主要用于支付我市機關事業單位退休人員的事企差以及績效工資退休生活補貼。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括各級預算安排資金、地方政府債券等)
xx年該項目計劃投資額為3200萬元,實際到位資金為1600萬元,實際支出1534.46萬元,完成全年預算數的47.95%。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指預算資金和地方政府債券等)
該項目實際支出1534.46萬元,其中:用于事企差1533.85萬元,用于績效工資退休生活補貼0.61萬元。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)
項目預期目標已完成,我局嚴格按照社會保險基金財務制度規定,設置事企差及績效資金專戶,在市中行開設支出專戶,資金由市財政全額撥付,按規定使用項目資金,專款專用,不存在擠占挪用等違法違規行為。事企差及績效實行按月支付,每月15日之前必須足額發放事企差及績效,保障我市機關事業單位退休人員的養老待遇。目前,事企差及績效發放全面實現信息系統管理,發放數據均由系統生成,待遇發放工作規范有序,不存在超范圍超標準支出、轉移資金、擠占挪用等違法違規問題。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)
項目組織按照全年工作任務進行管理,機關事業單位退休人員的退休手續由專人經辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關人員簽字確認,最后錄入通過復審的人員信息核算養老待遇,養老待遇會按月及時、足額發放到退休人員的社會保障卡。
(二)項目管理情況分析(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)
根據社會保險基金相關政策規定,結合本市實際,我局認真做好機關事業單位退休人員的事企差及績效發放工作,接受同級財政、審計和主管部門的指導和監督,建立健全養老基金支付制度。機關事業單位退休人員的退休手續由專人經辦、初審,再由退休審核小組集中復審,相關人員簽字確認,最后錄入通過復審的人員信息核算養老待遇,養老待遇會按月及時、足額發放到退休人員的.社會保障卡。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1.項目的經濟性分析
該項目xx年預算資金3200萬元,實際支出1534.46萬元,在確保機關事業單位退休人員事企差及績效及時足額發放的情況下,成本控制和成本節約方面沒有超出預算。
2.項目的效率性分析
對于機關事業單位退休人員提交的退休檔案材料,我局按月審核上會并核算養老金,按月發放養老金,實施進度按工作計劃進行,高質量完成該項目。
3.項目的效益性分析
xx年12月底,我局已完成該項目預期目標,保障機關事業單位退休人員的事企差及績效等養老待遇及時足額發放。
4.項目的可持續性分析
項目的實施,建立起機關事業單位退休人員養老保險制度,實現廣大退休人員老有所養,保障老年人的基本生活需求,為其提供穩定可靠的生活來源,對構建幸福社會起到了積極作用,產生了深遠的社會影響,取得了良好的社會效果。
績效項目自評報告 篇16
一、項目概況
(一)項目背景
加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容,直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革,鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制,打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村,張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目,對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。
(二)實施情況
1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規定,根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮(村)環境衛生考核實施細則》等文件要求,對服務單位保潔質量進行考核,并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。
(三)資金投入和使用情況
本項目預算資金為749.54萬元,其中區級獎補預算資金為574.94萬元,房鎮配套預算資金86.58萬元,馬尚街道配套預算資金49.58萬元,湖田街道配套預算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區級獎補資金571.22萬元,房鎮配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。
(四)項目績效目標
1.項目總體目標
實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標,高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準,確保實現農村人居環境全面提升。
2.年度績效目標
(1)根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號)及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核,不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量,改善環境面貌,創造干凈、舒適的工作和生活環境。
(2)健全城鄉環衛基礎設施,督促環衛單位完善專職保潔隊伍,強化投入保障機制,增強群眾衛生、環保意識,提高城鄉文明程度。
二、評價內容
(一)績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結實施過程中的經驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題,分析原因并提出改進建議,促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域,結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。
(二)評價依據
1.《中華人民共和國預算法》;
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;
3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號);
4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》;
5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(魯發〔20xx〕2號);
6.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》(張財績〔20xx〕4號);
7.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》(張財績〔20xx〕2號);
8.《農村人居環境整治三年行動方案》;
9.《農村人居環境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;
10.《關于印發〈20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》(淄整治組〔20xx〕2號);
11.《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號);
12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》;
15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和省直部門年度預算執行情況,年度決算報告;
16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料;
17.招投標資料、考核資料等過程資料;
18.其他相關資料。
(三)評價指標體系
評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成,本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。
績效評價指標體系構成中,一級指標體系的權重分配為:項目決策類指標占14%,項目過程類指標占16%,項目產出設定指標占35%,項目效益設定指標占35%。
三、評價方法
績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
四、評價結論
(一)項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產出29.34分,項目效益26.68分。
(二)分單位得分情況
房鎮得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。
(三)績效分析
1.項目決策
決策指標分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范,設置的績效目標合理;但個別績效指標設置不夠規范,馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。
2.項目過程
過程指標分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務管理制度不夠健全,制度執行不夠有效的問題。如:各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹,項目招投標資料不夠完整,房鎮缺少服務單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產出
產出指標分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好,各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象,各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區村居環衛保潔工作更加正規有序,農村面貌得到進一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好,居民環境衛生意識仍需進一步增強,同時,保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。
五、存在問題
(一)績效指標填報不規范
1.產出指標值及標準件填制不規范;
2.質量指標內容設置不全面;
3.項目績效指標可量化程度低。
(二)資金分配依據不明確
1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費;
2.服務面積減少后,馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議,僅以口頭約定服務內容及費用。
(三)管理制度制定及執行存在不足
1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強;
2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法;
3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費;
4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料;
5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄;
6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
(四)保潔質量不達標
1.部分街道道路普掃質量不高,垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內,村居保潔人員在崗率較低,服務單位對環衛工人監管不到位。
(五)項目長效管理機制存在短板
1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。
2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。
六、意見和建議
(一)優化項目績效指標
充分考慮項目的實際情況,提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平,進一步推動預算績效管理提質增效。
(二)關注制度執行標準和細則
1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制,進一步明確市、鎮、村三級的管理權限,結合轄區內具體情況,修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法,增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環境提升。
2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求,細化資金管理、審批、支出使用程序等細則,增強制度的指導性和約束性,提高資金使用的規范性及安全性。
3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進數字檔案室的建設,保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。
(三)提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施,明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務,并將約定落實到書面,為合同執行提供保障。
2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識,構建完善的合同履約管理制度,關注合同重要節點,及時調整履約偏差。
建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制,督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。
(四)強化環境衛生綜合整治,鞏固擴大綜合整治成果
建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展;加大執法力度,嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為,進一步改善城鄉環境面貌。
對環衛保潔難點區域,聯合各部門開展大規模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的自覺性;對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區,以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人,通過強化管理、考核,消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。
(五)加強全過程績效管理
1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡,建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。
2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設,引進垃圾綜合處理技術路線,合理配置和規劃垃圾處理設施,推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。
3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃,根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。
4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設,進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構;針對監管面廣點多的實際情況,設立有償舉報機制,動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務單位加強作業人員管理,優化人員結構,加強保潔督導,增強獎罰機制,提升人員的專業素質及服務水平;在現有機械化率較低的情況下,合理安排設備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度,充分發揮輿論的導向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規,增強居民文明和環境秩序意識,提高遵守城市管理法規的自覺性,形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。
績效項目自評報告 篇17
根據四川省財政廳《關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(川財績〔20xx〕3號)文件精神,現將我市20xx年度中央補助地方公共文化服務體系建設--全民健身補短板工程項目自評報告如下:
一、績效目標分解下達情況
《財政廳省委宣傳部文化和旅游廳省廣電局省體育省文物局關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(川財教〔20xx〕132號)文件下達我市全民健身場地器材補短工程160萬元,按每個街道(鄉鎮)20萬元標準核定。我局商同達州市財政局后,分別下達宣漢縣和萬源市各80萬元,以《達州市財政局達州市委宣傳部達州市文化體育和旅游局關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(達市財教〔20xx〕46號)文件下達,明確宣漢縣完成樊噲鎮多功能運動場、桃花鎮多功能運動場、黃金鎮多功能運動場和黃石鄉多功能運動場4個工程項目建設;明確萬源市完成太平鎮多功能運動場、萬源市長壩鎮多功能運動場、萬源市沙灘鎮多功能運動場和萬源市永寧鎮多功能運動場4個工程項目建設,資金于20xx年10月底,全部下達到位,資金到位率100%。
二、綜合評價結論
下達宣漢縣20xx年中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于全民建設補短板工程。下達萬源市20xx年下達中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于全民建設補短板工程。綜合評價良好,自評得分90分。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析
1.項目資金執行情況分析
中央支持地方公共文化服務體系建設資金嚴格按照資金通知文件精神執行使用,用于國家扶貧開發工作重點縣中尚未建設有鄉鎮級(街道級)健身設施的鄉鎮和街道改善公共體育設施條件。宣漢縣和萬源市這兩個脫貧地區共8個鄉鎮多功能運動場地器材補短板工程,截止目前補助資金全部使用完畢,資金使用率100%。
2.項目資金管理情況分析
專項資金項目實施完全符合國家的相關政策規定和年初備案計劃,項目資金嚴格按財政專項資金管理辦法及報賬程序實行報賬制,確保資金專款專用,資金使用范圍明確,撥付程序嚴格,財務制度健全,資金使用規范,資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據均合規合法,資金支付完全與預算相符。
(二)總體績效目標完成情況分析
中央支持地方公共文化服務體系建設資金計劃建設項目:打造鄉鎮體育基礎設施建設,用于全民健身補短板工程。
按期完成了年初備案績效目標,為我市公共文化服務體系建設提供了有力的支持,改善了欠發達地區基層公共體育服務基礎設施條件。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金計劃建設項目8個,完成數量8個,完成率100%。
(2)質量指標。改造鄉鎮體育基礎設施建設8個項目全部驗收合格,驗收合格率100%。
(3)時效指標。8個項目均在備案計劃時間節點內按質按量完成,項目完成及時率100%。
(4)成本指標。所有項目實施都嚴格控制成本,按相關服務標準完成,綜合成本較低。
2.效益指標完成情況分析
主要體現了公共體育文化服務的社會效益。通過項目的實施,有力地推進了我市體育活動的繁榮和體育氛圍營造,群眾體育活動參加人次增長近1%,國民體質有效改善,有效改善了我市基層公共文化服務設施條件,穩步提示了我市基本公共文化體育服務水平,取得了良好的社會效益。
3.滿意度指標完成情況分析
通過現場走訪,詢問群眾意見,隨機電話回訪,滿意度回執表采集等方式開展了滿意度指標測評,群眾綜合滿意度達到91%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
全民健身補短板工程在我市兩個地區實施較好,績效目標沒有偏離。
但在持續推進公共文化服務體系建設中心還存在一些不容忽視的問題:一是公共體育基礎設備設施專項經費投入不足,服務水平不高、質量不優,與當地群眾需求還有一定的差距;二是各鄉鎮、村、社區體育設備設施管理不夠,沒有及時維修維護和更換。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
在本行業、本系統公共體育服務體系建設相關會議上公布、討論,廣泛征求意見建議。
六、其他需要說明的問題
無。
績效項目自評報告 篇18
一、項目概況
(一)項目基本情況:
1.項目單位職能:我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個,辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。
3.項目實施主體:赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。
(二)項目預算情況:項目為招商引資工作經費200萬元,屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。
(三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:完成重點產業簽約項目85個,簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實現重點產業到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況:招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財政一般公共支出;
(二)項目預算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。
(三)項目資金實際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態化。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織機構與職責落實情況;
我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。
(二)項目管理制度建設情況;我局制定了工作制度(含財務制度),遵循專款專用、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
績效項目自評報告 篇19
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點醫院,是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見病、多發病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨床醫療服務職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。
醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環境舒適,醫資雄厚,設備先進,設置獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,編制人數197人,其中全額編制人數34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。
二、資金使用及管理情況
(一)資金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業收入6333.18萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。
(二)資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經費支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元(公務用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務接待費支出決算為2.9萬元(公務接待38批,共計406人),20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經費,降低一般運行經費,在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。
(三)資金管理情況
為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關財經法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高,發現高風險的均進行了跟蹤隨訪,并提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規范要求填寫了相關卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結果由專家進行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發生,提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為,20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
3、免費節育手術項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例,項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術,有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發生風險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關系,有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為,20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優”。
4、計劃生育手術并發癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發癥全部進行了隨訪其中190例進行診治;對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務;全年無計劃生育手術并發癥發生,實現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫療機構分娩活產5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質亢進可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產機構共出生先天缺陷患兒54人,發生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
6、孕產婦免費產前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產前篩查風險人群1007人,接受產前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪,風險人群1110人(其中15對雙胎),正常活產1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產11人,治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值,后經羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進行了引產處理,杜絕出生缺陷的發生,大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬,遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔,經績效評價認為,20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發現、早治療,有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
(一)人員經費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。
(二)專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務單位物價收費標準實際計算投入,在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。
(三)專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。
(四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
(一)建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經費財政預算。
(二)科學測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。
績效項目自評報告 篇20
一、實施監控基本情況
我單位20xx年年初預算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標運行監控,20xx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預算的5.36%,具體情況為:部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執行主要體現在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
(一)進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則,對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑,確保嚴格規范使用項目資金,提高資金使用效率。
(二)加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合,更精準核算各項開支。
(三)加強項目支出績效管理,完善單位相關管理制度,及時開展績效評價管理。
績效項目自評報告 篇21
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位,內設辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人,擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市二十七萬余卷(冊)檔案的保管保護、開發利用等職能。
2、項目的實施依據
(1)檔案館展廳項目:1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”,根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規范化管理評估內容及評分細則》規定:“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室,圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求,開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好,一直沒有固定展覽館。xx年,根據市委創建省級文明城市的決策部署,為完成省一級檔案館復查工作,我局特向市委、市人民政府打報告,在檔案館一樓庫房布置固定陳列展,由市領導簽字,市政府批準建設,xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。
(2)數字化項目:根據x辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》(中辦發[]15號文件)、《關于加強信息資源開發利用工作的若干意見》(中辦發[20xx]34號文件),xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知(湘檔發[20xx]16號)相關文件的要求。
xx年4月,懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創建國家二級館工作經費的請示》,同年,通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房,占地面積約480㎡,采用圖文并茂和聲光電等現代化技術表現手法,突出重點,充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為:
(1)懷化悠久文明;
(2)懷化歷代先賢;
(3)懷化重大事件;
(4)懷化人民功臣;
(5)懷化滄桑巨變。
項目用途:
(1)各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺;
(2)懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺;
(3)愛國主義教育基地。
數字化項目:館藏檔案數字化,是近年來隨著信息技術的飛速發展,檔案界為實現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出,主要在館藏檔案數量具有一定規模,其檔案利用具有較大發展空間,物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館,以及一些發達地區檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發展趨勢,在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施,其意義十分深遠,它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全為現實,也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能,由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式,為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案,現有館藏檔案405個全宗,27萬卷(件),約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加,檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求,需要對檔案全文進行掃描,錄入計算機,并制作規范電子檔案,以方便查閱利用。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
(1)展廳項目
績效總目標:加強檔案館愛國主義教育基地建設,充分發揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能,特舉辦本展覽。以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。階段性目標:xx年值紀念改革開放40周年之際,正式開展,擴大展覽的社會影響力,增強宣教效果。預期主要的生態、社會和經濟效益
舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這個中心,通過展覽這個平臺,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數字化項目
檔案數字化服務階段性目標:推動館藏檔案的數字化和數據庫建設,逐步實現檔案管理現代化和利用自動化,構建完善的檔案信息網。(一)購買數字化硬件設備的采購:1.服務器一臺,2.數字化桌椅16套,3.激光傳真機1臺,4.移動硬盤2個,5.掃描儀2套,6.復印機1臺,7.藍光光驅2臺,8.ups電源1臺,9.網絡服務器柜1個,10.交換機1臺,11.品牌電腦11臺,12.激光打印機3臺,13.空調3臺,14.數字化室監控1套(二)進行檔案數字化50萬條頁。總體目標:將現有館藏檔案全部數字化,實現檔案管理現代化和利用自動化。
2、預期主要的生態、社會和經濟效益
(1)展廳項目
舉辦本展覽,旨在幫助人們了解家鄉,增添熱愛家鄉,建設家鄉的源動力,激發其聰明才智,為實現強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這個中心,通過展覽這個平臺,挖掘和展示檔案精品,發揮檔案憑證和參考作用,為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數字化項目
將現有館藏檔案全部數字化,實現檔案管理現代化和利用自動化。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程:前期準備、組織實施、分析評價
(1)展廳項目
我們按照市財政局績效評價規程要求,第一階段為前期準備:由我局辦公室牽頭,組織有關業務部門制定了詳細的工作方案,明確責任,確定評價指標細則;第二階段為部門自評:根據上一階段任務布置,各部門按照要求展開自評工作,并將評價結果報辦公室財務;第三階段為定性終評,并出具評價報告:財務人員在各部門自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議后形成評價結論,出具績效評價報告。
(2) 數字化項目
第一階段為前期準備,懷化市檔案局向政府申請數字化資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用;第二階段為組織實施 ,按規定的規格購置了優質的數字化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量;第三階段為分析評價,我局自xx年10月開始實施檔案館數字化建設工程,截至xx年底,檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數字化檔案信息系統,可實現檔案數據的快速查找,省時省力;二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準,工作效率明顯提高;三是服務社會功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等,而且在服務民生上起到的作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問題,受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
展廳項目:
1、項目資金到位情況分析
xx年6月,檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核,預算58萬元,于當年9月撥付到位(懷財追字0774號)。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標,采用競爭性談判的方式,有三家公司參加競標,經過兩輪報價,最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理,操作規范,會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規定支付工程進度款:
(1)xx年11月,合同簽訂后,承包人主要裝修材料進場,支付合同總價的20%工程款115560元;
(2)xx年12月,項目主體裝飾基本完工(多媒體設備到場),支付工程款150000元;
(3)xx年1月,項目整體如期竣工并通過驗收,支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前,共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執行,做到了規范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作,我局成立了以局長為組長的布展領導小組,專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款,都要組織驗收小組(布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員)驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬元,我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元,扣除1年10%的質保金,其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規定:“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判,由虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專賬,專款專用,不挪作他用,接受市財政局的監管;2、管理科、科技教育科對數字化進程、質量全程監督、驗收。年終根據數字化工作任務完成情況,由科技教育科填列資金支付單據,送分管財務的局領導審批后,交由財務辦理”。
(二)項目實施情況分析
展廳項目:
1、項目組織情況分析:
本項目由懷化市檔案局發包,設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計,施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析:
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業技術人員負責施工與現場管理,懷化檔案局派專人負責監督實施。
數字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金,通過招標方式確定服務公司,完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行,實行政府采購,招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執行。
3項目監管情況。檔案局委托虹吉信息技術有限公司通過公開招標,確定服務,資金支付由懷化市財政局監管,實行專款專用。
(三)項目績效情況分析
展廳項目:
1、項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
本項目預算58萬元,中標價57.78萬元,該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經費,預算控制為零。
(2)項目成本(預算)節約情況
本項目本著節約的.原則,沒有增加任何經費。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度:
本項目開工時間為xx年10月25日;完工日期:xx年12月10日;工期總天數:45天。
(2)項目完成質量:
本項目截至到目前施工已經全部完成,經驗收,質量符合我國現行法律、法規要求;符合我國現行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
本項目基本完工,預計xx年6月正式開館。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
擴大檔案和檔案的社會影響力,提高檔案的知名度。
以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標,發揮檔案內涵和文化精神,助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。
數字化項目項目經濟性分(1)項目成本(預算)控制情況
項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求,做到專款專用、規范管理、績效引導,在保證項目工作按質按量按時完成的前提,盡量將經費控制在預算內。強化預算管理,使工作經費使用、管理更加規范、有效。按照市場經濟規律,通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算,項目實施過程中有相關的管理制度和規范文件及過程監控,資金的支出有相關的資金管理要求,項目實施后,按照要求開展項目支出的績效評價,項目達到了管理要求。
(2)項目成本(預算)節約情況
檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款,預算核定金額40萬元,截止xx年底,實際支出金額39.616萬元,比預算節約0.384萬元。比預算節約了0.96%。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按規定的規格購置了優質的數字化處理設備,在規定的時間內完成了574盒,1527個案卷,43623件,總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
(2)項目完成質量
數字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬條頁,其中:館藏民國檔案131卷;市委-xx年檔案574盒,1998-1999年檔案120卷,市政府1952-20xx年檔案1369卷,共43623件,455205頁。工作內容包括:檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
在項目實施前,懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作,耗時長,效率低。檔案數字化項目實施后,已數字化的檔案不僅實現永久安全保存,可供電子化查詢,極大地提高了查詢速度和效率,受到了社會的好評。項目實施期間,懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高,截止xx年末,懷化市檔案局向社會開放檔案8,445卷,xx年-xx年,共接待單位查檔4,473個,個人查檔10,652次,調閱檔案18,122卷。
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
展廳項目:
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工,綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數字化項目
懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分,評價等級為優秀。
五、績效評價結果應用建議
希望市財政局從每年安排10萬元預算,用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定,市檔案局嚴格按照相關規定組織實施,項目完成情況好,取得了良好的社會效益,人民群眾十分滿意。
六、績效評價結果應用建議
按照xx省檔案局的明確要求,市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數字化經費納入了單位的財政預算中,以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監理人員月度績效考核分配制度
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定
七、存在的問題和建議
1.進一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒有形成一個完整的統籌局面,對于檔案的管理工作不能做到全面考慮,導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步,并沒有長遠的計劃,檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發現邊解決的方式,信息化建設沒有統一的標準。另外,由于檔案管理的不規范,造成使用格式與數據都不統一,影響信息的接收與傳送,必須進一步規范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規定的檔案數字化數量任務。實際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%,遠遠低于省內周邊地區檔案局。檔案數字化查詢尚未與省局聯網,亦未擴展到政務網。
3、按財政專項資金管理的有關規定科學地編制項目預算,設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發生變化應按程序及時調整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中,請市財政切實做好資金保證,以確保信息化建設項目的全面完成,為人民群眾提供更多的便利。
績效項目自評報告 篇22
根據《關于印發的通知》(財民生辦函〔20xx〕31號)要求,現將20xx年棚戶區改造績效評價自評情況報告如下:
一、目標任務完成情況
(一)老舊小區改造方面
20xx年省下達我市老舊小區改造任務為:改造27個老舊小區、建筑面積158.38萬平方米,涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達的目標任務,并于20xx年11月底前全部通過竣工驗收。通過“一次改,改到位”,實現“路面平了,道路寬了,路燈亮了,設施全了,環境美了”,受到廣大居民好評。20xx年11月,我市成功入選全國第一批城市更新試點市,7個老舊小區改造納入城市更新項目。住建部建筑節能與科技司20xx年10月15日印發的“我為群眾辦實事”實踐活動簡報(第二期),刊載《銅陵市多向發力推進社區活動場地設施建設》一文,專門介紹推廣我市經驗做法。
(二)棚戶區改造方面
20xx年,我市計劃實施省級棚戶區改造新開工任務1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新開工1879套,占省目標任務的125%;基本建成1803套,占省目標任務的119%,均已超額提前完成省級目標任務。
二、主要做法
(一)老舊小區改造方面
1.高位推動,完善組織協調機制。一是加強組織領導。成立以市政府主要領導為組長,分管領導為副組長,縣區政府和住建等相關部門、單位負責人為成員的市老舊小區改造工作領導小組。縣區也成立相應工作機構,實行“一把手”負責制,建立工作專班,明確包保領導、責任單位、完成時限,定期開展工作調度。二是充分尊重民意。將老舊小區改造作為重要民生工程和發展工程,組織社區工作人員、樓棟網格員培訓,詳細了解改造方案、吃透政策,做好入戶宣傳和協調溝通工作。改造前,問需于民;改造中,問計于民;改造后,問效于民;充分吸納居民意見,將“怎么改”與“怎么管”同步考慮,制訂改造后老舊小區管理方案,突出長效管理。三是加強協調督辦。市老舊小區改造工作領導小組辦公室統籌老舊小區改造工作,嚴格落實“旬督查、月通報、季考核”制度,及時通報工作進展,協調解決項目存在的問題和矛盾,促進工程順利進展。
2.精心謀劃,優化改造設計方案。在深入開展調查摸底、充分征求居民意見基礎上,編制20xx-20__年老舊小區改造計劃和“十四五”老舊小區改造規劃,制訂年度改造計劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區功能修補專項規劃》,以控規單元為單位,充分征求居民意見,推進相鄰小區及周邊地區聯動改造,按照“缺什么、補什么”的原則,實施基礎設施補短板、環境提升和服務功能完善。重點開展違章拆除,雨污分流,道路和水電氣管網整治,通訊線纜整治,綠化提升,海綿城市建設,增設停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閑健身設施,適老化改造等內容,并結合小區實際,增設養老、托幼、居民活動中心、物業用房等便民服務設施。優選設計隊伍,在方案設計階段,通過“兩上兩下”,充分征求并吸納居民意見,多輪修改,確保規劃設計方案充分體現民意。
3.打造樣板,提升老舊小區品質。選擇解放東村、新城花園片區作為試點,按照“統一顏色、風格、樣式,留住城市記憶,與周邊服務設施共建共享”的設計理念,聚焦小區雨污分流和道路設施改造、小區出入口和一樓院墻整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務設施建設,我局會同規劃、發改、公安、數據資源等部門,邀請省市規劃設計專家多次召開會議專題研究,對涉及方案嚴格把關。組織老舊小區改造技術指導組綠化、市政、供排水方面專業人員,深入現場督查指導,強化設計、施工、竣工驗收、后期管理全過程管控,為全面提升我市老舊小區品質提供范例。
4.加強監管,致力打造滿意工程。一是印發《關于加強城鎮老舊小區改造工程質量安全管理的通知》,加強工程質量安全和文明施工管理。二是引導居民參與,在每個改造小區選聘3名業主代表作為義務監督員,全程參與工程設計、施工、驗收。三是堅持公開、公平、公正的原則,嚴格項目審批和招投標程序,做到程序合法規范,方案科學合理,過程公開透明。四是將施工單位自檢、監理單位監理、社區和業主代表參與管理、縣區住建部門監管與市住建部門派駐現場專業技術人員指導監督相結合,落實全方位、多層次、網格化監管,提高項目建設質量和文明施工水平。五是縣區住建部門牽頭,組織設計、施工、監理單位以及社區負責人、居民代表參加,嚴格按程序對改造工程進行竣工驗收并考核評分。
5.多方籌資,提高資金使用績效。一是建立共擔機制。按照政府主導、社會參與、居民共擔的總體思路,老舊小區改造費用原則上由政府主導,按照“誰投資、誰受益”的原則,指導管線單位在小區改造的同時對老舊管網進行改造。鼓勵利用老舊小區閑置房產改造成居民活動中心、物業管理用房等。二是創新籌資模式。積極申報爭取中央和省級補助資金,明確市、區(縣)資金分攤比例。鼓勵區(縣)樹立“經營城市”理念,引入社會化資本參與經營性服務設施投資和后期管理,實現建設、管理、運維一體化。三是完善資金管理制度。會同市財政局聯合印發了《銅陵市城市老舊小區改造專項資金管理辦法》,進一步明確各類資金用途,嚴控工程造價,加強資金監管。要求縣區及時籌措配套資金,為老舊小區改造提供資金保障。
6.加裝電梯,解決居民爬樓難。為解決試點期間發現的新情況、新問題,確保政策的連續性和加裝電梯工作持續推進,市住建、規劃、市場監管、財政部門今年4月聯合出臺《銅陵市既有多層住宅增設電梯指導意見(修訂)》,依據《民法典》適時調整征集居民意見的比例和同意率;提出不同樓層出資參考比例,便于業主協調一致意見;精簡申報程序,建立部門聯合審查工作機制和水電氣、通訊管網改造綠色通道,強化屬地安全質量監管;明確增設電梯工作所需資金,在財政給予適當獎補的基礎上,可采取業主自籌自建與社會資本代建使用者付費等方式。鼓勵轄區建立加裝電梯工程隊伍庫,通過市場化手段促進加裝電梯優質優價。目前全市已有26個單元加裝電梯建成投入使用,40個單元陸續進入施工階段。
7.立足長遠,推動改造后期管理常態長效。將老舊小區改造與后期管理同步考慮,通過制訂物業服務方案,明確和公示物業費標準,公開選聘物業企業入駐。持續推進老舊小區準物業服務考核,考核結果與物業企業信用評價和市場招投標掛鉤,實現優勝劣汰。深入貫徹“解業主之憂,紓企業之困”服務宗旨,開通“銅都物業服務”微信公眾號,搭建銅陵市物業管理服務平臺,及時處理物業投訴問題,提供維修、家政等便民服務。開展陽光新村等6個老舊小區車輛亂停放專項集中整治行動,印發實施方案,建立執法聯動機制,推進老舊小區道路命名和錄入交警平臺、停車線施劃、宣傳勸導、依法處理、互通互認等工作。
通過實施27個老舊小區改造,解決了群眾急難愁盼問題,取得了明顯成效:利用小區邊角和空閑地塊,共增建停車位1900余個,緩解老舊小區停車難;引進鐵塔公司、城森智慧城運公司投資新建非機動車充電樁1100個,杜絕“飛線”充電安全隱患;增設及更換路燈1308盞、增設樓道燈8259個,解決居民夜間出行不便;銅官區新城花園、解放東村等4個小區實施供電和通訊線纜下地改造,義安區天使小區、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區實施通訊線纜下地改造,老洲鎮大包墩東苑實施通訊線纜橋架方式改造,破解老舊小區“蜘蛛網”難題。修復路面21萬平方米,綠化提升10.12萬平方米,增設智能安防設施125套,共完成改建公共活動廣場約46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活動中心、物業服務用房5100平方米,提升了居住品質。
(二)棚戶區改造方面
1.快速啟動工作。一是在20xx年棚改任務計劃確認基礎上,我局印發《關于印發銅陵市20xx年棚改和第一批征收任務分解表的通知》(棚指〔20xx〕1號),明確各縣區本年度工作任務。二是為規范推進棚改工作,我局與市財政局聯合印發《關于印發的通知》,要求責任單位對標對表抓調度、強化聯動抓落實、依法依規抓強拆,確保完成年度目標任務。
2.常抓統籌調度。一是組織調度推進。7月,我局召開年中棚改和征收安置調度會,對各縣區棚改滯后問題一一梳理,做到問題件件清,應對方案件件有,確保后續棚改工作持續推進。二是現場調度推進。9月,市政協副主席孫中輝現場視察獅子山獨立工礦區棚改項目,詳細了解工作進展情況及面臨的困難,對此指出各級各相關部門要協調聯動,加快工作推進,建立工作專班,積極協調解決具體問題;局分管領導多次帶隊前往銅官區獅子山獨立工礦區、樅陽縣上碼頭、義安區五松城區城北片進行現場督查,對督查中發現的問題,及時提出相應解決措施,要求相關棚改項目加快推進速度,做好棚改任務完成工作。三是強化督查推進。建立目標責任機制,將棚改納入市黨政機關目標管理考核,對縣區黨政領導實行雙考核,并與縣區簽訂目標責任書,出臺考核測評辦法,明確目標任務、責任主體、推進措施、考核獎懲;建立督辦問責機制,實行交辦、會商、督辦“三單”推進和定期督查考核通報制度。
3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級棚改專項資金、保障性安居工程專項資金等政策性補助資金3176萬元;組織縣區申報發行棚改專項債券4.2億元,為棚戶區改造和城市基礎設施建設提供資金支持。
4.加大對外宣傳。棚戶區改造作為省民生工程項目,我局高度重視,采取在主流媒體刊登文章、發放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式,面向受益對象開展宣傳,提高群眾知曉度和滿意度。我局在人民日報安徽頻道、銅陵日報、銅陵網絡臺、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城鄉建設局網站設立“民生工程”專欄,每月公示市住房城建系統民生工程項目內容和進展情況,有效提高了群眾知曉度。
三、下步工作安排
(一)老舊小區改造方面
1.鞏固老舊小區改造成果。指導縣區堅持黨建引領,發揮居民主體作用,認真制訂落實小區長效管理方案,公開選聘綜合實力強、管理業績好的優秀管理單位進駐。進一步拓展“紅色物業”覆蓋面,在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個小區開展“紅色物業”創建工作,搭建社區、業委會、物業企業和相關管理單位多方參與的溝通議事平臺,促進小區管理規范有序,各類設施得到有效維護。
2.進一步細化改造方案。組織縣區政府會同社區及相關單位深入20xx年擬改造的31個老舊小區調查改造小區的具體情況,了解居民需求。公開選聘具有豐富經驗、綜合實力強的設計單位,努力提升老舊小區改造效果和環境品質。按照小區實際和居民意愿深化方案設計,不斷豐富和完善老舊小區改造計劃和內容,因地制宜推進大片區統籌改造、跨片區組合改造,實施服務設施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源,補齊基本公共服務配套短板,推進公共服務設施配套建設及其智能化改造,創建一批完整社區、綠色社區,打造亮點特色,促進城市綜合更新改造提升。
3.進一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機制,在明確上級補助和市、區(縣)兩級財政資金作為籌資主渠道前提下,鼓勵創新融資方式。鼓勵多個小區改造項目打包運作,將老舊小區基礎設施改造與部分房屋拆除改建、增建相結合,完善小區各項功能,提升小區品質和價值,運用市場化方式吸引社會力量,尤其是實力雄厚的企業整體承接改造項目,參與老舊小區改造。
(二)棚戶區改造方面
1.做好迎檢準備工作。繼續督促縣區做好與市第三方績效評價和上級考核工作,針對發現問題及時進行整改。與省住建廳積極對接了解我市棚改項目年尾排名情況,并認真做好考核迎檢準備。
2.做好明年棚改規劃工作。堅持量力而行、盡力而為原則,做好20xx年棚改項目總體安排。進一步梳理20xx-20__年三年棚改計劃,從推進城市發展和重點項目建設需求出發,計劃20xx年棚戶區改造1020套,做到早謀劃、早落實。
3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項目,堅持政策導向,積極與省住建廳對接,搶抓棚戶區改造政策機遇,把推進棚戶區改造作為工作的重中之重,全力做好棚改項目上級補助資金、專項債券申報工作,為棚改工作順利實施提供保障。
績效項目自評報告 篇23
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位,實行獨立財務核算,執行行政單位會計制度,現有16個內設機構,xx年末單位實有在職人員143人,離退休人員30人。
根據國務院、中央紀委、省紀委精神,中共常德市紀律檢查委員會(簡稱市紀委)機關與常德市監察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領導下進行工作,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,對市委、市人民政府負責。
二、項目績效目標
(一)項目績效總目標
全面從嚴治黨,保持懲治腐敗高壓態勢,營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環境。
(二)xx年績效目標
大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放,深入開展“兩個責任”,緊盯重點領域,直指典型違紀問題,認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況
根據當年工作安排,該項目一次撥付資金200萬元,已全部到位。
(二)項目資金實際使用情況
xx年度大要案辦案專項經費200萬元,項目經費來源均為財政撥款。其中,紀委巡視巡查工作支出33萬;反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬;內部巡查支出7萬;作風辦經費支出13萬元;糾風工作領導小組工作經費支出15萬元;案件審理室支出5萬元;各室辦案支出105.5萬元。
(三)項目資金管理情況
為加強大要案辦案專項資金的管理和監督,規范專項資金使用,提高資金使用效率,制定了市紀委機關辦案經費管理制度,制度對專項資金的分配和使用進行了規范,要求專項資金嚴格按照項目內容使用,做到專款專用,使用專項資金時,要全部通過國庫集中支付,嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執行,無違反規定的行為發生。
四、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
領導重視,制度完善。市紀委根據工作需要,由計劃的開展大要案辦案經費支出及報賬程序,明確職責、專款專用。
(二)項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理,案件監督管理室協助,并根據要求建立臺賬。
五、項目績效情況
(一)強化責任擔當,抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵,對履責不力的問責141人,其中紀律處分73人,向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
(二)堅持從嚴執紀,持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及處級干部43人,紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件,配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件,在腐敗易發多發相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作,成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態”,全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
(三)深化正風肅紀,扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制,全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件,處理686人,其中黨紀政紀處分517人,追繳資金2791萬元,實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發現各類“四風”問題線索1632起,立案537起,給予組織處理192人,黨紀政紀處分446人。
(四)加強巡察監督,更好發揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監督機制,先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察,督促整改突出問題162個,向有關部門移交問題線索19條,共對14人立案審查,給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作,先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個單位進行了內部巡察,發現并整改各類問題73個,受理涉及紀檢監察干部的信訪舉報47件,立案查處14人。
六、項目自評結果
xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成,達到預期的效果,為我市社會營造良好風氣。
七、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
繼續深入開展辦案工作,鞏固拒腐防線,將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
(二)存在的問題
主要存在預算編制和執行偏差問題。原因是我單位主要是履
行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能,著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作,強化社會效益和社會公眾滿意度方面,案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作,在上年度預算的編制時無法準確預計,必須由當年追加費用,因而造成預決算間存在差異。
(三)有關建議
1.關于年中接到的工作任務及大要案件費用,建議不列入績效考核數據。
2.進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束,凡事做到“先預算后開支”,并重視對財政資金的追蹤問效,提高財政資金的使用效益。
績效項目自評報告 篇24
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關心企業軍轉干部身心健康,實施節日慰問和體檢項目;做好自主就業退役士兵接收安置工作,及時發放補助資金;解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元,其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整,應說明原因)
經過預算績效領導小組核定,現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組;由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結果進行總結和自評;預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作,績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節,糾正績效目標執行中的偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助,產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數,按照有關標準發放生活醫療困難補助,解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費,產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費,產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關心關愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費,產出質量為做好軍供設備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費,產出失效為充分發揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數,實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數,及時劃撥經費,確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求,地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助,經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%,有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
按照有關政策文件,及時足額發放到對象手中,確保社會和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領導匯報資金使用情況,以便及時作出調整,實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實工作責任,確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效項目自評報告 篇25
為規范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監督管理,全面評估該專項資金的使用績效,根據奉化區財政局財政監督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則,現對20xx年度標準化微型消防站建設專項經費運行情況進行績效評價,具體如下:
一、項目概況
根據“消防安全品質提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項。總預算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區已建成的30個社區微型消防站進行裝備優化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區新增設4個微型消防站;同時在全區人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農村、老城區等人員集中的區域設立23個片區微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。
二、項目實施及資金使用情況
“標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購,20xx年度完成消防器材招標采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。
三、項目實施取得的主要成效
“微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰斗力”,主要目的是一旦發生火災,微型消防站力量能夠在3分鐘內趕到現場,快速處置或控制火災蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩定我區火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
微型消防站彌補了我區消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數在建成區以外,布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補充我區消防救援力量,更好發揮消防救援作用。
項目績效評價得分為95分,評定等次為優秀。
績效項目自評報告 篇26
一、主要職能職責
(一)培訓全縣黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;
(二)加強馬克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳;
(三)承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班;
(四)開展重大理論和現實問題調查研究,承擔黨委和政府決策服務;
(五)開展與有關機構和組織的合作與交流;
(六)參與黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;
(七)完成縣委交辦的其他任務。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業單位,無二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室,分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名(其中參照公務員管理10名)。現實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業人員10人。
三、預算績效監控總體情況如下:
(一)年度預算安排情況
公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。
項目支出,主要包括:1.其他交通費用經費2萬元;2.上爭外引工作經費10萬元;3科研調研工作經費5萬元;4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
(二)1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。
(三)部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目:
(1)其他交通費用2萬元;
主要用于干部培訓差旅費報銷。
(2)上爭外引工作經費10萬元;
主要用于差旅支出。
(3)科研調研經費5萬元;
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
(4)干部培訓經費35萬元;
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目:
(5)干部培訓經費20萬元;
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
(6)代管資金20萬元;
主要用于支付單位水電等辦公費用
(7)基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言,我校預算績效目標任務穩步推進,有序開展。
四、運行監控分析
(一)全年部門預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中:
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元,執行率達到100%。(基本經費預計執217.34萬元,執行率100%;項目經費預計執行152萬元,執行率100%,包括事中新增項目);
事業支出預計執行0元,執行率0%;
其他支出預計執行0元,執行率0%;
(二)全年績效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要,預計能全面完成績效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究,為教學和社會實踐服務,為縣委縣府決策服務;基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
績效項目自評報告 篇27
我區歷來高度糧食安全工作,特別是20xx年,糧食收儲政策重大調整,疊加新冠肺炎疫情、云南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素,堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,確保不出現“賣糧難”,市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元,作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金,現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。
一、預算支出基本情況
(一)預算支出概況
國家糧食收儲制度進一步完善,收購質量標準更加嚴格,省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關于印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》(益政辦函〔20xx〕33號)文件有關條款規定,價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%,利費補貼市、區縣(市)負擔比例為2:8。
(二)預算資金使用管理情況
區政府研究制定并下發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》,區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮(街道)和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間,區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收,省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功,區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合,全程監管,確保不流入口糧市場。
(三)預算支出績效目標完成程度
堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸(早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸)確保農民余糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費,待競拍企業出庫完成,資金到位后,省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位,由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還,結算清本批次貸款,調動農民種糧積極性,確保農民種糧效益。
二、績效評價工作情況
20xx年以來,我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻谷收購的決策部署上來,堅定不移執行國家稻谷收購政策,堅定不移執行先檢后收,堅定不移執行優糧優價,堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入,區、鄉、村、組四級聯動,層層宣傳政策、層層壓實責任,未出現“賣糧難”,未出現重大負面輿情,未出現糧食質量安全問題,未出現賣糧混亂等問題。
1、政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥,親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評,稻谷收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理,區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮(街道)督導檢查,堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進,精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。
2、宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮(街道)、村組層層發動,層層宣傳。同時利用微信群、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。
3、溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制,全區統一制定溯源表格,堅持散戶一戶一張,大戶分片、據實申報,鄉鎮編號、建檔發行,表隨糧走,出售交表,留存備檔。鄉鎮(街道)、村(社區)負責人要簽字對溯源表真實性負責,并建立臺賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度(溯源制度),如實記錄稻谷品種、稻谷產地、收獲年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衛生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限,從稻谷銷售出庫之日起,不得少于5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻谷冒充本地稻谷交售,弄虛作假,謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管,嚴格履職,一經發現,立即上報聯合執法組,對違法違規企業和相關人員嚴查重處。
4、先檢后收全覆蓋。嚴格執行稻谷先檢后收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻谷收儲前應先行檢測,若符合國標三等并提供稻谷溯源表,則應收盡收,實行分倉儲藏、分類管理;區外流入稻谷全覆蓋先行檢測,若符合國家原糧衛生標準且鎘含量不高于0.2,同時提供稻谷溯源表、稻谷檢驗單,則可進行收儲;在收儲過程中,稻谷鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行,由收儲企業復檢,對檢測結果自行負責,樣品和檢測報告必須留存備查;行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻谷的,按違法違紀嚴查重處,并吊銷糧食收購許可證。鄉鎮(街道)自行組織初檢,摸清轄區糧食鎘含量情況,主要是為有序送糧服務。
5、外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山,赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食,嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量,采取多種措施,確保防控到位。
6、市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關系,拓展銷售渠道,引導糧食經營者積極入市開展市場化收購,收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻谷,外銷量占61%以上。
7、績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻谷收儲工作考核辦法,從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻谷檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。
8、駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻谷收購經營監督檢查,嚴肅查處“克扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害群眾利益和“以次充好”“先收后轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為,切實維護糧食流通秩序。
9、干部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位,區發改局派出6個駐庫點監管組,現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策,確保政策執行不走樣、不跑偏。
10、責任壓實到鎮村。各鄉鎮(街道)、村組進一步加大收購政策宣傳,加大稻谷溯源管理力度,派專人協助維護收購現場秩序,按照赫山區稻谷收儲工作領導小組關于預約收購的工作部署,組織農民分時、分序、分鄉鎮(街道)有序售糧。
三、預算支出主要績效及評價結論
堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求,沒有出現農民“賣糧難”,沒有出現任何糧食質量安全問題,資金管理合規合法,撥付及時,臨儲糧管理到位,處置程序依法依規,評價結論為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議,聽取區直單位、鄉鎮(街道、園區)和收儲企業意見,研究制定并印發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》,與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲合同》,從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。
(二)預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購于8月5日啟動,9月6日結束,中晚稻臨儲糧收購于10月23日啟動,20xx年1月31日結束,湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻谷溯源表,收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上(含三等)、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸(早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸)。
(三)預算支出產出情況。目前合同約定,按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元,資金到位率100%。早稻臨儲糧于3月5日,在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.,邀標競價交易成功,0P19倉3544.179噸.0P22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸,價差虧損合計2175698.31元,5月底,中標企業出庫完成。6月2日,銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧于5月25日,在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功,0P23倉1113.672噸,由益陽海大飼料有限公司中標,中標價分別為1780元/噸,中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸,價差虧損合計846390.72元,中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元,市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元,目前已向區政府提交請示,待區政府批示了按要求撥付到位。
(四)預算支出效益情況。確保了農民余糧應收盡收,調動了種糧農民利益性,增加了種糧農民利益,種糧農民滿意度達96以上。
五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析
20xx年,赫山區臨儲糧收購和處置,按省、市統一部署,嚴格落實稻谷收購政策,全面實行先檢后收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求,我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策,市、區兩級組織預驗收,省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置,資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策,撥付到位,不存在出現偏離績效目標的問題。
績效項目自評報告 篇28
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監督管理使用,確保專款專用,并提高資金使用績效。
2.立項的依據。《省財政廳省民政廳關于下達省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社【20xx】9號)、《四川省財政廳關于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金的通知》(川財綜【20xx】25號)、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》(川財社【20xx】73號),省級下達20xx年福彩公益金:養老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3.根據財務管理相關規定和制度進行專項資金管理,資金支持的具體項目主要有養老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等,支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結合岳池縣區域內養老服務現狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現狀等,本著實事求是、重點建設等原則,統籌考慮養老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。主要用于岳池縣園田社區綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2.省級福利彩票補助養老服務項目的績效目標為:積極支持構建以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養結合的社會養老服務體系,增加有效服務供給,提升養老服務質量,不斷滿足人民群眾日益增長的養老服務需求。項目的數量指標、質量指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為:“開展孤兒助學工程”,資助考上普通全日制本科、專科等學校的孤兒完成學業。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為:支持殯葬基礎設施建設和改造,提升殯葬服務能力。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值,項目實施計劃實施并按期完成。
3.項目申報內容與實際實施項目完全相符,申報目標合理可行并順利完成。
(三)項目自評步驟及方法
根據《規劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的通知》,我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉鎮(街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況
根據中省對各項目的支持方向,結合縣域養老服務、兒兒、殯葬等實際情況,加強對選址、建設內容、補助對象等的優化選擇,合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個,共計1581萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項目資金均按照項目規定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付,支付依據等合法合規,較好地達到了預算要求。
(三)項目財務管理情況
我單位財務管理職責設在局辦公室,現有專職財務工作人員3名,其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金(含福利彩票公益金)均進行了專帳專戶管理,內部財務管理制度健全,嚴格執行了財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序實施項目:建設類項目由業主單位報縣發改局進行立項等,按照相關程序進行招投標實施;設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內控制度實施;補貼類項目由鄉鎮(單位)向縣民政局提供佐證資料進行申報,按標準據實補貼。
(二)項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區養老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目,項目中有的需要進行房屋建設,有的需要購置設施設備。為規范實施,我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規定進行公開招投標,屬于購置設施設備的均按照國家相關規定進行政府采購,并對項目在一定范圍內進行了公示。
(三)項目監管情況。各類項目下達鄉鎮(街道)及相關單位后,我縣主要采用定期或不定期地進行現場督查和書面督促,根據年度安排和實施進展進行開會集中督促。現場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉鎮及其它業主單位上報實施進展,對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促,對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后,督促項目單位按規定進行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。20xx年間,支持建設1個社區養老服務綜合體建設,1個鄉鎮敬老院,對63名孤兒發放助學補助,為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。
(二)項目效益情況
各類養老服務設施的建設,均按照厲行節約,經濟實用的原則進行建設,項目建成后賡即投入使用,給城鄉社會老年人提供了集中休閑健身場地,有效保證了居家老年人和集中供養社會老年人的各項養老健康服務需求。幫助孤兒就學,有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力,有效解決群眾和殯儀服務需求,提高殯儀服務水平和質量。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
我縣在項目決策上執行需求研判,做到了下達項目精準;在項目管理上執行多種舉措督促監管,做到了項目建設規范有序;在項目績效上執行獎懲并舉,做到了項目運行效果明顯。
(二)存在的問題
岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。
(三)相關建議
1、養老方面。由于我縣養老服務總的水平偏低,請求上級給予我縣養老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養老服務中心項目建設進展,力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。
績效項目自評報告 篇29
一、項目基本情況
(一)項目概況:永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機構。主要職責:嚴格貫徹執行國家有關法律法規和政策,堅持社會福利性質,保障供養、收養、代養人員的合法權益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾,民主管理、文明辦院、敬老、養老的辦院方針。承接著全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農村或城區特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養老人等對象的集中養老或養育服務功能,確保老人老有所養、老有所醫、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據湘民發[20__]17號關于印發《開展養老服務質量建設專項行動實施方案》的通知中的養老院服務質量大檢查指南的第28條和第36條規定為了改善敬老院居住條件和環境,便于入住老人在更舒適的環境中生活,對老房衛生間、洗漱間進行改造,現將老人宿舍衛生間洗漱間老化改造項目經費報告如下。
(二)項目績效目標
1.項目績效目標。養老環境得到改善,養老設施升級,不斷提高入住老人的滿意度,績效目標是項目及時完工,老人宿舍衛生間洗漱間等適老化生活居住環境得到升級,便于入住老人在更舒適的環境中生活。
二、績效評價工作情況
1縣福利院建于上世紀八九十年代,老人宿舍衛生間、洗漱間簡陋老化,破舊嚴重,為了加強社會養老發展管理及搞好養老服務,20__年4月29日經民政局研究決定,對福利院老人宿舍衛生間、洗漱間進行改造,預算改造衛生間洗漱間數量68間改造面積408㎡。預算項目經費51.69萬元。
2.成立福利院項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員
組長:鄧淑環
成員:曹躍平.李江華
辦公室設在財務室。
3.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督.檢查核實績效自評結果。
(2)小組成員職責:起草和修改績效考評方案,實施執行績效自評方案,牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長指示對考評結果進行復核,完成績效自評工作。
20__年4月29日,考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對項目進行綜合績效評價分。績效指標分值為100分,其中產出指標50分、效益指標30分、滿意度20分,自評分為98分。
(一)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法,堅持實事求是,公平、公開的原則。
(二)績效評價工作過程
實施改造從20__年月4開始籌備實施,按照本地改造提升行動方案,對照改造提升標準,認真組織實施。要定期開展督促檢查,適時進行階段性總結評估,確保改造提升任務全面完成,切實做到精準建設、精準改造、精準提升,由于各種原因,特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計20__年5月底前完成。
四、存在的問題
(一)項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工,未對項目實施進度做出嚴格要求,對項目完工有一定影響。
(二)、改進措施加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃,保障工程進度,提高項目管理水平。
五、有關建議
暫無