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審計會計職責及工作內(nèi)容

發(fā)布時間:2022-11-19

審計會計職責及工作內(nèi)容(精選5篇)

審計會計職責及工作內(nèi)容 篇1

  1、按要求粘貼業(yè)務(wù)單據(jù)、制作業(yè)務(wù)憑證、裝訂企業(yè)會計憑證。

  2、編制、錄入記賬憑證、匯總,賬簿登記。

  3、負責稅務(wù)、工商、銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

  4、協(xié)助財務(wù)文件資料的準備、整理、歸檔。

  5、外勤工作。

  6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

審計會計職責及工作內(nèi)容 篇2

  1、制定課程培訓方案;

  2、調(diào)查培訓需求,編制、調(diào)整、執(zhí)行培訓計劃;

  3、開發(fā)培訓課程,編制培訓課件和編寫培訓資料;

  4、講授培訓課程,解答疑難問題等;

  5、反饋、評估培訓效果;

  6、跟進培訓工作效果,對培訓工作進行改進。

審計會計職責及工作內(nèi)容 篇3

  1、負責建立并完善公司內(nèi)部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規(guī)范運作;

  2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的經(jīng)濟效益審計,確定其經(jīng)營成果;根據(jù)公司董事會或管理層的要求進行舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產(chǎn)安全與完整、資金周轉(zhuǎn)與利用情況進行監(jiān)督檢查,提高資產(chǎn)使用效益;

  3、負責財務(wù)審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規(guī)性,幫助公司提高財務(wù)報告的質(zhì)量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監(jiān)督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;

  4、負責審計資料立卷及歸檔工作。

審計會計職責及工作內(nèi)容 篇4

  1.做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2.建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3.積極配合公司開戶行做好對帳、報帳工作。

審計會計職責及工作內(nèi)容 篇5

  (一)原始憑證審核

  按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進行:

  1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。

  2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的,是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

  3、真實性審核。

  4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

  5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整,手續(xù)是否完備。

  原始憑證審核后,應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果,進行不同的處理。

  (二)復核記賬憑證

  對記賬憑證的審核,應(yīng)從以下幾方面進行:

  1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

  2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

  3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。

  4、審核金額是否正確。

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  • 審計高級經(jīng)理崗位職責(精選33篇)

    職責描述:1、負責公司招投標審計、離任審計及財務(wù)審計;2、負責獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;3、負責公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負責公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準則及操作流程;5...

  • 審計助理崗位職責(精選31篇)

    1、在指導下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負責在上級領(lǐng)導的指導下,設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;3、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告;4、完成部門交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導和業(yè)務(wù)培訓。...

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    1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信...

  • 審計崗位職責(精選31篇)

    1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的`管理需求;3、負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)...

  • 土建審計崗位職責(精選4篇)

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  • 崗位職責
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