內控審計經理崗位職責(精選28篇)
內控審計經理崗位職責 篇1
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
內控審計經理崗位職責 篇2
內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:
1、基于公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;
2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;
3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;
4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;
5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;
2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;
3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;
4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。
加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!
內控審計經理崗位職責 篇3
內控審計經理崗位職責
職責描述:
1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控審計經理崗位
內控審計經理崗位職責 篇4
內控審計項目經理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結果的審計;
4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內部交叉監督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經驗優先;
內控審計項目經理崗位
內控審計經理崗位職責 篇5
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;
2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
內控審計經理崗位職責 篇6
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
內控審計經理崗位職責 篇7
1、主要對財務、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預算等內控管理方面的.研究工作
2、優化完善審計程序
3、按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經營信息及內控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法
4、根據分工執行審計程序,做好工作底稿及審計小結;及時向建筑板塊審計負責人匯報審計發現
5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6、監督被審計單位對整改方案的落實執行情況,對整改證據進行檢查驗證,評價整改效果
7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案
內控審計經理崗位職責 篇8
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;
5.與客戶溝通,協調回款;
6.項目后評價及總結;
7.對項目成員進行管理與考核;
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業: 會計 審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:8年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;
7.優秀的表達和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優秀的團隊建設能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質。
內控審計經理崗位職責 篇9
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;
5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
內控審計經理崗位職責 篇10
一、崗位職責:
1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;
4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的.完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統招本科以上審計相關專業畢業;
3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
內控審計經理崗位職責 篇11
1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;
2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;
3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。
內控審計經理崗位職責 篇12
1、根據集團發展戰略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現長期可持續發展;
2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經審批后監督執行;
3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?
4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的.變化,及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;
5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,負責協調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。
內控審計經理崗位職責 篇13
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;
4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
內控審計經理崗位職責 篇14
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;
3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
內控審計經理崗位職責 篇15
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
內控審計經理崗位職責 篇16
一、職責描述:
1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9、主持內部控制體系的`修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14、完成上級領導交辦的其它工作。
二、任職資格:
1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8、良好的口頭及書面表達能力;
9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;
11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控審計經理崗位
內控審計經理崗位職責 篇17
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
內控審計經理崗位職責 篇18
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;
2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;
4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。
內控審計經理崗位職責 篇19
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
7、發債審計項目經驗豐富
內控審計經理崗位職責 篇20
1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。
3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。
內控審計經理崗位職責 篇21
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
內控審計經理崗位職責 篇22
1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。
2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;
3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進行審核。
4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。
5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。
6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。
內控審計經理崗位職責 篇23
1、主要負責部門外出、出差任務,根據審計項目情況和審計小組任務安排,實施日常審計工作。
2、審計期間負責翻閱憑證、在財務軟件中導出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產盤點表。
3、根據各信息系統的信息數據,與財務信息做比對,與相關人員問詢,將發現的問題做成審計底稿。
4、根據審計工作取得資料,與公司、國家、行業的制度與規定等作比較,查找不合理、違規、需要整改事項、需要完善的`行項,形成審計問題報告。
5、完成領導安排的其他工作。
內控審計經理崗位職責 篇24
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。
內控審計經理崗位職責 篇25
1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
內控審計經理崗位職責 篇26
財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
內控審計經理崗位職責 篇27
1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
內控審計經理崗位職責 篇28
1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;
3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;
4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;