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村項目績效目標自評報告

發(fā)布時間:2024-05-01

村項目績效目標自評報告(精選33篇)

村項目績效目標自評報告 篇1

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  我縣政務(wù)服務(wù)大廳負責(zé)綜合協(xié)調(diào)縣級各部門政務(wù)服務(wù)事項進駐,指導(dǎo)進駐部門政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)工作,并配合相關(guān)部門做好簡政放權(quán)和“四最”營商環(huán)境建設(shè)工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運轉(zhuǎn),辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務(wù)中心運行經(jīng)費項目預(yù)算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務(wù)大廳的日常運轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務(wù)大廳有序運轉(zhuǎn),政務(wù)服務(wù)水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。

  (二)項目績效目標。

  一是保證政務(wù)中心大廳的日常運轉(zhuǎn),辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  按照縣財政部門預(yù)算支出績效評價要求,對涉及納入部門預(yù)算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預(yù)算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

  本次指標體系設(shè)立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現(xiàn)評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設(shè)計具體的個性績效評價指標,對評價指標設(shè)定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟性原則。所有評價指標按權(quán)重設(shè)定了科學(xué)合理的分值,確定了相應(yīng)的評價標準,并對評價指標的內(nèi)容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產(chǎn)出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。

  (三)績效評價工作過程。

  由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進行評價,辦公室結(jié)合項目實際完成情況,通過定性與定量相結(jié)合完成此次評價工作。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  資金撥付手續(xù)完整,資金支出符合預(yù)算批復(fù)的用途。財務(wù)審批流程嚴格按資金管理辦法執(zhí)行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執(zhí)行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。

  (三)項目產(chǎn)出情況。

  截止20xx年12月底,全縣政務(wù)中心大廳的運轉(zhuǎn)正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿意度。

  (四)項目效益情況。

  政務(wù)大廳建設(shè)是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強實體大廳建設(shè),提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設(shè)的同時,我局專門出臺《關(guān)于進一步加強政務(wù)服務(wù)分廳建設(shè)的通知》。一是在各分廳設(shè)立服務(wù)臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設(shè)備,設(shè)置健康驛站、飲水處等便民設(shè)施。健全完善窗口首問負責(zé)制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、230個村級為民服務(wù)工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo),構(gòu)建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導(dǎo)、自助設(shè)備指導(dǎo)使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年,共提供各類志愿服務(wù)近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。

  四、主要經(jīng)驗及做法

  一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,聽取有關(guān)匯報,并以財務(wù)科為主要牽頭部門,按年初設(shè)定的項目績效目標情況,高質(zhì)量的開展績效評價工作。

  二是完善管理制度是基礎(chǔ)。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規(guī)范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。

  三是注重績效管理是根本。科學(xué)合理的編報項目績效目標,嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進了機關(guān)工作的有序開展。

  五、存在問題及原因分析

  存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內(nèi)容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設(shè)置不夠精細,體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。

  六、有關(guān)建議

  一是提高預(yù)算編制的準確性,強化績效目標管理。根據(jù)項目年度工作內(nèi)容和總體目標,合理編制、細化預(yù)算,結(jié)合實際情況,科學(xué)合理設(shè)置績效目標和績效指標,確保指標設(shè)置能夠全面體現(xiàn)工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。

村項目績效目標自評報告 篇2

  一、項目基本情況

  (一)單位項目基本情況簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預(yù)算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務(wù)中心3個,呼和浩特市網(wǎng)絡(luò)信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務(wù)中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經(jīng)費,保障市政府辦公室各部門正常運轉(zhuǎn)。

  (二)項目年度績效自評完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設(shè)定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《全面實施預(yù)算績效管理的建議》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(內(nèi)財監(jiān)〔20xx〕1343號)、內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內(nèi)政辦發(fā)〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學(xué)規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關(guān)等原則,按照從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結(jié)合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結(jié)合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細化水平提供了堅實的基礎(chǔ)。本次評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式,具體分值和等級可根據(jù)不同評價內(nèi)容設(shè)定。總分設(shè)置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

  (二)工作過程。

  預(yù)算項目績效管理小組根據(jù)本單位預(yù)算項目的內(nèi)容、操作流程、管理機制、資金使用、產(chǎn)出效果等情況,根據(jù)項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員進行了座談,并抽查了財務(wù)記賬憑證及部分佐證材料。對復(fù)核后的數(shù)據(jù)和資料進行匯總,依據(jù)評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,撰寫績效評價報告。

  (三)分析評價。

  通過內(nèi)部論證的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預(yù)算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結(jié)論

  此次自評得分根據(jù)項目執(zhí)行情況分指標進行評比,預(yù)算執(zhí)行率類指標權(quán)重為10分,產(chǎn)出指標類指標權(quán)重為50分,效益指標類指標權(quán)重為30分,服務(wù)對象滿意度指標類指標權(quán)重為10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,嚴禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權(quán)原則進行審批。需辦理政府采購的經(jīng)濟活動支出事項,按照政府采購法相關(guān)要求及上級政府采購有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應(yīng)的政府采購執(zhí)行方式履行相關(guān)程序。使用項目資金形成的國有資產(chǎn)按照國家資產(chǎn)管理相關(guān)要求及本單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行。24個預(yù)算項目支出績效自評結(jié)果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現(xiàn)情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預(yù)算686.14萬元,年中追加項目預(yù)算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經(jīng)費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經(jīng)費38.15萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  20xx年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預(yù)算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預(yù)算管理制度,健全預(yù)算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,例如年初項目預(yù)算績效指標設(shè)置不是十分合理,項目資金預(yù)算分配還不夠精確。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數(shù)量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產(chǎn)出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

  (2)項目完成質(zhì)量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質(zhì)完成。由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,市重大辦工作項目經(jīng)費預(yù)算已于20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預(yù)算執(zhí)行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領(lǐng)導(dǎo)招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,導(dǎo)致市政府工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳及相關(guān)設(shè)備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,市重大辦工作經(jīng)費執(zhí)行率1.81%,此項目經(jīng)費預(yù)算已于20xx年度取消。經(jīng)費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質(zhì)保量完成。

  (4)項目成本節(jié)約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預(yù)算財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算686.14萬元,項目績效預(yù)算執(zhí)行數(shù)465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經(jīng)費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領(lǐng)導(dǎo)招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,故市政府工作經(jīng)費、市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳及相關(guān)設(shè)備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。

  六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預(yù)期目標,檢驗資金的支出效果。根據(jù)績效評價結(jié)果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結(jié)果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預(yù)算的重要依據(jù),加強內(nèi)部控制,完善項目管理。

村項目績效目標自評報告 篇3

  一、項目基本情況

  持續(xù)深化商事制度改革,營造市場寬松營商環(huán)境。繼續(xù)推進“證照分離”改革,統(tǒng)籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監(jiān)管;持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間,做好“企業(yè)開辦全程網(wǎng)上辦”改革工作,推進開辦企業(yè)‘一窗通’服務(wù)平臺、持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間和推進企業(yè)注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環(huán)境的滿意度明顯提升。

  營造公平有序的市場競爭環(huán)境。堅持放管結(jié)合,加強事中事后監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。一是加強重點領(lǐng)域市場監(jiān)管。加強網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管,堅持依法依規(guī)監(jiān)管、智慧監(jiān)管、綜合監(jiān)管和協(xié)同監(jiān)管,嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)市場突出問題;加強廣告監(jiān)管,加強指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,強化廣告導(dǎo)向監(jiān)管,聚焦重點領(lǐng)域,推進互聯(lián)網(wǎng)廣告整治,組織指導(dǎo)“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩(wěn)等工作;加強藥品醫(yī)療器械及化妝品監(jiān)管,抓好藥品醫(yī)療器械專項整治、飛行檢查、監(jiān)督抽驗、不良反應(yīng)監(jiān)測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監(jiān)管;認真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監(jiān)管整治,維護旅游市場秩序,繼續(xù)推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農(nóng)資打假專項治理,切實保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn);規(guī)范商品交易市場主體經(jīng)營行為,積極推進市場誠信體系建設(shè),加強合同監(jiān)管,加大打擊合同欺詐力度,強化經(jīng)紀人監(jiān)管,加強對中介服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督管理,規(guī)范收費服務(wù)行為;二是強化競爭執(zhí)法力度。嚴格價格監(jiān)管,對價格違法行為依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行為,組織開展教育、醫(yī)療、旅游等行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為專項整治,強化直銷監(jiān)管,持續(xù)保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢;三是強化知識產(chǎn)權(quán)保護運行。深入實施知識產(chǎn)權(quán)強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產(chǎn)權(quán)“提高質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、擴大影響”行動,加大知識產(chǎn)權(quán)保護和綜合監(jiān)管力度,推進商標戰(zhàn)略,深入挖掘地理標志資源,加快推動地理標志和生態(tài)原產(chǎn)地保護產(chǎn)品申報工作,規(guī)范商標使用行為,加強商標保護和服務(wù)能力,提升商標品牌管理運用能力,優(yōu)化品牌發(fā)展環(huán)境,促進全市品牌經(jīng)濟穩(wěn)步快速發(fā)展。

  營造安全放心的市場消費環(huán)境。加強消費者權(quán)益保護工作,充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經(jīng)營放心消費”創(chuàng)建工作,充分發(fā)揮消協(xié)組織作用,強化旅游購物、誠信經(jīng)營、消費投訴等環(huán)節(jié)協(xié)作聯(lián)動機制建設(shè)。積極服務(wù)“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領(lǐng)域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執(zhí)法行動。

  創(chuàng)新市場監(jiān)管機制,提升綜合監(jiān)管能力。持續(xù)推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監(jiān)管信息、公示信息、聯(lián)合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,監(jiān)管能力顯著提升,社會信用體系建設(shè)取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監(jiān)管平臺”應(yīng)用,建立信用修復(fù)機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風(fēng)險分類管理;加強市場監(jiān)管機制建設(shè),強化市場監(jiān)管法制建設(shè)。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準備

  一是建立和完善自評工作的組織機構(gòu),按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作,財務(wù)科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責(zé)和工作步驟,確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓(xùn)會議,明確專門人員負責(zé)具體工作。二是是及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標,認真總結(jié)20xx年市場監(jiān)管各項任務(wù)完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  市財政根據(jù)20xx年度部門預(yù)算下達了市場綜合監(jiān)管補助經(jīng)費120萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  項目資金使用依據(jù)相關(guān)的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經(jīng)費納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內(nèi),本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費,杜絕經(jīng)費支出隨意性。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況100%。

  2.效益指標完成情況100%。

  3.滿意度指標完成情況100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  由于市場監(jiān)管局新組建成立,工作職能職責(zé)整合,相關(guān)人員配備不足,相關(guān)制度建設(shè)與執(zhí)行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監(jiān)督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預(yù)算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監(jiān)管領(lǐng)域的集中統(tǒng)籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學(xué)習(xí)與政策研究,努力提升部門預(yù)算編制的前瞻性;三是繼續(xù)加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監(jiān)管隊伍的履職能力。

  五、績效自評結(jié)果

  20xx年度市場綜合監(jiān)管補助經(jīng)費項目績效評價自評分96分,等級為“優(yōu)”。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  績效評價結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定和要求,及時在單位門戶網(wǎng)站上公開。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預(yù)算管理工作,把加強財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。成立了財規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機構(gòu),主要負責(zé)人任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負責(zé)人擔(dān)任成員,為做好預(yù)算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預(yù)算管理工作的全程性。在工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協(xié)調(diào)配合,強化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點,多次召開協(xié)調(diào)會,對項目績效指標設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,加快預(yù)算執(zhí)行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監(jiān)督指導(dǎo)。認真按照內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇4

  根據(jù)《三亞市財政局關(guān)于開展20xx年市直單位預(yù)算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現(xiàn)將20xx年度中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目預(yù)算執(zhí)行績效自評情況報送如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  預(yù)算單位:三亞市教育局

  項目:中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目

  主管部門:三亞市教育局

  項目負責(zé)人:王小翠

  聯(lián)系電話:

  項目概述如下:根據(jù)《三亞市“十四五”教育現(xiàn)代化規(guī)劃》、《三亞市學(xué)前教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學(xué)教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系,加快教育現(xiàn)代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金2471.51萬元。

  (二)項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況

  1.總體目標:中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系,加快教育現(xiàn)代化,確保教育安全。

  年度目標:完成20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目的建設(shè)工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結(jié)余。

  2.績效指標:20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目績效自評總分100分,設(shè)4個指標,其中:項目經(jīng)濟指標一個“預(yù)算執(zhí)行率”,權(quán)重10%;項目產(chǎn)出指標一個“驗收合格率”,權(quán)重40%;項目效益指標一個“受益學(xué)校數(shù)量”,權(quán)重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權(quán)重10%。

  (1)預(yù)算執(zhí)行率:該指標分值10分,以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預(yù)算數(shù)”百分比計取分值,得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))×100%×10。

  (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

  (3)受益學(xué)校數(shù)量:該指標分值40分。20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金支出保障基礎(chǔ)教育設(shè)施建設(shè)的學(xué)校數(shù)量不少于10所時,該指標得40分;學(xué)校數(shù)量少于10所時,該指標得分=[(保障學(xué)校數(shù)量/10)×100%]×40。

  (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數(shù)/有效問卷數(shù))×100%]/80%×10。

  3.當年年度目標完成情況

  20xx年財政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施新建及改建經(jīng)費,確保了各項建設(shè)工程正常實施,未發(fā)生因經(jīng)費不足而停工的情況。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況

  20xx年財政共計安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據(jù)各學(xué)校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學(xué)三亞中學(xué)校道排水排污工程設(shè)計費、光彩小學(xué)校園改造項目測繪費和那會小學(xué)等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預(yù)算年度終了,財政安排資金結(jié)余1885.86萬元。

  (二)項目資金安排落實、總投入等情況

  落實情況:20xx年財政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目2471.51萬元。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況

  資金執(zhí)行情況如下:

  20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預(yù)算執(zhí)行率23.70%。

  (四)項目資金管理情況

  項目資金嚴格按照《海南省人民政府關(guān)于規(guī)范政府投資項目管理的規(guī)定》的規(guī)定實行報賬制,并結(jié)合《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項目管理規(guī)定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關(guān)財務(wù)管理辦法》,進一步加強和規(guī)范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結(jié)算審計工作,確保工程質(zhì)量及資金安全。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責(zé),組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規(guī)確定項目各參建單位,應(yīng)實行監(jiān)理的項目一律聘請監(jiān)理單位進行監(jiān)督。

  (二)項目管理情況

  在中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目的執(zhí)行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設(shè)立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及指導(dǎo),確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設(shè)項目的質(zhì)量保障。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。

  1.項目的經(jīng)濟性分析(經(jīng)濟指標)

  預(yù)算執(zhí)行率:20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執(zhí)行率為23.70%。該指標得2.37分。

  2.項目的效率性分析(產(chǎn)出指標)

  驗收合格率:利用20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金支付的各中小學(xué)新建/改建項目設(shè)計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學(xué)等供配電工程和東方紅小學(xué)等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

  3.項目的效益性分析(效益指標)

  受益學(xué)校數(shù)量:20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目資金的支出確保了西南大學(xué)三亞中學(xué)、那會小學(xué)和東方紅小學(xué)等19所學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正常實施。受益學(xué)校數(shù)量大于10所,該指標得40分。

  4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)

  師生滿意度:為了中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學(xué)校在校師生發(fā)出30份滿意度調(diào)查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學(xué)生滿意度100%。學(xué)生滿意度大于90%,該指標得10分。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析

  指標“預(yù)算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目主要用于三亞市內(nèi)各中小學(xué)零星工程建設(shè)經(jīng)費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預(yù)算執(zhí)行率不高。

  (二)績效自評綜合得分情況

  中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項目20xx年度目標完成良好,經(jīng)費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優(yōu)”。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續(xù)工作計劃

  根據(jù)《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學(xué)校的教學(xué)需求,確保師生安全。

村項目績效目標自評報告 篇5

  根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經(jīng)費項目開展了自評工作。形成自評報告如下:

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  根據(jù)大政辦發(fā)〔20xx〕47號文件規(guī)定,為大化瑤族自治縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局能完成各項職能工作,讓政務(wù)服務(wù)中心更好地服務(wù)企業(yè)辦事群眾,提供可靠保障。

  2.項目實施情況

  項目于20xx年1月開始實施,具體項目實施由各中心、股室負責(zé)執(zhí)行,從項目實施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現(xiàn)項目績效目標。

  3.經(jīng)費來源和使用情況

  (1)項目經(jīng)費來源及到位情況

  工作經(jīng)費資金根據(jù)大財復(fù)〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。

  (2)項目經(jīng)費使用情況

  截止20xx年12月31日,已經(jīng)按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經(jīng)費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務(wù)支出等,基本完成支出任務(wù)。

  (3)項目經(jīng)費結(jié)余情況

  截止20xx年12月31日,工作經(jīng)費280000元已支付263281.68元,結(jié)余16718.32元。

  (二)項目績效目標

  保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務(wù)服務(wù)中心日常工作順利進行。

  二、項目績效評價工作情況

  20xx年12月10日,大化縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局成立了工作經(jīng)費績效評價工作組,負責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

  1.工作組組長:藍艷宇

  工作組副組長:周楠

  工作組成員:韋堅、韋雪珍

  辦公室設(shè)在局財務(wù)室。

  2.工作職責(zé)

  (1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果;

  (2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  考評工作組按照項目預(yù)算及工作開展情況、決算等,開展自評檢查工作,對工作經(jīng)費項目進行評定,核實資金撥付使用情況等。

  三、績效分析及評價結(jié)論

  (一)投入

  項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。

  (二)過程

  在工作經(jīng)費使用過程中,我局嚴格按照財經(jīng)有關(guān)法律法規(guī)開支,切實加強財政資金的監(jiān)督管理,嚴格按照預(yù)算內(nèi)容和經(jīng)費使用范圍,自覺接受監(jiān)督檢查,確保經(jīng)費及時到位和使用。

  (三)產(chǎn)出

  1.數(shù)量指標:新購置一批辦公設(shè)備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復(fù)印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內(nèi)局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務(wù)。

  2.質(zhì)量指標:保障縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局及縣政務(wù)服務(wù)中心日常工作順利進行。

  3.時效指標:按照工作計劃任務(wù)和目標,各項工作都順利推進,在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù),保障我單位日常工作有效運行。

  4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實際支出263281.68元,不超過本年度預(yù)算。

  (四)效果

  1.社會效益:根據(jù)優(yōu)化營商環(huán)境要求設(shè)置不動產(chǎn)登記窗口、水電氣報裝窗口、企業(yè)開辦窗口、工程建設(shè)項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進政務(wù)服務(wù)事項集中進駐縣政務(wù)服務(wù)大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門六類依申請+公共服務(wù)事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務(wù)事項312項、其他行政權(quán)力282項)已統(tǒng)一納入政務(wù)服務(wù)中心集中辦理,進一步提升審批服務(wù)效能。截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺上大化縣政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率達到100%;全縣依申請政務(wù)服務(wù)事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務(wù)服務(wù)即辦件476項,占政務(wù)服務(wù)事項總數(shù)比例達到31.13%;各級依申請政務(wù)服務(wù)事項“一窗”分類受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。

  2.可持續(xù)效益:繼續(xù)推進“一事通辦”改革,提升政務(wù)服務(wù)水平。一是持續(xù)推進“一窗受理、集成服務(wù)”,按照“三集中、三到位”的要求,持續(xù)推進行政服務(wù)集中辦理,做到“應(yīng)進必進”,滿足企業(yè)和群眾“進一扇門、辦多件事”的.需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續(xù)開展政務(wù)服務(wù)“簡易辦”改革,推進縣(區(qū))部分簡單高頻事項實現(xiàn)“同城通辦”。三是依托廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺,加快指導(dǎo)對接,基本實現(xiàn)線上“一網(wǎng)通辦”,大幅提高網(wǎng)上辦理率。

  3.群眾滿意度:截止20xx年12月31日,廣西數(shù)字政務(wù)一體化平臺“好差評”管理系統(tǒng)五星評價數(shù)量/比例為14707/99.75%,四星評價數(shù)量/比例為33/0.22%,三星評價數(shù)量/比例為3/0.02%,二星評價數(shù)量/比例為1/0.01%,一星評價數(shù)量/比例為0/0.00%,平均分數(shù)9.99。群眾滿意度達到99%。

  (五)評價結(jié)果和評價結(jié)論

  本項目自評分為100分,評價等級為優(yōu)秀,達到預(yù)期績效目標。

  四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見建議

  (一)經(jīng)驗總結(jié)

  1.強化組織領(lǐng)導(dǎo)

  成立由單位負責(zé)人任組長的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。

  2.加強學(xué)習(xí),強化績效管理的理念

  認真學(xué)習(xí)財政部《關(guān)于推進預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》(財預(yù)〔20xx〕416號)、自治區(qū)人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(桂發(fā)〔20xx〕26號)相關(guān)績效管理文件,吃透文件精神,強化績效管理的理念,營造預(yù)算績效管理氛圍。

  3.創(chuàng)新方式,落實責(zé)任

  創(chuàng)新管理方式,落實崗位責(zé)任制,夯實基礎(chǔ)工作,突出工作重點,強化制度建設(shè),推動本單位預(yù)算績效管理各項工作齊頭并進。

  (二)存在問題

  在預(yù)算編制環(huán)節(jié),預(yù)期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗不足導(dǎo)致。

  (三)意見建議

  進一步加強對單位編制預(yù)算績效目標項目設(shè)計的科學(xué)性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預(yù)算資金,使其最大效益化。

村項目績效目標自評報告 篇6

  一、績效目標分解下達情況

  (一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預(yù)算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(含村衛(wèi)生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉(zhuǎn)移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區(qū)、市)。

  中央財政和省級財政補助資金均采取因素分配法,按照常駐人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)進行資金分配并下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度經(jīng)費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔(dān),省級按常住總?cè)丝谄骄咳嗣磕?元標準補助,市級按常住總?cè)丝诿咳嗣磕?-3元標準補助,縣級按服務(wù)人口每人每年不少于3元標準補助。二是對村衛(wèi)生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫(yī)改辦、衛(wèi)生廳《關(guān)于下達村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規(guī)定:中央財政補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)各占50%的比例進行計算。省級財政對村衛(wèi)生室的.補助政策,根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于進一步提高農(nóng)村衛(wèi)生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛(wèi)生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區(qū)仍執(zhí)行1萬元標準),并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助資金。

  (二)績效目標情況。

  一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室全覆蓋實施基本藥物制度,并實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度。

  二是規(guī)范藥品集中采購與供應(yīng)。加強藥品供應(yīng)監(jiān)管,督促藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時、足量供應(yīng)藥品,滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)臨床用藥需求。實行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥械采購積分考核管理,堅持通報約談制度,支持其優(yōu)先使用基本藥物。嚴格執(zhí)行企業(yè)不良記錄管理制度和商業(yè)賄賂不良記錄,依法規(guī)范藥械采購行為。

  三是加強基本藥物制度落實情況監(jiān)管。將基本藥物制度執(zhí)行情況納入綜合督查范圍,強化政策落實到位。在此基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮各級衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)的監(jiān)管作用,按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物現(xiàn)場檢查指引》要求,將基本藥物監(jiān)管納入各級衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規(guī)定時間內(nèi)下達到市(州)及擴權(quán)縣。具體下?lián)芮闆r見下表

  2.項目資金執(zhí)行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權(quán)縣。從實施情況看,該項目對基層醫(yī)療機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理補償,保證醫(yī)務(wù)人員和村醫(yī)的合理收入不降低,確保基層醫(yī)療機構(gòu)的正常運行,基本滿足基層群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執(zhí)行率為95.75%。

  3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務(wù)管理嚴格、核算規(guī)范、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為

  (二)績效目標目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

  (1)績效目標完成任務(wù)量。

  我省自20xx年開始執(zhí)行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規(guī)范用藥行為,基本藥物使用率不斷提升,醫(yī)藥改革成效初步顯現(xiàn)。

  一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區(qū))所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、等級醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物比例達52.34%,三級醫(yī)療機構(gòu)基本達到35%。基本藥物制度實施范圍目標基本實現(xiàn)。

  二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力提升。基層醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位29.28張,較去年增加1.61張。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。

  (2)績效目標完成質(zhì)量。

  20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度,按照規(guī)定比例配備使用基本藥物并執(zhí)行零差率銷售,藥品采購貨款執(zhí)行以縣為單位的集中支付。

  (3)績效目標完成進度。

  按照年度工作任務(wù),全省扎實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務(wù)和政策要求均落實到位,全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運轉(zhuǎn)總體正常。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)藥費用下降。

  20xx年,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門診藥費占門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診藥費占門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費占住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。

  (2)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療服務(wù)能力提升。

  20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數(shù)同比增長9.97%,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中的“網(wǎng)底”功能得到一定強化。村級衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次數(shù)減少,應(yīng)進一步加強引導(dǎo)和管理。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  隨著分級診療等醫(yī)改重大政策的持續(xù)推進,我省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也面臨一些問題,主要表現(xiàn)在:基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與等級醫(yī)院在規(guī)模、功能、業(yè)務(wù)量等方面差異較大,導(dǎo)致等級醫(yī)院用藥選擇目錄較基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,群眾普遍存在追隨優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源、趨高就醫(yī)、高預(yù)期就診的觀念,患者用藥習(xí)慣受上級醫(yī)院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉(zhuǎn)和下沉,尤其是集中表現(xiàn)在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。

  改進措施:嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄,加強基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物使用監(jiān)測,督促其落實基本藥物采購使用最低占比,強化優(yōu)先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發(fā)揮基層在衛(wèi)生健康體系中的網(wǎng)底作用。

村項目績效目標自評報告 篇7

  根據(jù)《昌寧縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號)文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目。現(xiàn)將項目績效目標完成情況報告如下:

  一、項目基本情況

  昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目于20xx年7月份開始申報,委托天啟工程咨詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審核會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組予以批復(fù),批復(fù)新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))56平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9ZR—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動鏟車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。總投資65.62萬元,其中財政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項目于20xx年8月20日啟動,11月30日完工,工期103天。項目實際完成:新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計315.73平方米(1 #牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))28平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))60.2平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))26.88平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9RSJ—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動鏟車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;開展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。項目完成總投資65.62萬元。

  二、績效目標及完成情況

  (一)項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預(yù)算執(zhí)行率100%。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況:產(chǎn)出指標全面完成,績效得分40分。

  2.效益指標完成情況:效益指標全面完成,績效得分40分。

  3.滿意度指標完成情況:滿意度測評為96%,績效得分20分。

  三、績效自評結(jié)果

  該項目績效自評結(jié)果為100分。

村項目績效目標自評報告 篇8

  一、工程概況

  該項目起于玉山互通連接線終點,經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術(shù)標準公里二級。

  1、項目資金申報及批復(fù)情況:

  根據(jù)恩陽區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預(yù)算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。

  2、項目績效目標:

  玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成,根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項目工期計劃,在確保質(zhì)量、安全的前提下,預(yù)計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎(chǔ)設(shè)施,同時帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變,開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品和資源,帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展,提高整體生活水平,從而產(chǎn)生巨大的社會效益。

  3、項目資金申報相符性:

  本項目嚴格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定,及時整理相關(guān)資料,上報相關(guān)部門,完成資金申報各項工作。

  二、項目實施及管理

  1.根據(jù)合同協(xié)議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。

  2.項目財務(wù)管理情況:巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護段是恩陽區(qū)交通運輸局的下屬單位,單位設(shè)立財務(wù)股,建立完整的財務(wù)管理制度,獨立完整的會計賬務(wù),及時準確的進行賬務(wù)處理,每月按時上報財務(wù)數(shù)據(jù),按時按期申報繳納各項稅費。

  3.項目組織實施情況

  巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護段為項目業(yè)主,四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位,四川興旺建設(shè)工程項目管理有限公司為項目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進項目建設(shè)。

  三、項目績效情況

  1.項目完成情況:

  玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成,道路預(yù)計20xx年12月達到通車條件。

  本項目合同約定質(zhì)量目標為合格,自開工以來,質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài),未出現(xiàn)重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。

  2.項目績效情況:

  該項目建成后能解決恩陽區(qū)義陽山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時該項目建成完善了當?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,增加就業(yè),促進當?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆钏降奶岣哂兄匾囊饬x。

  四、問題及建議

  (一)問題

  1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。

  2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協(xié)調(diào)等各種原因進度滯后。

  3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜,等待期長。

  4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。

  (二)相關(guān)建議

  1、請政府加快房屋征拆工作。

  2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理占用林地、耕地手續(xù)。

  3、確保即使撥付進度款。

村項目績效目標自評報告 篇9

  一、項目基本情況

  (一)項目立項情況

  1.項目立項背景

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)南寧市武鳴區(qū)政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規(guī)〔20xx〕1號)相關(guān)文件要求,我鎮(zhèn)聘用8名外聘人員協(xié)助政府開展日常工作,每人每月費用3249.61元,扶貧信息員工資及個人五險3299元,繳納五險一金。外聘人員經(jīng)費已于20xx年年初編入20xx年部門預(yù)算。

  2.資金用途及目的

  根據(jù)《南寧市武鳴區(qū)政府聘員管理辦法(試行)》外聘人員經(jīng)費主要用于支付人員工資福利、單位應(yīng)繳納的社會保險費、租賃服務(wù)費。以保證勞務(wù)派遣單位及時撥付聘員工資及繳納五險。

  (二)項目資金管理使用情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況

  根據(jù)《南寧市武鳴區(qū)政府聘員管理辦法(試行)》和20xx年項目完成情況,20xx年城區(qū)共下?lián)茇斦Y金31.117561萬元。

  2.項目資金實際使用情況分析,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

  項目資金主要用于支付人員工資福利、單位應(yīng)繳納的社會保險費、租賃服務(wù)費。

  3.項目資金管理情況

  項目資金參照《南寧市武鳴區(qū)政府聘員管理辦法(試行)》進行管理和執(zhí)行

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  20xx年外聘人員經(jīng)費共31.117561萬元已全部合規(guī)撥付勞務(wù)派遣單位。

  (三)項目組織管理情況

  1.項目組織情況

  甘圩鎮(zhèn)政府原20xx年聘員名額為8名。根據(jù)工作實際需求至20xx年12月甘圩鎮(zhèn)政府聘用編外人員9名。

  2.項目管理情況

  20xx年甘圩鎮(zhèn)外聘人員經(jīng)費項目已列入年度績效考核指標中,鎮(zhèn)政府結(jié)合實際出臺了外聘人員考勤、考核制度,并將結(jié)果反饋給本人及勞務(wù)派遣單位。考核結(jié)果作為獎懲、續(xù)聘或終止聘用的依據(jù)。

  二、項目自評工作開展情況

  (一)評價指標構(gòu)建及細化情況

  外聘人員經(jīng)費項目根據(jù)項目任務(wù)、驗收標準設(shè)立了相關(guān)評價指標,包括:

  1.產(chǎn)出指標

  (1)產(chǎn)出數(shù)量:外聘人員人數(shù)≥7人

  (2)產(chǎn)出質(zhì)量:資金發(fā)放率=100%

  (3)產(chǎn)出時效:每月30日前發(fā)放=100%

  (4)產(chǎn)出成本:外聘人員經(jīng)費≥23.4萬元

  2.效益指標

  社會效益指標:政府工作完成度=100%

  3.滿意度指標:

  (1)領(lǐng)導(dǎo)對員工滿意度≥98%

  (二)評價組織實施及流程

  根據(jù)外聘人員考勤考核制度,由辦公室牽頭通過個人自評、干部互評、領(lǐng)導(dǎo)評價等方式結(jié)合年度考勤情況進行考核驗收。

  (三)本次績效自評的局限性

  無

  三、績效分析及評價結(jié)論

  (一)年初績效目標及其衡量指標設(shè)定情況

  年初根據(jù)《關(guān)于印發(fā)南寧市武鳴區(qū)政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規(guī)〔20xx〕1號)設(shè)立了績效目標,后根據(jù)《關(guān)于同意增加各鎮(zhèn)人民政府利用財政資金聘用編外人員的通知》(南武編發(fā))〔20xx〕17號)、《南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于調(diào)整政府聘員工資待遇相關(guān)工作的通知》調(diào)整了績效目標。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.投入:年初預(yù)算為23.4萬元,后調(diào)增至31.117561萬元。

  2.過程:20xx年12月,根據(jù)勞務(wù)派遣單位核定單,已撥付外聘人員經(jīng)費共31.117561萬元,績效目標完成率100%。

  3.產(chǎn)出:20xx年甘圩鎮(zhèn)政府聘用編外人員9名。

  4.效果:優(yōu)化資源配置,彌補人員不足,提高工作效率。

  (三)總體自我評價結(jié)論

  該項目有規(guī)范的項目和資金管理制度,已完成全部任務(wù)和資金績效目標,檔案管理規(guī)范,自評100分。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  20xx年我鎮(zhèn)聘用編外人員9名,產(chǎn)出指標完成率100%,主要經(jīng)驗在于完善考核制度,提高工作效率。我鎮(zhèn)結(jié)合實際,制定詳細具體的外聘人員考核制度。通過考核,提高員工的工作效率和工作積極性。

  (二)存在的問題

  20xx年我鎮(zhèn)外聘人員經(jīng)費項目雖完成年初目標數(shù),但項目組織開展過程中仍存在不足,具體表現(xiàn)為:聘用人員分工不夠清晰,存在成員間任務(wù)分配不均的情況。

  (三)建議和改進措施

  為了進一步加強工作效率,提高員工的工作積極性,下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)工作實際合理分配任務(wù)。在新聘成員時,注重根據(jù)工作內(nèi)容招聘專業(yè)對口或有相關(guān)經(jīng)驗的人員。

  五、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇10

  根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委員辦公室關(guān)于開展20xx年度衛(wèi)生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現(xiàn)將我院20xx年度寧夏結(jié)核病防治項目績效自評情況報告如下:

  一、項目基本情況

  根據(jù)20xx年寧夏重大公共衛(wèi)生結(jié)核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結(jié)核病防治服務(wù)模式下,開展普通肺結(jié)核和耐多藥肺結(jié)核診斷、治療及隨訪檢查、監(jiān)測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結(jié)核藥品供應(yīng),落實政府對結(jié)核病患者的惠民政策,基本實現(xiàn)項目目標,防控工作成效顯著。

  二、評價工作開展情況

  寧夏第四人民醫(yī)院按照結(jié)核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結(jié)核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。

  三、項目實施情況

  (一)項目決策

  寧夏第四人民醫(yī)院依據(jù)結(jié)核病防治項目績效目標相關(guān)要求有序的開展工作,分別制定了產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標和滿意度指標。并根據(jù)工作所需調(diào)整了經(jīng)費使用計劃,基本完成了項目既定目標。

  (二)項目管理

  1.20xx年項目經(jīng)費撥入金額為372萬元,其中政府采購190萬元,結(jié)核病防治工作經(jīng)費182萬元,上年結(jié)存13.5萬元。

  2.寧夏第四人民醫(yī)院嚴格按照項目資金財務(wù)管理要求,在項目執(zhí)行過程中未發(fā)生擠占挪用項目經(jīng)費的情況。

  3.寧夏第四人民醫(yī)院財務(wù)科每月對項目經(jīng)費使用情況進行內(nèi)部審核,對相關(guān)業(yè)務(wù)科室提交的經(jīng)費使用計劃進行核查,確保項目經(jīng)費安全使用。

  4.寧夏第四人民醫(yī)院按照20xx年結(jié)核病項目管理方案的要求,組織全區(qū)各市、縣(區(qū))具體實施。

  四、項目績效情況

  (一)主要工作指標完成情況

  1.病原學(xué)陽性率

  20xx年全區(qū)共發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者1249例(涂陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學(xué)陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學(xué)陰性患者1103例,無病原學(xué)結(jié)果2例,結(jié)核性胸膜炎患者190例。肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率為53.04%。

  2.總體到位率

  20xx年全區(qū)網(wǎng)絡(luò)報告肺結(jié)核患者及疑似患者共6584例:應(yīng)轉(zhuǎn)診患者5320 例,到定點醫(yī)院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉(zhuǎn)診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結(jié)核1678例,其中初治涂陽 673例,復(fù)治涂陽 25例,涂陰 826例,未查痰 1例,結(jié)核性胸膜炎153 例,到位后確診率32.28 %。

  3.病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者密切接觸者篩查率

  20xx年全區(qū)病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者密切接觸者登記數(shù) 3725例,接觸者篩查數(shù)3672 例,病原學(xué)檢查陽性肺結(jié)核患者密接者篩查率為98.58%。

  4.耐多藥篩查率

  全區(qū)推送篩查初治涂陽肺結(jié)核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。

  5.普通肺結(jié)核患者治療成功率

  全年登記肺結(jié)核患者2542例,成功治療2289例,轉(zhuǎn)入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記涂陽患者937例,治愈764例,涂陽患者治愈率81.5%。

  6.耐多藥肺結(jié)核患者納入治療率

  全區(qū)共發(fā)現(xiàn)耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。

  7.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)肺結(jié)核患者規(guī)范管理率

  20xx年全區(qū)登記肺結(jié)核2542例,規(guī)范服藥患者2452例,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)肺結(jié)核患者規(guī)范管理率為96.5%。

  8.艾滋病病毒感染者結(jié)核病篩查率

  20xx年全區(qū)艾滋病病毒感染者結(jié)核病篩查率為92.5%。

  (二)項目效果

  1.經(jīng)濟效益

  (1)通過對到結(jié)核病定點醫(yī)院就診的可疑肺結(jié)核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經(jīng)濟負擔(dān);

  (2)成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創(chuàng)造更多的社會財富。

  2.社會效益

  (1)早發(fā)現(xiàn)和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產(chǎn)生。

  (2)免費藥品的持續(xù)供應(yīng),提高患者治愈率,降低結(jié)核病死亡率;

  (3)檢測時間由傳統(tǒng)方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。

  3.生態(tài)效益

  通過對傳染性肺結(jié)核的治療減少其對健康人群的危害和對環(huán)境的污染,控制肺結(jié)核及耐藥肺結(jié)核發(fā)病率,改善我區(qū)居民生活質(zhì)量,延長患者壽命。

  4.可持續(xù)影響

  早期發(fā)現(xiàn)及早期治愈患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發(fā)病率,有效降低寧夏結(jié)核病疫情;通過縮短肺結(jié)核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫(yī)療負擔(dān),提高患者的滿意度。

  5.服務(wù)對象滿意度

  通過縮短肺結(jié)核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫(yī)療負擔(dān),提高患者的滿意度。

  五、存在問題

  (一)結(jié)核病患者經(jīng)濟負擔(dān)過重。目前,全區(qū)已將結(jié)核病納入門診大病統(tǒng)籌范圍內(nèi),結(jié)核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結(jié)核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

  (二)近年來抗結(jié)核藥品漲價過于迅速,導(dǎo)致每年采購藥品數(shù)量不能滿足所發(fā)現(xiàn)的肺結(jié)核患者治療所需,出現(xiàn)藥品短缺現(xiàn)象。

  (三)中轉(zhuǎn)項目里對耐多藥患者只提供發(fā)現(xiàn)費用,不提供治療藥品和檢查費用,導(dǎo)致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現(xiàn)化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。

  六、相關(guān)建議

  (一)隨著肺結(jié)核患者診療工作全部轉(zhuǎn)為各市、縣定點醫(yī)院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經(jīng)費已經(jīng)不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。

  (二)隨著新診斷技術(shù)的應(yīng)用,目前檢查項目未納入醫(yī)保,不能滿足工作所需的情況下應(yīng)當增加中央專項經(jīng)費對此項工作的支持。

村項目績效目標自評報告 篇11

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  根據(jù)《市教育局關(guān)于開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學(xué)前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)精神,經(jīng)各園申請及中心學(xué)校初審,20xx年3月28日至5月12日,市社會力量辦學(xué)管理辦公室會同市教育局相關(guān)科室及各中心學(xué)校成立評估組,對全市90所申報普惠性民辦幼兒園的單位進行了嚴格評審,并依規(guī)將評審結(jié)果予以公示,認定靈鄉(xiāng)鎮(zhèn)芳馨幼兒園等66所幼兒園為20xx年普惠性民辦幼兒園(名單見附件)。20xx年上級財政共預(yù)算資金186萬元。

  (二)資金來源及安排

  1、根據(jù)《省財政廳 省教育廳關(guān)于提前下達20xx年擴大學(xué)前教育資源補助經(jīng)費預(yù)算的通知》(鄂財教發(fā)[20xx]152號),下達了我市740萬元,其中安排普惠性幼兒園獎補資金186萬。

  2、資金安排情況

  1、購買玩教具,40萬元。

  B、購買幼兒讀物,20萬元。

  C、改善條件,40萬元。

  D、支付租金,30萬。

  E、改善教師待遇,40萬。

  F、開展教師培訓(xùn),16萬元。

  共計186萬元。

  (三)項目績效目標

  1、項目社會效益目標

  惠及全市66所民辦幼兒園500個班級15630人。改善幼兒園辦園條件,提升辦園水平,讓更多的幼兒享受普惠性學(xué)前教育服務(wù),

  2、項目產(chǎn)出目標

  進一步提高了我市普惠性學(xué)前教育覆蓋面,普惠性民辦幼兒園做到了面向大眾、辦園規(guī)范、收費合理、質(zhì)量合格。

  二、項目執(zhí)行情況

  (一)項目目標完成情況

  截止績效評價之日起,所有項目已完成了預(yù)期目標。

  (二)項目財政資金及配套資金到位及使用情況

  20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預(yù)算總投入186萬元,財政已撥付186萬元,資金撥付率100%。

  (三)資金管理情況

  在本次績效評價的過程中,所有項目都建立健全并執(zhí)行了專項資金財務(wù)管理制度,實行專戶管理。通過查閱財務(wù)資料憑證,中央資金全部進入市級財政專戶,由市教育局計財科根據(jù)招標相關(guān)資料和合同填報撥款申請,送市財政局審核,統(tǒng)一由市財政撥付給單位,沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。

  (四)項目產(chǎn)出及完成情況

  1、購買玩教具,40萬元。

  B、購買幼兒讀物,20萬元。

  C、改善條件,40萬元。

  D、支付租金,30萬。

  E、改善教師待遇,40萬。

  F、開展教師培訓(xùn),16萬元。

  共計186萬元。

  20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預(yù)算共186萬元,實際支出186萬元。

  三、項目評價過程

  (一)評價原則和評價依據(jù)

  1、評價原則

  本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。

  (1)社會效益原則。

  組織開展普惠性民辦幼兒園認定工作,是扶持民辦學(xué)前教育的重要措施,也是促進學(xué)前教育發(fā)展的重要內(nèi)容。各民辦幼兒園要堅持普惠性和公益性辦學(xué)原則,科學(xué)保教,規(guī)范辦園,為廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育服務(wù)。

  (2)合規(guī)性原則。

  普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金必須按照規(guī)定的.項目資金管理辦法使用,防止違規(guī)使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  2、評價依據(jù)

  《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[20xx]285號)、《大冶市人民政府關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》(冶政發(fā)[20xx]12號)、《湖北省財政廳關(guān)于做好財政支出績效評價指標體系建設(shè)的通知》(鄂財績發(fā)[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《市教育局關(guān)于開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學(xué)前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)等文件精神。

  (二)評價方法

  在評價過程中,根據(jù)具體的評價內(nèi)容和不同環(huán)節(jié),采用以下幾種工作方法:

  1、聽取介紹。聽取項目負責(zé)人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步了解項目的基本情況。

  2、查看資料。通過查看項目資料,了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目實施情況等。

  3、實地察看。到民辦幼兒園進行實地察看,了解項目實施的真實性。

  4、人員座談。同項目負責(zé)人進行座談,了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。

  (三)評價指標體系

  1、指標設(shè)置原則

  (1)相關(guān)性原則

  衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯(lián)系。

  (2)重要性原則

  根據(jù)指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。

  (3)可比性原則

  在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結(jié)果可以相互比較。

  (4)綜合性原則

  將定性指標和定量指標相結(jié)合,定性分析是定量分析的基礎(chǔ),定量分析是定性分析的深化,它將定性的內(nèi)容的數(shù)量化,二者存在密切聯(lián)系。

  (5)經(jīng)濟性原則

  指標的選取要考慮現(xiàn)實條件及可操作性,數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)符合成本效益原則,在合理成本的基礎(chǔ)上收集信息。

  2、指標構(gòu)成及權(quán)重

  在對20xx年度普惠性民辦幼兒園專項資金獎補項目的實施進行廣泛調(diào)查和深入了解的基礎(chǔ)上,建立了普惠性民辦幼兒園專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構(gòu)成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。

  在確定了評價指標體系后,根據(jù)指標體系權(quán)重確定的方法,確定了各指標的權(quán)重,項目管理占25%,項目資金占15%、項目績效占60%。

  四、項目綜合評價結(jié)論和評價等級

  (一)評分過程和方法

  我們采取評價小組每人對四個項目實施、管理等情況進行評價打分,然后取平均分折算20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目項目績效評價得分。

  (二)項目評價等級

  通過上述評分,項目評價得分為95分,按照等級評價標準,該項目屬于“優(yōu)秀”。

  五、存在的困難和問題

  1、普惠性民辦幼兒園總量不足,尚未達到85%目標任務(wù)。

  2、部分普惠性民辦幼兒園特別是三級幼兒園收費較低,辦學(xué)條件有待加強。

  六、改進措施和相關(guān)建議

  1、加大普惠性民辦幼兒園扶持力度,逐年提高扶持標準,引導(dǎo)更多民辦幼兒園特別是省市示范幼兒園、大冶一級幼兒園辦普惠性幼兒園。

  2、合理制定民辦幼兒園保教費收費標準,改善辦園條件,加強民辦幼兒園師資隊伍建設(shè),提高教師待遇。

村項目績效目標自評報告 篇12

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  陵水縣園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心于20xx年5月10日掛牌成立,為人民政府直屬的正科級公益一類事業(yè)單位,主要負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生市政園林和路燈的監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家以及省、縣有關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理工作的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章制度和園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)實施《海南省城市市政設(shè)施管理條例》、《海南省城鎮(zhèn)園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責(zé)實施本縣轄區(qū)內(nèi)的市政設(shè)施管理和園林綠化工作;指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)墟綠化工作。實施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》;負責(zé)縣城區(qū)域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建筑垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責(zé)縣城區(qū)域公園、公共綠地、街道綠化的建設(shè)和管理工作,負責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生檢查、驗收、考核工作。負責(zé)縣城區(qū)域園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、路燈等市政基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)、管理及審批。負責(zé)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現(xiàn)任主任顏天明。

  (二)項目績效目標、績效指標設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標及階段性目標

  項目績效目標為:建構(gòu)宜居、宜商、宜游的和諧縣城,構(gòu)建文化廣場假山及水池。

  (三)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  項目性質(zhì):經(jīng)常性項目。

  用途:主要改造建設(shè)文化廣場假山及水池改造工程。

  主要內(nèi)容:

  1.原有部分建構(gòu)筑物拆除工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層涂料工程等;

  2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不銹鋼射燈、管道工程等。

  涉及范圍:本項目建設(shè)地點為陵水黎族自治縣文化廣場內(nèi)。

  1.假山建設(shè)內(nèi)容為設(shè)計紅線占地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內(nèi)容含拆除原有建筑部分構(gòu)建及構(gòu)筑物、新建假山塑照工程等;

  2.水池建設(shè)內(nèi)容為改造結(jié)構(gòu)總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設(shè)內(nèi)容為文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環(huán)水給排水工程。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

  該項目的.年預(yù)算經(jīng)費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

  (二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

  實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結(jié)余情況。

  項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)分析。

  該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確,未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析。

  該項目為我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內(nèi)的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日歷天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析。

  本項目根據(jù)項目建設(shè)管理相關(guān)辦法規(guī)定進行管理,并按有關(guān)項目招投標程序進行招標,中標后與服務(wù)公司簽訂承包合同書,制定經(jīng)費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執(zhí)行和評分報告,接受縣紀委監(jiān)察局、審計局、財政局等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析。

  該項目的年預(yù)算經(jīng)費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多個方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

  (二)項目績效目標未完成原因分析。

  該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等)。

  我局在績效自評方面人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)制度建設(shè)還待進一步加強。

  六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目后續(xù)工作計劃等。

  無其他需說明情況。

村項目績效目標自評報告 篇13

  根據(jù)上級有關(guān)文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統(tǒng)籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務(wù)。現(xiàn)將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:

  一、項目建設(shè)基本情況

  20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石,為推進教育現(xiàn)代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果,奠定了堅實物質(zhì)基礎(chǔ)。

  二、項目建設(shè)實施情況

  1、項目立項,規(guī)劃情況

  20xx年底接到各校立項申請后,教體局會同縣財政局,組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的學(xué)校進行全面核查。本著安全、經(jīng)濟、實用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎(chǔ)上,結(jié)合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發(fā)改委下達項目建議書和可行性研究報告的批復(fù),及時辦理項目建設(shè)規(guī)劃許可證。

  2、項目“四制”執(zhí)行情況

  按照皖政辦【20xx】7號文件規(guī)定,項目建設(shè)嚴格執(zhí)行“四制”和“五統(tǒng)一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設(shè)標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設(shè)資料歸檔、嚴格施工工期管理。

  3、項目建設(shè)管理情況

  嚴格工程監(jiān)管。我局項目辦與縣質(zhì)監(jiān)站、建管辦合署辦公,實現(xiàn)了項目報建、關(guān)鍵節(jié)點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節(jié)點驗收的時間。項目學(xué)校成立“三人小組”配合監(jiān)理人員加強施工過程管理,對建設(shè)項目實施24小時無縫隙監(jiān)管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時下達問題清單、整改清單和責(zé)任清單,每月印發(fā)一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業(yè),我局會同建設(shè)行政主管部門及時約談企業(yè)法人代表,對拒不整改的企業(yè)予以堅決的處理。

  嚴格資金管理。制定并嚴格執(zhí)行《蕭縣政府投資教育項目工程建設(shè)施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調(diào)整變更項目;嚴格賬務(wù)處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續(xù)齊全,審批流程規(guī)范,無大額支付現(xiàn)象發(fā)生,無截留、擠占、挪用、虛到支出現(xiàn)象。

  實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設(shè)資金安排、項目單位名稱、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監(jiān)督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學(xué)生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。

  4、項目建設(shè)進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設(shè)進度超于序時進度。

  5、建后管養(yǎng)情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),積極投入使用。

  認真落實項目建后管養(yǎng)制度,嚴格落實《關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發(fā)〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學(xué)校舍管理養(yǎng)護實施細則》等文件,管養(yǎng)工作實現(xiàn)了常態(tài)化、規(guī)范化,建成項目沒有出現(xiàn)變更用途和閑置浪費現(xiàn)象。

  今后我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設(shè)計、建后管養(yǎng)和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民群眾獲得感。

村項目績效目標自評報告 篇14

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年中央下達我省城市管網(wǎng)及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設(shè)施建設(shè)項目投資,并適當向重點地區(qū)傾斜。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  我省提質(zhì)增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統(tǒng)籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內(nèi)江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發(fā)了相關(guān)通知,規(guī)范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū),基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。

  目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區(qū)已全部消除,排查發(fā)現(xiàn)的105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”,目前已全部治理竣工。據(jù)初步統(tǒng)計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現(xiàn)了三年增長10個百分點的目標。

  (三)績效指標完成情況分析

  中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作層面:中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金重點用于已建城區(qū)管網(wǎng)補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質(zhì)管網(wǎng)改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設(shè)施,老舊城區(qū)、城中村和城鄉(xiāng)結(jié)合部新建管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板,盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理”在管網(wǎng)清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區(qū)入戶等各項工作上全面推進相關(guān)工作。

  城市黑臭水體治理層面:持續(xù)開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎(chǔ)性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設(shè),實施混錯接、漏接、老舊破損管網(wǎng)更新修復(fù),推進城市污水處理設(shè)施建設(shè),不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應(yīng)示范任務(wù)。

  效益指標層面:經(jīng)濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環(huán)境。增強了再生水利用,實現(xiàn)水資源化利用,滿足了水資源開發(fā)利用的需要,有助于提高城市水環(huán)境質(zhì)量。生態(tài)效益上,項目建成后,增加區(qū)域內(nèi)水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環(huán)境,提高了居民生活質(zhì)量。可持續(xù)影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續(xù)為再生水廠建設(shè)提供運營經(jīng)費,可以節(jié)約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養(yǎng)護職責(zé)分工,建立了長期水質(zhì)監(jiān)測機制。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我省城市管網(wǎng)及污水處理工作全面實現(xiàn)績效目標,未出現(xiàn)偏離績效目標的情況。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  本次績效評價結(jié)果將作為改進預(yù)算管理、編制以后年度預(yù)算的重要依據(jù),同時按照要求在四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳門戶網(wǎng)站公開績效自評情況。

  五、其他需要說明的問題

  截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

村項目績效目標自評報告 篇15

  一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

  1、主要職能

  xx市第一人民醫(yī)院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院,是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱人員680名,碩士研究生導(dǎo)師22名,碩士568人,博士45人。年門診量xx8萬人次,出院病人11.25萬人次,居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院(兒童醫(yī)院)、西院(康復(fù)醫(yī)院在建)、東院(在建)五個醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是:

  (1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

  (2)開展專科服務(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。

  (3)接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

  (4)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習(xí)任務(wù)。

  (5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

  2、機構(gòu)設(shè)置情況

  xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門預(yù)算實有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  我單位嚴格按規(guī)定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。

  (二)項目支出

  20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專項、其他公共衛(wèi)生專項、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專項等多個方面,項目資金落實及時,專款專用,嚴格使用范圍。

  三、市級及其他財政性資金實施情況

  我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無財政撥付資金。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我單位資產(chǎn)體系龐大,種類繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動情況,對應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新,導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國有資產(chǎn)管理,始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績效考核中,要求賬實相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實到地點、管理責(zé)任落實到人頭,形成了管理目標清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系,強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實提高了資產(chǎn)使用效益。

  我單位于20xx年引進了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實的.一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放,從資產(chǎn)出庫檢查到后續(xù)使用跟蹤,都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購,各級都比較重視,而且經(jīng)過層層審批,責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置,都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定,上報衛(wèi)計委、財政局國資處,待批復(fù)后,再進行處置。在資產(chǎn)實物的監(jiān)督與盤查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對資產(chǎn)實物進行詳細的盤點工作,并作出資產(chǎn)清查分析報告。

  五、部門整體支出績效情況

  財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項目的順利開展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實到實處。

  六、存在的主要問題

  有時職工申報項目資金時未及時和財務(wù)銜接,資金到位時不能具體落實到人。

  部分部門對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績效考核制度落實不夠完善。

  七、改進措施和有關(guān)建議

  我單位應(yīng)積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計工作的基礎(chǔ)上,借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段,全面、及時掌握單位資產(chǎn)動態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置進行全程動態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。

村項目績效目標自評報告 篇16

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)職能職責(zé)

  青神縣殘疾人聯(lián)合會是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門,主要職責(zé)包括以下幾個方面:

  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

  2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻力量。

  3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  4.開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。

  5.協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

  6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

  7.承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

  8.組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),會同有關(guān)部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。

  9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(居)基層殘聯(lián)(殘協(xié))的工作,管理和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織。

  10.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

  11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)部門組織架構(gòu)

  1.機構(gòu)設(shè)置:青神縣殘疾人聯(lián)合會是一級預(yù)算單位1個,下屬事業(yè)單位1個。

  2.人員構(gòu)成:縣殘聯(lián)全額財政撥款編制8人,現(xiàn)有在職人員8人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干10人;臨聘4人,購買服務(wù)4人,共計26人。

  (三)當年部門(單位)重點工作任務(wù)概述

  1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程;

  2.做實殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),繼續(xù)做好殘疾人扶貧,最大力度地關(guān)愛殘疾學(xué)生;

  3.做實殘疾人組聯(lián)工作和維權(quán)工作,推動和發(fā)展殘疾人事業(yè);

  4.做實殘疾人康復(fù)工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。

  二、預(yù)算編制及執(zhí)行情況

  (一)預(yù)算編制情況

  (一)收入預(yù)算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為5762423.2元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4645723.2元,政府性基金預(yù)算撥款收入1116700元。

  (二)支出預(yù)算情況。相應(yīng)安排預(yù)算支出5762423.2元,其中:一般公共服務(wù)支出6000元,社會保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元,其他支出116700元。

  (二)預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年,我單位預(yù)算收入5433180.89元,其中年初預(yù)算5762423.2元,調(diào)整減少預(yù)算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:

  1.殘疾人康復(fù)經(jīng)費,年初預(yù)算250000元,決算數(shù)250000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費,年初預(yù)算500000元,調(diào)整預(yù)算數(shù)74063元,決算數(shù)425937元,預(yù)算執(zhí)行率85.19%。

  3.殘疾人無障礙改造經(jīng)費,年初預(yù)算150000元,決算數(shù)150000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  4.組織建設(shè)經(jīng)費,年初預(yù)算800000元,決算數(shù)798424.34元,預(yù)算執(zhí)行率99.8%。

  5.其他殘疾人事業(yè)費,年初預(yù)算250000元,決算數(shù)247550.63元,預(yù)算執(zhí)行率99%。

  6.陽光家園運行費,年初預(yù)算350000元,決算數(shù)350000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  7.重度殘疾人醫(yī)療保險代繳經(jīng)費,年初預(yù)算600000元,決算數(shù)600000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  8.托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施縣級配套,年初預(yù)算1000000元,決算數(shù)219297元,預(yù)算執(zhí)行率21.93%。

  9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助,年初預(yù)算602700元,年中追加330334.8,決算數(shù)933034.8,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  三、基本運行績效情況

  (一)預(yù)算管理

  預(yù)算編制:按照縣財政局20xx年部門預(yù)算編制通知要求,按時完成部門年初預(yù)算編制工作。

  1.預(yù)算編制合理規(guī)范。財政與事權(quán)一致,實行“誰支配使用誰編制預(yù)算,按業(yè)務(wù)職責(zé)分工歸口管理”。

  2.部門預(yù)算資金分配合理。部門預(yù)算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經(jīng)費人事部門核定的工資、津貼等數(shù)額按時序進度均衡發(fā)放;公用經(jīng)費按財政部門制定的相關(guān)支出定額標準嚴格審核后據(jù)實支出。②項目支出按項目執(zhí)行主體落實到業(yè)務(wù)科室,并明確具體負責(zé)人,做到有計劃、有步驟地執(zhí)行年度預(yù)算。

  3.功能分類和經(jīng)濟分類編制準確:結(jié)合項目的要求詳細填報功能科目、經(jīng)濟科目,年度中間無大量調(diào)劑,項目之間未頻繁調(diào)劑;

  4.預(yù)決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網(wǎng)上對20xx年部門預(yù)算信息進行了公開,公開的內(nèi)容包括部門概況、部門預(yù)算收支總體情況和“三公”經(jīng)費預(yù)算情況等相關(guān)表格以及情況說明。

  (二)績效管理

  績效目標完整,根據(jù)《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數(shù)量、質(zhì)量、時效都方面的.`產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等效益指標,設(shè)定的績效目標值較為清晰。

  (三)財務(wù)管理

  1.資金管理規(guī)范。各項支出均按規(guī)定履行報批手續(xù),且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關(guān)制度規(guī)定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況,規(guī)范執(zhí)行會計核算制度;

  2.項目管理規(guī)范。項目實施過程、項目設(shè)立、調(diào)整均按規(guī)定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。項目監(jiān)管有序,縣殘聯(lián)建立有效管理機制,且執(zhí)行情況良好。

  (四)政府采購管理

  20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內(nèi)控管理關(guān)于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。

  (五)資產(chǎn)管理

  資產(chǎn)管理規(guī)范。安排專人管理,固定資產(chǎn)實物管理按部門分類,實行分級負責(zé),責(zé)任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、基本能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。我會在用資產(chǎn)原值1635995元,有資產(chǎn)管理制度并嚴格按制度開展工作。

  四、重點履職績效分析

  (一)整體支出績效目標及完成情況

  20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。

  (二)重點履職績效目標及完成情況

  1.全面完成涉殘民生工程

  開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)2期,培訓(xùn)殘疾人及其家屬273名,完成目標任務(wù)195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務(wù)103%;集中(居家)托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務(wù)140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務(wù)127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;為8名腦癱兒童提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助,完成目標任務(wù)133.33%;資助116例白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù),完成目標任務(wù)128.89%。

  2.扎實推進殘疾人教就工作

  認真落實殘疾學(xué)生教育資助,充分保障殘疾人教育權(quán)益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名,資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名,通過“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調(diào)查,保障殘疾學(xué)生就學(xué)權(quán)益,對殘疾程度較嚴重,無法到學(xué)校學(xué)習(xí)的兒童開展送教上門服務(wù),通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權(quán)益,全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人,入學(xué)135人,其中送教上門30人,殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。

  積極開展就業(yè)技能培訓(xùn),提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)(養(yǎng)雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(xùn)(手工編織和殘疾兒童保育及康復(fù)護理),共培訓(xùn)殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺,依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名;通過殘疾人專場招聘會、穩(wěn)崗就業(yè)網(wǎng)聘會等方式,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實現(xiàn)就地就近就業(yè)。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現(xiàn)獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè),通過“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼152人,發(fā)放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業(yè)機構(gòu)(青神縣萬森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬元。

  鞏固殘疾人托養(yǎng)工作,提升殘疾人幸福指數(shù)。依托中巖陽光農(nóng)場、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心和鳳陽社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機構(gòu),全年投入資金60余萬元,托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養(yǎng)99人、寄宿制托養(yǎng)88人,日間照料9人,實現(xiàn)了“托養(yǎng)一人,解放全家,穩(wěn)定一方”的顯著社會效益。

  3.強力推進殘疾人康復(fù)工作

  精準實施殘疾兒童搶救性康復(fù)。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復(fù)。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復(fù)中心進行康復(fù),通過作業(yè)治療、物理治療、言語治療等多種專業(yè)手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復(fù)中心語訓(xùn)康復(fù),效果顯著。自閉癥患兒康復(fù)有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復(fù),取得明顯效果。健全康復(fù)機制,大力推進成人康復(fù)。投入資金6.3萬元,組織116名白內(nèi)障患者到眉山市殘疾人康復(fù)中心實施復(fù)明手術(shù)。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復(fù);投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復(fù)輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復(fù)服務(wù),讓殘疾人盡可能地實現(xiàn)生活自理。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達95%以上。

  4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動

  積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術(shù)類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加20__年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數(shù)據(jù)庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓(xùn)。

  5.夯實殘疾人維權(quán)組聯(lián)基礎(chǔ)

  投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調(diào)研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設(shè),縣、鄉(xiāng)、村三級殘聯(lián)組織建設(shè)全部達標;村(社區(qū))100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。

  (三)重點項目支出績效情況

  說明重點項目見附件1和附件2

  五、評價結(jié)論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。

  20xx年,我縣財政預(yù)算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和各項殘疾人事務(wù)的順利開展,圓滿完成了各項目標任務(wù)。自我評價得分80分,具體評價如下:預(yù)算編制完善、較為準確,績效目標實現(xiàn)程度高,得27分;預(yù)算執(zhí)行進度較好,得27分;預(yù)算項目完成進度好,無違規(guī)記錄,得18分;績效結(jié)果運用較好,得8分。

  六、存在問題及改進措施

  (二)存在問題

  預(yù)算執(zhí)行進度還不夠細化、量化。

  (三)改進建議

  1.增強績效管理責(zé)任意識,將績效管理工作納入常態(tài),完成財政支出績效評價相關(guān)制度(含績效獎懲制度),結(jié)合績效考評結(jié)果對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員進行獎懲,充分調(diào)動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責(zé)任感。

  2.科學(xué)合理編制部門預(yù)算,將預(yù)算編細編實,重視預(yù)算執(zhí)行管理工作,努力提高預(yù)算執(zhí)行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀。

村項目績效目標自評報告 篇17

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據(jù)《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續(xù)推進紅河、南盤江兩大水系保護修復(fù)攻堅戰(zhàn),設(shè)置“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執(zhí)法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設(shè),完成州級河湖長制管理信息系統(tǒng)平臺二期建設(shè),推進智慧河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)運行升級,加快河湖長制信息化數(shù)字化建設(shè)。

  根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州本級行政事業(yè)單位人員類、運轉(zhuǎn)類和特定目標類項目支出預(yù)算的通知》(紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號),批復(fù)河長制經(jīng)費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。

  (二)項目績效目標。用于紅河州智慧河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)33個監(jiān)控點位運行維護,升級智慧河道視頻監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控識別、預(yù)警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執(zhí)法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設(shè)置“三海”河湖管理保護界樁,提升群眾河湖保護意識。

  (三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務(wù)艱巨的工作,依據(jù)《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在州水利局,河湖長制工作負責(zé)河長制組織實施具體工作,充分發(fā)揮統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發(fā)《紅河州河(湖)長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責(zé)有關(guān)文件要求的通知》《紅河州河長制辦公室關(guān)于進一步規(guī)范河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責(zé),加強對紅河和南盤江干流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續(xù)深入打好河湖保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)。20xx年,對河長制經(jīng)費使用進行認真籌劃,根據(jù)歷年情況和當年工作要點,按程序報批,最終形成正式的經(jīng)費使用計劃。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的.、對象和范圍。河長制項目經(jīng)費預(yù)算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執(zhí)法等,設(shè)置”三海“河湖管理保護界樁,創(chuàng)建州級美麗河湖不少于15個,全州河湖水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

  (二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

  1.評價依據(jù)。

  《紅河州全面推行河長制工作方案》

  《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》

  《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)

  《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)

  《紅河州河(湖)長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責(zé)有關(guān)文件要求的通知》

  《紅河州河長制辦公室關(guān)于進一步規(guī)范河長湖長巡河巡查工作的通知》

  《紅河州美麗河湖建設(shè)行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)

  《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》

  《紅河州智慧河道視頻監(jiān)控二期服務(wù)合同》

  《紅河州河(湖)長管理信息系統(tǒng)二期-技術(shù)開發(fā)合同》

  《紅河州河湖健康評價服務(wù)項目合同》

  2.評價指標體系(詳見附表附件3-3 部門20xx年河長制項目經(jīng)費項目績效評價評分表)

  3.評價方法。通過調(diào)閱紅河州水利局河長制項目經(jīng)費建設(shè)相關(guān)資料,按績效目標申報表、對項目數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,并對資金管理嚴格按照合同及財務(wù)制度進行。

  4.評價抽樣。該項目由州水利局負責(zé)實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。

  (三)績效評價工作過程。

  1.前期準備。單位自評。

  2.組織實施。組織機構(gòu)健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉(xiāng)、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監(jiān)督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創(chuàng)新,全面加強河湖水資源保護、水環(huán)境治理、水污染防治、水生態(tài)修復(fù)等工作。各級河長辦履行組織協(xié)調(diào)、分辦督辦、檢查考核等職責(zé),積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責(zé)。

  3.分析評價。本次績效評價采取定量與定性相結(jié)合,分析項目管理情況和資金效益,根據(jù)結(jié)果進行綜合評價。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附件2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)

  (一)績效評價綜合結(jié)論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經(jīng)費項目績效自評分91.5分,自評等級“優(yōu)”。20xx年河長制經(jīng)費項目,項目立項依據(jù)充分,績效目標合理,各項任務(wù)及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統(tǒng)二期(PC端)建設(shè),智慧河道視頻監(jiān)控33個州級河湖監(jiān)控系統(tǒng)點位正常運轉(zhuǎn),組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設(shè)置大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,群眾幸福感和對生態(tài)環(huán)境改善的認可率較高。

  (二)績效目標實現(xiàn)情況等。一是紅河州河長制信息系統(tǒng)實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)。完成信息系統(tǒng)二期(PC端)建設(shè),河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監(jiān)控33個州級河湖監(jiān)控系統(tǒng)點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責(zé)。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結(jié)1357個,辦結(jié)率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓(xùn)241次,參訓(xùn)人數(shù)5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎(chǔ)技術(shù)支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態(tài)更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設(shè)置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構(gòu)成。依據(jù)省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,審批符合相關(guān)要求,項目所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分,符合客觀實際,預(yù)算資金分配依據(jù)充分,合理,有助于全州河湖水環(huán)境的提升。

  (二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構(gòu)成。項目實施符合相關(guān)管理規(guī)定及合同約定,20xx年先后與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學(xué)院簽訂《紅河州智慧河道視頻監(jiān)控二期服務(wù)合同》、《紅河州河湖健康評價服務(wù)項目合同》,并根據(jù)合同約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (三)項目產(chǎn)出情況分析。項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本與預(yù)算基本相符,主要表現(xiàn)在:一是完成信息系統(tǒng)二期(PC端)建設(shè),河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監(jiān)控33個州級河湖監(jiān)控系統(tǒng)點位正常運轉(zhuǎn)。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結(jié)1357個,辦結(jié)率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓(xùn)241次,參訓(xùn)人數(shù)5947人;強化河湖岸線管控,常態(tài)化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術(shù)支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態(tài)更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設(shè)置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓群眾提高對河湖保護的認識。

  (四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度”4個二級評價指標構(gòu)成。20xx年,全州46個國控省控地表水監(jiān)測斷面(點位)水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監(jiān)測斷面(點位)水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環(huán)境污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于“十四五”及20xx年各州(市)生態(tài)環(huán)境的有關(guān)指標計劃,社會公眾滿意度≥90%。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  (一)壓緊壓實責(zé)任,著力強化履職盡責(zé)。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯(lián)系部門和各級河長制辦公室職責(zé),推動認真履職盡責(zé)。

  (二)健全制度機制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責(zé)任體系和制度體系,建立健全河湖聯(lián)防聯(lián)控機制和經(jīng)費保障機制,利用村規(guī)民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。

  (三)強化技術(shù)支撐,著力夯實基礎(chǔ)工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態(tài)修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理匯編形成《紅河州河湖水文化專題匯編》,完成河湖長制信息化系統(tǒng)二期開發(fā)建設(shè),提升河湖信息化管理水平。

  (四)聚焦美麗河湖建設(shè),著力打好河湖保護治理攻堅戰(zhàn)。持續(xù)抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)管“六大任務(wù)”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設(shè)。

  六、存在的問題及原因分析

  預(yù)算編制是一項綜合性工作,需要單位內(nèi)部各科室之間互相協(xié)作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預(yù)算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預(yù)算上要與規(guī)劃、財務(wù)等科室共同協(xié)作才能準確編制項目預(yù)算。

  由于河湖長制工作從中央到省級相關(guān)項目及工作要求不確定性大,很多項目屬于長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內(nèi)容不細化,導(dǎo)致項目經(jīng)費實際支出與預(yù)算有一定差距,一方面形成資金結(jié)存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質(zhì)按量完成。

  七、有關(guān)建議

  無。

  八、其他需要說明的問題

  無。

村項目績效目標自評報告 篇18

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景

  xx年以來,市人民政府陸續(xù)出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》(南府辦〔〕107號)、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市(掛牌)若干規(guī)定》(南府辦〔〕80號)等促進金融業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件,明確規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年,為了更好提升扶持政策的針對性,提高扶持資金使用效率,市人民政府對南府發(fā)〔〕107號、南府辦〔〕80號進行修訂,制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》(南府規(guī)〔〕12號)、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市(掛牌)若干規(guī)定》(南府規(guī)〔〕13號),重新規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。

  2.項目實施情況

  xx年,經(jīng)市金融辦審核、公示,并報市政府同意,市財政局以授權(quán)支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中:①新設(shè)機構(gòu)獎勵3家;②保險公司分支機構(gòu)設(shè)立獎勵5家;③證券公司分支機構(gòu)設(shè)立獎勵2家;④信用擔(dān)保風(fēng)險補償金獎勵5家;⑤新增貸款獎勵18家;⑥涉農(nóng)和小微貸款獎勵4家;⑦發(fā)行債券獎勵5家;⑧新三板掛牌獎勵8家;⑨并購補助1家。

  3.經(jīng)費來源和使用情況

  (1)經(jīng)費來源

  xx年9月,市財政局印發(fā)《xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(南財金〔〕3號),規(guī)定專項資金由xx市本級財政預(yù)算安排,專項用于扶持、促進全市金融業(yè)發(fā)展,分為獎勵資金和補助資金,由市財政局負責(zé)專項資金的預(yù)算安排管理工作,市金融辦負責(zé)專項資金的業(yè)務(wù)管理工作。

  (2)使用情況

  xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金分配表如下:

  (二)項目績效目標

  xx年度,專項資金年初預(yù)算5000萬元,根據(jù)市財政局的統(tǒng)籌安排,專項資金預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元。擬通過“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目,對符合條件的金融機構(gòu)等相關(guān)企業(yè)給予獎勵和補助,促進金融組織體系進一步完善,推動跨境金融業(yè)務(wù)的開展,構(gòu)建多層次資本市場體系,支持涉農(nóng)、小微企業(yè)貸款,改善金融生態(tài)環(huán)境,促進地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為xx市經(jīng)濟發(fā)展提供支持。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設(shè)計過程

  按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求設(shè)計過程,根據(jù)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的特性,開展項目績效的評價設(shè)計。

  1.對項目的功能進行梳理,包括資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出范圍、實施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對象等,明確項目的功能特性。

  2.依據(jù)項目的功能特性,預(yù)計項目實施在一定時期內(nèi)所要達到的總體產(chǎn)出和效果,確定項目所要實現(xiàn)的總體目標,并以定量和定性相結(jié)合的方式進行表述。

  3.對項目支出總體目標進行細化分解,從中概括、提煉出最能反映總體目標預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標,并將其確定為相應(yīng)的績效指標。

  (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等

  1.績效評價原則:

  ①科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定的成效,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  ②工作公開原則,績效評價應(yīng)當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  ③分級分類原則。績效評價由各級財政部門、各預(yù)算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

  ④績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之際的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  2.評價指標體系:

  我辦根據(jù)預(yù)算目標設(shè)置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿意指標,并將指標進一步分解和細化,制定了四級績效目標體系。其中:項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標;項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標;產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標等四個指標;效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)影響指標等三個指標;服務(wù)對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。

  3.績效標準

  我辦根據(jù)預(yù)算目標設(shè)置了產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿意度指標,并將指標進一步分解和細化,其中:產(chǎn)出指標細化為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。

  4.評價方法

  績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

  ①成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現(xiàn)程度。

  ②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

  ③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。

  ④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。

  ⑤其他評價方法。

  績效評價方法的選用應(yīng)當堅持簡便有效的原則。評價主體應(yīng)根據(jù)評價對象的具體情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  (三)證據(jù)收集方法

  金融機構(gòu)等相關(guān)企業(yè)的申報資料;專項資金獎勵公示;報市人民政府的請示文件;市人民政府的相關(guān)批復(fù)。

  (四)績效評價實施過程

  1.制定績效評價工作方案。了解項目概況,確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據(jù)等。

  2.建立績效評價指標體系。績效評價指標是衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結(jié)合單位實際,設(shè)計具體的個性績效評價指標,明確評價標準,形成較科學(xué)的績效評價指標體系。

  3.收集、核實績效評價相關(guān)資料。一是根據(jù)績效評價指標體系,設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表并收集相關(guān)資料;二是根據(jù)收集到的資料,進行整理分析,制定現(xiàn)場評價工作方案。

  4.綜合分析評價。根據(jù)確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,撰寫評價報告,形成評價結(jié)論。

  (五)本次績效評價的局限性

  在實際考評過程中,受益企業(yè)數(shù)量龐大,收集相關(guān)受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)存在較大難度。在個性指標的設(shè)計上更加注重指標的可操作性,以便更好地評價項目的績效。

  三、績效分析及評價結(jié)論

  (一)績效分析

  1.投入

  xx年,共撥付專項資金4532.26萬元。

  2.過程

  xx年,專項資金年初預(yù)算安排5000萬元,根據(jù)財政預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中:多層次資本市場方面2165萬元,銀行保險行業(yè)方面735.51萬元,小貸擔(dān)保行業(yè)方面1631.75萬元。

  3.產(chǎn)出

  在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機制的推動下,我市金融機構(gòu)組織體系不斷完善,多層次資本市場得到有效培育,在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升,對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻明顯增加。

  xx年,xx市金融業(yè)增加值為450.57億元,同比增長7.7%。

  4.效果

  (1)在銀行保險行業(yè)方面

  ①通過設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)新設(shè)機構(gòu)獎勵,我市銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷增加。xx年,我市新增銀行業(yè)金融機構(gòu)4家,全市銀行機構(gòu)達到41家。

  ②通過設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)新增貸款獎勵,我市金融機構(gòu)人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末,同比增長8.3%。

  ③通過設(shè)立保險業(yè)分支機構(gòu)設(shè)立的獎勵,我市保費收入明顯增長,對xx市的金融市場經(jīng)濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。

  ④接受扶持獎勵機構(gòu)對社會貢獻率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機構(gòu)在稅收、增加呈逐年增長的態(tài)勢,xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數(shù)比xx年有所提高。

  (2)在資本市場行業(yè)方面

  ①通過設(shè)立企業(yè)上市掛牌的相關(guān)獎勵,我市企業(yè)上市(掛牌)培育工作穩(wěn)步推進。xx年,我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家,上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元;新三板掛牌企業(yè)26家,累計股權(quán)融資5.6億元。順利完成自治區(qū)對我市企業(yè)上市(掛牌)工作的績效考評任務(wù)。

  ②通過設(shè)立證券公司一級分支機構(gòu)的.相關(guān)獎勵,不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家,其中年內(nèi)新增6家。

  ③通過設(shè)立發(fā)行債券的相關(guān)獎勵,積極發(fā)展新型債券市場。xx年全市企業(yè)(含區(qū)直企業(yè))通過債券市場融資770.5億元。

  ④受扶持獎勵企業(yè)對社會貢獻率明顯增大。近年來,接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數(shù)等方面成效明顯,企業(yè)發(fā)展業(yè)績呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。

  (3)在小額貸款和融資性擔(dān)保行業(yè)方面

  通過設(shè)立小額貸款公司“三農(nóng)”和小微貸款年平均余額獎勵,全市小額貸款公司支農(nóng)支小呈增長趨勢,xx年,我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發(fā)放貸款等指標分別占全區(qū)的74%、73%,行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區(qū)內(nèi)其他地市。

  5.績效目標完成情況分析

  xx年,金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預(yù)算5000萬元,根據(jù)財政預(yù)算調(diào)整為4532.26萬元;年末完成獎補資金4532.26萬元,完成率100%。

  (二)評價結(jié)論

  1.評分結(jié)果

  優(yōu)秀。

  2.主要結(jié)論

  我市相關(guān)資金扶持獎勵政策的實施,對地方金融業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展起到了應(yīng)有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  xx年,我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策,主要按如下原則進行:

  (1)堅持“突出重點,扶大扶強”原則,集中財力辦大事,堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導(dǎo)向,側(cè)重支持與產(chǎn)業(yè)重點方向一致且可以形成規(guī)模效應(yīng)的金融業(yè)部分領(lǐng)域,著力解決“撒胡椒面”問題。

  (2)貫徹落實國家、自治區(qū)近年來出臺的重點扶持的金融業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的文件精神。

  (3)貫徹落實中央、自治區(qū)關(guān)于供給側(cè)改革和穩(wěn)增長中減輕企業(yè)負擔(dān)、降低企業(yè)融資成本相關(guān)政策措施。

  (4)維護政府的公信力,確保政策修訂合法合規(guī),推動我市金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

  (5)避免重復(fù)原則,取消多頭獎勵的政策。

  (6)嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構(gòu),嚴格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金申報指引》中的要求進行申報,由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗,市財政局按規(guī)定進行資金撥付,保證項目從申報立項到執(zhí)行結(jié)束的監(jiān)管過程嚴格規(guī)范、程序合規(guī)。

  (二)存在的問題

  xx年金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金總額4532.26萬元,獎補企業(yè)數(shù)為51家,部分單位獎勵資金較少,激勵作用有限。

  (三)建議和改進措施

  1.政策建議

  持續(xù)加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度,確保扶持獎勵政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性,對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。

  2.改進措施

  建立健全專項資金獎補審核和協(xié)調(diào)機制,為申報單位提供服務(wù)與支持;強化對申報材料的審核和相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的監(jiān)督管理,以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展;及時制定專項資金獎補的有關(guān)政策實施細則,以利于規(guī)范審批程序和標準;盡快建立科學(xué)的效益性評價體系,定期對專項資金的績效進行評價,為市政府調(diào)整和完善政策的提供重要參考依據(jù)。

  五、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇19

  20xx年,區(qū)殘聯(lián)在自治區(qū)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下,在中國殘聯(lián)的精心指導(dǎo)和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結(jié)帶領(lǐng)廣大殘疾人群眾攻堅克難,扎實骨干,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的預(yù)算資金分配管理體系,提高我會預(yù)算資金使用效益,根據(jù)《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(藏黨發(fā)[20xx]7號)文件要求,現(xiàn)將20xx年度預(yù)算績效自評工作報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位組織架構(gòu)、人員情況及年度工作任務(wù)

  西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(正處級),即辦公室(機關(guān)黨委、政工人事處)、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部(宣傳文體部)。殘聯(lián)機關(guān)所屬正科級事業(yè)單位2個,即機關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業(yè)單位,即自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。

  根據(jù)藏機編發(fā)[20xx]35號、核定我會殘聯(lián)機關(guān)人員編制總數(shù)共計29人(其中行政編制21人、機關(guān)事業(yè)編制8人)。20xx年末殘聯(lián)機關(guān)實有人數(shù)22人,援藏干部1人。

  20xx年精準推動殘疾人康復(fù)工作,切實抓好殘疾人就業(yè)、社會保障工作,抓好組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業(yè)法律、法規(guī)宣傳力度,開展“學(xué)聽跟”活動、傳遞黨和政府的關(guān)懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

  (二)20xx年單位預(yù)算績效管理工作開展情況

  我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預(yù)算績效管理工作會議,提高項目經(jīng)辦人績效管理理念,設(shè)置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人為成員,填寫預(yù)算績效自評表,形成自評報告。

  (三)20xx年單位預(yù)算及執(zhí)行情況

  20xx年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會預(yù)算收入1714.67萬元,財政收回存量資金后上年結(jié)轉(zhuǎn)1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執(zhí)行率99.8%,一般行政事務(wù)管理總支出30.3萬元,即機關(guān)黨建工作經(jīng)費支出11萬元,機動經(jīng)費支出13.8萬元,殘聯(lián)機關(guān)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.5萬元,一般行政事務(wù)管理支出預(yù)算執(zhí)行率100%;殘疾人康復(fù)1014.6萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復(fù)經(jīng)費支出42.36萬元,自治區(qū)殘疾人康復(fù)中心基本建設(shè)項目支出953.92萬元,殘疾人康復(fù)經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率100%;殘疾人就業(yè)和扶貧支出11萬元;預(yù)算執(zhí)行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業(yè)支出492.26萬元,預(yù)算執(zhí)行率為81.67%。其中“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)日慰問經(jīng)費支出68.54萬元預(yù)算執(zhí)行率為84%,殘疾人事業(yè)統(tǒng)計師資培訓(xùn)班費支出9.77萬元,預(yù)算執(zhí)行率為85%,殘疾人信息網(wǎng)絡(luò)租賃費支出17.17萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人狀況需求與動態(tài)更新工作經(jīng)費支出為20.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為64%,村第一書記辦實事經(jīng)費支出為1.5萬元,預(yù)算執(zhí)行進度為100%,殘疾人專門協(xié)會能力建設(shè)經(jīng)費支出為85.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人康復(fù)中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人康復(fù)中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預(yù)算執(zhí)行率為29%。殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心基本建設(shè)經(jīng)費支出為68.98萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,其中殘疾兒童康復(fù)肢體矯治手術(shù)費26.4萬元;殘疾兒童康復(fù)救助項目160.1萬元。

  二、預(yù)算績效自評工作開展情況

  按照區(qū)財政廳預(yù)算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據(jù)實評分,認真填寫西藏自治區(qū)20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關(guān)規(guī)定組織專人按時、按質(zhì)開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。

  三、重大項目績效評價工作開展情況

  20xx年度我單位無重大項目,均為20xx年度延續(xù)性項目。

  四、綜合評價情況及評價結(jié)論

  (一)項目支出績效目標實現(xiàn)情況

  一是一般行政管理事務(wù)績效目標全部實現(xiàn),預(yù)算資金全部使用,無剩余資金。二是殘疾人精準康復(fù)績效目標執(zhí)行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執(zhí)行進度100%。三是殘疾人就業(yè)和扶貧項目績效目標全部實現(xiàn),預(yù)算資金全部使用,無剩余資金。四是其他殘疾人事業(yè)支出項目績效目標執(zhí)行進度81.67%,剩余資金241.7萬元。績效自評表見附件1.

  (二)主要經(jīng)驗及做法

  1.我單位成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組,且制定了本部門預(yù)算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規(guī)章制度。

  2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)、工作會議。在規(guī)定時間內(nèi)填制績效目標并報送自治區(qū)財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規(guī)定的格式要求、相關(guān)內(nèi)容完整。

  3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質(zhì)量、高標準,截止年底基本完成了年初預(yù)算設(shè)定的目標任務(wù),具體表現(xiàn)在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節(jié)約,專款專用;加強項目責(zé)任管理。把工作任務(wù)責(zé)任落實到部門、責(zé)任到人,有效地加快了工作進度。

  (三)改進的措施和建議

  進一步加強對殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入。建立穩(wěn)定的殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入保障機制,實現(xiàn)殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入與經(jīng)濟發(fā)展同步增長。大力宣傳殘疾人事業(yè),積極動員社會力量支持殘疾人事業(yè)。

村項目績效目標自評報告 篇20

  收到《關(guān)于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關(guān)工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價工作,下發(fā)《20xx年度美麗鄉(xiāng)村民生工程績效評價和群眾滿意度調(diào)查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價辦法》(宿美辦發(fā)〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗收辦法》(皖美辦發(fā)〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區(qū)自評的基礎(chǔ)上,結(jié)合縣區(qū)自報20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現(xiàn)場考評。現(xiàn)將我市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效自評情況報告如下:

  一、項目總體情況

  根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)名單的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)任務(wù):碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區(qū)5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實施辦法》要求,本年度目標任務(wù)為12月底前完成建設(shè)任務(wù)的70%,目前已完成工程進度的89.1%。

  二、績效自評情況

  省級中心村建設(shè)成效類指標(100分),自評99.1分。

  按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風(fēng)美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數(shù)已完成年度目標建設(shè)任務(wù)。

  一是建設(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行。各縣區(qū)在規(guī)劃過程中圍繞省、市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的指導(dǎo)思想和規(guī)劃原則,聘請具有專業(yè)資質(zhì)的.規(guī)劃團隊進行規(guī)劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結(jié)合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發(fā)展方向以及省規(guī)劃要求,對中心村的選址、人口規(guī)模、預(yù)留發(fā)展空間進行了充分的調(diào)研討論,調(diào)整完善規(guī)劃成果,規(guī)劃體現(xiàn)中心村特色和地域特點。

  二是重點建設(shè)任務(wù)按序時完成。公共服務(wù)中心、污水處理設(shè)施、道路硬化、村莊美化等建設(shè)工程多數(shù)已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉(xiāng)一體化運行等途徑,配齊鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)保潔人員,完善長效管護機制,實現(xiàn)公共服務(wù)設(shè)施和衛(wèi)生保潔的長效運行、管護。

  三是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經(jīng)營性收入均超過15萬元;通過新型經(jīng)營主體培育和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平提升,土地適度流轉(zhuǎn)、經(jīng)濟效益增加,農(nóng)民人均純收入明顯提高。

  四是農(nóng)村精神文明建設(shè)成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務(wù)活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農(nóng)民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。

  五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環(huán)境的優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施的完善、公共服務(wù)功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的積極性和主動性增強,對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的認可度和滿意度不斷提升。

  省級中心村加分項(2分),自評2分。

  1.各村均能尊重群眾意愿,突出農(nóng)民主體,村莊建設(shè)與管理群眾參與度高。

  2.各村均能優(yōu)先采用生態(tài)措施,充分利用當?shù)刭Y源,就地取材改善環(huán)境,農(nóng)房與院落面貌較好,村莊與周圍環(huán)境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉(xiāng)愁濃郁、生態(tài)宜居村莊。

  3.村莊內(nèi)將因地制宜建設(shè)了大小合適的文化體育休閑等公共服務(wù)場所。

  長效管護情況評估(1分),自評1分。

  20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎(chǔ)設(shè)施運行維護正常,群眾滿意度高。

  三、下步工作打算

  (一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設(shè)進度。嚴格按照建設(shè)要求,加大調(diào)研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設(shè)任務(wù)。

  (二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設(shè)。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè),按照省美麗辦下發(fā)的《關(guān)于開展20xx年度美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)計劃摸底工作的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設(shè)計劃數(shù)已上報省美麗辦,各縣區(qū)正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規(guī)劃、早開工、早建設(shè)。

  (三)持續(xù)抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉(xiāng)村省級中心村常態(tài)長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮(zhèn)村管護主體責(zé)任,壓實管護人員的工作責(zé)任,實現(xiàn)制度管人。引導(dǎo)群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監(jiān)管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質(zhì)量。

村項目績效目標自評報告 篇21

  一、項目基本情況

  (一)項目任務(wù)書規(guī)定的主要研究開發(fā)內(nèi)容、考核的技術(shù)經(jīng)濟指標及階段實施目標

  1、主要研究開發(fā)內(nèi)容:

  (1)開展科普進校園活動

  聯(lián)合上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)青少年教育培訓(xùn)中心、市科協(xié)、市衛(wèi)健委、市氣象局、市質(zhì)檢中心、區(qū)工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰(zhàn)疫,創(chuàng)新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰(zhàn)勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學(xué)普及在引導(dǎo)人民群眾科學(xué)識疫、科學(xué)防疫中發(fā)揮的重要作用等內(nèi)容,組織科技人員深入隆陽區(qū)10所中、小學(xué)開展內(nèi)容豐富的科普系列活動,讓學(xué)生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發(fā)了同學(xué)們“學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)”的熱情。

  (2)開展農(nóng)村科技實用技術(shù)培訓(xùn)

  進一步貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建文件精神,同時履行好科技部門在鄉(xiāng)村振興工作中的職責(zé)職能,以“三區(qū)人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向,結(jié)合當?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)和市場需求,計劃組織各縣(市、區(qū))科技管理部門及科技特派員、“三區(qū)”科技人才深入貧困村、少數(shù)民族村舉辦農(nóng)村實用技術(shù)人才培。

  (3)開展科普人員能力提升

  進一步提升科普人員能力素質(zhì),增強科普人員服務(wù)保山市公民科學(xué)素質(zhì)工作的能力和水平,為科普事業(yè)發(fā)展提供人才保障,積極組織全市優(yōu)秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓(xùn)、參加省廳組織的'科技成果轉(zhuǎn)化培訓(xùn)等,推動新時期科普工作創(chuàng)新發(fā)展、加強科普人才隊伍建設(shè),拓展科普人員知識和能力。

  (二)考核的主要技術(shù)指標:

  在隆陽區(qū)10所中小學(xué)校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創(chuàng)客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發(fā)放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農(nóng)村科技實用技術(shù)培訓(xùn)5場次以上,培訓(xùn)500人次以上;按照《保山市農(nóng)村科技輔導(dǎo)員認定管理辦法》其中認定保山市農(nóng)村科技輔導(dǎo)員100人。

  2、階段實施目標:

  第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉(xiāng)活動,組織專家到五縣(市、區(qū))基層開展5場次農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn),受益公眾達500人次;

  第二階段:20xx年9月,選拔優(yōu)秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導(dǎo)培訓(xùn),并參加省級科普講解大賽。

  第三階段:流動科技館活動+科學(xué)秀現(xiàn)場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓(xùn)講座”2次,約200人次;組織“小創(chuàng)客科技課程”活動組織30場,8節(jié)配套視頻課程,約4000人次左右;現(xiàn)場拍攝及后期紀錄短片制作,完成一個活動視頻。

  第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加云南省科技廳舉辦的科技系統(tǒng)科普工作人員培訓(xùn)班。

  二、項目績效自評工作開展情況

  本項目在認真執(zhí)行《云南省科技計劃項目管理辦法》的基礎(chǔ)上,加強項目的規(guī)范化、科學(xué)化管理,建立科學(xué)、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

  科技情報所是本課題的承擔(dān)單位,負責(zé)項目的總體組織協(xié)調(diào)工作,根據(jù)項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務(wù)書;組織項目的實施和監(jiān)督檢查,協(xié)調(diào)并處理項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。嚴格按照項目《任務(wù)書》的總體規(guī)劃要求,落實項目各項任務(wù),提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關(guān)管理部門的管理和監(jiān)督,按要求匯總、報告項目執(zhí)行情況,及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據(jù)項目總體目標和技術(shù)路線的需要,嚴格按照任務(wù)書的具體要求對開展課題的研究、示范工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關(guān)管理部門和項目組織單位的管理和監(jiān)督,按要求報告課題執(zhí)行情況,及時報告課題執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題。

  該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發(fā)內(nèi)容、階段目標及考核的技術(shù)指標要求,認真組織開展相關(guān)活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉(xiāng)活動,組織專家到五縣(市、區(qū))基層開展6場次農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn),受益公眾達800余人次;二是20xx年9月,選拔優(yōu)秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導(dǎo)培訓(xùn),并參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區(qū)永昌街道中心小學(xué)、田家炳中學(xué)、漢營小學(xué)、漢營中學(xué)、金雞中心小學(xué)、金雞中學(xué)、板橋中心小學(xué)、第七中學(xué)、辛街中心小學(xué)、實驗中心等10所中小學(xué)如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學(xué)生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創(chuàng)客講座、“創(chuàng)客教師培訓(xùn)”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創(chuàng)意吸管的搭建、創(chuàng)意燈畫課程10余場次;發(fā)放各類宣傳資料3萬余份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的云南省科技廳舉辦的云南省科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化培訓(xùn)班和科技系統(tǒng)科普工作人員培訓(xùn)班,有力地推動新時期科普工作創(chuàng)新發(fā)展、加強科普人才隊伍建設(shè),拓展科普人員知識和能力。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年度計劃到位經(jīng)費4.6萬元,財政科技經(jīng)費撥款4.6萬元。

  2.20xx年度計劃到位經(jīng)費4.6萬元,財政科技經(jīng)費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經(jīng)費執(zhí)行率100%。

  直接費用:4.6萬元,財政科技經(jīng)費支出4.6萬元。

  (1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經(jīng)費支出0.6696萬元。

  (2)開展農(nóng)村科技實用技術(shù)培訓(xùn)支出1.4456萬元,財政科技經(jīng)費支出1.4456萬元。

  (3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經(jīng)費支出1.54萬元。

  (4)其他費用0.5萬元,財政科技經(jīng)費支出0.5萬元。

  3.項目資金管理情況。

  項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發(fā)生的各項研發(fā)支出應(yīng)當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對于確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調(diào)整使用。項目經(jīng)費4.6萬元,財政科技經(jīng)費撥付4.6萬元,主要用于科普活過程中產(chǎn)生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓(xùn)費等的開支。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是組織保山科技專家團到隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)、昌寧縣溫泉鄉(xiāng)、騰沖市五合鄉(xiāng)等基層開展科技下鄉(xiāng)、農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)、科普知識講座、農(nóng)業(yè)科技咨詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓(xùn)講座6余場次,參加聽講人次達800余人;現(xiàn)場咨詢?nèi)舜螢?00人次;發(fā)放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發(fā)放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100余幅;受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區(qū)永昌街道中心小學(xué)、田家炳中學(xué)、漢營小學(xué)、漢營中學(xué)、金雞中心小學(xué)、金雞中學(xué)、板橋中心小學(xué)、第七中學(xué)、辛街中心小學(xué)、實驗中心等10所中小學(xué)如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學(xué)生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創(chuàng)客講座、“創(chuàng)客教師培訓(xùn)”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創(chuàng)意吸管的搭建、創(chuàng)意燈畫課程10余場次;發(fā)放各類宣傳資料3萬余份/冊。

  2.效益指標完成情況。

  項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉(xiāng)”、農(nóng)村科技實用技術(shù)培訓(xùn)、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,大力普及科學(xué)知識,弘揚科學(xué)精神,提高全民科學(xué)素養(yǎng)。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發(fā)全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情。

  3.滿意度指標完成情況。

  通過對“科普進校園”、“農(nóng)村實用技術(shù)人才培訓(xùn)”開展了滿意度問卷調(diào)查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農(nóng)村實用技術(shù)人才培訓(xùn)”2次共發(fā)放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標已全部完成。

  五、績效自評結(jié)果

  績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  績效自評情況,將在單位內(nèi)部進行通報和政府的網(wǎng)站上進行公開。

  績效自評情況,將作為項目承擔(dān)單位推薦申報其他科技項目的依據(jù)之一,對績效自評結(jié)果與實際情況出入較大或績效較差的地區(qū)或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  (一)績效自評工作的經(jīng)驗

  高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業(yè)務(wù)科室所負責(zé)人為成員的市科技局預(yù)算與績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。局領(lǐng)導(dǎo)多次做出重要部署,為促進預(yù)算績效管理工作的具體實施。

  進一步加強項目執(zhí)行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理,指定專人負責(zé)績效評價等工作,對照任務(wù)書規(guī)定的內(nèi)容、考核指標,對項目實施內(nèi)容進行了細化分解,將責(zé)任落實到人,認真組織項目實施工作,并和項目推薦單位積極溝通,各行其責(zé),按進度實現(xiàn)了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

  積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務(wù)對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調(diào)整相關(guān)工作。

  (二)績效自評工作的問題

  在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經(jīng)費不足;二是科普活動創(chuàng)新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經(jīng)費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創(chuàng)新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

  八、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇22

  一、項目概況

  為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續(xù)保持向好趨勢及完成上級考核目標任務(wù)和20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點工作,20xx年度市級環(huán)境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費主要用于全市范圍內(nèi)各鎮(zhèn)(街)的鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍建設(shè)補助,污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急4個方面,環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金主要用于生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃及方案編制、生態(tài)文明示范創(chuàng)建、排污許可管理、環(huán)保監(jiān)控設(shè)施通訊及運維、儀器設(shè)備購置、核應(yīng)急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

  二、項目組織實施情況

  (一)投入。

  20xx年度市級環(huán)境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金618萬元(18個項目)。

  截至20xx年12月31日,市級環(huán)境保護專項資金共支出2452.53萬元,預(yù)算執(zhí)行率為99.27%,其中:江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元,執(zhí)行率100%;污染防治資金935.5萬元,執(zhí)行率98.89%;環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金610.37萬元,執(zhí)行率98.77%。

  (二)過程。

  按照《關(guān)于印發(fā)〈江門市級環(huán)境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環(huán)〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態(tài)環(huán)境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求,市生態(tài)環(huán)境局于20xx年8月發(fā)布《關(guān)于組織申報20xx年江門市級環(huán)保專項資金項目的通知》(江環(huán)函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區(qū))和市直有關(guān)單位認真梳理儲備項目并開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目復(fù)核。20xx年4月,結(jié)合20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點工作任務(wù)及生態(tài)環(huán)境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環(huán)境保護專項資金分配方案,經(jīng)局黨組會議審議通過,按規(guī)定進行公示,報市政府同意后,由市財政局下達資金。

  為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計劃,按計劃督促、推動資金支出,建立每月調(diào)度和通報資金情況制度,及時協(xié)調(diào)解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預(yù)算執(zhí)行和績效目標 “雙監(jiān)控”監(jiān)控機制,形成閉環(huán)管理。我局于20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區(qū))開展專項資金現(xiàn)場督導(dǎo)工作,要求各縣(市、區(qū))規(guī)范資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關(guān)。

  三、項目績效情況

  (一)江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費

  安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區(qū)6個鎮(zhèn)(街)、江海區(qū)3個鎮(zhèn)(街)、新會區(qū)11個鎮(zhèn)(街)、臺山市17個鎮(zhèn)(街)、開平市15個鎮(zhèn)(街)、鶴山市10個鎮(zhèn)(街)、恩平市11個鎮(zhèn)(街),每個鎮(zhèn)街環(huán)保巡查隊伍的人數(shù)均不少于10人,每個隊伍巡查天數(shù)均不少于240天,提高環(huán)保巡查隊伍發(fā)現(xiàn)問題和處理問題能力,完善巡查制度建設(shè)。

  (二)大氣污染防治資金

  安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。

  1、重點區(qū)域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環(huán)境空氣質(zhì)量國控子點周邊1km,3km和5km范圍內(nèi)的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監(jiān)管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區(qū)域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為強化重點區(qū)域污染源管控提供數(shù)據(jù)支撐。

  2、江門市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)項目,編制江門市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導(dǎo)江門市深入開展臭氧、PM2.5協(xié)同控制,強化污染天氣應(yīng)對措施,促進環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

  3、江門市20xx年油氣回收系統(tǒng)監(jiān)督檢查檢測項目,委托華測檢測認證集團股份有限公司根據(jù)標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區(qū)域范圍的加油站、儲油庫排放監(jiān)督性抽檢,抽檢企業(yè)133家,并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監(jiān)督性抽檢,提高油氣回收設(shè)備正常運行率,減少VOCs排放。

  4、江門市重點區(qū)域無人機航飛影像采集服務(wù)項目,完成江門市重點區(qū)域數(shù)據(jù)采集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術(shù),對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區(qū)華盛路沿路一帶等重點區(qū)域進行影像數(shù)據(jù)采集,生成江門市重點區(qū)域高分辨影像圖,摸清重點區(qū)揚塵污染源現(xiàn)狀,強化揚塵源監(jiān)控力度,減少揚塵污染對江門市空氣質(zhì)量影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

  (三)土壤污染防治資金

  安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。

  1、20xx年江門市重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監(jiān)測項目,完成我市14家重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤監(jiān)測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監(jiān)管地塊周邊土壤環(huán)境現(xiàn)狀,為實施有效的土壤污染防治風(fēng)險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎(chǔ)。

  2、江門市20xx年建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調(diào)查報告評審工作,出具40份技術(shù)意見,對存在土壤污染風(fēng)險的建設(shè)用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的土壤污染狀況調(diào)查報告把好質(zhì)量關(guān),有效防范人居環(huán)境風(fēng)險。

  (四)固體廢物污染防治資金

  安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。

  1、江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)項目,開發(fā)建設(shè)江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)一套,并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監(jiān)管信息化、智能化水平,也是推進我市“無廢城市”建設(shè)的重要舉措。對我市涉危險廢物企業(yè)按照風(fēng)險程度進行分級分類監(jiān)管,實現(xiàn)不見面(遠程)執(zhí)法、在線實時上傳數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控提醒以及執(zhí)法數(shù)據(jù)全程可查可追溯等功能,大大提升執(zhí)法效率。同時,與現(xiàn)有的江門市固體廢物監(jiān)管信息平臺等系統(tǒng)無縫銜接,形成實時、有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)一和上報機制。

  2、江門市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高、中風(fēng)險企業(yè)安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學(xué)品等危險廢物高風(fēng)險企業(yè)安全評價審核152家、中風(fēng)險企業(yè)安全評價審核507家,并出具審核報告。進一步壓實高風(fēng)險企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,落實高風(fēng)險企業(yè)的危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險防范措施,提升相關(guān)企業(yè)危險廢物安全管理能力。

  3、江門市20xx年企業(yè)固體廢物數(shù)據(jù)校核項目,對120家重點產(chǎn)廢單位落實“工業(yè)固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置數(shù)據(jù)等情況進行抽查校核,并出具報告。進一步壓實固體廢物產(chǎn)生企業(yè)污染治理主體責(zé)任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等狀況,進一步完善數(shù)據(jù)庫,為固體廢物監(jiān)管提供決策依據(jù)。

  (五)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急

  安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了臺山市、鶴山市污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目由于項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區(qū))污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目已完成,并完成項目年度績效目標。

  委托第三方機構(gòu)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法污染源監(jiān)督性監(jiān)測,出具監(jiān)督性監(jiān)測報告306份。進一步強化生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管執(zhí)法力度,完成常規(guī)化監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)、專項行動監(jiān)測任務(wù)及涉環(huán)境污染犯罪相關(guān)監(jiān)測取證任務(wù)。

  (六)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金

  安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置儀器設(shè)備項目尚在質(zhì)保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,并完成項目年度績效目標。

  1、江門市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制、海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃編制項目,編制《江門市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》《江門市海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態(tài)環(huán)境保護管理水平及水生態(tài)環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境保護管理水平及海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,提升我市土壤及地下水環(huán)境管理科學(xué)化、系統(tǒng)化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續(xù)推進污染防治工作提供有力支撐。

  2、江門市潭江水功能區(qū)劃調(diào)整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應(yīng)急預(yù)案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業(yè)用水區(qū)水功能區(qū)劃調(diào)整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應(yīng)急預(yù)案》各1份。

  3、江門市20xx年國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作項目,完成20xx年江門市生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作報告1份、江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建37個指標技術(shù)報告各1份、江門市國家生態(tài)文明示范市基本條件分析報告1份,為示范創(chuàng)建提供有力支撐,以創(chuàng)建生態(tài)文明建設(shè)示范市為抓手,協(xié)同推進生態(tài)環(huán)境高水平保護和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)美麗僑鄉(xiāng)。

  4、20xx年排污許可管理技術(shù)支持服務(wù)項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業(yè)1181家企業(yè)的排污許可證質(zhì)量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業(yè)50家企業(yè)排污許可執(zhí)行報告規(guī)范性審核。對核查出的質(zhì)量問題,指導(dǎo)督促企業(yè)修改完善,提高我市排污許可證管理水平。

  5、20xx年重點污染源監(jiān)控中心維護、監(jiān)控中心通訊費、重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀運維項目,對污染源監(jiān)控中心的核應(yīng)急指揮中心會議系統(tǒng)、水質(zhì)發(fā)布系統(tǒng)和監(jiān)控機房進行維護服務(wù),保證污染源監(jiān)控中心的正常安全運行,確保監(jiān)控中心設(shè)備正常運行,有助于生態(tài)環(huán)境局更好地履行環(huán)境監(jiān)管職能;租用重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)光纖線路10條,開通使用物聯(lián)網(wǎng)卡700張,保證污染源監(jiān)控等系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全傳輸;對213家企業(yè)重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀進行運維,使環(huán)境監(jiān)管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監(jiān)控數(shù)據(jù),保證自動監(jiān)控數(shù)據(jù)作為排污申報核定、排污許可證發(fā)放、總量控制、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)保稅征收和現(xiàn)場執(zhí)法依據(jù),實現(xiàn)對污染源在線監(jiān)測儀器的實時監(jiān)控。

  6、江門市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查工作服務(wù)項目,現(xiàn)場抽檢10家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的工作,并出具生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表,加強我市對環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)(包括社會機構(gòu))的監(jiān)管能力,提升生態(tài)環(huán)境檢測數(shù)據(jù)的真實性、有效性。

  7、江門市20xx年生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作服務(wù)項目,制作并發(fā)放環(huán)境統(tǒng)計宣傳資料1000份;組織環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查對象培訓(xùn)班(現(xiàn)場或視頻培訓(xùn))7場。通過完成上述宣傳、培訓(xùn)與資料收集工作,為下一步的數(shù)據(jù)填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎(chǔ)。

  8、江門市涉重金屬環(huán)境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監(jiān)測項目5個,出具相關(guān)報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環(huán)境監(jiān)管提供科學(xué)依據(jù)。

  9、20xx年專項資金管理工作經(jīng)費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結(jié)果作為我市安排預(yù)算、完善政策和改進管理的重要依據(jù),對于加強和規(guī)范我市生態(tài)環(huán)境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務(wù)審計,對我局的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督檢查,保證職責(zé)的有效履行,使財政資金發(fā)揮預(yù)期的效益。

  10、20xx年蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站儀器設(shè)備購置項目,蓬江區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置高錳酸鹽指數(shù)機器人分析系統(tǒng)1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環(huán)境監(jiān)測設(shè)備1批,完善和更新站內(nèi)實驗室儀器,提升日常監(jiān)測能力;江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置購置超純水機1臺、多參數(shù)分析儀1臺、數(shù)顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內(nèi)實驗室儀器,提升日常監(jiān)測能力。

  11、臺山市核應(yīng)急前沿指揮所運維保障項目,核應(yīng)急前沿指揮所運轉(zhuǎn)經(jīng)費,包括3名人員工資、水電費、網(wǎng)費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應(yīng)急值班、應(yīng)急響應(yīng)等工作。

  四、項目主要做法和經(jīng)驗

  建立定期調(diào)度機制,督促相關(guān)單位及各縣(市、區(qū))加快資金支出。組織有關(guān)機構(gòu)和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。

  五、項目自評結(jié)論及得分

  根據(jù)《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

村項目績效目標自評報告 篇23

  一、項目基本情況

  項目名稱:珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目

  項目主管部門:縣文化和旅游局

  項目實施單位:珠街彝族鄉(xiāng)人民政府

  項目建設(shè)目標:更換C30砼地坪25立方米、鋼筋砼排水溝蓋板6立方米、廣場瓷磚25平方米。

  總投資及資金來源:項目總投資2.35萬元,資金來源為:申請20xx年度易地扶貧搬遷安置點以獎代補資金2.3萬元,其他資金0.05萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保工程按質(zhì)按量順利實施,珠街鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,成立了由鄉(xiāng)長任組長,項目分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,財政、項目辦、文化站等相關(guān)部門負責(zé)人、從崗社區(qū)總支書記為成員的項目領(lǐng)導(dǎo)小組,技術(shù)由鄉(xiāng)項目辦負責(zé),工程實施議標制,選定出有資質(zhì)的施工隊伍進行施工,并按施工進度付款。由于有了高效的.組織機構(gòu),嚴格夯實的管理措施,為工程順利實施創(chuàng)造了良好的條件,奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  (二)項目管理

  項目計劃下達后,在實施過程中,成立項目監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由項目分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,項目辦、紀檢、財政等部門負責(zé)人、項目社區(qū)村黨總支書記為成員,全面負責(zé)對項目實施過程的監(jiān)督,確保項目實施的質(zhì)量。

  (三)項目驗收

  工程結(jié)束,村(社區(qū))對所實施的.項目工程開展了自檢自查,總結(jié)經(jīng)驗,及時查漏補缺,確保按下達計劃圓滿完成建設(shè)任務(wù),并申請鄉(xiāng)人民政府進行驗收。

  鄉(xiāng)人民政府收到村級驗收申請后,及時組織項目辦、扶貧辦、財政所等部門對項目進行鄉(xiāng)級驗收。

  鄉(xiāng)驗收組驗收結(jié)論:珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目按計劃圓滿完成建設(shè)任務(wù),各分項工程質(zhì)量評定合格率為100%,群眾滿意度為100%。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金支付情況

  珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目工程款到位2.3萬元,實際支出2.3萬元。全部按時發(fā)放完成。

  2.項目完成情況

  完成C30砼地坪更換25.75立方米、鋼筋砼排水溝蓋板更換6.12立方米、廣場瓷磚更換25平方米。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況,20xx年100%完成。

  2.效益指標完成情況,20xx年100%完成。

  3.滿意度指標完成情況,20xx年100%完成。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標全部完成

  五、績效自評結(jié)果

  自評價分100分,自評等級為優(yōu)秀。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  嚴格項目專項資金管理,及時做好項目的檢查驗收和績效考評工作,將項目總結(jié)、驗收和績效評價報告等及時報送有關(guān)部門。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  無

  八、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇24

  一、項目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知相關(guān)事項的通知》規(guī)定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務(wù)、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施項目,以及公共衛(wèi)生、基礎(chǔ)科研、義務(wù)教育、保障性安居工程等基本建設(shè)項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知相關(guān)事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。

  2、項目的必要性

  (1)項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目的建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農(nóng)村公路建設(shè)”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施,屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程”符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

  (2)項目建設(shè)有利于改善投資環(huán)境,加快當?shù)氐陌l(fā)展本項目的建設(shè)可以有效改善基礎(chǔ)設(shè)施,進一步改善投資環(huán)境,吸引工業(yè)區(qū)能力,提升的現(xiàn)代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境,切實提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質(zhì)量,能夠為當?shù)厣鷳B(tài)經(jīng)濟帶來一個看得見的良性循環(huán),為當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展提供條件。

  該項目的建設(shè)是完善片區(qū)路網(wǎng)功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設(shè)發(fā)展的需要,是經(jīng)濟發(fā)展對道路交通的要求,對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設(shè)有著推動作用,將為縣區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機。有利于園區(qū)及沿線兩側(cè)的開發(fā),完善縣區(qū)公用設(shè)施,提高該區(qū)域地塊價值。

  (3)項目建設(shè)滿足當前及未來經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設(shè)的線路嚴重影響儲備土地開發(fā)利用,同時原架設(shè)的'線路沒有延伸到新引進的企業(yè)區(qū)域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設(shè)電力線路。項目實施后,使整個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電基礎(chǔ)配套設(shè)施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業(yè)備好生產(chǎn)條件,滿足當前及日后經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要。

  二、項目經(jīng)濟社會效益

  本工程建成后,可大大削減當?shù)氐奈廴疚锱欧帕浚瑴p輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染,改善生態(tài)環(huán)境,提升居民生活和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提高人民健康水平。

  項目的建設(shè)可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施水平,進一步改善投資環(huán)境,打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”,同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值。項目建設(shè)對整個開發(fā)區(qū)的建設(shè)有著積極的推動作用,將為縣區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。

  項目具有一定的經(jīng)濟效益及較好的社會效益。

村項目績效目標自評報告 篇25

  一、項目基本情況

  支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè),推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準備

  一是建立和完善自評工作的組織機構(gòu),按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作,財務(wù)科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責(zé)和工作步驟,確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓(xùn)會議,明確專門人員負責(zé)具體工作。二是及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標,認真總結(jié)20xx年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款各項工作目標任務(wù)完成情況,按時完成項目績效自評報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年,市財政下達了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補專項資金9.30萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  項目資金使用依據(jù)相關(guān)的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經(jīng)費納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內(nèi),本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費,杜絕經(jīng)費支出隨意性。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況100%。

  2.效益指標完成情況100%。

  3.滿意度指標完成情況100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年完成各項績效目標。

  五、績效自評結(jié)果

  20xx年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優(yōu)”。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  績效評價結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定和要求,及時在單位門戶網(wǎng)站上公開。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預(yù)算管理工作,把加強財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。成立了財規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機構(gòu),主要負責(zé)人任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負責(zé)人擔(dān)任成員,為做好預(yù)算管理工作提供了堅實的'組織保障。

  二是強化預(yù)算管理工作的全程性。在工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

  三是加強部門間協(xié)調(diào)配合,強化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點,多次召開協(xié)調(diào)會,對項目績效指標設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,加快預(yù)算執(zhí)行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監(jiān)督指導(dǎo)。認真按照內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇26

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。基層綜合文化服務(wù)中心公共文化設(shè)施設(shè)備的維修保護、標識標牌提升。根據(jù)《關(guān)于明確20xx年度文化旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)任務(wù)的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。

  (二)項目績效目標。

  總體目標:加強基層文化陣地建設(shè),穩(wěn)步推進我市基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)。

  階段性目標:

  1、對我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))公共文化設(shè)施、設(shè)備(含文化設(shè)施、書籍、文化廣場、文體設(shè)施等內(nèi)容)維修保護、標識標牌提升。

  2、完成西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目績效評價目的主要是使項目預(yù)算編報有據(jù)可循,項目收支合法合規(guī),資金使用落實到具體的項目活動中,達到預(yù)期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發(fā)展。績效評價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目費用共計23.4萬元。

  (二)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執(zhí)行效果打分;評價標準主要為項目經(jīng)濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

  (三)績效評價工作主要歷經(jīng)評價主體、指標體系設(shè)計、評價方法、評價結(jié)論等過程。按年初預(yù)算,基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)項目主要支出為綜合文化服務(wù)中心陣地提升、公共文化設(shè)施設(shè)備(含文化設(shè)施、書籍、文化廣場、文體設(shè)施等)維修保護、標識標牌提升等內(nèi)容管養(yǎng)等具體費用支出,并結(jié)合我局實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關(guān)文件要求,我單位根據(jù)自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學(xué)量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,并根據(jù)完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設(shè)置了得分權(quán)重和詳實的評分標準,并根據(jù)完成情況進行綜合評分。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  嚴格按照市財政局績效評價相關(guān)工作要求,根據(jù)細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。

  (一)得分情況

  在績效自評工作中,通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結(jié)果進行了細致的復(fù)核,形成最終的評價結(jié)果。

  “產(chǎn)出”指標總分50分,得分60分。

  “效益”指標總分30分,得分30分。

  “滿意度”指標總分10分,得分10分。

  (二)評價結(jié)論

  全市基層公共文化服務(wù)中心結(jié)合實際進行了管養(yǎng)、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè)提升任務(wù)。利用現(xiàn)有文化活動室、農(nóng)家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數(shù)字文化服務(wù)、有文藝團隊、有特色活動),建設(shè)提升為村級綜合文化服務(wù)中心。

  四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

  (一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé);績效目標設(shè)置依據(jù)充分,符合實際,目標合理、明確。

  (二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業(yè)務(wù)管理制度健全,戲曲活動符合管理規(guī)定;財務(wù)管理制度健全,資金使用符合財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定;預(yù)算執(zhí)行率達100%,項目預(yù)算資金嚴格按計劃執(zhí)行。

  (三)項目產(chǎn)出情況。該項30分,得分30分。產(chǎn)出數(shù)量實際完成率100%;產(chǎn)出質(zhì)量達標率100%;產(chǎn)出時效完成及時率100%;產(chǎn)出成本節(jié)約率為0。

  (四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務(wù)中心是農(nóng)村群眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農(nóng)村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)工作,夯實了陣地建設(shè),提升了基層公共文化基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。

村項目績效目標自評報告 篇27

  根據(jù)貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯(lián)社機關(guān)黨委認真做好黨建工作考評的工作,現(xiàn)將自評結(jié)果匯報如下:

  1、加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。主要抓好機關(guān)黨委班子建設(shè),成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風(fēng)建設(shè)成效顯著。抓好下屬支部班子建設(shè),有3個支部屆滿換屆。自評得5分。

  2、深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)和基層組織年建設(shè)活動。有計劃、有總結(jié)、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案文件歸檔有序。自評得5分。

  3、做好發(fā)展黨員工作。有計劃,發(fā)展3名入黨積極分子,按時接收3名發(fā)展對象為預(yù)備黨員。自評得10分。

  4、積極開展組織生活。年內(nèi)召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。

  5、抓好常規(guī)工作。一是參加黨務(wù)會議和培訓(xùn)班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關(guān)材料;四是建立黨員活動室,有內(nèi)容。自評得30分。

  6、按時足額收取下屬支部黨費,上墻公布,全年上繳黨費1次。自評得分。

  7、黨務(wù)公開,有領(lǐng)導(dǎo)小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內(nèi)容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。

  8、做好黨風(fēng)黨紀工作,年內(nèi)沒有違法違紀黨員。自評得10分。

  年內(nèi)有4名黨員榮獲市直機關(guān)優(yōu)秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。

村項目績效目標自評報告 篇28

  牢固樹立“安全第一”思想,根據(jù)各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創(chuàng)建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現(xiàn)將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:

  一、建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,層層落實責(zé)任,責(zé)任具體到人

  學(xué)校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,亓俊發(fā)校長為學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人,亓峰同志為安全工作常務(wù)副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責(zé)任到人,班主任與學(xué)校、班主任與學(xué)生及家長分別簽訂安全目標責(zé)任書,建立起了完善的安全工作責(zé)任制和管理系統(tǒng)。

  二、建立健全了各項安全工作制度

  學(xué)校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學(xué)校安全會議制度》、《學(xué)校安全檢查制度》《學(xué)校衛(wèi)生安全工作制度》、《學(xué)校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責(zé)》和《建筑物受損應(yīng)急預(yù)案》、《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《疏散應(yīng)急預(yù)案》、《不法人員入侵校園預(yù)案》、《學(xué)生傷病應(yīng)急預(yù)案》、《學(xué)生中毒應(yīng)急預(yù)案》等制度,除常規(guī)制度外,我校新制定了《汶水學(xué)校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學(xué)校預(yù)防甲型流感應(yīng)急預(yù)案》。

  三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患

  全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發(fā)現(xiàn)情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責(zé)任人嚴格進行自查工作,學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組對各責(zé)任區(qū)進行月檢查。學(xué)校強化傳達保衛(wèi)人員責(zé)任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產(chǎn)安全。

村項目績效目標自評報告 篇29

  一、基本情況

  (一)項目背景、內(nèi)容。

  為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據(jù)豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮(zhèn)金竹林村村道改建公路工程建設(shè)項目。

  (二)項目資金情況。

  項目資金到位30萬元、資金執(zhí)行30萬元。

  (三)績效目標。

  金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養(yǎng)殖場段支路0.24公里。全線按農(nóng)村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設(shè)錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內(nèi)。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調(diào)平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設(shè)置警示標志、安裝護欄或警示墩。

  (四)部門(單位)職能職責(zé)。

  20xx年11月20日,成立仙女湖鎮(zhèn)金竹林村村道改建公路工程建設(shè)項目績效評價工作組,負責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

  1.工作組成員

  組長:王東

  副組長:梁軍才

  成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波

  辦公室設(shè)在經(jīng)發(fā)辦,負責(zé)此項工作。

  2.工作職責(zé)

  (1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果;

  (2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年12月1日,考評工作組到項目點現(xiàn)場,按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定,核實資金撥付情況等。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養(yǎng)殖場段支路0.24公里。全線按農(nóng)村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設(shè)錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內(nèi)。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調(diào)平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設(shè)置警示標志、安裝護欄或警示墩。

  (二)績效指標完成情況分析

  建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農(nóng)民工工資按時發(fā)放率95%,貧困地區(qū)以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環(huán)境影響情況:無影響,工程設(shè)計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。

  (三)評價結(jié)果

  本項目自評得分100分,達到預(yù)期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無

  (二)資金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  無

  (四)其他方面的問題

  無

  四、下一步改進措施

  無

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

村項目績效目標自評報告 篇30

  根據(jù)《關(guān)于做好20xx年績效評價有關(guān)工作的通知》(皖民規(guī)財函〔20xx〕69號)精神,現(xiàn)就20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補資金績效自評情況報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  (一)下達城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補資金預(yù)算和績效目標情況。根據(jù)相關(guān)工作要求,在省財政廳社保處和我廳規(guī)劃財務(wù)處的指導(dǎo)幫助下,科學(xué)制定了城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補資金的預(yù)算和績效目標。預(yù)算金額為1800萬元,績效目標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標3個一級指標以及數(shù)量指標等8個二級指標,設(shè)置較為科學(xué)合理。

  (二)資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。20xx年12月,省財政廳和省民政廳聯(lián)合下達《關(guān)于提前下達20xx年省級民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(皖財社〔20xx〕1407號)對資金進行了分配下達,主要用于支持20xx年度農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點和鄉(xiāng)村治理試點工作。按照農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點縣70萬的標準、鄉(xiāng)村治理試點縣61萬的標準,向27個試點縣分配資金,共計1800萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。經(jīng)統(tǒng)計,截至目前1800萬資金已全部撥付到位。

  2.項目資金管理情況分析。一是按因素進行分配,由省財政廳統(tǒng)一撥付給市縣,由市縣組織實施。二是定期督導(dǎo)。省定期對市,市定期對縣(市、區(qū))資金的撥付情況、使用情況進行督導(dǎo),保證資金的使用效率和準確率。

  (二)總體績效目標完成情況分析。基本形成基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)、基層政府主導(dǎo)的多方參與、共同治理的.城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系;17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點縣全部完成試點任務(wù);研究確定了20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點縣(市、區(qū)),探索解決鄉(xiāng)村治理工作中遇到的重大問題,及時推廣經(jīng)驗。

  (三)績效目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

  (1)數(shù)量指標。超額完成,17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點縣全部完成試點任務(wù),研究確定20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點縣(市、區(qū))。

  (2)質(zhì)量指標。達標,每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點村符合《關(guān)于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實施意見》、《關(guān)于深入推進農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點工作的實施意見》等文件要求。鄉(xiāng)村治理試點村經(jīng)驗成果有創(chuàng)新價值。

  (3)時效指標。按年度完成。

  (4)成本指標。每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點縣70萬,每個鄉(xiāng)村治理試點縣61萬,符合要求。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)社會效益。通過實施本項目,試點村全部建成和完善一站式服務(wù)大廳,公共服務(wù)水平進一步提升,社區(qū)文化認同進一步強化,標準化水平明顯提高。

  (2)生態(tài)效益。試點村衛(wèi)生條件進一步改善。農(nóng)民節(jié)約意識、環(huán)保意識、生態(tài)意識進一步增強。

  (3)可持續(xù)影響。通過實施本項目,鄉(xiāng)村治理機制持續(xù)完善。

  3.滿意度指標完成情況分析。從各地上報情況來看,群眾滿意度均超過95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  (一)績效管理中存在的問題。一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉(xiāng)社區(qū)治理所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數(shù)量等硬指標進行具體量化。二是對資金的使用管理存在難度。資金實際使用由各市縣具體把握,增加了項目績效的管理難度。

  (二)下一步改進措施。針對績效管理和資金使用過程中存在的問題,下一步我們打算:一是完善項目績效目標的設(shè)定。合理設(shè)置績效目標,更好地督促和引導(dǎo)資金的使用方向和使用效益。二是科學(xué)合理分配資金。合理設(shè)置分配因素,突出重點,真正發(fā)揮獎補作用,進一步促進城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。三是加大對資金使用的監(jiān)管。通過經(jīng)常性的督導(dǎo)提醒,確保資金及時撥付、及時使用,防止出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  通過此次城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補資金績效自評工作,可以進一步發(fā)現(xiàn)問題,以便20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補資金的使用和績效管理上加以改進。

  五、其他需要說明的問題

  無

村項目績效目標自評報告 篇31

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  建水縣殘疾人聯(lián)合會屬財政全額撥款的事業(yè)單位,實行公務(wù)員管理,內(nèi)設(shè)辦公室、教育就業(yè)扶貧法制科、康復(fù)文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業(yè)編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設(shè)財政全額撥款的事業(yè)單位4個,即建水縣殘疾人服務(wù)總社、建水縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所、建水縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站、建水縣殘疾人用品用具供應(yīng)站,實行四塊牌子,一套班子,有事業(yè)編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)與下屬事業(yè)單位實行五位一體合署辦公,統(tǒng)一進行會計核算,會計核算執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。

  (二)部門整體支出年度總體目標

  1.殘疾人康復(fù):完成殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練80人,矯治手術(shù)5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復(fù)訓(xùn)練30人;發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風(fēng)病日”等各類節(jié)日宣傳及走訪慰問;組織并落實好全縣“盲人協(xié)會”、“聾人協(xié)會”、”肢殘人協(xié)”、“智力和精神殘疾親友協(xié)會”工作經(jīng)費;發(fā)放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業(yè)和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,完成殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)工作500人,完成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持點建設(shè)3戶,殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20戶。實施重度居家托養(yǎng)工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學(xué)金700人發(fā)放,完成殘疾人紫陶技能培訓(xùn)10人。完成發(fā)放社區(qū)村委會聯(lián)絡(luò)員補助工作。完成托養(yǎng)中心室外附屬工程建設(shè)。

  (三)年度部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

  1.預(yù)算批復(fù)情況

  根據(jù)建水縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年度部門預(yù)算的通知,建財發(fā)[20xx]11號文件,批復(fù)建水縣殘疾人聯(lián)合會20xx年收入預(yù)算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。

  2.整體收支情況

  截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343245.34元。

  截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。

  3.預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結(jié)余142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結(jié)余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.

  二、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況

  (一)績效目標完成情況

  (一)切實加強康復(fù)服務(wù)。一是開展脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領(lǐng)相應(yīng)科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,結(jié)合康復(fù)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調(diào)查。為摸清殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等需求,確保符合享受康復(fù)需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復(fù)、精準就業(yè)等政策,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展摸底調(diào)查工作,14鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成全縣殘疾人康復(fù)需求統(tǒng)計上報工作,為全縣殘疾人享受康復(fù)、就業(yè)等政策提供了基礎(chǔ)支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82臺,其中驗配成人助聽器74臺,為在校聽力殘疾學(xué)生驗配助聽器8臺,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復(fù)救助項目實施。對康復(fù)項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復(fù)救助項目全面規(guī)范實施。完成肢體、智力、言語、自閉癥殘疾兒童、成人康復(fù)訓(xùn)練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術(shù)2人;補助自費實施人工耳蝸手術(shù)1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復(fù)訓(xùn)練30人,投入資金9萬元;免費發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數(shù)。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復(fù)創(chuàng)新發(fā)展,縣殘聯(lián)依托縣托養(yǎng)中心,與紅河州中醫(yī)醫(yī)院簽訂合作協(xié)議,將攜手州中醫(yī)醫(yī)院打造以中醫(yī)為特色殘疾人康復(fù)新亮點,建設(shè)州級“醫(yī)、康、養(yǎng)、教”一體化的殘疾兒童康復(fù)中心,促進我縣殘疾人康復(fù)能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務(wù)活動。縣殘聯(lián)牽頭組織縣婦聯(lián)、紅十字會、州二院、縣人民醫(yī)院、州中醫(yī)醫(yī)院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質(zhì)量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預(yù)防宣傳、盲人按摩、發(fā)放輔助器材、義診服務(wù)、走訪慰問等活動,為殘疾群眾帶去節(jié)日的慰問及便民服務(wù),走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學(xué)生54名。

  (二)切實加強就業(yè)培訓(xùn)。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學(xué)補助。整合上級助學(xué)項目及縣級資金,繼續(xù)對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女開展助學(xué)補助,補助工作正在開展補助對象人數(shù)摸底統(tǒng)計前期工作,于9月份實施補助。二是殘疾人大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學(xué)畢業(yè)生5名,為及時了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況,縣殘聯(lián)積極聯(lián)系5名畢業(yè)生,并對他們提供省殘聯(lián)招聘網(wǎng)站的信息,指導(dǎo)和幫助他們注冊相關(guān)就業(yè)信息,對他們的生活學(xué)習(xí)情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢服務(wù)。其中,指導(dǎo)建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學(xué),孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓(xùn)學(xué)校。三是開展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓(xùn)。為有效助力農(nóng)村貧困殘疾人脫貧增收,聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、人社等部門,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養(yǎng)殖農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)。在總結(jié)20xx年紫陶培訓(xùn)班工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,利用下鄉(xiāng)宣傳、窗口服務(wù)等契機,主動了解掌握有培訓(xùn)需求的殘疾人,擴大參訓(xùn)對象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓(xùn)。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓(xùn)對象,開展殘疾人紫陶技術(shù)培訓(xùn),并頒發(fā)相關(guān)證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng)造就業(yè)機會,增強脫貧致富能力。

  (三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。主體工程及附屬工程已經(jīng)全體完工并驗收,經(jīng)縣人民政府批準,與州中醫(yī)醫(yī)院合作,共同建設(shè)托養(yǎng)中心。項目竣工驗收并移交州中醫(yī)醫(yī)院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發(fā)放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下?lián)荞v村工作經(jīng)費2萬元,保障扶貧工作經(jīng)費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據(jù)州殘聯(lián)關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關(guān)通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養(yǎng)項目合作機構(gòu)建水百姓醫(yī)院,要求嚴格按照衛(wèi)生部門統(tǒng)一部署,組織全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規(guī)定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫(yī)院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關(guān)異常情況。

  (二)績效目標未完成原因分析

  秉持公開、公正、節(jié)約的原則,結(jié)合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業(yè)經(jīng)費的投入,故項目類支出有所增加。

  三、績效自評結(jié)論

  本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關(guān)要求,在收到通知后,第一時間將文件呈領(lǐng)導(dǎo)閱示,安排相關(guān)財務(wù)人員負責(zé)具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關(guān)績效申報、審批、開展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預(yù)算金額開展部門工作,無其他超出預(yù)算的支出情況。

  四、績效評價指標分析

  (一)投入情況分析

  從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預(yù)算的指標投入支出。

  (三)過程情況分析

  我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批復(fù)的年初部門預(yù)算全部納入預(yù)算績效監(jiān)管范圍,根據(jù)績效目標設(shè)立情況及時進行監(jiān)控,開展績效評價工作。根據(jù)年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結(jié)果應(yīng)用。將評價結(jié)果與下年預(yù)算編制相結(jié)合。

  (四)產(chǎn)出情況分析

  本單位積極配合預(yù)算績效部門完成預(yù)算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。

  (五)效果情況分析

  進一步增強了本單位支出責(zé)任和效率意識,全面加強預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平,建立科學(xué)、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。

  五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

  (一)主要問題及原因分析

  一是對績效跟蹤管理工作的培訓(xùn)不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。

  二是對績效跟蹤管理工作的督促指導(dǎo)不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關(guān)的指導(dǎo)。

  (三)改進的方向和具體措施

  一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓(xùn)力度,有針對性地對具體業(yè)務(wù)開展培訓(xùn)。

  二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預(yù)算單位的指導(dǎo),使績效管理深入人心。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  一是制定專項管理制度,加強責(zé)任管理。具體職責(zé)上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,不斷加強過程監(jiān)控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。

  七、其他需說明的情況

  無

村項目績效目標自評報告 篇32

  一、基本情況

  (一)20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目

  1、項目概況

  根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學(xué)期起,對義務(wù)教育學(xué)生生活補助政策進行調(diào)整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學(xué)生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助,幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué),確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué),進一步提升義務(wù)教育鞏固率。

  (1)主要內(nèi)容及實施情況

  20xx年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學(xué)生,以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。

  (2)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助標準

  寄宿制家庭經(jīng)濟困難學(xué)生(含建檔立卡等四類學(xué)生)中學(xué)1250元 /生·學(xué)年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學(xué)生中學(xué)625元/生·學(xué)年。

  (3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學(xué)生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助,幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué),確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生無因貧失學(xué)輟學(xué),進一步提升義務(wù)教育鞏固率。

  (二)20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目

  1、項目概況

  營養(yǎng)改善計劃是以學(xué)校實際享受營養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù),足額下達農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品,不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學(xué)校公用經(jīng)費,不得用于勞務(wù)費、宣傳費、運輸費等的工作經(jīng)費。

  學(xué)校實時填報學(xué)生信息管理系統(tǒng)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃,實現(xiàn)對實際受益學(xué)生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數(shù)據(jù)的真實性進行審核,實現(xiàn)對實際受益學(xué)生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學(xué)生(在籍學(xué)生)人數(shù)覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。

  20xx年秋季學(xué)期起,農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學(xué)生營養(yǎng)狀況,提高農(nóng)村學(xué)生健康水平。

  20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  讓學(xué)生能更好的享受到政府學(xué)生資助惠民政策,幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué),提升義務(wù)教育鞏固率,促進學(xué)生更好的發(fā)展。

  (三)20xx年食堂人員工資項目

  1、項目概況

  為推進農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉(zhuǎn),故下達資金為義務(wù)教育學(xué)校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學(xué)校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月?lián)芨叮藬?shù)為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  推進農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)。

  (四)20xx年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費項目

  1、項目概況

  自20xx年實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革以來,義務(wù)教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經(jīng)費保障機制基本建立,縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制有關(guān)政策不統(tǒng)一、經(jīng)費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

  為全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務(wù)教育。

  (五)項目組織管理情況

  1、工作安排

  市教體局學(xué)生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學(xué)生資助專項工作會議,進行了學(xué)生資助業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。隨后我校也召開了學(xué)生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學(xué)生資助政策,成立了學(xué)生資助工作小組,制定了開遠市第六中學(xué)校學(xué)生資助工作實施方案,進行了學(xué)生資助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2、宣傳工作

  為了力爭讓符合資助政策的學(xué)生應(yīng)享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學(xué)生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學(xué)生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學(xué)生應(yīng)享盡享。

  3、貧困生認定工作

  為了保證困難學(xué)生能順利完成學(xué)生資助申請工作,班主任接收學(xué)生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學(xué)生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學(xué)生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學(xué)生資助管理中心核審。

  4、名單公示

  對審核通過的資助學(xué)生名單在校園內(nèi)開遠市第六中學(xué)校學(xué)生資助管理公示欄內(nèi)進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學(xué)生要重新進行審核和認定。

  5、檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學(xué)段檔案管理目錄完成檔案建設(shè),專柜存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  了解項目資金使用情況和取得的成效,總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

  2、績效評價對象

  本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉(zhuǎn)移支付項目4個。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預(yù)算支出項目4個,政府性基金預(yù)算支出項目0個,社會保險基金預(yù)算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務(wù)項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學(xué)校財務(wù)室牽頭,成立績效評價工作小組,負責(zé)績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結(jié)論

  (一)績效自評結(jié)論

  部門開展績效自評項目數(shù)量4個,評價結(jié)果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現(xiàn)情況

  1、項目(義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

  2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績效指標8個,績效目標實現(xiàn)率為100%。

  3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績效指標8個,績效目標實現(xiàn)率為100%。

  4、項目4(城鄉(xiāng)公用經(jīng)費)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務(wù)的績效指標12個,績效目標實現(xiàn)率為92%

  四、主要經(jīng)驗及做法

  (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全機構(gòu)體制。

  (三)全面落實資助政策,精準資助。

  (四)及時維護、更新全國學(xué)生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學(xué)生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學(xué)生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學(xué)生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關(guān)愛教育和感恩教育,促發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動力。在今后的工作中,要不斷總結(jié)、積累經(jīng)驗,強化工作措施,推動我校的學(xué)生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學(xué)生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

村項目績效目標自評報告 篇33

  一、單位基本情況

  (一)單位基本情況

  1.職能職責(zé)

  (一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產(chǎn)發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事務(wù)性服務(wù)。

  (二)參與編制全市畜牧水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展相關(guān)評估論證,并提出對策建議。承擔(dān)畜牧水產(chǎn)有關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范的相關(guān)事務(wù)性工作。

  (三)調(diào)查研究畜牧水產(chǎn)社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問題,提出對策建議。

  (四)承擔(dān)畜牧水產(chǎn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)性工作和畜牧水產(chǎn)職業(yè)技能開發(fā)工作。

  (五)承擔(dān)畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)示范推廣工作,促進畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。

  (六)承擔(dān)動物防疫、生物安全新工藝、新技術(shù)示范推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關(guān)事務(wù)性工作。

  (七)指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)社會化服務(wù)。

  (八)指導(dǎo)縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作。

  (九)承辦市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。

  2.機構(gòu)設(shè)置

  xx市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定全額撥款編制19名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內(nèi)設(shè)副科級機構(gòu)4個:辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)科、漁業(yè)事務(wù)科、動物防疫事務(wù)科。

  (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

  1.整體支出績效目標

  目標1:全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。

  目標2:建設(shè)示范基地8個,養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業(yè)技能培訓(xùn)300人次,疫情監(jiān)測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發(fā)生區(qū)域重大動物疫病流行。

  2.運行維護專項目標――畜禽品改及養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù)費

  目標1:全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。

  目標2:建設(shè)示范基地8個。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業(yè)技能培訓(xùn)300人次,疫情監(jiān)測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年基本支出年初預(yù)算數(shù)693.75萬元、決算數(shù)693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數(shù)19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉(zhuǎn),人員異動到其他相關(guān)單位,造成基本支出預(yù)算數(shù)減少。20__年決算數(shù)693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經(jīng)費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

  20__年基本支出中公用經(jīng)費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓(xùn)費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委托業(yè)務(wù)費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務(wù)支出41.85萬元。各項支出合理合規(guī),因20__年人員異動大,公用經(jīng)費支出可比性關(guān)聯(lián)度不大。

  20__年三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費6萬元,較上年度決算數(shù)增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預(yù)算數(shù)減少4萬元。其中公務(wù)用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數(shù)減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬元;公務(wù)接待費0.77萬元,較上年度決算數(shù)增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元。20__年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是行政職能轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致接待業(yè)務(wù)量減少。

  (二)項目支出情況

  2、機關(guān)運行維護費年初預(yù)算100.12萬元,調(diào)整機關(guān)運行維護費年初預(yù)算149.9萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.46萬元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數(shù)為100.12萬元,調(diào)整到基本支出171.24萬元,年末結(jié)余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  本單位無政府基金預(yù)算支出情況。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  本單位無社會保險基金預(yù)算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  認真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī),各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。20__年初部門預(yù)算資金653.63萬元,其中基本支出年初預(yù)算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數(shù)793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預(yù)算210萬元,項目支出年初調(diào)整預(yù)算149.9萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.46萬元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調(diào)整到基本支出171.24萬元,年末結(jié)余分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經(jīng)費預(yù)算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預(yù)算節(jié)約4萬元。

  (一)主要績效

  全市主要養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)指標穩(wěn)中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產(chǎn)品產(chǎn)量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復(fù)產(chǎn)全面完成。主要工作績效如下:

  一是做好重大動物疫病防控事務(wù)性工作為全市養(yǎng)殖業(yè)保駕護航。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調(diào)撥工作,督促各地加強春秋免疫技術(shù)培訓(xùn),強化集中免疫調(diào)度,各縣市區(qū)“先打后補”共補資金58.698萬元。據(jù)統(tǒng)計,全市共調(diào)進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務(wù)圓滿完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)及綜合防控技術(shù)培訓(xùn)班,共培訓(xùn)57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創(chuàng)建非洲豬瘟無疫小區(qū)示范場。指導(dǎo)無害化處理中心改造升級。組織技術(shù)力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現(xiàn)場指導(dǎo),提出消毒設(shè)施改造規(guī)劃設(shè)計優(yōu)化建議,幫助搞好消毒設(shè)施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監(jiān)測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。

  二是搞好養(yǎng)殖業(yè)培訓(xùn)助力養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。就生豬養(yǎng)殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養(yǎng)殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠化流水養(yǎng)魚及養(yǎng)殖尾水處理等開展了12期培訓(xùn),共培訓(xùn)580人次,全年支付會議培訓(xùn)費10.48萬元,為全市畜牧生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術(shù)保障和人才支撐。

  三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務(wù)聯(lián)系點8個,其中水產(chǎn)3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養(yǎng)殖企業(yè)進行點對點聯(lián)系幫扶,引導(dǎo)畜禽標準化養(yǎng)殖、工廠化流水養(yǎng)魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導(dǎo)永興鴻運羊場成功創(chuàng)建國家級示范場,指導(dǎo)臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯(lián)系宜章華杰公司幫助養(yǎng)殖戶發(fā)展標準化肉雞養(yǎng)殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓(xùn)總結(jié)推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗。指導(dǎo)資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設(shè)施、永興收集中心添置了360消毒設(shè)施。同時,不斷加強基層農(nóng)技推廣體系建設(shè),臨武縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心被評為全國星級基層農(nóng)技推廣機構(gòu)。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養(yǎng)殖試驗,指導(dǎo)開展鱸魚人工繁育及冬季反季節(jié)繁育技術(shù)探索,指導(dǎo)開展工廠化立體綜合種養(yǎng)等模式創(chuàng)新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產(chǎn)良種場開展鱸魚繁育技術(shù)研究合作,春季繁殖技術(shù)取得實驗成功,孵化車間冬繁技術(shù)正積極探索。在資興市富盈流水養(yǎng)殖專業(yè)合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養(yǎng),結(jié)果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢。全市各類型工廠化流水養(yǎng)魚主體已發(fā)展到54家,面積35.6萬平方米,養(yǎng)殖規(guī)模居全省前列,將很大程度彌補網(wǎng)箱退養(yǎng)等帶來的水產(chǎn)品產(chǎn)量缺口。

  通過辦點示范,成功創(chuàng)建1個國家級示范場、5個省級示范場,1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復(fù)核,成功創(chuàng)建省級水產(chǎn)良種場1個。

  四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng)收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養(yǎng)殖戶免費供應(yīng)液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養(yǎng)殖及品改技術(shù)培訓(xùn)班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設(shè),提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養(yǎng)殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

  五是做好畜禽漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展事務(wù)性工作提供安全可靠的畜禽魚產(chǎn)品。制訂生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,根據(jù)市委、市政府四大百億產(chǎn)業(yè)工作有關(guān)安排,協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和第三方公司制定《xx市生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展規(guī)劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門對20__年26個規(guī)模豬場恢復(fù)生產(chǎn)獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調(diào)出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調(diào)研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設(shè)進度、質(zhì)量和資金撥付情況進行了督查。年內(nèi)多次組織技術(shù)干部深入在建豬場指導(dǎo)項目建設(shè)。做好資源普查工作。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定畜禽遺傳資源和水產(chǎn)種質(zhì)資源普查方案并組織參加了全省培訓(xùn)。開展全市畜禽、水產(chǎn)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次,培訓(xùn)180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務(wù)基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統(tǒng)填報、數(shù)據(jù)審核及質(zhì)量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產(chǎn)種質(zhì)資源普查完成基礎(chǔ)普查任務(wù),已普查2429個養(yǎng)殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養(yǎng)殖水面,普查養(yǎng)殖水產(chǎn)資源72個,包括八大常規(guī)魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計和養(yǎng)殖情況摸底調(diào)查。對各縣市區(qū)基層漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了核準上報。對全市漁業(yè)統(tǒng)計隊伍進行了摸底,通過一對一指導(dǎo)加強基層漁業(yè)統(tǒng)計隊伍建設(shè)。對工廠化流水養(yǎng)魚、牧草種植、特色養(yǎng)殖、種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營、種業(yè)資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業(yè)務(wù)骨干分三個小組對全市養(yǎng)殖業(yè)基本情況進行全面調(diào)研并形成調(diào)研報告。做好種畜禽生產(chǎn)管理工作。組織各縣市區(qū)參加種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班,及時督促指導(dǎo)錄入種畜禽場備案數(shù)據(jù),年底完成了畜禽種業(yè)統(tǒng)計年報。年內(nèi)協(xié)助辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。

  六是做好畜禽魚產(chǎn)品安全事務(wù)性工作。5月中旬,配合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對牛羊養(yǎng)殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現(xiàn)場抽樣檢查81份,沒有發(fā)現(xiàn)使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協(xié)助省中心和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對蘇仙區(qū)畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導(dǎo),對水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關(guān)、現(xiàn)場指導(dǎo)核查,確保畜禽魚產(chǎn)品合格率達100%。

  (二)績效自評

  部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,沒有發(fā)生重大動物疫病流行,養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu),示范點建設(shè)成果明顯。主要養(yǎng)殖業(yè)生豬養(yǎng)殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經(jīng)濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業(yè)產(chǎn)值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產(chǎn)品100%。生態(tài)效益指標:全市有6個生豬調(diào)出大縣、5個非調(diào)出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續(xù)影響指標:養(yǎng)殖企業(yè)設(shè)施化養(yǎng)殖、智慧漁業(yè)推進,提高了養(yǎng)殖業(yè)增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務(wù)對象滿意度指標:養(yǎng)殖戶對部門履職盡責(zé)滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預(yù)算不足,年中有預(yù)算調(diào)整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節(jié)約經(jīng)費可以用于“三保”支出。

  七、存在的問題及原因分析

  基本支出預(yù)算不足,財政給的單位社保預(yù)算口徑與人社系統(tǒng)給的繳費標準存在差異,市委政府規(guī)定的合理政策福利沒有納入預(yù)算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預(yù)算,單位需要調(diào)整年度基本預(yù)算支出才能滿足基本預(yù)算支出,因此預(yù)算執(zhí)行存在差異。

  八、下一步改進措施

  建議把基本支出全部全額納入市本級財政預(yù)算,加強行業(yè)會計出納從業(yè)人員培訓(xùn)力度,每年至少要脫產(chǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)半個月。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  其他需要說明的情況

  (一)績效自評結(jié)果

  嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)及市財政政策要求,合理編制預(yù)算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的各項工作任務(wù)。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。

  (二)公開情況

  在規(guī)定時間內(nèi),及時在市農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)局和市財政門戶網(wǎng)站上公開了單位預(yù)算和決算。

  (三)其他需要說明的情況

  無。

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    一、項目的公益性和建設(shè)必要性1、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知相關(guān)事項的通知》規(guī)定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務(wù)、不以營利為目的,且不能...

  • 結(jié)核病項目績效自評報告(通用16篇)

    一、項目概況(一)項目資金申報及批復(fù)情況。達川區(qū)疾控中心20xx年結(jié)核病防治項目預(yù)算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結(jié)核病防治。(二)項目績效目標。對肺結(jié)核患者進行診斷、登記、定期復(fù)診檢查和健康教育等。...

  • 學(xué)校薄改工程項目績效自評報告(精選17篇)

    一、項目基本情況(一)項目概況。1.項目立項背景為加快我區(qū)義務(wù)教育輔助步伐,全面改善薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件,辦人民滿意的教育,根據(jù)省改薄辦《關(guān)于編制全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項目規(guī)劃的通知》,《甘肅省全面改...

  • 平安創(chuàng)建財政支出項目績效自評報告(精選20篇)

    為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32...

  • 自評報告
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