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部門項目績效自評報告范文

發布時間:2024-03-08

部門項目績效自評報告范文(精選34篇)

部門項目績效自評報告范文 篇1

  一、部門職責及機構設置情況

  1、主要職能

  xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院,是xx市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心,設有xx市緊急救援中心和產前診斷中心,為南方醫科大學附屬xx醫院、南華大學附屬xx醫院和xx學院附屬第一醫院,設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱人員680名,碩士研究生導師22名,碩士568人,博士45人。年門診量xx8萬人次,出院病人11.25萬人次,居全省前列。醫院實行集團化管理,分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院(康復醫院在建)、東院(在建)五個醫療區。主要職責是:

 。1)作為全市醫療業務技術服務中心,承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。

 。2)開展?品⻊,120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。

  (3)接受下級醫療衛生機構的轉診,指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。

 。4)承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修,承擔醫學院校臨床教學實習任務。

 。5)承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。

  2、機構設置情況

  xx市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門預算實有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  我單位嚴格按規定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。

 。ǘ╉椖恐С

  20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專項、其他公共衛生專項、疾病應急救助、中醫藥專項等多個方面,項目資金落實及時,?顚S,嚴格使用范圍。

  三、市級及其他財政性資金實施情況

  我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無財政撥付資金。

  四、資產管理情況

  我單位資產體系龐大,種類繁多,資產使用人也存在流動情況,對應的信息和數據量不斷更新,導致資產管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產管理,始終堅持把資產管理納入到科室績效考核中,要求賬實相符、賬賬相符,固定資產存放落實到地點、管理責任落實到人頭,形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產管理體系,強化了國有資產管理工作。切實提高了資產使用效益。

  我單位于20xx年引進了“用友”資產管理軟件,向資產管理信息化邁出了堅實的.一步。從資產購置到財務入賬登記,從資產驗收領用到入庫存放,從資產出庫檢查到后續使用跟蹤,都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產的采購,各級都比較重視,而且經過層層審批,責權分明。固定資產的報廢、處置,都嚴格按照事業單位國有資產管理有關規定,上報衛計委、財政局國資處,待批復后,再進行處置。在資產實物的監督與盤查方面,我院每年年終都要組織成立資產清查工作小組,對資產實物進行詳細的盤點工作,并作出資產清查分析報告。

  五、部門整體支出績效情況

  財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務項目的順利開展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實到實處。

  六、存在的主要問題

  有時職工申報項目資金時未及時和財務銜接,資金到位時不能具體落實到人。

  部分部門對固定資產管理的認識不到位及資產管理納入績效考核制度落實不夠完善。

  七、改進措施和有關建議

  我單位應積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金。在資產方面要完善資產管理制度。構建完整的資產管理的制度體系,是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創新,逐步建立和完善的資產管理制度體系,以保障國有資產安全完整。推進資產動態管理系統的建設。在資產清查和信息統計工作的基礎上,借助現代信息技術手段,全面、及時掌握單位資產動態信息,對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理。應把“資產管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處,提高全體職工對資產管理必要性的認識。

部門項目績效自評報告范文 篇2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  根據人事部門去年招聘每人費用九千元計算,今年預計招聘61人,預算安排40萬元用于招聘,據實結算,并抵扣非稅收入部分。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  在經費預算內,盡量將人員招滿。

  (三)主要包括項目績效總目標和階段性目標,預期主要的經濟、政治和社會效益。

  截至1月份,招聘工作已完成,共招錄46人。

 。ㄋ模╉椖繉嵤┣闆r分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

  年初預算40萬,預算調整1.3萬,資金全部到位。現招聘工作已完成,在走付款流程。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。

  構建符合岳塘區的優質高效醫療衛生服務體系,為經濟社會發展提供全方位的健康保障。

 。ǘ┛冃гu價工作過程。

  根據《事業單位人事管理條例》(國務院令652號)、《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔20xx〕1號)等有關規定以及《促進人才向基層流動實施方案》(湘辦〔20xx〕85號)《關于印發進一步加強基層醫療衛生服務能力建設的若干政策措施的通知》(湘衛發〔20xx〕3號)和《關于加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作的實施意見》(潭辦發〔20xx〕4號)等文件精神,制定湘潭市岳塘區公開招聘醫療衛生事業單位專業技術人員實施方案,委托第三方公司開展招聘工作。

  三、項目主要績效及評價結論

  加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作,穩定基層人才隊伍。

  四、存在的問題

  無

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

部門項目績效自評報告范文 篇3

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮,為20xx年政府投資項目,項目占地面積為23428m2,建設規模為Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規模Q=7萬m3/d,其他構建筑物土建及設備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d,

  (二)項目立項情況

  20xx年7月23日,瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》(海發改審批〔20xx〕308號)批復該項目可行性研究報告。

  20xx年12月20日,瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》(海發改審批〔20xx〕85號)批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d,建成后處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池,污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機

 。ㄈ⿲嵤┲黧w

  該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設工程有限公司,設計單位為長春市市政工程設計研究院,監理單位為海南建弘項目管理有限公司,勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監理有限公司。

 。ㄋ模╉椖抠Y金及主要內容

  20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。

 。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況

  該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩余4個指標均完成目標。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  20xx年項目情況開展以來,我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執行到位;加強組織領導,統籌協調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執行數3533.25萬元,執行率為41.57%,,

  (二)項目資金

  20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。

 。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況。

  20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用于項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。

  (四)項目資金管理情況

  在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規定,資金及時到位,采用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位為海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現正在整理資料,準備申請竣工驗收。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付,并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,了解項目情況,對于遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先后通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報,全面履行業主監控職責。

  四、項目績效情況

  1、項目的經濟性分析

  20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05,實際年度完成值為1.33,整體大于測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前為止項目成本均控制在預算內。

  2、項目的效率性分析

  20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%,實際年度完成值為90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率為100%,順利達到年度目標值。

  3、項目的有效性分析

  該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設,同時提高系統的污水處理能力,盡可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬泉河的水體環境,將大大提高我市的污水處理能力。

  4、項目的可持續性分析

  隨著該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環境,提高污水的利用率,落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位,提高就業率,改善瓊海市就業環境現狀。

  20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級為良。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因為該項目資金已回收。

  五、其他需要說明的問題

  后續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今后將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。

部門項目績效自評報告范文 篇4

  一、前言

  根據市財政局關于印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關于對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:

  二、項目基本情況

  根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五!焙汀皫锩币,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管并重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。

  20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關于下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。

  為確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,并簽訂目標責任書。隨后,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啟動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批復和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開后,市局立即召開校安工程建設項目進展匯報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規范、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規范和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,并與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。

  三、項目績效情況

  學校作為項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作為項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,并聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精干力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一著不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,并強化督促檢查,到目前為止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其余項目均已完工并投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。

  四、項目管理成效

  20xx年全市校安改薄工程項目確定后,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。

  五、資金使用情況

  在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審核后直接撥付到相關學!盎窘ㄔO支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,并按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用于校安工程項目建設,無擠占、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,余款有待工程竣工決算審計后,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。

  六、項目管理存在的主要問題

  檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管松懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。

  七、進一步加強項目管理的建議

  在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、著眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。

部門項目績效自評報告范文 篇5

  根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,我中心對20xx年縣城區路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況匯報如下:

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況

  1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。

  2、項目實施依據:20xx年永興縣第__屆人民政府第11次常務會議紀要。

  3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

  (二)專項資金預期目標完成程度

  1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

  2.項目績效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬元,根據《永興縣城區路燈電費管理工作實施方案》實施考核,確保城區路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。

 。ㄈ⿲m椯Y金使用管理情況

  本專項20xx年縣城區路燈電費項目經費為人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,余款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區路燈電費實際需要開展相應工作,資金的.使用全部實行專賬管理,?顚S茫瑖栏癜殃P,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。

  二、績效評價工作情況

  一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監督考核職能,進行自評。三是通過政策文件、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最后撰寫出績效評價報告。

  三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)

  20xx年縣城區路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。

  四、存在的問題

  無

  五、有關建議

  無

部門項目績效自評報告范文 篇6

  根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關于印發〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:

  一、項目基本情況

  我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。

  二、項目績效及自評結論

  (一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)

  1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)

  (1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)

  績溪縣中央財政支持學前教育發展資項目依法實行以縣為主的“五統一”管理模式,由縣教育局統一編報項目建議書,辦理立項手續。立項審批程序規范,依據評分標準,本項得2分。

  (2)項目預算規范性(標準分值3分,自評得分3分)

  《安徽省財政廳 安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。

  根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。

部門項目績效自評報告范文 篇7

  一、基本情況

 。ㄒ唬┝㈨椖康暮湍甓瓤冃繕

  1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的'216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。

  2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。

 。ǘ╉椖抠Y金情況

  根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排布置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人為成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。

  通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠占挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規范,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數為99分,評價等次為優秀。

  三、績效目標實現情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。

  2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。

  3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和群眾監督。該資金管理規范,符合相關規定,做到了專款專用。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析

  1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。

  2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。

  3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。

  四、績效自評結果擬應用情況

 。ㄒ唬┫乱徊礁倪M措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。

  (二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。

 。ㄈ⿺M公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,并在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。

部門項目績效自評報告范文 篇8

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況。

  20xx年4月,縣經濟信息和科技局向縣政府對縣級科普專項經費進行預算申報,20xx年5月,石棉縣財政局下達了預算批復,追加石棉縣經濟信息和科技局縣級科普專項經費10萬元。20xx年12月調整預算為8.46萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕

  依托“天府科技云”平臺,深入開展“科技四服務”,圍繞縣委、縣政府中心工作,團結全縣廣大科技工作者,深入推進科普事業發展,助力鄉村振興,扎實開展各項工作,努力為全縣經濟社會發展作出新貢獻。

  (三)項目資金申報相符性?h級科普專項經費與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位。截至20xx年5月,縣級科普專項經費10萬元全部到位,資金到位率100%。

  2.資金使用。截至20xx年12月,縣級科普專項經費實際支付8.46萬元,資金計劃完成率84.6%。

 。1)撥老科協工作經費3萬元。

 。2)撥教育局青少年科技創新大賽工作經費4萬元。

 。3)科普有關費用支出1.46萬元。其中:科普資料印刷費用1.4萬元,接待院校專家接待費0.06萬元。

  (4)未付項目資金1.54萬元,在20xx年12月被財政局追減指標。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

  建立了石棉縣經濟信息和科技局資金收入、支出管理制度,嚴格執行財經紀律和財務制度,嚴格專項資金撥付審批制度,嚴格專項資金使用范圍,做到?顚S茫粩D占、不挪用,及時進行財務處理,資產及時入賬,會計核算規范。

  (三)項目組織實施情況。

  成立項目資金管理使用領導小組,明確細化分管職責,具體工作有專人負責。資金使用做到年初有計劃,年中有實施,實行領導負責制、分管領導審核制,嚴格專項資金使用范圍,做到資金?顚S,保證資金的合理使用。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  扎實開展“老專家營地”服務工作。開展培訓講座13次,1000多名群眾受益。開展大集中高效識字成果推廣,顯著提升學生識字率;成功舉辦第36屆雅安市青少年科技創新大賽,我縣共有60件作品獲獎;廣泛開展“天府科技云”宣傳推廣。圓滿完成了縣級科普專項經費項目。

  (二)項目效益情況。

  1.大集中高效識字成果推廣項目取得顯著成果

  大集中高效識字成果推廣項目第一階段工作圓滿結束。老科協組成項目檢查檢測驗收組,分赴7所學校14個班進行現場驗收。驗收工作采取由小學五、六年級學生一對一檢查學生識字情況,由驗收組人員匯總成績,學校蓋章,以班為單位將驗收和匯總資料存檔備查。根據項目驗收結果和平時檢查情況,形成了“石棉縣大集中高效識字成果示范推廣項目考核結果表”。項目組對項目班老師做出考核結論和綜合評價。全部項目班學生平均成績識字量都超過xx字,均達到了項目實施目標。取得突出成績的是新民藏族彝族鄉中心校。項目班31個學生,其中26名彝族學生,2名藏族學生,3名漢族學生,大部分學生的第一語言并不是漢語。考核結果是全班總成績平均每個學生識字2271.10個,一舉奪得全縣7所學校14個項目班全部考核達標的第一名。

  2.積極開展青少年科技教育,提高青少年科學素質

  一是組織參加第36屆雅安市青少年科技創新大賽。我縣參賽作品再創佳績。本屆大賽全縣學校中小學生廣泛參與,創作作品219件,經縣科協、縣教育局組織專家初評后共上報61件作品參加市上展評。經市級專家評審后我縣共有60件作品獲獎,其中:一等獎16項,二等獎23項,三等獎21項,優秀科技輔導員5名,基層優秀組織獎5個,縣科協獲縣級優秀組織獎。經市級評審,共有13件作品參加省上大賽,獲二等獎5項,三等獎4項。

  二是組織參加由雅安市科學技術局、雅安市科學技術協會主辦,雅安科學技術館承辦的以“傳承--科學家精神耀中華”為主題的演講比賽,我縣推薦參賽選手中共有7位選手通過線上初賽評審進入總決賽,獲得一等獎2名(全市共3名),二等獎4名(全市共7名),三等獎1名(全市共10名),優秀指導教師6名,我縣獲獎選手占全市的35%,縣科協評為縣優秀組織獎。

  3.廣泛開展“天府科技云”宣傳推廣

  圍繞“科普宣傳月”、“全國科普日”等在社區、集鎮開展科普宣傳活動8次,舉辦專題培訓會2期。要求全縣專合組織、鄉土人才積極注冊“天府科技云”平臺,利用“天府科技云”平臺上傳科技所能、所需,及時解決農業生產生活中遇到的`問題?h天府科技云服務工作人員重點對天府科技云平臺登錄、注冊、使用等步驟進行了詳細講解,并現場指導廣大群眾、專合組織負責人、鄉土人才進行注冊。發放《科學與生活》、《黃果柑標準化種植技術》、《枇杷標準化種植技術》、《四川科技扶貧在線十問十答》等科普宣傳資料3000余份,發放環保袋多個,科普紀念品1000個。全縣注冊用戶4026,其中注冊科技工作者1976人。組織科技工作者、企事業單位在平臺發布科技服務供給189項、科技成果轉化項目7項、科研項目8項。申報第二批入駐天府科技云平臺科普惠民共享基地1個(中國工農紅軍強渡大渡河紀念館),科協在平臺上傳科普動態111條,精準科普服務群眾數1260人、科普瀏覽量541182人次。精準科普覆蓋率全省排名43名,人均科普服務量全省排名37名。

  四、評價結論及建議

 。ㄒ唬┰u價結論。

  縣經濟信息和科技局20xx年全面完成工作任務,實現了預期的績效目標,達到了預期的社會效益和經濟效益,整體評價可行。

 。ǘ┫嚓P建議。

  1.大力推進天府科技云服務工程,提升科普服務能力

  依托“天府科技云”平臺,深入開展“科技四服務”,全面推進天府科技云全員“保姆式”服務,積極組織科技工作者、企事業單位上傳科技所能、發布科技需求。精準為科技工作者服務、為企事業單位服務、為提高全民科學素質服務。廣泛開展群眾性科學普及活動,使科技創新成果惠及廣大人民群眾。

  2.持續開展青少年科技教育,提高青少年科學素質

  積極組織全縣廣大師生參加省、市37屆青少年科技創新大賽,舉辦全縣青少年科技創新工作培訓會,提高科技輔導員水平,在作品數量和質量上得到提升。

  3.加強開展科技培訓,大力培育鄉土人才

  組織科技特派員廣泛開展各類實用技術培訓,培養創新創業鄉土人才,樹立農村鄉土人才創新創業致富典型。推薦鄉土人才參加省級鄉土人才創新創業大賽。

  五、其他需要說明的問題或者事項

  無。

部門項目績效自評報告范文 篇9

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,并適當向重點地區傾斜。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。

  目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

  (三)績效指標完成情況分析

  中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

  城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

  效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助于提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成后,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

  五、其他需要說明的問題

  截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

部門項目績效自評報告范文 篇10

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結核病防治。

  (二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。

  2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r

  結核病防治項目經費采取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

  (三)項目組織實施情況

  區疾控中心高度重視結核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。

  1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

  2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。

  3.以動態督導為依托,確保各項工作按質、按量、按時完成。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯系在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。

  2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規范的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。

  四、問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。

  2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。

  (二)相關建議。

  1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。

  2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規范開展學校結核病疫情處置。

  3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染癥狀的篩查,及早發現結核病患者。

  4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

部門項目績效自評報告范文 篇11

  一、基本情況

  (一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

  1.項目概況

  從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

 。1)主要內容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

 。2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為

  寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

 。3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

  (二)城鄉義務教育公用經費項目

  1.項目概況

  我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

 。ㄈ┏青l義務教育營養改善計劃補助

  以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助范圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

 。ㄋ模I養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目

  1、項目概況

  為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

 。ㄎ澹┬@保安經費

  1、項目概況

  進一步完善全鄉學!叭馈苯ㄔO,推進規范化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規范化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

 。╉椖拷M織管理情況

  1.工作安排

  市教體局學生資助文件下發后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2.宣傳工作

  為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3.貧困生認定工作

  為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

  4.名單公示

  對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

  5.檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

  1.績效評價目的

  了解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

  3.績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

  (二)績效評價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

  項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

  2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

  3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

  4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

  5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況

  項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。

  四、主要經驗及做法

 。ㄒ唬┘哟笳咝麄髁Χ,確保社會知曉率提升。

 。ǘ┘訌娊M織領導,建立健全機構體制。

 。ㄈ┤媛鋵嵸Y助政策,精準資助。

 。ㄋ模┘皶r維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

 。ㄎ澹┘哟蠖讲榱Χ龋l現問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

部門項目績效自評報告范文 篇12

  臨武縣庫區移民事務中心于20__年6月成立,歸口縣水務局管理,為全額撥款副科級事業單位,現有干部職工4人。縣內有大中型水庫2座,即長河水庫和萬水洞水庫。自主外遷到我縣的有畔頭、肖家山、譚嶺、黃沙溪、山河、歐陽海、東江、白蓮、魯班、斗山橋等10座大中型水庫的移民。全縣共有水庫移民7625人,其中大中型水庫移民5951人,涉及13個鄉鎮113個村298個村民小組,主要分布在萬水、花塘、西瑤、楚江、舜峰和武水6個鄉鎮。

  一、項目安排和資金使用基本情況。

  (一)20__年省級分解下達資金情況:1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內后扶基金361.02萬元;2、湘財農指〔20__〕92號文件下達后扶結余資金444萬元;3、湘財農指〔20__〕26號文件下達后扶結余資金175萬元;4、湘財預[20__]313號文件下達后扶結余資金9萬元,合計989.02萬元。

  (二)項目安排情況:我縣通過移民信息系統申報備案,下達計劃直補資金209.82萬元,項目扶持資金779.2萬元,涉及生產開發及配套設施建設56個,共750.7萬元,移民勞動力培訓4個,共19.5萬元,監測評估1個,共9萬元。

 。ㄈ┵Y金使用情況:

  1、移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。

  2、項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

  二、績效管理工作開展情況。

  為進一步規范移民項目資金管理,我縣下發了《臨武縣水庫移民資金管理使用實施細則》(臨財綜指〔20__〕328號),結合上級有關部門新的文件精神,進一步規范了移民項目的實施操作流程,在項目資金撥付和使用過程中,為確保項目資金的安全性,努力提高項目資金使用效率,我局采取了以下做法和措施。

  1、明確項目的實施主體,責任主體為項目所在地的鄉鎮人民政府,縣移民中心負責項目計劃調研、申報、組織驗收,資金撥付。

  2、做好了項目前期準備工作。在項目申報前,根據鄉村上報的項目,結合規劃項目庫,中心組織相關人員進村對項目的可行性和受益程度進行調研,選擇性的確定項目,項目一經確定,通知相關村組進行公示。項目一經省、市備案通過及時下達計劃文件,督促鄉鎮組織實施。

  3、嚴格政策,對后期扶持人口實行動態管理。按照相關文件規定每年在元月份,將上一年度的變動人口及時核減,在一季度將全年的直補資金通過“一卡通”一次性撥付給移民戶。

  4、積極配合相關單位做好了20__年的內審工作和監測評估工作,并對提出的問題及時進行了整改。及時向省市報送了相關報表和信息數據資料。

  三、績效目標的實現程度及效果。

 。ㄒ唬┵Y金情況分析

  1、資金到位情況。

  20__年到位資金989.02元,其中

  1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內后扶基金361.02萬元;

  2、湘財農指〔20__〕92號文件下達后扶結余資金444萬元;

  3、湘財農指〔20__〕26號文件下達后扶結余資金175萬元;

  4、湘財預〔20__〕313號文件下達后扶結余資金9萬元。

  2、資金執行情況。

 。1)移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,其中:直補到人(600元以內)發放200.04萬元,涉及人數3334人直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。

  (2)項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

  (3)資金管理情況。

  資金的撥付都必須由施工單位申請,村理財小組或村委會和鄉鎮人民政府簽具意見后,再由移民中心業務股室負責人,分管業務的領導,分管財務領導審核后,再由中心領導審批后,通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。

 。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r

  1、產出指標完成情況

  截至20__年3月,移民直補資金撥付200.04萬元3334人。正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%,培訓移民138人次,移民培訓完成率145%,20__年完成了20__的監測評估和內審工作,完成率100%。

  2、效益指標完成情況

  20__年我縣項目受益移民村113個。通過以上項目的實施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入占當地農村居民收入的90%,增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口1800人。

  3、滿意度完成指標情況

  20__年我縣無進省市上京城,個訪、集訪、鬧訪、纏訪等現象,對到我中心咨詢移民政策移民相關人員都能耐心解答,得到滿意回復,通過隨機入戶調查20戶移民戶,移民滿意度為100%。

  四、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬┛冃繕宋赐瓿稍

  1、資金計劃批復時間滯后,項目計劃備案批復的時間都是在下半年至9月份,影響項目的實施進度和資金的撥付進度。

  2、項目實施的程序復雜,50萬元以上的項目須財評、政府采購。施工單位的確定也需要一定時間,影響了項目的實施進度。

  3、受疫情影響嚴重,影響了項目的實施、驗收進度。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施。

  1、加快項目實施進度。進一步梳理未完工項目困難原因,及時解決相關問題,督促鄉鎮加快項目實施進度。

  2、加大項目驗收力度。進一步樹立移民工作就是扶貧工作的理念,把移民工作融入移民工作中處,會同鄉鎮村組加班加點對完工合格項目加快驗收,辦理項目結算。

  五、評價結論。

  一年來我中心嚴格執行上級有關文件精神及相關項目管理辦法,嚴格把好了項目申報、實施、監管、驗收關,成績突出,評價結論為優良。

  六、建議

  1、移民居住地產業發展落后,建議在基礎設施扶持的基礎上,加大對當地產業特別是支柱產業的扶持力度。

  2、移民的綜合素質不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主創業意識差,脫貧致富任重道遠。加大對移民的技能和勞務輸出的培訓,增加移民自主就業的能力,提高移民的.經濟收入。

  3、年度項目實施面多而散,建議集中資金扶持一些項目工程量大、效益較好的項目,提高資金使用效率。

  4、隨著大中型水庫移民后扶政策的實施后,移民安置區基礎設施逐漸完善,連帶影響人群攀比心理嚴重,維穩工作任務艱巨。

部門項目績效自評報告范文 篇13

  一、項目基本情況

  (一)項目背景

  為進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階,20xx年4至5月,省民政廳基層政權建設和社區治理處對20xx年度城鄉社區建設省級獎補資金項目績效進行了自評,該項目基本達到了任務要求和績效目標。

  (二)項目目標

  進一步貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,加強和創新城鄉社區治理,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。20xx年實施本項目主要完成:一是推進鄉鎮政府服務能力建設。指導全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示范點開展示范建設,包括6個示范縣(市、區)、81個示范鄉鎮。二是加強基層群眾民主自治建設,堅持和完善基層群眾自治制度。對全省第二批城鄉社區協商示范縣(市、區)、示范鄉鎮(街道)、示范村(社區)進行命名。三是指導推進農村社區建設試點工作。進一步完善農村社區治理機制,深化美麗鄉村建設,提高農村居民生活水平。20xx年度10個省級試點縣(市、區)完成試點任務。

 。ㄈ┲饕獌热菁邦A算支出情況

  對10個省級農村社區建設試點縣(市、區)進行獎補,每個49萬元,合計490萬元;對全省第二批城鄉社區協商示范點建設示范縣(市、區)進行獎補,每個20萬元,合計200萬元;對全省第一批鄉鎮政府服務能力建設示范點進行獎補,示范縣(市、區),每個50萬元,計300萬元,示范鄉鎮,每個10萬元,計810萬元,總計1110萬元,總共1800萬元。項目資金直接下達到市縣,已全部撥付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2萬元,108.8萬元未使用,主要原因是部分工程暫未驗收,尾款未付。

  二、績效評價情況及評價結論

  (一)評價范圍和目的

  該項目績效評價包括使用項目資金的市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)等相關單位和部門。目的是為了進一步提高城鄉社區建設省級獎補資金使用效益,推進預算績效管理邁上新臺階。

  (二)評價指標體系

  包括3個一級指標:產出指標(60分)、效益指標(20分)、滿意度指標(10分)以及項目執行率10分。產出指標包含4個二級指標:數量指標(40分)、質量指標(10分)、時效指標(5分)、成本指標(5分)。數量指標包含鄉鎮政府服務能力建設示范點數目、省級農村社區建設試點縣(市、區)數目和第二批城鄉社區協商示范縣(市、區)數目3個三級指標,分別占20分、10分、10分;質量指標的三級指標為達成文件或標準,10分;時效指標的三級指標為是否按年度完成,5分;成本指標的三級指標為是否超成本,5分。效益指標包含2個二級指標:社會效益指標(10分)、可持續影響指標(10分)。社會效益指標的三級指標為是否有利于提升城鄉社區治理治理,10分;可持續影響指標的三級指標為是否持續影響推進城鄉社區治理,10分。滿意度指標的二、三級指標分別是服務對象滿意度指標、群眾滿意度,10分。

  (三)評價方法及實施

  項目實施過程中,省民政廳定期對市縣資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。20xx年4至5月,采取自下而上的方法對該項目資金使用情況進行了自評。

  (四)評價結論

  在省財政廳的幫助指導下,以及省民政廳規劃財務處和基層政權建設和社區治理處的共同努力下,20xx年順利完成了城鄉社區建設省級獎補資金項目的`任務要求和績效目標,績效得分95.4分。

  三、績效評價指標完成情況

 。ㄒ唬┊a出指標分析

  總分60分,得56分。其中,數量指標,得40分。10個省級農村社區建設試點縣(市、區)完成試點任務;10個城鄉社區協商示范縣(市、區)、12個示范鄉鎮(街道)、146個示范村(社區)完成示范點建設,全省第一批鄉鎮政府服務能力建設87個示范點完成示范建設。質量指標,基本達標,得6分,扣分主要原因是相關試點示范建設的標準可進一步提高。時效指標,得5分,按年度完成。成本指標,得5分,未超成本。

 。ǘ┬б嬷笜朔治

  總分20分,得20分。社會效益指標,得10分,該項目實施有利于提升城鄉社區治理水平?沙掷m影響指標,得10分,該項目實施,可以持續推進城鄉社區治理水平提升。

  (三)滿意度指標分析

  總分10分,得10分。群眾滿意度為96%,超過90%。

  項目執行率,94%,得分9.4分。

  四、發現的主要問題及原因

  一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區建設獎補資金,是為了促進和加強城鄉社區建設,所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。

  二是對資金的使用管理存在難度。城鄉社區建設獎補資金按因素進行分配,但實際使用由各市縣具體把握,并且按要求可作為扶貧資金進行統籌,導致出現資金使用與分配因素不相一致的現象,增加了項目績效的管理難度。

部門項目績效自評報告范文 篇14

  根據《自治區衛生健康委員辦公室關于開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:

  一、項目基本情況

  根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。

  二、評價工作開展情況

  寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。

  三、項目實施情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策

  寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。并根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。

  (二)項目管理

  1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府采購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。

  2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。

  3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查,確保項目經費安全使用。

  4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。

  四、項目績效情況

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  1.病原學陽性率

  20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(涂陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。

  2.總體到位率

  20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治涂陽 673例,復治涂陽 25例,涂陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位后確診率32.28 %。

  3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率

  20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。

  4.耐多藥篩查率

  全區推送篩查初治涂陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。

  5.普通肺結核患者治療成功率

  全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記涂陽患者937例,治愈764例,涂陽患者治愈率81.5%。

  6.耐多藥肺結核患者納入治療率

  全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。

  7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率

  20xx年全區登記肺結核2542例,規范服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。

  8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

  20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。

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  1.經濟效益

 。1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;

  (2)成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。

  2.社會效益

 。1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。

  (2)免費藥品的持續供應,提高患者治愈率,降低結核病死亡率;

 。3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。

  3.生態效益

  通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。

  4.可持續影響

  早期發現及早期治愈患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  5.服務對象滿意度

  通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

  五、存在問題

  (一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌范圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

 。ǘ┙陙砜菇Y核藥品漲價過于迅速,導致每年采購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。

  (三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。

  六、相關建議

 。ㄒ唬╇S著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。

  (二)隨著新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。

部門項目績效自評報告范文 篇15

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘凹皩嵤┠康。依據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用于支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。

  (二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。

 。ㄈ╉椖坑媱潈热菁皩嵤┣闆r。項目主要用于殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用于促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

 。ㄋ模╉椖拷M織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計劃沒有調整,都能按照文件要求,推進各項計劃任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成后,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。

  二、項目績效目標

  項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化優化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。

  階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。

  三、評價基本情況

  各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計劃安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。

  (一)績效評價目的、對象和范圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規范的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,并為以后年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面了解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利于相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

  對象及范圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。

  評價原則:實事求是的原則

  評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等文件精神,確定本次績效評價指標的'整體框架,針對項目構建指標體系;然后根據各子項目權重計算形成報告最終得分;

  評價方法:采取目標預定與實施效果比較法的評價方法

  評價標準:按照預定的指標體系,對項目設置相應指標進行評價。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  根據市財政局的文件要求,為做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真核查了有關文件、相關合同、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。

  四、評價結論及分析

  經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分為96.2分,績效等級為優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  五、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脫貧行動實施辦法》等文件,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規范殘保金使用管理。

  立項程序規范性:20xx年的殘保金項目計劃由市殘聯根據當年工作計劃及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過后,再報市財政局對計劃中的所有項目進行調研審核,確定具體任務數及金額數,通過后市殘聯與市財政局聯合發文下發《關于下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。

  績效目標合理性:殘保金項目涉及到的范圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關于殘疾人的各項服務及保障。

  績效指標明確性:根據批復的殘保金項目補助資金計劃,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的文件確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。

  資金分配的合理性:項目實施按照文件規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠占、截留、挪用、克扣或超范圍使用上級財政專項資金的現象存在。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。

  六、項目主要經驗及做法

  20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程序步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  七、存在的問題及原因分析

  20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在著一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。

  八、有關建議

  針對以上問題,今后將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。

部門項目績效自評報告范文 篇16

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三!睘橹攸c,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設置“三!惫芾肀Wo界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平臺二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數字化建設。

  根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批復河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕。用于紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三!钡戎攸c河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設置“三!焙雍芾肀Wo界樁,提升群眾河湖保護意識。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱巨的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江干流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程序報批,最終形成正式的經費使用計劃。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的.、對象和范圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三!钡戎攸c河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設置”三!昂雍芾肀Wo界樁,創建州級美麗河湖不少于15個,全州河湖水環境質量持續改善。

  (二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

  1.評價依據。

  《紅河州全面推行河長制工作方案》

  《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》

  《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)

  《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)

  《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》

  《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》

  《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)

  《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》

  《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》

  《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發合同》

  《紅河州河湖健康評價服務項目合同》

  2.評價指標體系(詳見附表附件3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)

  3.評價方法。通過調閱紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,并對資金管理嚴格按照合同及財務制度進行。

  4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。

  (三)績效評價工作過程。

  1.前期準備。單位自評。

  2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。

  3.分析評價。本次績效評價采取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。

  三、綜合評價情況及評價結論(詳見附件2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)

  (一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設置大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,群眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。

 。ǘ┛冃繕藢崿F情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析!皼Q策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程序申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助于全州河湖水環境的提升。

  (二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及合同約定,20xx年先后與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》、《紅河州河湖健康評價服務項目合同》,并根據合同約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ╉椖慨a出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓群眾提高對河湖保護的認識。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析!靶б妗庇伞吧鐣б妗⑸鷳B效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關于“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計劃,社會公眾滿意度≥90%。

  五、主要經驗及做法

 。ㄒ唬〾壕o壓實責任,著力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯系部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。

 。ǘ┙∪贫葯C制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。

 。ㄈ⿵娀夹g支撐,著力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理匯編形成《紅河州河湖水文化專題匯編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。

 。ㄋ模┚劢姑利惡雍ㄔO,著力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。

  六、存在的問題及原因分析

  預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。

  由于河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬于長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。

  七、有關建議

  無。

  八、其他需要說明的問題

  無。

部門項目績效自評報告范文 篇17

  為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據《永修縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:

  一、城鄉一體化住戶調查經費

  1.項目概況

  城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調查資源,建立統計指標規范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查扎實可靠、發布公開透明的住戶調查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關于對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答復》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據《關于認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據相關財務規定,對項目資金實行?顚S,在報賬時,經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉鎮統一發放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經費保障。

  3.項目組織實施情況

  我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計,這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅,確定調查戶。調查戶選定后,要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報,然后由縣統計局通過加權匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.問題及建議

  工作中存在的主要問題:由于抽中的調查戶對調查的認知度不同,加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數據質量,給統計調查帶來困難。

  建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經費合理、高效使用。

  二、一套表平臺直報企業人員補助

  1.項目概況

  企業一套表調查,是通過對企業調查的統一設計和統一布置,對企業數據的統一采集、統一處理,實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上,涵蓋了政府統計調查的`全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。

  "企業一套表"是指以統計調查對象為核心,整合現行報表制度,消除不同統計調查制度對同一調查單位的重復布置和重復統計,充分運用現代信息技術,實現數據采集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是:統一設計調查內容、規范設置統計指標、統一管理單位信息和統一布置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查,是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要,對當前和今后的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業一套表平臺直報人員補助。

  3.項目組織實施情況

  該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據,分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行核實認定,再給確認后的企業填報人員發放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。

  4.項目績效自評情況

  20xx年我局部門預算經費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。

  5.總結

  基層統計力量相對還是比較薄弱,企業數量多、統計專業性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯網進行網上直報,這對我們的統計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業務操作水平,熟練掌握現代化的操作工具,作為縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。

  三、第四次全國經濟普查經費

  1.項目概況

  第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統籌協調,優化方式,突出重點,創新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。

  2.項目資金使用及管理情況

  20xx年我局該項目財政預算經費30萬元,全部用于普查相關支出。

  3.項目組織實施情況

  20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。

  4.項目績效自評情況,數量指標方面,全縣調查單位及個體戶數16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。

  5.總結

  通過普查,完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制,進一步夯實統計基礎,推進國民經濟核算改革,推動加快構建現代統計調查體系,為加強和改善宏觀調控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發展規劃,推進國家治理體系和治理能力現代化,提供科學準確的統計信息支持。

部門項目績效自評報告范文 篇18

  一、績效自評工作組織開展情況

  產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿于日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行核實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的'完成情況進行計算核實,確定最終得分,完成績效自評表。

  二、績效目標實現情況

  通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小于60萬且占實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示范帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。

  三、績效目標設定質量情況

  20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助占實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示范帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易于評價。

  四、整改措施及結果應用

  通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。

部門項目績效自評報告范文 篇19

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  1.項目立項背景

  為加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學;巨k學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關于編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學;巨k學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學;巨k學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學;巨k學條件項目規劃》。

  2.項目實施情況

  20xx年采購學生課桌凳、學生用床、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。

  3.經費來源和使用情況

  (一)項目績效目標。該項目績效總目標為進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。

  (二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備采購按時到位。

 。ǘ┛冃гu價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦為具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備采購進行督查、評價。

 。ㄈ┛冃гu價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評采取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最后對分項評分情況進行匯總并當場公布評分情況。

  三、項目主要績效及評價結論

 。ㄒ唬┛冃Х治

  1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定采購種類和套數,嚴格控制預算成本。

  2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。

  3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。

  (二)評價結論

  1.評分結果

  設備的投入使用及運行情況評分的結果為100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果為100分;提高辦學效益,評分結果為100分。

  2.主要結論

  按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  1、主要經驗及做法

  近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。

 。ㄒ唬┘訌婎I導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作為促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,為順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人為成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校布局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考核范圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。

 。ǘ┙y籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,為全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別為3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加征收使用管理辦法》,統一按增值稅、消費稅、營業稅額足額征收教育費附加和甘肅地方教育附加,并全額用于教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用于全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用于教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專戶管理、封閉運行”的'原則,堅持實行單獨核算、統一監管、?顚S茫幏秾徟绦、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠占、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。

 。ㄈ┱腺Y源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作為提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校布局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理布局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中小學布局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設為重點,大力推進義務教育學校優化布局調整,合并、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、;、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,采購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作為重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規范和建筑材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學;巨k學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。

  (四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作為提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,為教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師準入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師范生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,為義務教育學校補充教師210人,并按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨干教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低于300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關于調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關于提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整為班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。

  2、存在的問題和建議

  雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民群眾對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導為契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設為著力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。

  一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑒其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。

  二是進一步強化督促檢查。采取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。

  三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,為全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。

  四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和采購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。

部門項目績效自評報告范文 篇20

  為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關于開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕拘再|、用途和主要內容、涉及范圍

  本項目基本性質:經常性支出項目。

  項目用途及主要內容:項目資金用于發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

  項目涉及范圍:項目資金發放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

  2.項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

  項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

  20xx年海南省旅游學!皩W生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析

  20xx年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:

  項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

  (三)項目資金管理情況分析

  20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

  項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后再支出。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

  該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論后交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃制表經部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規范管理,嚴格經過相應層級審核,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

  1.項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度

  項目主要是用于發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:

  (2)項目完成質量

  在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

 、傺a助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。

  ②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優。

  (2)項目實施對社會的影響

  項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,為我省旅游行業提供專業技能人才支持,為經濟社會發展提供了持續有力的支撐。

  4.項目的可持續性分析

  “學生事務管理”為年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治

  無

  五、綜合評價情況及評價結論

  此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:

 。ㄒ唬╉椖繘Q策評價情況

  項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:

  (二)項目管理評價情況

  項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

 。ㄈ╉椖靠冃гu價情況

  項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法:

  “學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

  (二)存在的問題:

  1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。

  2.項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。

 。ㄈ┙ㄗh:

  1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

  2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

  七、其他需說明的問題

  無

部門項目績效自評報告范文 篇21

  一、單位概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。

 。ǘC構設置

  我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。

  二、整體支出管理和使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。

 。ǘ⿲m椫С

  1.專項資金預算安排情況

  20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:

  (1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。

  (2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。

  (3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。

  (4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。

  2.專項資金投入和使用情況

  20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。

  3.專項資金管理情況

  加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。

  三、專項組織實施情況

  在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:

 。ㄒ唬┘訌妼m椯Y金管理。嚴格遵守“?顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

 。ǘ┲贫椖繉嵤┯媱。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。

  四、部門(單位)整體支出績效情況

  20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、托養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。

  五、存在的問題

  社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。

  六、對策建議

  加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。

部門項目績效自評報告范文 篇22

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.立項背景及目的

  散旦鎮桃產業種植已有20余年的種植歷史,近年來,結合云南省農村綜合改革鄉村振興試點試驗項目、產業扶貧項目、扶持村集體經濟、面山綠化等項目的實施逐步發展壯大優質桃種植,全鎮現種植面積達5000余畝,已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產業的發展,優質桃種植面積不斷增加,但受基礎條件和經濟的制約,生態環境脆弱,生產條件較差,農業基礎配套設施薄弱,水資源利用率不高,抵御自然災害的能力差,對產業發展造成一定影響,為保障優質桃品質,解決農作物種植供水保障問題,沿轎子雪山旅游專線沿線,在沙營村—廖營村—花箐水庫周邊山體建設灌溉用水管網及設施,服務優質桃等農作物種植。為了滿足人民群眾日益增長的物質和文化需要,讓人民群眾共享經濟建設和社會發展的成果,為使優質桃等農產品穩產高產,改善產業發展供水問題。解決好農業產業建設,服務農業種植,使群眾有一個便捷、安全的農業產業化發展環境,已成為當務之急。

  為貫徹落實中央和省、市、縣關于農業農村、加快貧困地區基礎設施建設和實施鄉村振興戰略的要求及部署,進一步加強產業基礎設施建設,提高服務農業產業水平,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目建設必將解決散旦鎮優質桃等產業發展供水問題,將真正改善群眾生產水平,促進貧困群眾產業發,經濟穩定增收。

  2.項目實施情況

  項目于5月21日在昆明晨晟招標有限責任公司進行競爭性談判(招標),中標單位為昆明潤興建筑有限公司,中標價1478000元。項目于20xx年6月1日實施,項目現已完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設、新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。項目已完成竣工驗收。

  3.資金來源及使用情況

  項目總投資概算148萬元,其中,財政產業扶貧資金投入148萬元。

  20xx年3月27日,富民縣人民政府扶貧開發辦公室、富民縣財政局《關于下達20xx年度第三批扶貧項目資金的通知》(富扶辦〔20xx〕9號)下達20xx年度第三批中央財政專項扶貧資金148萬元。該專項資金通過財政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮財政所賬戶后,富民縣散旦鎮財政所分別于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉賬支票的方式向昆明潤興建筑有限公司撥付了該項目款項共計143.4萬元,項目合同價為147.8萬元,預留質量保證金4.4萬元,撥付進度97.02%。

  4.組織及管理情況

  項目組織情況:為扎實推進項目建設,成立了以鎮人民政府鎮長為組長,分管副鎮長為副組長,鎮扶貧辦、鎮新農辦、鎮財政所、鎮規劃中心、鎮國土所、鎮農經站、各村委會、昆明潤興建筑有限公司等相關單位部門負責人為成員的領導小組。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,具體負責領導小組日常事務,收集匯總并及時解決項目建設過程中遇到的一般性問題,對重大問題事項及時提交領導小組會議研究。

  項目實施流程:項目工作小組成立—項目可實施性勘測—項目可行性研究—項目勘察、設計—編制項目實施方案、建設內容及投資概算—項目立項—進行招標—簽訂施工合同—項目實施—項目驗收—項目決算審計—交付使用。

  資金撥付流程:富民縣財政局、縣扶貧辦發文—項目實施部門(鎮扶貧工作站)提出資金支付申請—項目主管部門審批(鎮政府)—鎮政府領導審批——鎮財政所撥付資金。

 。ǘ┛冃繕

  1.總目標

  通過扶貧開發農業產業建設項目的實施,使沙營村委會片區農業生產用水得到提升,生產生活條件、基礎設施、生態環境和公共服務明顯改善;發展后勁明顯增強;農民組織化程度不斷提高,文化生活日益豐富,綜合素質有新提高;基層民主政治建設邁出更加堅實的步伐,社會和諧基礎更加穩固,為貧困地區脫貧攻堅、鄉村振興建設打下堅實基礎。

  2.年度目標

  通過完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個及配套水管網的建設,實現到20xx年底,沙營村委會(沙營村、得旺村、一碗水村、康樂村)片區農業生產用水全覆蓋,使優質桃產業種植戶得到供水保障,解決生產用水問題,實現優質桃等農產品穩產高產。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的'

  全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

  (二)績效評價工作方案制定過程

  1.前期調研

  散旦鎮人民政府成立績效跟蹤工作組。由鎮扶貧辦牽頭負責績效跟蹤工作。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,牽頭負責支出績效管理日常工作。該小組成立旨在對項目績效進行監督管理,并對項目經費日常使用情況,達到的支出進度以及各類效益指標進行檢査評價。

  2.研究文件

  根據《云南省財政廳云南省人民政府扶貧開發辦公室關于印發云南省財政專項扶貧資金績效評價辦法的通知》(云財農〔20xx〕126號)、《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》等要求,下發散旦鎮人民政府績效評價的通知,由鎮扶貧辦負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總。

  3.績效評價指標體系及工作方案的設計

  績效評價的指標體系根據執法辦案項目實際發生的工作確定相關指標,產出目標包括質量,數量,時效,成本等指標效益目標包括社會效益,經濟效益,生態效益,社會公眾或服務對象滿意度,整個評價方案設計由績效跟蹤工作組完成。

  (三)績效評價原則、評價方法

  1.績效評價原則

  一是堅持科學規范原則,對績效評價嚴格遵循既定程序,做到有據依循,科學可行;二是堅持公正公開原則,做到考核過程透明公開、考核結果客觀公正,及時公示考核結果,主動接受社會公開監督;三是堅持分級分類原則,科學合理對項目進行評價,緊扣要點,找準特點,明確考核目標方針,做到分類組織、分類實施;四是堅持績效相關原則,堅持結果導向,做到支出與其產出之間有緊密相關關系。

  2.績效評價方法

  由鎮績效考核組根據設定的績效目標,制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

  在形成評價結論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。

  (四)績效評價實施過程

  1.數據填報和采集

  此次評價數據由鎮績效考核組向各相關科室、涉及村組、項目施工單位及相關審計監理單位采集數據,收集項目的相關資料,由鎮扶貧辦匯總分類。

  2.社會調查

  由項目涉及村組及鎮績效考核組共同開展,接受社會各級反饋,反饋信息由鎮扶貧辦統一匯總。

  3.數據分析和撰寫報告

  完成各項數據采集后由鎮績效考核組對數據材料進行統計分析,并對項目撰寫自評報告。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

  無局限性。

  三、評價結論和績效分析

 。ㄒ唬┰u價結論

  結合實施績效考評數據及考評情況,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目績效評價自評得分為99分。

  略

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  項目完成情況:截止20xx年11月20日,項目現共完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設;新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。

  項目管理情況:散旦鎮政府制定了《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》《散旦鎮項目建設管理制度》等與扶貧項目相關的指導性文件,為項目管理提供了基本依據。此外,鎮政府與合作社簽訂的合作協議,以及合作社的章程也是項目管理的主要依據。具體情況如下:

 。1)項目期限管理。根據《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》,本項目的實施期間為3個月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。

  (2)項目質量管理!俄椖繉嵤┓桨浮访鞔_:按照領導小組職責分工落實責任,鎮扶貧辦積極配合,做好項目初步設計及項目的踏勘、設計和施工技術指導、督促、檢查驗收等一整套服務工作,保證工程的按時啟動、順利實施和如期完成。同時,按照省、市、縣有關技術標準組織施工,強化施工管理,把好技術質量關,實行單位工程單項驗收制度。工程領導小組對工程建設進行經常監督管理,及時發現問題并及時研究解決。

  (3)項目監督管理。《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》明確:對扶貧項目資金進行監管,對合作社經營狀況采取定期檢查和不定期抽查相結合的方式進行監督檢查,做好動態監控和評估,一旦發現其經營狀況不善、存在風險,立即依法依規終止合作協議,追回資金。

 。4)資金管理。根據《云南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》的有關規定,嚴格項目資金的管理。項目資金一律實行專戶管理,嚴格資金審批,?顚S,明確專人對項目資金進行管理,建立健全財務管理制度,并嚴格財經紀律。

  績效指標:項目按時按質按量完成建設,管護運營建設有序推進。

  四、成本效益分析

  散旦鎮人民政府作為富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目的主管單位,嚴格按照相關程序進行逐級審批并辦理資金撥付。該項目預算資金148萬元,實際收到財政撥款148萬元,項目合同價147.8萬元,現已完成資金撥付143.4萬元,撥付進度97.02%,在確保工作任務沒有減少的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本,預算進度執行良好。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

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  一是領導重視,發揮了鎮黨委的核心領導作用、機關站所的服務作用和村“兩委”的主體作用,整合資源,形成合力,為農村綜合改革試點項目建設提供有力的組織保證;二是不斷調整和完善工作思路,找準切入點,落實各項工作措施,確保農村綜合改革試點項目建設穩步推進;三是不斷加強班子隊伍建設,增強村“兩委”班子的凝聚力、戰斗力、創造力,始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件,充分發揮黨員干部的模范帶頭作用,積極投身到農村綜合改革試點項目建設中;四是不斷創造良好的外部環境,贏得各級政府和上級有關部門的關心和支持,為農村綜合改革試點項目建設增加動力。

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  1.項目建設緩慢。

  盡管通過邀標確定施工單位,但施工單位施工緩慢,嚴重影響項目建設。

  2.撥付效率不夠高。盡管大部分項目資金能及時給付,但是仍有部分項目資金撥付可能滯后,影響項目建設的資金周轉。

  (三)建議和改進措施

  加強項目監管,提高項目建設效率。各級單位要加強對項目施工監管,保障項目按質按量按時完成。

  加強與上級部門的溝通,提高資金撥付效率。隨著預算法的推出和財務管理的不斷完善,目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒于其他村也存在資金到位滯后的現象,為了不影響項目建設資金周轉,以及主管部門和財政部門對本項目的規范管理,建議主管部門與上級部門積極溝通,提高資金撥付效率。

部門項目績效自評報告范文 篇23

  一、項目基本情況

  重大傳染病防控中央補助資金項目,實施單位為保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標為:完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康;加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測;加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設試點;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,為長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。

  二、項目績效自評工作開展情況

  為全面高效地做好20__年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關于20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,并安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經費足額到位。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金截止20__年12月31日實際支出257.54萬元,項目執行情況得分10分。

  3.項目資金管理情況。

  在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到?顚S,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分40分。其中:①數量指標,得分20分。

  完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規劃疫苗接種率均達到95%以上,全市免疫規劃信息化鄉鎮覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數為20595人(含流動兒童),上傳率為98.29%,重卡率為0.6‰;全市共報告發熱出疹性疾病204例,全部標本經實驗室血清學檢測,確診麻疹7例,風疹1例,排除196例,占省下達任務的113%,排除病例報告發病率為7.461/10萬,監測病例48小時內完整調查率100%、血標本采集率98.04%、病例報告后10日內完成訂正分類的比例為100%;全市設有AFP主動監測哨點醫院30個,按旬開展AFP主動監測報告,1-12月全市共計報告AFP病例16例,報告及時率100%;全市共報告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學調查率為100%(42/42)。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%,報告乙肝病例ALT檢測率100%,未能明確診斷為慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%,乙肝病例分類報告準確率96.25%;全市上報AEFI共555例,其中一般反應472例,異常反應31例,偶合30例,心因性反應1例,待定11例。及時報告率為98.02%,及時調查率為91.76%,調查表及時報告率為91.76%,AEFI分類率98.02%。

  完成市級下達初診任務138.77%,省級下達初診任務144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的結核病檢查率達92.72%,報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結核患者開展痰培養或分子生物學檢測比例達97.58%,肺結核患者病原學陽性率達72.94%,肺結核患者抗結核固定劑量復合制劑(FDC)使用率達95.93%,肺結核患者規則服藥率達99.53%,肺結核患者規范管理率達97.18%,肺結核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達99.32%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率達97.75%,耐藥肺結核患者納入治療率達78.95%。

  縣級完成醫院肝臟B超篩查11320人,任務數10000人,完成任務數的113.20%。人群B超篩查5408人,任務數20__人,完成任務數的270.40%;完成重點人群學生篩查3311人,任務數3000人,完成任務數的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅蟲1543只,任務數600只,完成任務數的257.17%。

  65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6388例,指標完成率為94.25%,共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6315例,指標完成率為93.17%;共報告20__年腫瘤發病/死亡病例3382例,指標完成率為50.03%;全市系統錄入死亡卡15788張,報告粗死亡率654.88/10萬(換算為年)。其中:隆陽區5884張、施甸縣2209張、騰沖市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區)報告粗死亡率分別為隆陽區653.99/10萬,施甸縣752.13/10萬,騰沖市600.11/10萬,龍陵縣647.7/10萬,昌寧縣679.04/10萬。

  20__年共開展新冠肺炎相關標本檢測83538份172357例,無陽性病例。20__年,全市無甲類傳染病報告,共報告乙、丙類傳染病21種9083例,發病率為373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例,發病率為169.2570/10萬,較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發病率為204.3424/10萬,較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。

  全市20__年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次,占全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報告現住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫療機構篩查陽性告知率100%,確證率100%。在檢測人口進一步增加的基礎上,檢出率連續多年下降。高危行為干預和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好,處于全省第一梯隊,暗娼、吸毒人群、男男性行為者月均干預覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。

 、谫|量指標,得分20分。

  免疫規劃疫苗接種均保持在較高水平,構筑了堅強有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民群眾的身體健康;通過包蟲病項目的實施,特別在包蟲病防治重點鄉鎮開展相關的人群篩查、傳染源犬篩查、管理及驅蟲、中間宿主監測。以及對包蟲病患者給予相關治療費用補助、后續追蹤復查。較好地體現了健康扶貧項目的社會效益,對減少傳染病的危害,保障人民群眾身體健康,提高農村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩,無重大傳染病疫情發生,乙類傳染病發病率連續13年低于全國、全省平均水平

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分20分。其中:社會效益指標,得分20分。城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高,進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續推進,我市的居民健康水平和公共衛生均等化水平在長期內不斷提高。

  3.滿意度指標完成情況。

  服務對象滿意度指標得分20分,群眾滿意度為95%,群眾對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標按方案要求基本完成,但由于20__年度的重大傳染病防治項目還未完成,我中心將在下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實重大傳染病防治項目工作。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分90分,自評為達成預期指標。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

  我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度?冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。為此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。采取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,采取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。

 。ǘ┐嬖诘睦щy、問題

  一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業財融合不強。

  二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過于簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人為主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。

  三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。

  四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規范的.執行效果。

  五是成果應用待加強?冃гu價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

  (三)工作建議

  一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考核評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

  八、其他需說明的問題

  無

部門項目績效自評報告范文 篇24

  一、基本情況

  20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。

  三、綜合評價結論

  根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。

  四、績效目標實現情況分析

  上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。

  1.在資金使用過程中,做到以下幾點:

 。1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。

  (2)?顚S霉芾。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“?顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。

 。3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

 。4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。

  2.項目績效指標完成情況分析

 。1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。

  (2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。

  五、績效自評工作的經驗、問題和建議

  經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。

  問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。

部門項目績效自評報告范文 篇25

  為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關于開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:

  一、項目基本概況

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  1.立項背景

  十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關于加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。

  2.項目實施情況

  在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬余個。出臺了《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。

  3.經費來源和使用情況

  平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結余資金。

  (二)項目績效目標。

  深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作為經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。

  二、項目績效評價工作情況

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  20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

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  在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。

 。ㄈ┊a出

  全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。

 。ㄋ模┬Ч

  1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。

  2、安全感指數:99.64%

 。ㄎ澹┰u價結果和評價結論

  本項目自評分為96分,評價等級為優等級,達到預期績效目標。

  三、經驗總結、存在問題及意見或建議

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  工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落后,未達到市委考核指標要求。

  (二)意見或建議

  加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考核指標,提升我縣社會治理水平。

部門項目績效自評報告范文 篇26

  根據《永興縣財政局關于做好20__年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20__〕19號),我中心對20__年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20__年度我中心部門整體支出績效自評得分92分,現將有關情況報告如下:

  一、部門、單位基本情況

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  根據中共永興縣委機構編制委員會辦公室關于《永興縣畜牧水產事務中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20__〕20號),設立永興縣畜牧水產事務中心,為縣農業農村局所屬正科級公益一類事業單位,整合有關畜牧水產公益服務職責。主要職責如下:

  1.貫徹落實國家、省、市有關畜牧水產工作的政策、法規和縣委、縣政府有關決策部署,制訂并實施全縣畜牧水產事務工作規劃。

  2.協助擬定全縣畜牧業、漁業發展規劃,開展有關產業化發展和資源保護利用研究以及有關生產、市場信息監測和統計分析服務,為有關決策提供參考意見;承擔有關產業發展項目相關服務工作。

  3.承擔全縣畜牧業、漁業發展技術支撐和服務保障。負責畜牧水產新品種、新技術的引進、示范、推廣以及畜牧業、漁業職業技能培訓和開發工作;為畜禽水產品質量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關服務。

  4.承擔動物疫病防控相關事務性工作。開展相關規劃、方案評估論證服務;為相關防控和安全設施建設提供指導服務;承擔防疫和獸醫技術培訓、防疫物資供應等工作,參與疫情應急處置相關工作。

  5.承擔縣農業農村局交辦的其他任務。

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  1.部門組織機構情況

  我中心共內設股室4個,分別為辦公室、畜牧業事務股、漁業事務股、動物防疫事務股(獸醫實驗室),均為正股級。

  2.人員配置情況

  20__年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業編23名。領導職數:主任1名,副主任2名;內設機構正股級領導職數5名(含機關黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20__年度財政撥款基本支出預算341.46萬元,實際支出331.73萬元,其中:人員經費291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費40.51萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)

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  2020__年初項目總預算236.74萬元,實際支出294.76萬元,其中漁業增殖保護經費支出0.07萬元,主要用于漁政執法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養護費;防疫服務費支出0.09萬元,主要用于動物防疫服務工作;重大動物疫病防控工作經費支出9.10萬元,主要用于購買防疫物資;畜禽水產品質量安全檢測經費支出7萬元,主要水產品質量抽樣檢測試劑及業務培訓;疫情監測經費支出8.96萬元,主要用于流行病的調查,動物實驗支出;生豬養殖無害化處理支出21.16萬元,主要用于對無害化處理企業的補助;病死畜禽無害化冷藏設施獎補支出33.60萬元,主要用于生豬規模場冷藏設施建設的獎補;特聘動物防疫專員經費支出60.77萬元,主要用于發放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等;生豬規;B殖場建設項目支出91萬元,用于生豬規模養殖場建設補助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用于禁捕退捕日常開支;村級動物防疫專員勞務補助支出19.54萬元,用于村級防疫員勞務補助。

  三、政府性基金預算支出情況

  無

  四、國有資本經營預算支出情況

  無

  五、社會保險基金預算支出情況

  無

  六、部門整體支出績效情況

  (一)預算配置

  截至20__年12月31日縣編辦核定我中心編制23名,在職人數為20人,在職人員控制率為86.96%。

  1.收支預算情況

  20__年度收入預算578.20萬元,其中:財政撥款收入395.52萬元;上級補助收入182.68萬元;其他收入0萬元。

  20__年度支出預算578.20萬元,其中:基本支出預算341.46萬元;項目支出預算236.74萬元;上繳上級支出0萬元。

  2.三公經費預算情況:20__年度“三公經費”預算為3.96萬元,20__年度“三公經費”預算為3.56萬元,“三公經費”變動率為-10%。

  (二)預算執行

  根據《永興縣財政局關于批復20__年度部門預算的通知》批復給我中心20__年預算數為:總收支預算578.20萬元,上年結轉13.02萬元,年底結余0萬元。

  20__年無追加預算,預算控制率為0。

  20__年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。

 。ㄈ╊A算管理

  20__年,我中心支出預算578.20萬元,實際支出880.38萬元,預算完成率為65.68%。其中,預算按安排公用經費21.84萬元,公用經費實際支出40.51萬元,控制率185.48%。

  20__年我中心“三公經費”實際支出數為3.55萬元,“三公經費”預算安排數為3.56萬元,“三公經費”控制率為99.72%。

  20__年實際政府采購金額為26.60萬元,政府采購預算數為27.21萬元,政府采購執行率為97.76%。

  通過內部控制制度建設,制度管理深入人心,財務管理工作穩步提升,各項規定進一步細化,管理措施落實有效,提高了管理效能,節支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金的使用執行了完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (四)預算支出績效

  1.積極指導養殖企業穩產保供。一是抓復工復產。組織空欄生豬養殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作,主動幫助養殖場聯系種豬和豬苗,推動全縣空欄場盡快復產復養,20__年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場除轉行的外,其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業,正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業到我縣發展生豬產業,新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目,計劃建設一個年出欄15萬頭的大型生豬養殖場;正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目,計劃在油麻鎮建設一個年出欄10萬頭的大型生豬養殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規模場如馬田楊家坳生態農業有限公司,洋塘鑫健生態種養殖專業合作社等等已投入生產,發展勢頭良好。

  2.保護漁業資源綠色健康發展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展漁網漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點天然水域禁捕網格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據行政區劃設置為7網格,28個網格員,實施禁捕水域禁漁網格化管理。實施智慧漁政項目建設,完成項目設計方案,擬建設視頻、雷達監控點各20個,覆蓋水域范圍27公里,項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是扎實開展水產養殖種質資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(戶)開展水產種質資源調查,目前已完成普查主體292家,并將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統;完成稻田養魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養殖面積55756.82畝,養殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務。

  3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態環境保護工作中顯得尤為重要,也是為創造良好生態養殖環境關鍵的一環。為此,我中心及時爭取到國家的兩個項目資金,一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目;一個是1217萬規模化養殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設完成,已處于驗收階段。這兩項工作完成后,將大大改善我縣養殖環境,和創造美麗和諧的鄉村宜居環境。

  4.穩步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對國家規定的強制免疫病種,免疫率達到100%,落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監測,規模場、散養場、活禽交易市場共采樣禽拭紙1355份,結果均為陰性;全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份,結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態化開展非洲豬瘟專項監測工作,對規模場、散養場共采樣1402份,檢測結果均為陰性。共排查養豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次,累計排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環節病死豬10535頭,收集屠宰環節病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據20__年數據統計,全縣動物疫情平穩,有效防止了重大動物疫病的發生,確保了全縣養殖業的持續、穩定、健康發展。

  七、存在的主要問題及下一步改進措施

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  1.公用經費偏低

  綜合近幾年我中心財政預算及決算情況,預算執行基本圍繞保人員經費,公用經費預算基數偏低,難以保證正常運轉,公用經費支出保障面臨巨大的壓力。

  2.項目支出與基本支出劃分不準

  在實際支出過程中,有時項目支出與基本支出劃分不準,出現混列支出現象,導致預算支出與實際執行出現一定的偏差。

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  1.科學合理細化預算編制工作

  進一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。做到應編盡編,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調劑預算的,按規定程序上報核批。

  2.加強預算執行管理

  遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加規模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。

  3.保障預算執行進度

  加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規模,提高預算完成率。

  4.進一步壓縮“三公”經費支出

  進一步貫徹落實中央八項規定,建立“三公”經費等公務支出管理制度,控制“三公”經費的規模和比例,嚴格“三公”經費支出的審核審批流程,加強資金審批和監管力度,規范支出標準與范圍,并嚴格執行,樹立厲行節約的新風尚。

  5.加強行政事業單位會計制度和預算法學習培訓

  加強《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

  6.建議提高公用經費預算標準,保證我中心正常運轉的工作經費需求。

  八、績效自評結果擬應用和公開情況

  將本次績效自評結果在政府門戶網公開,并運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。

  九、其他需要說明的情況

  無

部門項目績效自評報告范文 篇27

  一、單位基本情況

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  1.職能職責

  (一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。

 。ǘ﹨⑴c編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,并提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規范的相關事務性工作。

 。ㄈ┱{查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。

 。ㄋ模┏袚竽了a從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。

 。ㄎ澹┏袚竽了a新品種、新技術示范推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。

  (六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示范推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。

 。ㄆ撸┲笇竽了a生產、畜牧獸醫水產社會化服務。

 。ò耍┲笇Эh市區畜牧水產事務工作。

  (九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。

  2.機構設置

  xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。

 。ǘ﹩挝荒甓日w支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

  1.整體支出績效目標

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示范基地8個,養殖業結構持續優化。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。

  2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費

  目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。

  目標2:建設示范基地8個。

  目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。

  目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。

  二、一般公共預算支出情況

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  20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

  20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委托業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。

  20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小于預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。

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  2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結余121.46萬元,調整年初結轉和結余121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數為100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  本單位無政府基金預算支出情況。

  四、國有資本經營預算支出情況

  本單位無國有資本經營預算支出情況。

  五、社會保險基金預算支出情況

  本單位無社會保險基金預算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結余數121.46萬元,調整年初結轉結余數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。

  (一)主要績效

  全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:

  一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。

  二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,為全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。

  三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯系點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯系幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示范場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯系宜章華杰公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。

  通過辦點示范,成功創建1個國家級示范場、5個省級示范場,1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核,成功創建省級水產良種場1個。

  四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

  五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術干部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了核準上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨干分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。

  六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導核查,確保畜禽魚產品合格率達100%。

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  部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示范點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用于“三保”支出。

  七、存在的問題及原因分析

  基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。

  八、下一步改進措施

  建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  其他需要說明的情況

  (一)績效自評結果

  嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。

  (二)公開情況

  在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。

 。ㄈ┢渌枰f明的情況

  無。

部門項目績效自評報告范文 篇28

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬﹩挝豁椖炕厩闆r簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

 。ǘ╉椖磕甓瓤冃ё栽u完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚洹

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發放、使用的規范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定?偡衷O置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

 。ǘ┕ぷ鬟^程。

  預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

 。ㄈ┓治鲈u價。

  通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結論

  此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規定執行,選擇相應的政府采購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

  2.項目資金執行情況分析。

  20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

 。2)項目完成質量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

 。4)項目成本節約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

部門項目績效自評報告范文 篇29

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

  本項目為我單位20xx年電費類預算項目,項目資金預算40萬元。根據海財預字[20xx] 126號文件批示,市財政補助我單位電費,主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

 。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

  該項目的年度績效目標為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況(包括決策過程和結果)。

  1、項目實施的必要性和可行性:根據我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業務順利開展。

  2、項目決策過程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運轉,該項目符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。

 。ǘ╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

  截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

  截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進度100%。按照?顚S迷瓌t,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據合規合法。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

  本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金,設立項目資金專賬,專人管理。制定嚴格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達到預期目標。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

  經過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電,保障我單位工作正常運行。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

  項目目標設定依據充分、明確、合理,各項符合相關規定。項目實施過程中,遵循先考察、調研,再根據我單位工作實際情況制定相應的措施。實現了項目管理與過程管理的有機結合。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的'經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

  我單位20xx年控制全年用電量,保障廣播電視專用設備及辦公照明用電,順利完成本年度各項工作任務,部門滿意度95%以上,達到了申報的績效目標。

  項目的經濟性分析:為保證財政資金的使用效率,我單位在項目執行過程中,嚴格加強費用控制,沒有出現浪費現象,確保將費用控制在預算范圍內。

  項目的效率性分析:本項目進度和質量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月,該項目基本實現了預期質量目標。

  項目的有效性分析:通過對項目的執行,廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障,順利完成本年度各項工作任務,基本達到了項目的預期目標。

  項目的可持續分析:電費項目作為本單位電費類經費開支,項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開展,為單位的日常辦公業務活動提供支持和保障。

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析。

  無

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃。

  根據20xx年電費項目的實際執行情況,我單位將調整相關工作目標,確保20xx年該項目的預算更精準。

 。ǘ┲饕涷灱白龇ā⒋嬖趩栴}和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  該項經費缺口較大,不足以支撐本單位日常使用,建議財政部分提高該項經費預算。

部門項目績效自評報告范文 篇30

  一、工程概況

  該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。

  1、項目資金申報及批復情況:

  根據恩陽區發展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。

  2、項目績效目標:

  玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。

  3、項目資金申報相符性:

  本項目嚴格按照合同協議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。

  二、項目實施及管理

  1.根據合同協議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。

  2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。

  3.項目組織實施情況

  巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。

  三、項目績效情況

  1.項目完成情況:

  玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。

  本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。

  2.項目績效情況:

  該項目建成后能解決恩陽區義陽山旅游路網的全面建成,推動全區交通旅游的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。

  四、問題及建議

 。ㄒ唬﹩栴}

  1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。

  2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯后。

  3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程序復雜,等待期長。

  4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。

 。ǘ┫嚓P建議

  1、請政府加快房屋征拆工作。

  2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。

  3、確保即使撥付進度款。

部門項目績效自評報告范文 篇31

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。

  (二)資金安排情況。20xx年度項目經費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的預算金額為2.00萬元,未支付。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執行情況,以及預算管理情況。

  20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控,依據我單位制定的《財務管理制度》,對項目經費的實施、使用進行監督管理,確保?顚S,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執行進度較慢。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

  (三)績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  1、黨的基層組織建設:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。

  2、安保物管費:經批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班,監控館內情況,保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

  3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法,規范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

  4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

  5、檔案編研、出版費:經批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄(20xx卷)》的編撰。

  6、檔案查閱及查閱系統運行維護:經批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統的正常使用,通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

  7、設備設施維護費:經批復的.預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養,確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

  8、重點檔案搶救、保管、征集費:經批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  進一步加強費用測算,協調財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執行進度。

  通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發現了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執行的科學性、合理性和規范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

  四、其他需要說明的問題

  無

部門項目績效自評報告范文 篇32

  根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  預算單位:三亞市教育局

  項目:中小學基礎設施建設及改造項目

  主管部門:三亞市教育局

  項目負責人:王小翠

  聯系電話:

  項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

 。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況

  1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。

  年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。

  2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。

 。1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

 。2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

  (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

 。4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

  3.當年年度目標完成情況

  20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況

  20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金安排落實、總投入等情況

  落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金(主要是指財政資金)實際使用情況

  資金執行情況如下:

  20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。

  (四)項目資金管理情況

  項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

  1.項目的經濟性分析(經濟指標)

  預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。

  2.項目的效率性分析(產出指標)

  驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

  3.項目的效益性分析(效益指標)

  受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。

  4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)

  師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析

  指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。

 。ǘ┛冃ё栽u綜合得分情況

  中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m工作計劃

  根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。

部門項目績效自評報告范文 篇33

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。

  (二)目標任務及完成情況

  1.目標任務。

  全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規;馀pB殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。

  2.目標任務完成情況。

  通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉;5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實情況

  根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。

  (二)項目資金實際使用情況

  通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。

  四、項目績效情況

  (一) 項目完成情況分析

  根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉;5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

 。ǘ╉椖康某杀痉治

  根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。

  (三)項目的時效性分析

  經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。

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  根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;

  紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。

  五、主要經驗及做法

  1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。

  2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。

  3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。

  4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。

  5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。

  6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。

  六、存在的問題

  1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。

  2、制定長期的扶持和發展規劃。

  3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。

  4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。

  七、建議和改進措施

  1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。

部門項目績效自評報告范文 篇34

  一、項目概況

  永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,為實現長效目標打下堅實的基礎

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款?偼度爰{入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。

 。ǘ20xx年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。

  三、為保證專項資金的?顚S

  我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、?顚S谩U湛h財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的?顚S,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的?顚S。

  四、項目績效情況

  廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。

  五、其他需要說明的問題

  (一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。

 。ǘ┲饕涷炞龇ā⒋嬖诘膯栴}和建議。

  凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環境。

  存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。

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