審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé)(精選17篇)
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;
4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;
2. 對投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測,風(fēng)險評估、收益預(yù)測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估;
4.根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)等;
5.編寫審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)整改問題和合理化建議的落實(shí)工作;
6.對集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時預(yù)警運(yùn)營過程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項(xiàng),科學(xué)管理朗致經(jīng)營風(fēng)險;
2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;
3.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理賦能,朗致科學(xué)風(fēng)險管理氛圍營造。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1.全面負(fù)責(zé)公司造價審計(jì),對項(xiàng)目造價監(jiān)管提供方案;
2.對公司重大工程實(shí)行全過程造價監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價運(yùn)營風(fēng)險;
3.對公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價監(jiān)管;
4.組織項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)算審計(jì),對工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進(jìn)公司造價管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目內(nèi)外結(jié)算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計(jì)工作;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;
4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門績效考核工作;
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
7、負(fù)責(zé)對總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行審計(jì),對審計(jì)結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;
10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險識別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);
12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn),對風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運(yùn)營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險評估及審計(jì)。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計(jì)評估、事中風(fēng)險審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險審計(jì)檢查,出具風(fēng)險審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險審計(jì)評估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計(jì)活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;
2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價,識別相關(guān)風(fēng)險點(diǎn),同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。
3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;
4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)
6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);
3.對公司支付事項(xiàng)、采購事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);
6.對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);
7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動;
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機(jī)制;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1.組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃,落實(shí)審計(jì)方案;
3.按計(jì)劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險;
5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對被審計(jì)單位經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計(jì)意見,提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計(jì),包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營運(yùn)成本審計(jì)等;
3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計(jì);
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計(jì),解決審計(jì)中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;
5.審計(jì)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;
2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長匯報(bào)工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點(diǎn);
7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計(jì)或臨時審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
1、全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評價。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計(jì)建議、審計(jì)意見、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。