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2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責

發(fā)布時間:2022-12-16

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責(精選5篇)

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責 篇1

  一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度,編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計劃

  二、監(jiān)督檢查所實施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。

  三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。

  四、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;

  五、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;

  六、協(xié)助公司領導和有關職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督,對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。

  七、促進公司廉政建設,組織開展效能監(jiān)察工作:

  八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責。

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責 篇2

  1、制定課程培訓方案;

  2、調(diào)查培訓需求,編制、調(diào)整、執(zhí)行培訓計劃;

  3、開發(fā)培訓課程,編制培訓課件和編寫培訓資料;

  4、講授培訓課程,解答疑難問題等;

  5、反饋、評估培訓效果;

  6、跟進培訓工作效果,對培訓工作進行改進。

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責 篇3

  1、負責各類日常費用報銷等單據(jù)審核;

  2、負責零售運營的退貨、退貨、盤點等數(shù)據(jù)監(jiān)控與分析;

  3、根據(jù)計劃開展營運審計,協(xié)助開展各類專項審計:

  4、整理并歸檔審計底搞等各類審計資料;

  5、部門內(nèi)的其他工作。

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責 篇4

  1、目的

  為促進公司安全管理持續(xù)有效開展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際,特制定本制度。

  2、適應范圍:

  本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估。

  3、安全審計組織及職責

  3.1 安全審計組:

  3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;

  3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

  3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;

  3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。

  3.2 組長職責:

  3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;

  3.2.2審查審計報告;

  3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。

  3.3 副組長職責:

  3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

  3.3.2審查糾正和預防措施的執(zhí)行情況;

  3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;

  3.3.4編制審計報告。

  3.4 審計員職責:

  3.4.1準備審計清單;

  3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

  3.4.3審計過程實施;

  3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進意見;

  3.4.5提交糾正和預防措施建議;

  3.5迎審員職責:

  3.5.1配合評審員的審計工作;

  3.5.2落實糾正和預防措施;

  3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。

  4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間

  4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。

  4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

  4.3安全審計的方式包括:內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計)。

  4.4內(nèi)部審計,每季度審計一次,具體審計時間為每季度

  結(jié)束次月。

  4.5外部審計,每年審計一次,于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行,成員由評價機構相關專家組成。

  4.6安全生產(chǎn)標準化的運行情況,內(nèi)部審計每年一次,外部審計三年一次,驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。

  5 安全審計實施

  5.1審計準備:

  5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;

  5.1.2準備審計內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。

  5.1.3在進行實際審計前,召開啟動會議,其內(nèi)容主要包括:

  A 、審計員與迎審員一起確認方式,如在審計的內(nèi)容上有異議,受審員應提出聲明(例如:限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

  B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。

2022年監(jiān)察審計稽核崗位職責 篇5

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務異常等進行內(nèi)部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

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  • 崗位職責
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