審計經理工作職責主要是什么(通用13篇)
審計經理工作職責主要是什么 篇1
1、根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2、 負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、 負責對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4、 負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
6、 負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
審計經理工作職責主要是什么 篇2
可以獨立帶隊完成指定審計項目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業素養,審計項目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認真負責,熱情主動責任心強;
審計經理工作職責主要是什么 篇3
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;
7、參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的業績表現。
審計經理工作職責主要是什么 篇4
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質量體系和質量監督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監督并落實建設項目在建設程序和規章制度等方面的執行情況;
4、跟進、核對工程款項、預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
6、對審計工程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經理工作職責主要是什么 篇5
1、根據審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;
2、負責與公檢法機構協助處理案件和保持聯系;
3、完成審計總經理交辦的其他工作;
審計經理工作職責主要是什么 篇6
1、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,并監督有關規章制度實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責協助外部審計開展工作;
5、負責協調審計與各下屬片區的關系。
審計經理工作職責主要是什么 篇7
1、根據公司經營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、 貫徹執行國家審計法規,制定適合本企業的審計規范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內部、下屬公司經濟活動的審計監督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監督;
5、對財產、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規章制度和內部控制制度進行檢查;
8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。
審計經理工作職責主要是什么 篇8
1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;
2、對審計發現的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;
3、協助部門負責人推進流程、制度和規范建設,提升審計效率和質量;
4、部門負責人交代的其他事項。
審計經理工作職責主要是什么 篇9
1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防范機制
2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。
3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;
4、建立并完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程
5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。
6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。
7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;
8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、
審計經理工作職責主要是什么 篇10
1定期對公司的內控體系進行更新,并開展內控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業務風險點;并執行審計所發現問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環管理等持續性工作;
2在規定的時間內,高質量的完成常規審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現場風險數據分析、現場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監控相關風險數據等,形成風險閉環的持續管理工作;
3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內控有效性測試對接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業務制度的邏輯性及有效性;
5 根據內審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發現的問題和證據;對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6 遵循內審道德標準、專業標準,以及部門內部工作程序和方法執行具體審計和咨詢項目程序;
7 與各業務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協調與溝通;
審計經理工作職責主要是什么 篇11
1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;
2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;
6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;
7、完成領導分配的其他任務。
審計經理工作職責主要是什么 篇12
1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,建立健全各項內控制度;
2、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、監督公司各項制度、流程的運執行情況,監督內控結果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內控審計、財務審計、專項審計等;
6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系。
審計經理工作職責主要是什么 篇13
1、根據公司發展戰略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執行,檢查公司業務處理的規范性,并出具意見,發現問題及時上報處理;
4、負責集團公司及子公司的內部控制制度審計,對內控制度的執行情況進行跟蹤和分析,審查內控制度的有效性,并對內部控制薄弱環節提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現場審計,并撰寫審計報告;
6、監控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監督指導;
8、領導交辦的其它工作。