預算管理綜合績效考評自評報告(通用5篇)
預算管理綜合績效考評自評報告 篇1
一、單位基本情況
(一)貫徹執行有關經濟和社會發展,工業化、信息化、新型工業化、內外貿易、并對執行情況進行監督。擬訂全縣國民經濟和社會發展戰略、規劃、年度發展計劃。
(二)負責經濟運行的監測和經濟發展趨勢的預測、預警并提出政策建議,負責發布全縣經濟信息。
(三)承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任。研究經濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案。
(四)承擔規劃縣內重大建設項目和生產力布局的責任。
(五)負責提出能源發展戰略規劃,組織實施能源發展規劃、政策措施。
(六)提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策建議,支持各項社會事業的協調發展。
(七)監測預測價格水平變動,提出由政府管理的重要商品價格和收費標準,監督檢查價格政策的執行,并公開信息。
(八)擬訂糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通中長期規劃并負責組織實施。
(九)分析工業經濟運行質量和態勢,發布相關信息,進行預測預警和信息引導,負責工業和信息業有關工作。
(十)指導中小企業發展。推進工業和信息化的管理創新。
(十一)提出區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革建議。負責推進流通產業結構調整,促進商貿企業發展政策的實施,推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(十二)牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作和社會信用體系建設,規范市場運行、流通秩序,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場信息誠信公共服務平臺,對特殊流通行業進行監督管理。
(十三)監督管理食鹽、成品油行業。
(十四)根據縣政府授權,代表縣政府對國家出資企業履行出資人職責。依法指導和監督國有資產管理工作。
(十五)在本行政區域內的涉案財物價格認定工作。
(十六)承辦縣政府交辦的其他事項。
單位內設機構,具體為:重點項目服務中心、中小微企業服務中心.核準行政編制7名,實有6名,事業編制6名,實有6名。
二、績效總目標
承擔縣內重大建設項目和生產力布局的責任。全縣固定資產投資總規模,指導和監督政策性貸款的使用方向;負責組織實施全縣統建項目和全縣建設項目的招投標監督管理工作;負責項目前期工作及招投標信息化直報以項目建設為基礎,不斷強化財務和項目管理,推動各項工作取得新進展。
三、預算編報及收支平衡情況
20xx年,在我局的預算編報中,各項收支項目完整,對需要政府采購的項目做到“應采盡采”。為充分發揮政府資金效益,設定了本年度既定的預算績效目標,做到收支項目不漏項,績效有目標,政府采購項目有預算明細,并附有預算編報說明。20xx年,預算總額為454.98萬元,其中:工資福利支出230.77萬元;商品和服務支出17.24萬元;對個人和家庭的補助15.15萬元。項目支出188.46萬元。20xx年,以上級相關文件精神為支撐,及時準確進行預算的追加。對上年結余經費均全部納入預算管理。同時,結合工作實際,細化預算編制流程,對重點建設項目采取“兩上”方式申報項目目標申報表,同時在項目竣工后及時上報項目自評報告,適時接受第三方的項目績效考評,從而保證了預算編制的高質量。
四、支出預算執行情況
截至20xx年12月底,我局共計支出4100.10萬元。嚴格貫徹落實中央、省、市和區委區政府對“三公”經費支出的相關要求,使“三公”經費支出有效的`控制在高壓線范圍之內。截至20xx年12月底,我局的“三公”經費控制到2.11萬元,同時認真踐行“八項規定”和“作風建設”的相關要求,最大程度的壓縮公務接待、公車維護、差旅費等費用支出。全局在職職工公務卡開通率為80%,確保了財務管理制度的有效執行。參照項目目標申報表,根據項目建設進度和項目施工手續及時撥付項目資金,較好的完成了規定的支出進度,達到了預算支出的預期效益。
五、預算基礎管理情況
按照上級部門政務公開的要求,我局對本部門財務預算在一定范圍內進行了公開公示。為切實加強績效管理工作實效性,突顯績效管理工作重要性,確定專人負責財務績效管理工作,統籌管理協調預算績效工作中的相關事宜,確保了我局預算績效管理工作的有序開展。每月15日前,按要求及時向區財政上報支付申請及相關報表、文字材料。積極選派財務人員,參加區財政統一組織的各類業務培訓,保證了財務人員知識結構不斷更新。所有津貼補貼均按照相關要求進行發放,未出現違規發放情況。進一步規范現金管理、嚴格控制行政支出、增加公務支出透明度。我局全面逐步普及公務卡結算制,杜絕了財務報銷環節中多開、虛開發票報銷的漏洞。
六、綜合績效自評結論
20xx年,我局積極組織干部職工傳達學習,開展黨風廉政建設等相關工作會議,嚴格按制度辦事,并由局辦公室做好督促檢查,保障制度落實到位,是工作真正實現制度化、規范化。使干部職工對實施行政績效管理制度有所熟悉,取得一定成效.將抓好經濟運行分析,加強規劃組織實施。認真做好全縣主要經濟指標運行情況的跟蹤、監測。認真分析我縣經濟運行態勢,提出有效的對策建議,把握重點,追求援建效能和“三個堅持”(即堅持援方目標和受方利益的一致,堅持科學援建和實用援建的結合,堅持整體規劃和分步實施的統一)從而進一步提高援建成效,跟緊盯牢已列入計劃和重點爭取項目。特別是對已上報有望落實和有投資意向重點爭取的項目,主動跟蹤、銜接落實,確保上報不延誤、不漏報,加強銜接協調,做好項目基礎性工作。我局20xx年度綜合績效考評自評得分為84分。
預算管理綜合績效考評自評報告 篇2
20xx年,我鄉在縣財政的指導和鄉黨委政府的領導下積極推進預算績效管理工作,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,提高財政資金使用效益,扎實有效推進了我鄉預算績效管理工作,預算績效管理工作取得了一定的成效。根據縣財政局文件要求,我鄉對本年度的管理工作作了自評,現將有關情況報告如下:
一、預算績效管理工作開展情況
。ㄒ唬└鶕瓿躅A算情況及各類項目安排情況,在年初政府工作會上逐項落實到各辦公室及具體經辦人,強調時間節點,確保任務落到實處。二是建立項目臺賬,強化項目管理,對項目推進情況進行督促,確保按進度完成。
(二)以設定的績效目標為核心,認真收集數據信息、分析數據信息,針對數據信息對績效運行進行全面監控。把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理。通過各村和項目實施單位報送的相關報表及專項資金績效實施情況說明,對項目實施情況進行全程跟蹤檢查,發現問題及時督促整改,確?冃繕巳嫱瓿。
。ㄈ└鶕u價結果進一步完善管理制度,改進管理措施。將績效評價結果向社會公開,把績效評價結果作為以后年度預算安排的重要參考,逐步推行績效評價結果運用,強化績效評價結果的約束力,提高財政資金使用效率。
二、存在的問題及整改措施
預算績效管理工作雖然取得了一點成績,但還存在許多問題。一是全過程預算績效管理制度體系不健全,尚未無規范的績效管理工作流程和操作細節。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不到位。三是未有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作。針對以上問題,我鄉將在下一年的工作中立行立改,逐步完善。
預算管理綜合績效考評自評報告 篇3
一、概況
。ㄒ唬┗厩闆r
建平鎮人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責建平鎮 行政區域內所有日常工作。預算單位有:政府、人大、黨委、農業綜合、文化廣播及人社6個預算單位。核定編制143人,其中行政編制70人、事業編制73人,F有在職在崗在編職工219人(含聘用人員、三支一扶、見習大學生、)。
(二)主要職責
鎮黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會的決議。鎮政府主要職責:執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;依法管理本級財政、執行本級預算;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、20xx年度財政預算執行情況
。ㄒ唬┴斦A算收入執行情況。20xx年度,全鎮財政收入目標任務為50000萬元,受疫情和稅收優惠政策影響我鎮稅收收入同比出現一定幅度下降,本年實際完成財政稅收收入46068.9萬元,完成全年任務的92.14%。全鎮財政一般預算收入6387.98萬元,其中追加補助收入2173.55萬元,轉移支付2092.78萬元。
。ǘ┴斦A算支出完成情況。20xx度,全鎮財政支出6252.98萬元,各項財政預算支出分項目完成情況如下:
1、一般公共支出2959.25萬元,主要用于人大事務支出22萬元,行政政府機構支出2502.53萬元,共產黨事務支出56.4萬元,群眾團體事務支出10.4萬元,其他一般公共支出357.92萬元。2、公共安全支出5萬元。3、文化體育支出126.1萬元。4、醫療衛生與計劃生育支出64.3萬元。
5、城鄉社區事務支出717.5萬元。6、農林水事務支出1104.01萬元。7、社會保障和就業支出233.74萬元。8、住房與保障支出185.4萬元。9、商業服務業等支出16.25萬元。10、節能環保支出641.43萬元。11、災害防治及應急管理支出200萬元。
三、預算執行評價
為加強財政資金支出績效管理,提高財政資金使用效益,我鎮成立了財政資金績效評價工作領導小組,負責組織、協調、監控部門預算編制與執行、預算績效管理等工作。在使用各項資金時嚴格按照有關規章制度和工作流程,按照事前設定目標,事中跟蹤監控目標實現過程,事后評價目標完成情況的科學可行的原則,保證各項財政資金使用安全、高效。
四、績效情況分析
20xx年我鎮所有財政性資金、專項資金,實施后均已實現了預定的績效目標,依據充分,目標明確,同時預定目標設置合理,符合相關規定和要求;嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法違規等現象。
五、存在的問題及原因
由于我鎮鎮域經濟來源有限,導致鎮財政收支矛盾十分突出。全鎮要牢固樹立過緊日子的思想,按照厲行節約、勤儉辦事的要求,嚴格“三公”經費支出管理,優化支出結構,努力降低行政成本。同時預算執行中發現整體指標超預算3.4倍主要原因是1、人員經費預算指標超出主要為:聘用人員、其他人員、村干部、輔警等人員經費未納入預算績效編制。2、項目資金超預算編制原因為:年中追加指標后未及時對年初預算數進行調整。
六、意見及建議
為進一步加大服務項目建設力度,樹立抓項目投入就是抓財源建設的思想,著力致力于支出結構調整,優化支出結構,財政支出重點向城鎮化建設等項目發展方面傾斜,全力扶持農業產業化發展,培植后續財源,建議在預算編制時1、適當增加財政資金安排和專項資金安排。2、20xx年預算做到應編盡編,提高年初預算的科學性,嚴謹性和約束性。3、在上級部門追加預算后人大主席團及時做好預算調整。
預算管理綜合績效考評自評報告 篇4
根據《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》(皖財預〔20xx〕452號)的要求,我單位在全面總結預算管理工作的基礎上,對照預算編制、執行監督、預算績效等多方面內容進行檢查,實事求是地開展自評,現報告如下:
一、嚴控一般性支出,科學編制預算。為規范預算編制科學化、精細化管理,領導高度重視,專門召開預算編制協調工作會議,結合本部門工作要求及時布置、精心實施;牢固樹立過“苦日子”思想,嚴控一般性支出,加強全口徑預算管理,部門所有收入和支出全部納入預算,統一管理,統籌安排;局С霭凑呔幹,項目支出預算在辦公室與業務處室反復會商的基礎上科學編制,符合項目儲備機制要求。預算編制過程中,嚴格按照政府采購目錄及省級資產管理有關要求,編制政府集中采購預算、新增資產配置預算、政府購買服務預算。改進各項工作,提高預算編制質量,按要求編寫報送部門預算草案文本,文本規范、內容詳實、完整。
二、嚴格管理,預算執行穩定有序。年初制定詳細的用款執行計劃,執行過程中本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,總結分析上年度預算執行情況,找出影響本年預算支付的各種因素,適時調整,按工作進度執行預算。預算執行做到基本支出按序時計劃執行,項目支出按工作進度或合同約定支付,及時申報采購預算,并按要求執行完畢。
三、強化責任意識,接受預算監督。主動接受人大、審計和財政部門監督檢查,認真落實人大審查和審計監督意見。規范財務管理,完善內控體系,嚴格執行財務審批制度,強化研究經費監管和單位預算管理的監督檢查。
四、完善預算績效管理,提高財政資金使用效益。按照省財政廳預算支出績效考核的相關要求,我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價,扎實推進項目預算績效評價工作,切實提高財政資金使用效率和單位財務管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關聯系人;制定評價及監督工作實施方案;設計符合本部門項目特點的科學、準確的評價指標,形成自評工作報告;下一步我們將繼續強化績效自評結果應用,把績效自評結果作為改進預算管理的重要依據,真正讓財政資金發揮最大經濟社會效益。
五、加強決算管理,提高決算數據質量。根據《安徽省財政廳關于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求,認真組織決算編報工作,按時審核和匯總報送本部門決算,決算數據真實、準確和完整;組織開展決算數據質量核查,并形成核查報告,提高決算數據質量。嚴格執行財政財務管理各項規定,真實反映預算資金執行結果,加強決算管理,強化數據分析,發揮決算功能作用,將發現的問題反映到預算編制、執行、會計核算等環節中,發揮決算促進預算管理的作用,促進財務管理工作規范有效。
六、依法規范,適時公開預決算。按照《中華人民共和國預算法》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關法律法規的規定,認真履行預決算公開責任主體的職責,依法、規范、按時在安徽省政務公開網站和省政府發展研究中心門戶網站上公開部門預決算。
七、預算管理工作績效自評結果。對照《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》(皖財預[20xx]452號),我中心20xx年預算管理綜合考評自評得分為97分。其中,預算編制30分,預算執行28分,預算監督10分,預算績效管理9分,決算編制10分,預算公開10分。為了充分發揮財政資金績效作用,今后,我們將進一步增強預算管理責任和預算績效意識,切實提高預算管理的科學化精細化水平。
預算管理綜合績效考評自評報告 篇5
一、基本情況
20xx年6月,仁懷市扶貧開發辦公室(仁懷市生態移民局)重組為仁懷市鄉村振興局,加掛仁懷市生態移民局牌子,為市人民政府工作部門,規格為正科級,由市農業農村局統一領導和管理。不再保留仁懷市扶貧開發辦公室(仁懷市生態移民局)。
20xx年末,我單位共有在冊人員30人,下轄事業單位1個:市鄉村振興服務中心。
二、職能概述
我單位主要職能如下:
。ㄒ唬┙M織開展全市鄉村振興和移民調查研究、統籌協調、督查督導工作;組織擬訂全市鄉村振興中長期規劃,參與全市鄉村振興重大戰略政策措施的頂層設計,提出全市鄉村振興工作目標、任務、政策和措施并組織實施;組織擬訂全市易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、水利水電工程移民、自然保護地移民和地質災害影響移民工作方案及實施細則。
。ǘ﹨f調指導全市易地扶貧搬遷移民、鄉村振興生態宜居移民、自然保護地移民和地質災害影響市移民工作。配合市發展改革等部門做好易地扶貧搬遷、鄉村振興生態宜居搬遷規劃編制和資金計劃上報下達工作;配合市自然資源部門、林業部門做好自然保護地移民和地質災害影響區搬遷對象認定和資金計劃上報下達工作。承擔全市水利水電工程移民安置規劃大綱和移民安置規劃初審上報工作,指導監督全市移民規劃工作實施,對水利水電工程移民安置評估工作實施監督管理。
。ㄈ┴撠熑胸斦䦟m椃鲐氋Y金項目規范化、制度化、科學化管理;負責全市財政專項扶貧資金使用備案、項目監督管理、檢查驗收,并對專項扶貧資金使用備案情況進行績效考核;負責扶貧開發項目庫建設,統籌協調信貸扶貧工作;組織實施扶貧干部培訓,配合相關部門做好全市人力資源開發工作;指導各鎮(鄉、街道)財政專項扶貧資金所涉種植、養殖、小型公益基礎設施等項目的立項申報、評審、批復、實施、監督檢查和驗收。
(四)負責督促指導示范村建設工作。
。ㄎ澹┏袚幸泼窈笃诜龀职l展工作,對實施情況進行檢查和監測評估;提出全市移民搬遷投資安排建議,并按相關規定組織實施,負責安排全市水庫移民后期扶持資金,對資金的使用情況進行監督。
(六)組織開展扶貧開發統計監測、動態分析、成果宣傳和經驗交流工作;監督檢查全市移民工作有關法規、規章和政策的貫徹執行情況,協助配合相關部門對違反移民工作有關法規、規章和政策的行為進行調查處理。
。ㄆ撸┏袚朽l村振興領導小組的日常工作。
。ò耍┙Y合部門職責,加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理以及營商環境建設工作,依法促進部門政務數據規范管理、共享和開放。
。ň牛┴撠熃y籌、協調、指導各地各部門做好職責范圍內脫貧攻堅工作任務,抓好鄉村振興督查督導、統籌調度和信息收集等相關工作。
。ㄊ┏修k市委、市人民政府和遵義市鄉村振興局、遵義市生態移民局交辦的其他事項。
三、資金使用及預算績效管理情況
(一)資金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計13503.89萬元,其中基本支出453.89萬元,主要用途是保障我局工作正常運轉等;項目支出13050萬元,主要內容:1.20xx年本級小額信貸貼息資金250萬元;2.補齊脫貧攻堅到戶短板20__萬元;3.防貧基金20__萬元;4.扶貧產業項目后續扶持5000萬元;5.建檔立卡戶養殖綜合直補資金800萬元;6.建檔立卡貧困戶紅梁直補1050萬元;7.農業保險代繳項目200萬元;8.農業發展資金(生態畜牧)1700萬元;9.脫貧攻堅指揮部工作經費50萬元。
(二)預算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符,不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項目自評情況
我局績效管理情況總體較好,對預算專項支出的9個項目進行了自評,除不再實施的農業發展資金(生態畜牧)項目,其余8個項目自評綜合得分95分,其中對建檔立卡戶養殖綜合直補資金項目自評情況如下:
。ㄒ唬┰擁椖抠Y金情況:年初預算800萬元,年中追加1009.37萬元,實際支出1809.37萬元。
。ǘ┠甓瓤傮w目標完成情況:1.通過畜禽養殖業的發展,鞏固已脫貧農戶脫貧成效;2.完成建檔立卡養殖綜合直補到戶發放。
。ㄈ┚唧w指標完成情況:
1.數量指標:發放豬養殖補助24890頭、牛養殖補助3279頭、羊養殖補助10476只、雞養殖補助106515只;
2.質量指標:兌付率100%、公示公告率100%;
3.時效指標:補助周期1年;
4.成本指標:牛養殖補助標準1500元/頭、豬養殖補助標準1000元/頭、羊養殖補助標準500元/只、禽養殖補助標準20元/只;
5.效益指標完成情況:帶動增加脫貧人口全年總收入3978.48萬元。
6.社會效益指標:受益建檔立卡人口數8421人;
7.服務對象滿意度:受益建檔立卡人口滿意度98%。
。ㄋ模┰擁椖靠冃ё栽u情況:很好,得分100分。