采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求(精選19篇)
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇1
1、采購部各類文檔的管理;
2、管理采購合同及供應(yīng)商文件資料,建立供應(yīng)商信息資源庫;
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工作;
4、負(fù)責(zé)制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);
5、負(fù)責(zé)整理、匯總?cè)粘O嚓P(guān)數(shù)據(jù),按公司規(guī)定,按時上交相關(guān)報表。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇2
1 、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息,按要求在系統(tǒng)做采購合同。
2、制作相關(guān)的電子合同,合同附件等和合同相關(guān)的文件制作,打印,排版,掃描,整理。
3、 整理紙質(zhì)文檔。
4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。
5、 管理樣品,保證樣品整潔,干凈,有序。
6 、配合采購和業(yè)務(wù)整理制作其他文件。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇3
1、 負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品入庫出庫
2、 負(fù)責(zé)各項目采購合同的收集、整理及存檔;
3、 負(fù)責(zé)接收發(fā)票,制單(整理合同、入庫單、合格證),經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;
4、 負(fù)責(zé)審項目標(biāo)書
5、 其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇4
1、負(fù)責(zé)日常采購工作
2、與供貨商的溝通工作
3、采購訂單的跟蹤
4、和供貨商對賬、會計對賬
5、制作付款計劃
6、貨物的清點和入庫
7、制作標(biāo)書和項目的綜合管理
8、其他上級交辦的工作
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇5
1、供應(yīng)商資料庫、素材庫的建立、維護;
2、供應(yīng)商合同檔案管理;
3、部門會議管理;
4、協(xié)助做好部門管理工作;
5、部門間協(xié)調(diào)對接工作;
6、部門日常事務(wù)管理。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇6
1.根據(jù)市場需求變化,編制貨物采購計劃,及時準(zhǔn)確的進行備貨,并向供貨商下達采購訂單,確保貨物準(zhǔn)時交付。
2.掌握并跟蹤所負(fù)責(zé)的采購貨物狀態(tài)及相關(guān)關(guān)鍵時間控制點。
3.解決關(guān)鍵、瓶頸貨物的交期、品質(zhì)等供應(yīng)難題。
4.負(fù)責(zé)根據(jù)貨物需求及時、準(zhǔn)確下達采購訂單,并跟進交期是否滿足要求,確認(rèn)采購訂單回傳歸檔保存工作。
5.負(fù)責(zé)與供貨商溝通談判供貨量及價格等問題。
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇7
1、通過市場走訪和數(shù)據(jù)分析、評估現(xiàn)有供應(yīng)商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尋找新品和供應(yīng)商
2、了解市場價格動態(tài)、跟進采購價格、簽訂采購合同
3、與供應(yīng)商溝通安排訂單,跟蹤排查缺貨計劃,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4、滯銷、近效期、破損、退貨品種處理
5、熟悉醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品、熟悉電腦操作、對采購流程熟悉
6、有一定社交能力、較強談判能力和語言技巧、服從公司制度、認(rèn)真負(fù)責(zé)、團結(jié)協(xié)作
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇8
1.協(xié)助采購經(jīng)理訂貨,跟蹤貨物在途,到貨時間、批次、質(zhì)量等事宜;
2.整理供應(yīng)商資質(zhì)文件,保證手續(xù)文件齊全,都在有效期;
3.整理部門內(nèi)流程、制度文件,協(xié)助撰寫文件;
4.與供應(yīng)商對賬,核對票據(jù),核銷采購票據(jù);
5.上級交辦的其他事宜。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇9
1、按照規(guī)定的采購流程,協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進行采購工作。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)訂單的錄入、審核。 跟蹤到貨情況、異常反饋等。
3、部門內(nèi)部的費用處理,包括采購報銷、客戶對賬、應(yīng)付款請款等。
4、負(fù)責(zé)政府部門相關(guān)的系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))
5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇10
1、公司原輔材料的到貨跟蹤;
2、做各類報表(采購明細(xì)表、供應(yīng)商檔案,要隨時都知道哪家供應(yīng)商付了多少款)
3,供應(yīng)商對賬、付款等。
4,協(xié)助另一個采購其他臨時事項。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇11
1、及時跟蹤及處理廠家反饋,維護上游關(guān)系;
2、根據(jù)客戶有關(guān)信息和需求,相關(guān)市場訊息的挖掘與整理收集;
3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通上級經(jīng)銷商,建立客戶資料及檔案,完成相關(guān)報表;
4、負(fù)責(zé)整理客戶資料,購銷協(xié)議,負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的管理;
5、協(xié)作銷售團隊的工作,幫助完成公司產(chǎn)品在醫(yī)院或者終端的銷售。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇12
1、負(fù)責(zé)物流部每月進出物資賬務(wù);每周提供周報;
2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;
3、負(fù)責(zé)公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;
4、負(fù)責(zé)公司進出物資快遞及其管理;
5、負(fù)責(zé)每月客戶機供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催;
6、負(fù)責(zé)公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報;
7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;
9、每月負(fù)責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬;
10、負(fù)責(zé)公司每月盤點及其報表提供;
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇13
1、整理采購單據(jù)、到貨入庫、財務(wù)對賬、付款申請;
2、供應(yīng)商資料管理,包括索取與存檔;
3、采購合同及訂單管理;
4、其他物資到貨追蹤、入庫驗收、對賬付款;
5、其他安排事項;
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇14
1、嚴(yán)格執(zhí)行GSP等相關(guān)法律法規(guī)及公司各項規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)部門資料、文件的整理、歸檔、保存;
3、協(xié)助首營資料的收取、整理與協(xié)助資料的催討,資料整理完畢后交于采購員審核;
4、協(xié)助公司的招投標(biāo)工作;
5、部門日常接待工作;
6、部門日常瑣事的處理;
7、其他公司臨時的工作、任務(wù)。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇15
1.負(fù)責(zé)各項目采購合同的收集、整理及存檔;
2.負(fù)責(zé)接收發(fā)票,制單(整理合同、入庫單、合格證),經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;
3.負(fù)責(zé)編制月度付款計劃,經(jīng)部門主管審批后交財務(wù)部;
4.負(fù)責(zé)售后服務(wù)反饋質(zhì)量信息的收集、匯總。
5.負(fù)責(zé)部門辦公用品需求申報;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇16
1、供應(yīng)商檔案的建立及維護;
2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔
3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對賬
4、負(fù)責(zé)每日的發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬;遵守財務(wù)制度嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理;
5、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打印、復(fù)印工作及文件資料的手法、登記、保管工作;
6、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理與更新。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇17
1、供應(yīng)商資料建檔、歸檔、檔案更新維護、部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計、票據(jù)交接及傳遞;
2、協(xié)助處理部門內(nèi)部其他日常事務(wù);
3、服從管理,完成上級安排的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇18
1.MRO部門采購,采購相關(guān)文件的催收、分類存檔和更新工作;
2.統(tǒng)計、核對供應(yīng)商績效考核數(shù)據(jù),供應(yīng)商對賬、付款;
3.簽收各類郵件、發(fā)票并及時轉(zhuǎn)相關(guān)人員;
4.資料整理,管理及上級布置的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責(zé)與任職要求 篇19
1、完成責(zé)任商品的采購,滿足公司銷售需求
2、審核供貨單位資格,按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議
3、確保各項手續(xù)辦理的完整、及時
4、處理采購商品結(jié)算的審核、單位往來帳的核對,確保帳務(wù)清晰。
5、維護客戶關(guān)系,爭取與供貨單位建立長期互利的合作關(guān)系
6、處理退補價、退貨,發(fā)票的催收、簽收,庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。