審計專員工作職責主要內容(精選19篇)
審計專員工作職責主要內容 篇1
1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;
2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計專員工作職責主要內容 篇2
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責主要內容 篇3
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責主要內容 篇4
1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;
2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;
3、對營銷地區進行市場巡查,對營銷違規行為進行查處并督促整改落實;
4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,并負責對審計項目的立卷歸檔工作。
審計專員工作職責主要內容 篇5
1、編制和執行內審項目的測試工作;
2、收集和整理審計證據資料;
3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;
4、后續跟進工作,對項目內各相關風險點作出影響評估。
審計專員工作職責主要內容 篇6
1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統數據的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核
8、執行上級交代的其他事項
審計專員工作職責主要內容 篇7
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
審計專員工作職責主要內容 篇8
1、參與年度診斷計劃的編制,負責進行風險管理、診斷、內控及舞弊的具體調研、分析工作;
2、協助公司經營成果、財務、管理等方面的具體診斷工作的開展;編制診斷報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;
3、熟悉企業各項作業活動控制重點,以規避生產經營及舞弊風險。
4、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責主要內容 篇9
1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;
2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的審核制度和流程;
3、獨立或協助審計項目及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;
4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
審計專員工作職責主要內容 篇10
1、建立專項審計作業標準體系;
2、負責“系統性”生產審計;
3、負責內審周工程巡檢 ;
4、參加專項工程驗收,鑒證關鍵生產成果;
5、參加招采工作,促進管理提升;
6、擇機推行預結算抽審。
審計專員工作職責主要內容 篇11
1、參與實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責主要內容 篇12
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;
5、審計項目后續整改跟蹤;
6、完成領導交代的其他工作等。
審計專員工作職責主要內容 篇13
1、根據部門年度審計工作計劃,對各職能部門的內控體系、子公司的經營管理、財務收支等方面開展專項審計;
2、依據審計項目計劃及項目領導的指示,收集與本項目審計相關的資料,做好審計準備,確保審計工作順利開展;
3、圍繞審計目標,按規程實施審計,及時報告現場工作與方案不符情況,確保審計內容符合實際;
4、收集審計證據,編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或審計意見,確保達成審計預期目的;
5、出具審計報告,預測風險和隱患,提出決策建議,并負責對審計結果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;
審計專員工作職責主要內容 篇14
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。
2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。
3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。
4、各項成本費用支出的稽核。
5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。
審計專員工作職責主要內容 篇15
1.參與公司內控制度的建設、完善和實施,及時發現控制缺陷并提出改進建議;
2.協助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;
3.按照審計通知和方案執行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;
4.及時向審計部長匯報審計工作發現的問題,參與編寫審計報告初稿;
5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;
6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;
7.協助審計經理實施后續審計程序;
8.完成審計部長交辦的其他工作事項。
審計專員工作職責主要內容 篇16
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
審計專員工作職責主要內容 篇17
1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規審計工作;
2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
3、草擬審計報告,匯報審計出現的問題,提出審計建議;
4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。
審計專員工作職責主要內容 篇18
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
審計專員工作職責主要內容 篇19
完善內部管理制度,并制定審計計劃
實施財務審計、管理審計、效率和效益審計
編制審計報告和建議書
及時發現財務和管理風險,并能夠提出改進意見
督促審計結論的落實
負責審計過程中的溝通和協調