高級審計員工作職責描述(通用19篇)
高級審計員工作職責描述 篇1
1.熟悉工程項目實施全過程管理。
2.負責編制有關內部審計計劃;
3.負責審計前審計團隊的培訓(明確審計內容、審計方式、工作成果的編寫);
4.擬定并完善內部審計制度和流程;
5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;
6.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
高級審計員工作職責描述 篇2
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業(yè)或上市公司提供年報審計和經(jīng)濟責任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業(yè)務;
2、在項目經(jīng)理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執(zhí)行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業(yè)服務;
3、利用自己的專業(yè)知識積累及實踐經(jīng)驗,嘗試發(fā)現(xiàn)客戶在會計核算、財務管理、經(jīng)營合規(guī)、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;
4、向項目經(jīng)理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結束后對項目進行總結,分享成功和失敗的經(jīng)驗教訓;
5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執(zhí)行、調整有自己獨特的思路和見解,并提出有建設性的觀點。
高級審計員工作職責描述 篇3
- 向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質的審計及其他鑒證服務;
- 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計過程中發(fā)現(xiàn)及結果;
- 識別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機會;
- 溝通協(xié)調客戶,確保客戶的數(shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
高級審計員工作職責描述 篇4
1、定期收集分析公司財務、經(jīng)營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、評價財務系統(tǒng)、經(jīng)營管理各系統(tǒng)的內部控制的適當性和有效性;
4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團財務管理制度并組織實施;
6、對突發(fā)性、臨時性、專案性的項目進行審計;
7、對商業(yè)舞弊案件進行調查審計;
高級審計員工作職責描述 篇5
1. 核對電腦應收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務公司的業(yè)務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
高級審計員工作職責描述 篇6
1. 負責公司內部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業(yè)務合規(guī)性審核,評估各項業(yè)務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯(lián)公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業(yè)務規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協(xié)助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業(yè)績的真實性,關注財務業(yè)績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經(jīng)營風險。
7. 負責公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準確數(shù)據(jù)。
高級審計員工作職責描述 篇7
1、根據(jù)上級要求對客戶進行專業(yè)的審計服務;
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團隊審計工作,并對審計現(xiàn)場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監(jiān)督審計質量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
高級審計員工作職責描述 篇8
協(xié)助啟動審計業(yè)務流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章節(jié)小結)
跟進工作程序,合理索引
竭力跟進未結項目
協(xié)助編制完結文稿,如期后事項審核、完工小結、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)
準確及時地完成工作,尋求有價值的發(fā)現(xiàn)
理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計
維護良好的客戶關系
完成分配的其它工作
高級審計員工作職責描述 篇9
1、主要負責全盤賬務;
2、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
3、組織完成成本核算工作;
4、審核往來賬款的核銷、支付和控制;
5、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來,合并報表并進行財務分析;
6、提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
高級審計員工作職責描述 篇10
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規(guī)范要求;
2.按照項目計劃,帶領項目助理人員完成審計項目的部分審計任務;
3.對項目助理人員進行工作指導、監(jiān)督和初步評價并向項目負責經(jīng)理反饋;
4.協(xié)助出具審計業(yè)務報告和其他法定業(yè)務報告。
高級審計員工作職責描述 篇11
1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;
2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導并培訓員工等工作;
3、領導交辦的其他工作。
高級審計員工作職責描述 篇12
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業(yè)法規(guī)及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
高級審計員工作職責描述 篇13
1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經(jīng)驗,按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。
2、負責向各相關部門提供財務數(shù)據(jù),為企業(yè)管理層提供財務數(shù)據(jù)。
3. 具有較強的成本管控能力;
4、具備一定的組織協(xié)調溝通能力,服從工作安排,執(zhí)行力強;
5、依據(jù)國家稅務法規(guī)做好納稅申報、稅款繳納工作。
高級審計員工作職責描述 篇14
1.能夠獨立完成中型常規(guī)公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;
2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;
3.對審計員進行有效的指導和培訓。
高級審計員工作職責描述 篇15
1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
高級審計員工作職責描述 篇16
1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財務報表數(shù)據(jù)真實準確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);
5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內部管理報表及各項經(jīng)濟、財務數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔相應復核及審核責任;
6、 集團公司其他相關工作。
高級審計員工作職責描述 篇17
1.制度流程建設
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續(xù)改進,保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關部門優(yōu)化制度流程 ;
高級審計員工作職責描述 篇18
1. 協(xié)助完成對公司內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。
2. 協(xié)助完成對公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。
3. 協(xié)助完成對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。
4. 協(xié)助完成對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。
5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。
6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。
高級審計員工作職責描述 篇19
1、負責公司基建、設備安裝工程相關的內控及風險管理工作,協(xié)助建立系統(tǒng)化的內部控制體系;
2、參與基建工程、設備安裝項目前期招標,對招標程序的合規(guī)性進行過程監(jiān)督,負責公司基建工程、設備安裝項目的跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作;
3、通過審計、監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)工程建設、設備安裝項目中存在的問題,提出改善建議并實施后續(xù)跟進,審核工程相關合同,確保符合法律法規(guī)并保護公司利益,主導工程項目的決算,為公司合理控制成本;