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財務審核員崗位職責

發布時間:2024-09-13

財務審核員崗位職責(精選3篇)

財務審核員崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、對于票據傳遞及時性

  2、當天票據必須清理提交

  3、每天送達到倉儲部的票據要求準確和完整

  4、每天核現金發貨單的單價及金額,按發貨金額收款,加蓋財務結算章,將發貨清單轉至倉儲部

  5、每天對驗收入庫單進行審核提交。要求按時按規定派送入庫單到各部門

  6、每天對銷售清單進行審核提交蓋章,送交各部門

  7、每天對于購進銷售價格有調整的單據要求有有關人員簽字再進行提交

  8、每周對于簽收聯收回整理

  9、每周門店銀行pos機刷卡數據的核對工作

  10、每月5號前出各銷售二部銷售清單匯總表

  11、每月完成不合格藥品報損清單的審核提交工作

  任職要求:

  工作仔細認真,態度親和,有很好的服務意識

財務審核員崗位職責 篇2

  一、憑證審核:

  A、原始憑證的審核:

  1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業務內容是否真實、數據是否真實。

  2、審核原始憑證的完整性:原始憑證的'內容是否齊全,包括:有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致,有關簽章是否齊全。

  3、審核原始憑證的正確認:包括數字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規范、憑證聯次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。

  B、記賬憑證的審核:

  1、審核記賬憑證的合理性:包括會計科目與原始憑證返應的經濟業務是否相符,有無串科目現象,金額計算是否準確。

  2、檢查所審核憑證是否有繼號的現象,發現繼號查清原因。

  3、記賬憑證要與原始單據的金額、單據張數、簽字手續相符。

  4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內容是否一致。

  5、訂正憑證后面要有訂正原因說明,需主管簽字。

  6、除系統導出的固定資產折舊、盤點損耗、成本調差、銷售成本、銷售批發成本、結轉損益外所有憑證都有附件。

  7、在審核過程中,如果發現差錯,應查明原因,指導制證人員更正錯誤,再行復核,不得自行修改在打印后的記賬憑證上,同時通知及時通知記賬人,只有經過審核無誤的記賬憑證,才能據以登記賬簿。

  8、憑證審核完畢后蓋章確認,將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員,并做好交接手續。

  二、合同及費用收取單的審核:

  根據合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯營扣點、周轉天數、到貨率及簽字手續。

財務審核員崗位職責 篇3

  一、夜審前準備工作:

  ①檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確,包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。

  ②對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

  ③核查當日所有交易明細是否準確無誤,依據《掛賬日志》等。

  ④檢查其他各營業點消費賬單,包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費,折扣,贈送,掛房帳、應收、待結帳等情況時,核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。

  二、進行夜審:

  ①登陸夜審操作員工號,進入夜審模塊;

  ②按照夜審步驟順序1-6步,依次點’開始執行’按鈕:1夜審準備;

  ③ 2過房費,完成后彈出過房費報告,此報表不必打印;

  ④ 3夜審開始,按系統提示依次執行完成;

  ⑤ 4交易審核,在彈出的`對話框中進行逐項交易審核,或直接點“自動平帳”,點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表;

  ⑥ 5結束夜審,系統自動逐項顯示完成,最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成;

  ⑦退出夜審程序,重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確;

  ⑧ 6其他,其他過程中可打印夜審中所需報表,也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”,找到夜審后需要打印的表,依次打印報表。

  三.如遇停電等突發事件:

  待事件終止后,重新啟動計算機,啟動系統,進入夜審步驟,繼續點開始或用單步執行,如果修改酒店日期已經完畢,請不要再執行‘夜審開始步驟中的設置未到。

  注:發生異常情況請與電腦房聯系,嚴禁夜審全部結束后再次重復執行夜審步驟。

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