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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述

發(fā)布時間:2023-03-28

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述(精選29篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇1

  1,審核公司的會計資料;

  2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;

  3,核對供應(yīng)商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據(jù);

  5,登記發(fā)票明細(xì);

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇2

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

  2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇3

  1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

  2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認(rèn)證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

  3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析,并根據(jù)集團要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇4

  1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

  3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項,定期與業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

  5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

  6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理,并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇5

  1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。

  2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認(rèn)證

  3、發(fā)票購買及保管。

  4、參與月末存貨盤點。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇6

  1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進行帳務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費,及時進行帳務(wù)處理;

  3、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

  4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

  5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票,做好相關(guān)臺賬;

  7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;

  8、參與庫存商品盤點;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇7

  A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

  B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

  C、嚴(yán)格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

  E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇8

  -負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

  -第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

  -負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

  -負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

  -定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

  -與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

  -配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇9

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇10

  1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

  3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

  5. 核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

  6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

  7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇11

  1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單,應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對,若有差異應(yīng)查明原因;

  2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

  4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬,對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計,并督促跟進回款進度,確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇12

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性,出具賬齡分析表;

  6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇13

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

  7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇14

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇15

  1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇16

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

  4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇17

  1 應(yīng)收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

  3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發(fā)票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇18

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

  2、審核應(yīng)付類單據(jù),核算提成;

  3、一般納稅人賬務(wù)處理;

  4、每個月出具財務(wù)報表;

  5、保管財務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇19

  1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇20

  01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

  02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

  03)每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04)每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

  05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06)收付記賬憑證的編制。

  07)倉庫盤點。

  08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇21

  1、負(fù)責(zé)客戶,供應(yīng)商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;

  2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

  3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

  4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇22

  1.完成進項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇23

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇24

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇25

  1、準(zhǔn)確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

  2、負(fù)責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準(zhǔn)相關(guān)報表,做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。

  4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關(guān)報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇26

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負(fù)責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

  6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇27

  1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

  2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇28

  1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

  3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

  4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇29

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述(精選29篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述(精選31篇)

    1 應(yīng)收對帳單制作,審核;2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;4 審核加盟店會員卡申購;5 開寄一般納稅人發(fā)票;6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)

    01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。03)每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。04)每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)采購、應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、總帳、應(yīng)收、生產(chǎn)成本、銷售等模塊會計憑證的編制;2、按照企業(yè)會計準(zhǔn)則合理歸集研發(fā)費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分?jǐn)偅聪嚓P(guān)要求歸集研發(fā)費用加...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)是什么(通用30篇)

    1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件,生成銷售憑證;3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作,并核銷對應(yīng)發(fā)票;4、每月結(jié)賬后,報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,協(xié)...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(通用14篇)

    1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的'日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)都有哪些(精選33篇)

    1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;3、登記采購憑證;4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;5、物流費用的審核與登記表;6、分配的其他工作。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程(精選11篇)

    貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實;負(fù)責(zé)組織公司財物管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述(精選28篇)

    1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認(rèn)證3、發(fā)票購買及保管。4、參與月末存貨盤點。...

  • 應(yīng)付會計的職責(zé)有哪些(精選9篇)

    1. 負(fù)責(zé)憑證錄入、對賬、科目檢核,編制會計報表;2. 負(fù)責(zé)海關(guān)賬處理,核對倉庫與關(guān)務(wù)結(jié)存;3. 負(fù)責(zé)進項發(fā)票跟進,出口退稅申報;4. 負(fù)責(zé)高企研發(fā)輔助賬核算,整理研發(fā)費用備查賬;5. 負(fù)責(zé)納稅申報,統(tǒng)計報表填制、財稅及工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理等...

  • 應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(精選11篇)

    1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.2、負(fù)責(zé)公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。3、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(精選29篇)

    1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊,包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財...

  • 應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容(通用11篇)

    1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理,特別是逾期的應(yīng)收款項管理2、負(fù)責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表,跟進應(yīng)收回款情況3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認(rèn)回簽情況4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求,進行的開據(jù)5、加強應(yīng)收賬款核對工作,每年中和年末及時進行...

  • 應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(精選11篇)

    1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.2、負(fù)責(zé)公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。3、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選22篇)

    1. 復(fù)核并錄入總賬憑證。2. 審核增值稅___,鉤稽K3系統(tǒng)銷售出庫,錄入應(yīng)收賬款相關(guān)憑證。3. 應(yīng)收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。4. 納稅申報,包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述(精選32篇)

    1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;5、定期...

  • 崗位職責(zé)
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